Форма т1 образец заполнения: Унифицированная форма Т 1: скачать бланк, образец заполнения унифицированной формы Т 1, приказ о приеме на работу

Содержание

Приказ о приёме на работу. Форма Т-1. Образец и бланк 2021 года

Как только новый сотрудник на предприятии прошёл всевозможные тесты профпригодности и все должностные обязанности с работодателем согласованы, наступает черёд официального трудоустройства. Одним из документов, служащих для оформления сотрудника на вакантную должность, является Приказ о приёме на работу по Форме Т-1. Если принимается на работу сразу группа лиц, приказ составляется по форме Т-1а.

Образец и бланк приказа о приёме на работу по форме Т-1

ФАЙЛЫ
Приказ о приёме на работу по форме Т-1. Бланк .docПриказ о приёме сотрудника на работу по форме Т-1. Образец .doc

Приказ о приёме на работу может быть составлен сотрудником кадровой службы, либо самим работодателем, если предприятие небольшое. Документ подписывается соответствующим должностным лицом (или руководителем), и только после этого предоставляется новому сотруднику для подписи.

Запись в трудовой книжке (или оформление, если сотрудник впервые её получает) производится уже после составления и подписания формы Т-1.

Подписанный обеими сторонами приказ о приёме на работу уходит в архив предприятия и хранится там на протяжении всего срока присутствия работника на той или иной должности. Порой возникает ситуация, когда сотруднику может понадобиться этот приказ, в этом случае он делает запрос в бухгалтерию, и та выдаёт ему заверенную копию документа. На копии обязательно должна присутствовать печать предприятия.

Этапы заполнения приказа о приёме на работу по форме Т-1

Приступая к заполнению, помните: никаких ошибок, описок и исправлений в документе быть не должно. Поправить написанное можно, при этом необходимо поставить печать предприятия и написать “исправленному верить”, а также расписаться должностному лицу, ответственному за кадры, или руководителю. Но проще, если совершена ошибка, приказ уничтожить и создать новый.

То, что вам необходимо заполнить в приказе о приёме сотрудника на работу ниже в изображениях выделено жёлтым маркером. Остальные поля по умолчанию присутствуют в образце приказа и в корректировке не нуждаются.

Итак, первым делом вписывается наименование организации, в нашем случае — ООО “Великий лес”.
Далее — номер документа и его дата.

Нумеровать данные документы можно произвольным образом, но, разумеется, любая кадровая служба делает это по порядку.
В нашем случае приказ составлен 14 февраля 2017 года, номер документа 24.

Графа “принять на работу” содержит два поля для ввода. Причем первое поле должно быть заполнено в любом случае. Это дата, с которой сотрудник приступит к своим должностным обязанностям.
Второе поле чаще всего оказывается пустым, поскольку предприятие по умолчанию принимает работников бессрочно. Однако, если конечный срок присутствия работника на должности установлен трудовым договором, он обязательно должен быть отражен в этой графе.

Далее штатно заполняем ФИО сотрудника в именительном падеже, структурное подразделение (если оно у вашего предприятия присутствует), должность и непосредственно условия работы на этой должности.

Внимание! Заполнение всех полей приказа о приёме сотрудника на работу должны соответствовать заключенному ранее трудовому договору между сотрудником и работодателем.

Заполняем поле “оклад” и “премия”. Если премии не предусмотрено (как в нашем примере), последнее поле оставляем пустым.

Также если в трудовом договоре содержится условие испытательного срока, то это должно быть отражено в приказе. В бланке по умолчанию указано “месяц(ев)”, вы же можете исправить на “недели”, если вам необходим срок короче. В примере как раз мы так и поступили.

Поле “основание” — это составная часть приказа, где должны содержаться дата и номер документа, на основании которого составлен данный приказ. В нашем случае — трудовой договор.

После составления приказа, должностное лицо, либо руководитель ставит свою подпись, её расшифровку, вписывает свою должность. Затем даёт приказ на ознакомлении сотрудника, который должен удостовериться, что все сведения в приказе соответствуют ранее заключенному трудовому договору. Если никаких расхождений не замечено, сотрудник смело ставит свою подпись и с назначенной даты может приступать к обязанностям.

Унифицированная форма Т-1:бланк и образец заполнения 2020

Унифицированные формы представляют собой образцы составления различных документов, которые для большинства организаций в данный момент являются необязательными. Используя их, можно значительно упростить работу компании. Унифицированная форма Т 1 является одной из самых популярных. Ее используют для составления приказа о приеме сотрудника на работу.

Как составляется Т-1

Приказ составляется в соответствии с формой Т-1. Для этого используется образец. Составлением занимается кадровый отдел компании. При создании приказа о приеме сотрудника на работу потребуется указать данные о человеке, компании и условиях приема на работу.

Приказ по форме Т-1 используется, когда человек устраивается на работу по трудовому договору. Обычно документ составляется, после того как трудовой договор уже заключен. При заполнении сотрудник отдела кадров указывает следующие данные:

  • название структурного подразделения;
  • специальность нанимаемого работника;
  • все условия, на которых человек нанимается;
  • испытательные сроки и другие выдвигаемые требования.

Среди условий приема в приказе указываются: действия, которые потребуется выполнять; цель найма работника.

В большинстве случаев человека нанимают на неопределенный срок, поэтому в некоторых полях данные остаются пустыми. Если работник принимается на время, то в графе приказа указывается с какого и до какого периода он будет работать.

Далее вы можете скачать бланк унифицированной формы Т-1:

СКАЧАТЬ Т-1

Что происходит дальше

После того как приказ будет составлен, человек считается принятым на должность. После этого создается личная карточка работника. Для этого тоже может использоваться унифицированная форма кадровых документов.

Образцы каждой формы можно найти в интернете или других источниках. Работники отдела кадров должны использовать самые актуальные образцы. Перед этим каждый сотрудник кадрового отдела должен изучить, как правильно заполняются документы. Стоит отметить, что сейчас у большинства организаций есть возможность вносить собственные корректировки в документ. Важно, чтобы они не противоречили Трудовому кодексу и другим законодательным актам Российской Федерации.

СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ Т-1

Использование унифицированной формы позволяет компании вести учет и создавать отчетность. Все это дает возможность намного эффективнее нанимать персонал. Единые стандарты помогут при заполнении даже очень сложных документов.

Приказ на прием на работу

Кадровые документы

Приказ о приеме на работу нового сотрудника составляется кадровой службой при трудоустройстве нового человека в штат организации. Для оформления можно воспользоваться разработанными типовыми формами Т-1 и Т-1а.

При поиске нового работника кадровая служба проводит тщательный отбор соискателей. По результатам проведенных устных собеседований и данных анкеты на прием на работу, которую предлагается заполнить каждому кандидату, работник кадровой службы определяет подходящую кандидатуру для вакантной должности.

С новым работником подписывается трудовой договор, при необходимости заключается договор о материальной ответственности. Скачать образец бессрочного трудового договора можно по ссылке, срочного — по этой ссылке. Работник пишет заявление на прием на работу, образец которого можно скачать здесь.

На основании вышеуказанных документов составляется приказ форма Т-1. Если оформить в штат нужно сразу нескольких сотрудников, то используется форма Т-1а.

Образец заполнения

Форма приказа Т-1 используется в случае, если необходимо принять одного работника.

Инструкция по заполнению бланка Т-1:

Любой приказ должен содержать название организации, номер и дату оформления – эти данные прописываются в заглавной части бланка.

Принять на работ с: указывается дата первого рабочего дня нового сотрудника.

По: заполняется в случае оформления срочного трудового договора, когда работник принимается на временную работу, ставится дата окончания трудового договора.

Сведения о работнике: ФИО полностью в родительном падеже, табельный номер, структурное подразделение, должность.

Условия приема: прописывается характера работы и условия приема (например, может быть указано постоянная или временная работа, по совместительству).

Тарифная ставка (оклад): прописывается устанавливаемый для работника уровень оклада или тарифная ставки (в соответствии с применяемой системой оплаты труда).

Надбавка: указывается в случае наличия таковой.

Испытательный срок: указывается продолжительность испытательного срока, если он для работника устанавливается.

Основание: документ, на основе которого заполняется бланк приказа Т-1 – трудовой договор.

Приказ должен быть утвержден руководителем.

Новый сотрудник также проверяется правильность указанных сведений, если со всем согласен, то ставит печать.

Кадровый работник на основании заполненного бланка приказа заводит на сотрудника личную карточку Т-2, при необходимости открывает лицевой счет Т-54 и заводит личное дело.

Скачать бланк и образец

Скачать образец приказа о приеме на работу форма Т-1 – ссылка.

Бланк приказа о приеме на работу форма Т-1 – скачать в формате word.

Бланк форма Т-1а – скачать.

Формы Т-1 и Т-1а приказа о приеме работника на работу

  • Договор с кадровым агентством

    Образец договора между компанией-заказчиком и кадровым агентством-исполнителем.

  • Договор с рестораном

    Декабрь — месяц повышенной event-активности (а часто и январь). Большинство компаний проводят те или иные корпоративные мероприятия для собственного персонала и партнеров. В большинстве случаев, в отличие от летних корпоративов, это все же традиционное новогоднее застолье в каком-либо заведении общественного питания (ресторане, кафе, клубе и т.п.) Задача HR-службы грамотно организовать мероприятие.

  • Job-offer или Предложение о работе по-русски

    Job-offer или Предложение о работе давно стало достаточно распространенным инструментом на рынке труда страны. В западных компаниях это обычное дело, соответственно и российские компании постепенно перенимают этот элемент культуры бизнеса. В…

  • Уведомление о привлечении к сверхурочным работам. Примерный образец
  • Обходные листы: практика применения

    Обходные листы применяются в трудовых отношениях практически повсеместно. Заслуженно ли им уделяется столько внимания? Какая важная информация фиксируется в них, что порой без их заполнения работодатель старается задержать работника на работе любой ценой, даже идя наперекор действующему трудовому законодательству? Законны ли такие действия? Об этом и не только вы узнаете из статьи.

  • Обязательство о неразглашении коммерческой тайны. Примерный образец

    Работник, получивший доступ к конфиденциальной информации, должен подписать индивидуальное письменное обязательство о неразглашении коммерческой тайны. Обязательство составляется в одном экземпляре и хранится в специальном или личном деле работника не менее 5 лет после его увольнения.

  • Личная карточка работника — образец и рекомендации по заполнению

    Кадровая служба на каждого работника организации в первый день его работы заводит личную карточку. На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу работником кадровой службы заполняется личная карточка работника (форма N Т-2) либо личная карточка государственного (муниципального) служащего (форма N Т-2ГС(МС)), утвержденные Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1, которые применяются для учета лиц, занимающих государственные (муниципальные) должности государственной службы. В настоящей статье рассмотрим некоторые особенности заполнения личной карточки работника (форма N Т-2).

  • Акт об уничтожении испорченных бланков трудовых книжек и вкладышей в них (образец)

    Испорченные при заполнении бланки трудовой книжки и вкладыша в нее, а также непригодные к дальнейшему использованию по назначению, в т.ч. в связи с несоответствием установленной форме, подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.

  • Положение о служебных командировках: все аспекты оформления

    Политика в области служебных поездок является важным документом для компаний, работники которых часто направляются в командировки. В документе регламентируются порядок направления в командировки, сроки предоставления отчетов, размеры суточных, порядок возмещения командировочных расходов и другие важные вопросы, связанные с направлением работников в командировки.

  • Положение о филиале

    Представлены образцы Положений о филиале в формате Word

  • Письмо после собеседования

    Примерный образец письма кандидату после собеседования

  • Благодарственное письмо — образцы

    Благодарственное письмо (письмо-благодарность) – вид некоммерческого делового письма, в котором выражается благодарность за выполнение какой-то просьбы, поручения, за сотрудничество.

  • Перекладываем работу на чужие плечи: Договор аутсорсинга

    В условиях жесткой конкуренции выживают и добиваются успеха те компании, которые ведут свой бизнес наиболее эффективным способом, достигая снижения непроизводительных расходов при сохранении безупречной репутации за счет высокого качества продукции, товаров, работ или услуг. В связи с этим перед многими организациями встает вопрос — выгодно ли содержать собственный штат программистов, бухгалтеров, другого персонала или передать их работу на сторону, специализированной компании?

  • Ученический договор с работником организации

    Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 12.07.2009. Скачать в Ученический договор с работником в формате Word. Примерный образец …

  • Гражданско-правовой договор с работником (образец)

    Гражданско-правовой договор шаблон договора с работником

  • Акты — образцы и примеры Делегирование части полномочий руководителя другому должностному лицу компании, например, заместителю директора по общим вопросам, может существенно сократить и оптимизировать время, затраченное на оформление документов и других ежедневных дел кадровой службы. Давайте посмотрим, как правильно оформить делегирование полномочий (с правом подписи кадровых документов).
  • Правила внутреннего трудового распорядка

    В соответствии со ст. 189 ТК РФ правила внутреннего трудового распорядка локальный нормативный акт организации, регламентирующий регулирования трудовых отношений у данного работодателя. Образцы (шаблоны) правил внутреннего трудового распорядка.

  • Заявление об увольнении по собственному желанию (комментарии и образцы форм)

    Основания и порядок увольнения по инициативе (заявлению) работника

  • Заявление на отпуск

    Заявление на отпуск Обязаны ли сотрудники организации писать заявление на очередной ежегодный отпуск? Согласно ст. 122 ТК РФ ежегодный отпуск предоставляется работникам на основании графика отпусков и изданного в…

  • Сокращение — Образцы форм и приказ о сокращении персонала

    Образцы форм и приказ о сокращении

  • Уведомление о привлечении иностранных граждан

    Форма уведомления о привлечении и использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу

  • Трудовой договор с работником

    Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового…

  • Трудовой Кодекс Российской Федерации

    Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 N 97-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ,…

  • Положение о рекрутменте

    Рекомендуется как вариант или прототип рабочего документа Службы персонала организации.

  • Положение о защите персональных данных

    Образцы в формате Word можно скачать в приложениях под данной статьей Положение о защите персональных данных работников 1. Общие положения 1.1. Целью данного Положения является защита…

  • Форма Т-5 «Приказ о переводе работника на другую должность»

    Унифицированная форма Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую должность»

  • Форма Т-3 «Штатное расписание»

    Унифицированная форма Т-3 «Штатное расписание»

  • Форма Т-2 «Личная карточка работника»

    Унифицированная форма № Т-2 и Т-2ГС(МС)

  • Постановление Госкомстата РФ об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты

    Полный текст постановление и образцы унифицированных форм (форматы Word, Excel)

  • Образец заполнения приказа на увольнение форма Т-8 и Т-8а.

    При прекращении действия трудового договора между работником и работодателем, а также при его расторжении составляется приказ на увольнение. Типовая форма приказа — Т-8 для одного сотрудника и Т-8а для группы сотрудников. Как правильно заполнить приказ на увольнение вы узнаете в этой статье. Скачать бланки приказа Т-8 и Т-8а можно в конце статье, там же вы можете скачать образец заполнения формы Т-8.

    При увольнении работник пишет соответствующее заявление (как грамотно написать заявление на увольнение смотрите здесь), на основании этого заявления кадровая служба составляет приказ на увольнение. Приказ должен быть оформлен в последний день работы сотрудника. При этом в трудовую книжку работника делается соответствующая запись, а бухгалтерия производит необходимые расчеты по заработной плате и компенсации неотгулянного отпуска.

    Образец заполнения приказа на увольнение (форма Т-8)

    Вверху указываем наименование организации. Приказу присваивается номер, ставится дата — последний день работы.

    Далее указывает номер и дату заключения трудового договора и дату увольнения.

    Из личной карточки работника берутся данные: ФИО работника, его табельный номер, должность и подразделение, в котором он работал.

    В строке «основание для прекращения» пишется статья Трудового кодекса, которая используется в основе увольнения. При увольнении по сокращению указывается п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ.

    В строке «основание документ» указывается документ, послуживший причиной составления приказа на увольнения. Чаще всего это оказывается заявление сотрудника.

    Приказ подписывает руководитель предприятия. Увольняемый сотрудник ознакамливается с документом и ставить свою подпись и дату.

    Для организации кадрового учета в компании начинающим кадровикам и бухгалтерам отлично подходит авторский курс Ольги Ликиной (бухгалтера М.Видео менеджмент) ⇓

    Скачать приказ на увольнение (форма Т-8, Т-8а). Образец заполнения

    Приказ о приеме на работу по совместительству

    Прием на работу любого сотрудника должен оформляться распоряжением (приказом) руководителя предприятия. Приказ о приеме на работу по совместительству оформляется в случае трудоустройства в организацию сотрудника, принимаемого на должность совместителя.

    Файлы в .DOC:Бланк приказа о приеме на работу по совместительствуОбразец приказа о приеме на работу по совместительству

    Основные определения

    Совместительство предполагает выполнение сотрудником в отличное от основной работы время других трудовых обязанностей на иной должности (статья 282 ТК РФ).

    Работник может работать совместителем как у того же работодателя, где он трудоустроен, так и у другого. В случае если работа на обеих должностях осуществляется в пределах одной организации, говорят о внутреннем совместительстве. Если же основную работу сотрудник выполняет в одной организации, а по совместительству — в другой, то говорят о внешнем совместительстве.

    Запись в трудовую книжку вносится по основному месту работы. При желании работник может предоставить приказ о приеме на работу по совместительству в «родной» отдел кадров, и эти сведения также будут внесены в книжку.

    Копию приказа работодатель обязан выдать работнику по запросу.

    Отличие от совмещения

    Под совмещением понимается выполнение работником работы по той же должности (профессии) без отрыва от основной работы.

    При этом с работником не заключается отдельный трудовой договор, а оформляется дополнительное соглашение к уже существующему, в котором указываются условия работы по совмещению.

    Запись в трудовой книжке о совмещении не делается.

    Форма приказа

    Несмотря на то, что в 2013 году обязанность по использованию унифицированных бланков была отменена, на практике при оформлении приказа о приеме на работу, в том числе и по совместительству, все также широко используется форма Т-1.

    На нашем сайте можно скачать как бланк, так и образец заполнения приказа для ознакомления. Также организация может сама разработать бланк, опираясь на собственные нужды и принципы делопроизводства.

    В приказ потребуется внести:

    1. данные об организации и работнике, включая табельный номер;
    2. должность, на которую принимается сотрудник, служба или отдел;
    3. сведения о характере работы и отметку о совместительстве;
    4. порядок оплаты труда работника;
    5. срок — если заключен срочный трудовой договор;
    6. дату и номер договора;
    7. подпись автора приказа (руководителя).

    С приказом о приеме на работу совместитель должен быть ознакомлен в течение трех дней с момента фактического начала работы. Ознакомление обычно производится непосредственно на приказе в соответствующем поле.

    образец заполнения, пример бланка — Контур.Бухгалтерия

    Кто и когда сдает форму 1-Т

    Форму 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» сдают юридические лица всех видов экономической деятельности и форм собственности, в которых работает не больше 15 человек (включая совместителей и работников по гражданско-правовым договорам). Субъекты малого предпринимательства этот отчет не сдают.

    Форма 1-Т относится к годовой отчетности. Ее нужно сдавать в статистику каждый год до 20 января года, следующего за отчетным.

    Важно, что отчет сдает не только головное подразделение, но и филиалы, обособленные подразделения и представительства, если такие есть. По каждому из них заполняется свой отчет и отдельный по головному подразделению без учета обособленных.

    Заполненные формы представляйте в территориальное отделение Росстата по местонахождению юрлица или по местонахождению подразделения.

    Инструкция по заполнению формы 1-Т

    Форма 1-Т, действующая в 2019 году, утверждена Приказом Росстата от 06.08.2018 № 485. В Приложении № 2 к приказу даны указания по ее заполнению.

    Форма содержит титульный лист и одну таблицу со сведениями.

    Титульный лист

    Титульный лист заполняется аналогично другим статистическим формам.

    Укажите в нем год, за который отчитываетесь, полное и краткое наименование организации и почтовый адрес с индексом.

    В кодовой части формы укажите код ОКПИ на основании уведомления о его присвоении.

    Раздел 1

    В таблице по каждому виду экономической деятельности укажите среднесписочную численность работников (без внешних совместителей и несписочного состава), фонд начисленной зарплаты списочного состава, фонд зарплаты внешних совместителей и сумму начисленных выплат социального характера.

    Сведения в таблице указываются в целом по организации (строка 01) и распределяются по осуществляемым видам экономической деятельности (строки 02–13).

    Разберем расчет показателей подробнее.

    Среднесписочная численность работников за год (графа 4) рассчитывается как сумма среднесписочной численности сотрудников по месяцам, деленная на 12.

    Среднесписочная численность по месяцам рассчитывается как сумма списочной численности в каждом календарном дне месяца, включая выходные и праздники, деленная на число дней в месяце.

    По выходным и праздникам для расчета принимается численность, действующая в предыдущем рабочем дне.

    Фонд начисленной заработной платы (графы 5 и 6) включает начисленные суммы оплаты труда в денежной и натуральной форме, компенсационные выплаты, доплаты, премии, надбавки, систематическую оплату питания и проживания.

    Начисленные выплаты социального характера (графа 7) включают суммы, связанные с социальными льготами, например, на лечение, отдых, проезд туда, трудоустройство. Не считая пособий из государственных внебюджетных фондов.

    К выплатам социального характера относятся:

    • выходное пособие при расторжении/прекращении трудового договора;
    • суммы, начисленные работнику до трудоустройства из-за ликвидации организации или сокращения штата;
    • единовременные пособия при выходе на пенсию, доплаты к пенсиям;
    • страховые премии в пользу работников;
    • оплата путевок работникам и их семьям;
    • оплата проездных, подписок на газеты, журналы;
    • расходы на платное обучение;
    • материальная помощь.

    После заполнения всех данных подсчитайте сумму строк 01 и 14. После этого заверьте документ подписью ответственного должностного лица, укажите дату заполнения отчета и контактные данные.

    Если в отчетном году организация не начисляла зарплату и другие выплаты, форма представляется без указания этих данных.

    Для проверки правильности в указаниях по заполнению формы даны контрольные соотношения:

    сумма строк 02–13 = строка 01 по графа 4, 5, 6 и 7;
    графы 4 и 6 по строке 14 = 0;
    строка 15 = сумме строк 01 и 14 по графа 4, 5, 6 и 7;
    строка 14 ≤ строка 15 по графам 5 и 7;
    строка 01 ≤ строка 15 по графам 5 и 7.

    Для упрощения заполнения формы воспользуйтесь облачным сервисом Контур.Бухгалтерия. В нашей программе вы сможете быстро сформировать отчетность и направить ее в электронном виде в Росстат. Также сможете легко вести учет, начислять зарплату, платить налоги и сдавать отчетность. Для всех новичков есть бесплатный пробный период — две недели.

    Заполнение канадской формы T1 Business Income Tax Form

    Подаете свою первую налоговую декларацию о доходах от бизнеса в Канаде в этом году? Если ваш бизнес является индивидуальным предпринимателем или партнерством, вы подадите налоговую форму T1 — ту же налоговую декларацию, которую вы используете для подачи своих личных подоходных налогов. (Если ваш бизнес является корпорацией, вам необходимо подать налоговую декларацию T2 или корпоративный подоходный налог.)

    Вы декларируете весь свой доход, используя эту единую форму, будь то доход от работы и ведения бизнеса или доход от одного или нескольких предприятий.

    Организуйте свою работу с документами

    Подготовьтесь, собрав необходимые документы и разложив все необходимое на компьютере, если вы используете программное обеспечение для подготовки налоговой декларации. Тебе понадобится:

    • ИНН вашей компании
    • Ваш номер социального страхования
    • Копия «Справочника по доходам от бизнеса и профессионалов» Канадского налогового агентства (CRA)
    • Ваши коммерческие записи, показывающие ваши годовые итоги продаж, себестоимости проданных товаров и коммерческих расходов

    Зарегистрируйтесь в «Личном кабинете»

    Если вы еще этого не сделали, регистрация в онлайн-сервисе CRA «Моя учетная запись» имеет много преимуществ.Он позволяет вам управлять своей налоговой информацией и просматривать историю платежей и начислений, а также получать уведомления по электронной почте.

    Ввод налоговой информации

    1. Заполните раздел «Идентификация личности» (первый раздел) формы подоходного налога T1 так же, как и при подоходном налоге с физических лиц. Одна из замечательных особенностей программного обеспечения для подготовки налогов — это возможность переноса информации из предыдущего года. Если ничего из этой информации не изменилось, программное обеспечение может заполнить ее автоматически из отчета за предыдущий год.
    2. Первым шагом к определению вашего общего дохода является расчет дохода от вашего бизнеса. Для этого вам нужно будет заполнить форму T2125: Заявление о коммерческой или профессиональной деятельности. Если у вас более одного бизнеса, вам необходимо заполнить отдельную форму T2125 для каждого из них.
    3. Заполните раздел «Бизнес-идентификация» формы T2125. Если вы еще этого не делали, вам необходимо знать шестизначный отраслевой классификационный код для вашего бизнеса.
    4. Используйте свои бизнес-записи, чтобы заполнить части «Доходы» и «Расходы» в форме «Отчет о коммерческой или профессиональной деятельности».
    5. Если ваш бизнес является партнерством, вы увидите разделы в форме для заполнения сведений о партнерах и для требования «Прочие суммы, вычитаемые из вашей доли в чистом доходе партнерства».

    Ввод коммерческих расходов

    Большинство программ для подготовки налоговых инструкций проведут вас через этапы определения деловых расходов, но есть некоторые общие расходы, которые следует учитывать при заполнении формы:

    • Требуете ли вы расходы на автотранспортные средства? Форма содержит диаграммы, которые помогут вам рассчитать «расходы на автотранспортные средства», «возможные процентные расходы на легковые автомобили» и «приемлемые затраты на лизинг.«
    • Подаете ли вы заявку на компенсацию капитальных затрат в рамках своих коммерческих расходов? В форме есть разделы, которые помогут вам рассчитать размер допустимого требования. Резерв на капитальные затраты подробно рассматривается в главе 4 «Справочника по коммерческим и профессиональным доходам» CRA.
    • В прошлом налоговом году вы вели домашний бизнес? Если да, то вам нужно будет проработать раздел формы под названием «Расчет расходов на использование дома в коммерческих целях».

    Ввод общего дохода

    Вернитесь в раздел «Общий доход» на первой странице вашей налоговой декларации T1.Вы увидите подраздел, озаглавленный «Доход от самозанятости». Введите свой валовой и чистый бизнес, профессиональный или комиссионный доход в соответствующей строке.

    Введите все остальные доходы в соответствующие строки. Например, если у вас есть работа, а также бизнес, вы будете вводить свой доход от занятости из своих квитанций T4 в строке 101. После того, как вы закончите работу с этим разделом, вы рассчитаете свой общий доход, включая ваш доход от бизнеса.

    Продолжайте заполнять оставшуюся часть формы подоходного налога T1, как обычно.

    Там! Вы закончили с вашей первой налоговой декларацией о доходах. Все, что вам нужно сделать сейчас, это перепроверить его, а затем отправить в файл. Если вы используете программное обеспечение для подготовки налогов, оно может автоматически загружать вашу декларацию через NetFile.

    Помните, что если у вас есть задолженность, вы должны выплатить ее до 30 апреля, хотя, как частное лицо, ваша налоговая декларация не должна подаваться до 15 июня.

    Все, что вам нужно знать о T1

    Форма налогоплательщика T1 также известна как налоговая декларация и налоговая декларация.Вот обзор всего, что канадцам нужно знать о форме T1, в том числе о том, кто должен ее заполнять, где ее получить, и о различных ее разделах.

    Что такое форма T1?

    Форма T1 представляет собой сводку всех подоходных налогов, которые вы платите в CRA. Все канадцы должны заполнить и отправить эту форму, в которой также декларируется весь ваш доход за указанный календарный год. Думайте о T1 как о своего рода резюме всех других форм, которые вы заполняете для налогов на прибыль, а также всей информации, необходимой для подачи.

    Вам понадобится форма T1, чтобы подать заявление на получение различных услуг, таких как пособие на ребенка в Канаде, возвращаемые налоговые льготы GST / HST и другие льготы. Вам также может потребоваться предоставить форму общего дохода T1 при подаче заявления на получение крупного кредита, такого как ипотека.

    Легко, быстро и даже весело. Wealthsimple Tax — это сертифицированное CRA налоговое программное обеспечение, которое вы действительно захотите использовать. И вы платите только то, что хотите, никаких уловок — приступайте.

    Кто должен заполнять T1?

    Каждый канадец должен ежегодно подавать T1.Владельцы бизнеса, такие как индивидуальные предприниматели и товарищества, также должны заполнить бизнес-форму T1. Однако, если вы являетесь корпорацией, вам следует заполнить T2, который предназначен для корпоративного дохода.

    Как мне получить T1 онлайн?

    Есть разные места, где можно получить копию формы CRA T1. Самый простой способ получить T1 — онлайн.

    Если у вас есть CRA My Account , вы можете найти свой T1 за текущий год, а также за последние 11 лет, которые вы подали, в разделе «Обзор налоговых деклараций».Если вы ищете что-то более старое, вам нужно будет напрямую связаться с CRA по телефону 1-800-959-8281, чтобы запросить копию.

    Вы также можете удобно заполнить налоговые декларации T1 с помощью составителей налоговой отчетности и сертифицированных налоговых калькуляторов, таких как SimpleTax . Эти налоговые формы названы в честь календарных лет, для которых они необходимы, поэтому вам следует использовать форму 2020 T1 для отчета о личном доходе за 2020 налоговый год.

    Как рассчитать доход?

    Расчет налогооблагаемого дохода по форме T1 состоит из трех основных частей.К ним относятся:

    • Валовой доход / доход

      Валовой доход — это сумма всех заработных плат, окладов, прибыли, процентных платежей, арендной платы и других форм дохода до вычетов или налогов.

    • Чистая прибыль / доход

      После получения валового дохода вы должны вычесть стоимость проданных товаров, а также любые расходы, износ и амортизацию, проценты и налоги, чтобы определить чистую прибыль. , также известный как ваша прибыль.Например, если ваш бизнес по выращиванию грецких орехов на свободном выгуле принес в 2019 году 150 000 долларов, но ваши производственные затраты и налоги составили 100 000 долларов, то ваш чистый доход составит 50 000 долларов (150 000–100 000 долларов).

    • Налогооблагаемый доход

      Последний шаг включает вычитание других допустимых расходов из вашего чистого дохода. CRA позволяет вычитать различные расходы, включая аренду, коммунальные услуги, использование автомобиля в коммерческих целях и другие суммы. Командировочные расходы, бонусы, предлагаемые сотрудникам, и другие расходы на ведение бизнеса, как правило, считаются разрешенными расходами, которые вы можете вычесть из своего чистого дохода до уплаты налогов.Последняя сумма, которая у вас останется, представляет ваш налогооблагаемый доход.

    Разбивка T1

    Общий подоходный налог T1 не так сложен, как другие. Он также использует записи из других форм налогоплательщиков и состоит из пяти основных частей, которые необходимо заполнить. К ним относятся:

    Куда отправить T1?

    Самый простой способ — заполнить онлайн-форму T1 с помощью таких сервисов, как SimpleTax. Подача онлайн-форм упрощается с помощью NETFILE, рекомендованной CRA службы для отправки форм налогоплательщиков, выпущенных CRA.Вы также можете скачать форму в формате PDF, заполнить ее и отправить по почте в офисы CRA в вашей провинции.

    Когда подавать и платить за T1

    Канадские налогоплательщики должны подать T1 до 30 апреля. Подача T1 осуществляется в течение общего календарного года. Если вы хотите подать T1 за 2020 налоговый год, у вас есть до 30 апреля 2021 года, чтобы подать отчет о доходах.

    Легко, быстро и даже весело. Wealthsimple Tax — это сертифицированное CRA налоговое программное обеспечение, которое вы действительно захотите использовать. И вы платите только то, что хотите, никаких уловок — приступайте.

    Последнее обновление: 11 января 2021 г.

    Сезон подоходного налога: Чем отличается форма декларации о подоходном налоге T1 в этом году

    ТОРОНТО — В этом году ваш пакет подоходного налога приобрел совершенно новый вид благодаря решению Налогового управления Канады обновить форму декларации о подоходном налоге T1.

    Общая форма T1, также известная как декларация о подоходном налоге и пособиях, является основным документом, используемым для подачи ваших личных подоходных налогов, и действует как краткое изложение всех других форм, которые вы заполняете для своих подоходных налогов.

    В зависимости от того, как вы подавали налоговую декларацию в прошлые годы, вы, возможно, знакомы с общим форматом формы.

    Но в течение налогового сезона 2020 года форма будет выглядеть совсем иначе — в частности, в размере вдвое.

    ЧТО ТАКОЕ ОБЩАЯ ФОРМА T1?

    T1 используется для обобщения всех других форм, которые вы заполняете для налогов на прибыль.

    Он показывает ваш провинциальный налог (кроме Квебека), общий доход, чистый доход, подлежащие уплате налоги, вычеты и невозмещаемые кредиты.

    Когда вы подаете налоговую декларацию, эта форма используется для подачи заявления на такие вещи, как пособие на ребенка в Канаде или кредит GST / HST.

    Если вы подаете налоговую декларацию онлайн с помощью налогового программного обеспечения, вы можете не узнать название формы T1, потому что она часто заполняется автоматически.

    «Если вы используете налоговое программное обеспечение или обращаетесь к своему налоговому специалисту, все расчеты производятся в фоновом режиме», — сказала CTVNews.ca по телефону Лиза Гиттенс, старший налоговый специалист H&R Block.

    «Целью [редизайна] было упростить подготовку, и этот процесс уже был упрощен, если вы используете онлайн-программное обеспечение».

    Другими словами, если вы не собираетесь заполнять налоговую декларацию ручкой и бумагой, вы даже не заметите изменений.

    ЧТО ОТЛИЧНО?

    Как отмечает CRA: «Ваш налоговый пакет изменился».

    Первое, что вы, вероятно, заметите, это то, что форма увеличилась вдвое с четырех страниц до восьми.Кроме того, некоторые номера строк, которые раньше состояли из трех или четырех цифр, теперь имеют длину из пяти цифр.

    CRA отмечает, что форма была обновлена, чтобы включить использование простого языка «там, где это возможно», уменьшить количество форм, обновить рабочие листы, чтобы упростить определенные вычисления, а также увеличить размер шрифта и пустое пространство.

    В форму добавлен расчет федерального налога.

    «Большинство канадцев не заметят особой разницы, кроме дополнительных страниц и новых номеров строк», — сказал CTVNews Армандо Миникуччи, налоговый специалист Grant Thornton.ок.

    «Две новые страницы связаны с добавлением в форму таблицы невозмещаемых налогов».

    На первой странице формы по-прежнему запрашивается ваша основная личная информация, такая как ваше имя, адрес, адрес электронной почты, провинция проживания, семейное положение и информация о вашем супруге или партнере.

    На второй странице теперь спрашивается, есть ли у вас доход, освобожденный от налогообложения в соответствии с Законом об индейцах. Если вы это сделаете, вам не нужно будет заполнять форму T90 «Подоходный налог в соответствии с Законом об индейцах».”

    Остальная часть формы T1 требует той же информации, что и в предыдущие годы, включая различные вычеты, такие как взносы RRSP и расходы по уходу за детьми, расчет вашего чистого дохода и вашего налогооблагаемого дохода.

    Гиттенс отмечает, что расчет этих сокращений является наиболее важной частью формы T1 и полностью не изменился по сравнению с предыдущими годами.

    Остальная часть формы предназначена для расчета вашего федерального налога.

    30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации за 2019 год.Если вы задолжали Канадскому налоговому агентству деньги, она должна быть оплачена к этой дате. В противном случае вы столкнетесь с штрафом за позднюю подачу заявки и ежедневными выплатами процентов по вашему балансу.

    Другие изменения в услугах CRA в этом налоговом году включают новый онлайн-инструмент, который позволяет вам проверять расчетное время обработки вашей налоговой декларации и других налоговых запросов, а также возможность оплаты вашего баланса через PayPal.

    CTVNews.ca будет рассказывать о налоговом сезоне каждый денежный понедельник. Ищите это в наших 5 фактах, которые нужно знать.

    Справочник по налоговому кредиту по инвалидности

    Предназначенный для компенсации дополнительных расходов на проживание, связанных с инвалидностью, налоговый кредит по инвалидности (DTC) представляет собой невозмещаемый кредит , используемый для уменьшения суммы налоговой задолженности. Чтобы иметь право на получение кода DTC, , у вас должно быть серьезное и продолжительное физическое или психическое нарушение . В зависимости от ситуации вы можете потребовать этот кредит от себя или от имени своего иждивенца, супруга или партнера по гражданскому праву.

    Ходатайство о налоговой льготе по инвалидности

    • Вы можете потребовать налоговую льготу по инвалидности для себя, ребенка, вашего супруга или гражданского партнера.
    • Чтобы подать заявление, либо лицо с ограниченными возможностями, либо его законный представитель должны заполнить Часть A формы T2201 . Например, если вы подаете заявление на получение DTC от имени своего ребенка, вы можете выступить в качестве законного представителя и заполнить Часть А формы.
    • Практикующий врач должен заполнить Часть B формы .В зависимости от типа нарушения эту часть могут выполнить врач, оптометрист, аудиолог, эрготерапевт, психолог или логопед.
    • Когда форма будет заполнена, отправьте ее в ближайший налоговый центр.

    Понимание процесса оценки DTC

    После того, как Налоговое управление Канады получит форму T2201 — Сертификат налогового кредита по инвалидности , оно оценит обоснованность вашего заявления.

    • Если вы одобрены , CRA отправит уведомление с указанием лет, в течение которых вы можете требовать DTC.По истечении указанного периода времени вам необходимо будет повторно подать заявку, если вы хотите продолжать требовать DTC.
    • Если CRA решит отклонить вашу претензию , вы можете получить дополнительную информацию от квалифицированных практикующих врачей, отправить ее в CRA и запросить дополнительную проверку. Кроме того, вы можете подать официальное возражение в течение 90 дней после того, как CRA отправит вам уведомление о своем решении.

    Требование кода неисправности за предыдущие годы

    Если CRA решит, что вы должны иметь право на получение DTC в предыдущие налоговые годы, вы можете подать заявку на получение этого кредита задним числом.Для этого отправьте форму Form T1-ADJ либо по почте, либо с помощью своей учетной записи CRA My Account для каждого возврата, который вам нужно исправить, за последние десять лет. CRA рассмотрит ваши запросы на корректировку и отправит вам любые возмещения, которые могут вам причитаться. Для получения более подробной информации просмотрите эту ссылку в CRA.

    Получение кода неисправности для себя

    Сколько вы можете требовать?

    • Если вы лично соответствуете критериям DTC, вы можете потребовать 8 576 долларов в качестве компенсации по инвалидности в строке 31600 вашей налоговой декларации.
    • Если вам моложе 18 лет , вы можете иметь право на дополнительный кредит на сумму до 5 003 долларов или на общий кредит на сумму до 13 579 долларов.

    Однако для того, чтобы претендовать на эти дополнительные кредиты, никто не должен требовать за вас расходы по уходу за ребенком или уходу за ним. Если вы заявили о расходах на сопутствующий уход в своем возвращении, сумма вашего дополнительного кредита также может быть уменьшена. Просмотрите эту ссылку от CRA для получения более подробной информации.

    Требование кода неисправности для иждивенца

    • Если физическое лицо, не являющееся вашим супругом или гражданским партнером, зависит от вас в отношении основных потребностей , вы можете потребовать все или часть его DTC. Чтобы соответствовать требованиям, физическое лицо должно быть ребенком, родителем, бабушкой или дедушкой, внуком, братом, сестрой, тетей, дядей, племянницей или племянником либо вас, либо вашего супруга (а) или гражданского партнера.
    • Если вы поддерживаете иждивенца , который не попадает ни в одну из этих категорий, вы можете потребовать часть его DTC.Ваше право требовать их DTC зависит от того, требовали ли вы сумму на иждивенца для этого человека в строке 30500 или могли бы потребовать эту сумму, если бы у вас не было супруга или гражданского партнера.
    • Чтобы потребовать все или часть DTC соответствующего критериям иждивенца, введите сумму, не востребованную иждивенцем, в строке 31800 вашей налоговой декларации . Убедитесь, что вы указали имя иждивенца, номер социального страхования и родство с вами, чтобы CRA мог ссылаться на оба заявления.

    Например, если у вас есть иждивенец, имеющий право на получение статуса DTC в размере 8 576 долларов, но имеющий только 3 000 долларов в виде налогов, этот иждивенец может потребовать 3 000 долларов.Остальная часть кредита может быть переведена вам.

    Аналогичным образом, если ваш супруг (а) или гражданский партнер соответствует требованиям DTC, но ему не требуется весь кредит, оставшийся кредит может быть переведен вам. Отметьте эти кредиты в строке 32600 вместе с любыми другими переводами от вашего супруга или гражданского партнера.

    Доступ к вашему DTC через онлайн-службу CRA «Моя учетная запись»

    Вы можете легко и удобно просматривать статус вашего DTC онлайн с помощью службы CRA My Account.В разделе «Моя учетная запись» вы можете просматривать свой код неисправности, изменять свои прошлые отчеты и просматривать уведомления, оценки, переоценки и другую относящуюся к делу информацию.

    Чтобы подписаться на онлайн-службу CRA My Account, вы должны предоставить свой номер социального страхования, дату рождения, текущий почтовый индекс и информацию из вашей последней налоговой декларации, чтобы подтвердить свою личность.

    Связанные темы:

    N.C. Формы промышленной комиссии

    Это первое сообщение о травме (FROI), которое работодатель отправляет, когда у сотрудника есть требовать.Начиная с 1 июня 2014 г., все первые сообщения о травмах (FROI) о полученных травмах после 1 апреля 1997 г. должны быть поданы в электронном виде через EDI, если они не соответствуют одному из двух исключения. Единственными исключениями из электронной подачи FROI являются претензии (1), в которых Форма 18 была подана ранее, и шестизначный буквенно-цифровой номер уже был назначен, или (2) для профессионального заболевания, по которому уже была заполнена форма 18B.

    Если претензия соответствует одному из двух исключений, перечисленных выше, Форму 19 можно загрузить, распечатано, заполнено и отправлено по почте в Промышленную комиссию Северной Каролины, отправлено по факсу в Северную столицу. Промышленная комиссия по телефону 919-715-0282 или по электронной почте [email protected] Обратите внимание, что если претензия не соответствует одному из исключений, описанных выше, Форма 19 будет возвращена без обработки, и FROI должен быть отправлен через EDI.

    Стандартная форма 19 с инструкциями

    Эту форму 19 можно загрузить, распечатать, заполнить и отправить по почте в Промышленную комиссию Северной Каролины. Пожалуйста, прочтите прилагаемые инструкции для получения необходимой информации и почтового адреса.

    N.C. Уведомление о компенсации работникам травмированным работникам и работодателям . Эта форма ДОЛЖНА быть размещены на видном месте, если у вас есть страхование компенсации работникам или вы соответствуете критериям самострахования. (NC Gen. Stat. §97-93) . (Щелкните здесь, чтобы Испанская форма 17.)

    Работодатели обязаны предоставлять эту форму всякий раз, когда имеется сообщение о травме или профессиональном заболевании. был получен от сотрудника. Эта форма ДОЛЖНА быть полностью заполнена сотрудником и передан в Промышленную комиссию в дополнение к Форме 19.

    Стандартная форма 18 с инструкциями

    Эту форму 18 можно загрузить, распечатать, заполнить и отправить по почте в Промышленную комиссию Северной Каролины.Пожалуйста, прочтите прилагаемые инструкции для получения необходимой информации и почтового адреса.

    (Нажмите здесь, чтобы получить испанскую форму 18.)

    Самостоятельная занятость? Вот как подать налоговую декларацию в Канаде

    Самостоятельная работа — это возможность наслаждаться своей независимостью. Не позволяйте налоговому сезону испортить это. Ваши обязательства перед Канадским налоговым агентством (CRA) могут показаться сплетением бюрократической волокиты и бумажной работы, но это не должно быть так.

    После того, как вы узнаете основы того, как работают канадские самозанятые налоги и какие формы CRA нужно добавить в закладки, подавать налоговую декларацию будет так же просто, как Сидни Кросби вставил шайбу с пятью лунками (почти).

    От определения суммы вашей задолженности до знания того, какую форму вы должны подать (и к какому сроку), мы расскажем вам, что вам нужно знать в этом налоговом сезоне.

    Вы индивидуальный предприниматель?

    Как только вы начинаете торговать товарами или услугами за деньги, а работодатель не платит вам за это, федеральное правительство считает вас индивидуальным предпринимателем.

    На этом этапе вы должны сообщать обо всех доходах, которые вы получаете в качестве индивидуального предпринимателя, в Канадское налоговое агентство (CRA).Он указывается как часть вашего личного дохода в вашей личной налоговой декларации.

    Объем данного руководства

    Эта статья предназначена только для индивидуальных предпринимателей и охватывает исключительно федеральные налоги. Чтобы узнать больше о налоговых обязательствах, характерных для вашей конкретной провинции или территории, ознакомьтесь с руководством правительства Канады по провинциальным налогам.

    Как рассчитать налоги

    Как частный предприниматель, ваш доход от бизнеса и ваш личный доход — это одно и то же.Для денег, которые вы зарабатываете на своем бизнесе, отдельной ставки подоходного налога не существует.

    Однако вам необходимо платить взносы в канадский пенсионный план (CPP), и у вас также есть возможность вносить взносы по страхованию занятости.

    Таким образом, сумма ваших налоговых обязательств будет равна подоходному налогу + CPP + EI (необязательно).

    Налог на прибыль

    Ставка подоходного налога меняется из года в год, но вот то, что вы должны заплатить за 2019 финансовый год.

    Часть дохода Ставка налога
    0–47 630 долл. США 15%
    46 630–95 259 долл. 20.5%
    95 259–147 667 долл. США 26%
    144 667 долл. США — 210 371 долл. США 29%
    210 371 долл. США + 33%

    Ваш доход облагается прогрессивным налогом

    Каждая «часть» вашего дохода облагается все более высоким налогом. Например, вы зарабатываете 60 000 долларов в год. Весь ваш доход до 46 605 долларов будет облагаться налогом по ставке 15%. Остальная часть будет облагаться налогом в размере 20,5%.

    Расчет подоходного налога

    Если вы не хотите выполнять арифметические операции, чтобы вычислить общую сумму налога на прибыль, мы рекомендуем онлайн-калькулятор SimpleTax.

    Взносы в канадский пенсионный план (CPP)

    Ставка взносов CPP на ваш доход составляет 9,9%. У сотрудников половина этой суммы удерживается из их зарплаты, в то время как их работодатель платит вторую половину.

    Если вы работаете не по найму, вы сами себе босс. Итак, вам нужно заплатить полные 9,9%.

    Эти 9,9% применяются только к части вашего дохода — в диапазоне от 3 500 до 55 300 долларов.

    Если вы зарабатываете менее 3500 долларов, вы не можете вносить взносы в счет CPP. И со всего, что вы заработаете более 55 300 долларов, не будет вычитаться цена за телефонный звонок.

    Взносы по страхованию занятости (EI)

    С 2010 года взносы в EI стали необязательными для всех самозанятых людей.

    Участие в EI дает ряд существенных преимуществ, в том числе:

    • Отпуск по беременности и родам
    • Отпуск по уходу за ребенком / усыновление
    • Больничный
    • Льготы по уходу за больными детьми

    Если вы хотите узнать больше о том, как делать добровольные взносы в EI, TaxTips.У ca есть полезное руководство.

    Экономия на налогах

    Когда вы работаете на кого-то еще, налоги, которые вы платите с вашего дохода, удерживаются автоматически. Но когда вы работаете на себя, это не так. Вам придется удержать эти деньги самостоятельно и отправить их правительству.

    Как правило, мы рекомендуем откладывать 25–30% всего, что вы зарабатываете на своем бизнесе, чтобы вы могли платить налоги позже.

    Точная сумма, которую вы фактически заплатите, будет зависеть от вашей налоговой категории и отчислений, на которые вы имеете право.Но пока у вас будет 25-30% банка, в худшем случае у вас останутся лишние деньги после уплаты налогов.

    Как подать налоговую декларацию

    Если вы работаете не по найму, вы фактически не платите подоходный налог с предприятий. Таким образом, вы подаете налоговую декларацию по форме T1 как личный доход. Вам также нужно будет заполнить форму T2125, чтобы указать свои бизнес-расходы, вычитаемые из налогооблагаемой базы.

    Налоговые декларации

    Это три правительственные формы, с которыми должен быть знаком каждый самозанятый канадец.

    Форма T1

    Когда вы подаете налоговую декларацию в качестве единственного аргумента, ваш бизнес-доход рассматривается как личный доход и указывается в вашей личной налоговой декларации — форме T1, декларации о общем подоходном налоге и пособии.

    Доход, который вы зарабатываете как самостоятельно занятый человек, указан в строке 104 («Доход от работы не указан в бланке T4»).

    В форме

    T1 вы также указываете любые личные вычеты, на которые вы имеете право, например, те, которые применяются, если вы поддерживаете иждивенца или проживаете на северной территории / провинции.

    Форма T2125

    Даже если вы указываете свой доход в форме T1, CRA хочет знать обо всех ваших деловых операциях в течение года. Таким образом, вам также необходимо подать бизнес-отчет — форму T2125, Отчет о коммерческой или профессиональной деятельности.

    Вы используете эту форму для перечисления вычитаемых деловых расходов.

    Накладки T4A

    Если вы являетесь независимым подрядчиком, ожидайте Форму T4A, Заявление о пенсионном, пенсионном, аннуитетном и других доходах от каждого клиента, с которым вы работали в течение года.Клиент заполняет одну копию формы, сообщая, сколько он вам заплатил, и отправляет ее в CRA. Они заполняют вторую форму и отправляют ее вам. Используя свои T4A за год, вы можете определить, какой доход вы получили от каждого клиента и в целом.

    Это когда ведение аккуратной финансовой отчетности пригодится.

    Каждый, кто нанимает независимого подрядчика, то есть вас, должен предоставить бланк T4A. У них есть время до конца февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, чтобы доставить вашу копию.

    Но, если они опаздывают, или они забывают, или ваша копия теряется по почте, вы все равно должны сообщить о своем доходе. В этом случае вам нужно убедиться, что вы где-то записали его или что ваш бухгалтер сделал это автоматически, чтобы вы могли точно указать свой доход в форме T1.

    Самостоятельные коммерческие расходы

    Деловые расходы — это любые расходы, которые вы несете в ходе ведения своего бизнеса. И, если вы будете вести хороший учет, вы сможете вычесть некоторые из них из ваших налогов.

    Не уверены, что считается расходом, вычитаемым из налогооблагаемой базы? Ознакомьтесь с подробным руководством CRA по вычетам.

    В случае аудита CRA все квалифицированные коммерческие расходы должны быть подтверждены детализированной квитанцией.

    В случае неоднозначных расходов — тех, которые могут быть истолкованы как расходы на личное, а не профессиональное использование — позаботьтесь о том, чтобы сделать отметку в квитанции о цели расходов. Например, если вы обедаете с клиентом, чтобы обсудить проект, напишите на обратной стороне квитанции, с кем вы встречались и о чем говорили.

    Некоторые коммерческие расходы подлежат вычету только частично. Например, если у вас есть домашний офис и вы используете подключение к Интернету для внештатной работы 80% времени, а для Netflix в остальные 20% времени, вы можете вычесть только 80% своего счета за Интернет.

    Расходы в домашнем офисе — это деликатная операция, поскольку они различаются от бизнеса к бизнесу. Мы рекомендуем спросить вашу CPA, прежде чем пытаться их запросить. Если вам интересно, эта статья в Globe and Mail — отличное руководство по нюансам вычетов из домашнего офиса.

    Сроки подачи налоговой декларации для самозанятых

    Самый важный налоговый день в году для самозанятых лиц — 30 апреля . Это крайний срок для уплаты и, возможно, налоговых деклараций.

    Почему «, возможно, »? В глазах правительства вы можете квалифицироваться как «самозанятый», только если вы ведете свой собственный бизнес на постоянной основе. Частные предприниматели не должны подавать налоговые декларации до 15 июня. Но они все равно должны отправить свои налоговые платежи до 30 апреля .

    Если вы ведете свой бизнес неполный рабочий день, а остальное время работаете на кого-то другого, вы технически не работаете на себя. Итак, вам нужно подать и уплатить налоги 30 апреля .

    Эта страница CRA предназначена для работодателей, но вы можете найти там дополнительную информацию, которая поможет вам определить, являетесь ли вы сотрудником или самозанятым.

    31 января 2020

    Если у вас есть номер GST / HST и вы производите ежеквартальные платежи, это крайний срок для перевода платежей за предыдущий квартальный отчетный период.

    20 февраля 2020

    Это первый день, когда вы можете подавать налоговую декларацию онлайн через NETFILE. Если вы предпочитаете работать по телефону, вы можете позвонить по номеру 1-800-959-1110, чтобы подать заявку через TELEFILE.

    16 марта 2020

    Если вы платите подоходный налог в рассрочку, ваш первый ежеквартальный платеж должен быть произведен сегодня.

    30 апреля 2020

    Это крайний срок подачи налоговой декларации для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не работают на себя полный рабочий день.

    Независимо от того, когда вы подаете заявление, все индивидуальные предприниматели также должны уплатить налоги к этой дате.

    Если у вас есть номер GST / HST, это крайний срок для перевода платежей за предыдущий квартальный отчетный период.

    15 июня 2020

    Это крайний срок подачи налоговой декларации для лиц, самостоятельно занятых полный рабочий день.

    GST, HST и PST

    Если у вашей компании есть общий налог с продаж (GST), гармонизированный налог с продаж (HST) и / или провинциальный налог с продаж (PST), вы должны собирать налог со всех ваших продаж и отправлять эти деньги правительству.

    Кто собирает GST / HST

    Вы должны собирать федеральный налог с продаж только в том случае, если ваш чистый налогооблагаемый доход за год превышает 30 000 долларов США.Если вы зарабатываете меньше, федеральное правительство классифицирует вас как «мелкого поставщика», и вы не несете ответственности за сбор GST или HST.

    Но все же внимание. CRA не сообщит вам, имеете ли вы право на получение номера GST / HST. Вам решать, следить за своим доходом и подавать заявку на получение номера, когда вы зарабатываете более 30 000 долларов в год. Узнайте больше о регистрации номера GST / HST в руководстве CRA.

    HST в сравнении с PST

    Некоторые провинции объединили свои GST и PST в единый налог, HST.Другие взимают их отдельно. Чтобы получить полный обзор и узнать об обязательствах в вашей провинции, Canada Business Network предлагает исчерпывающее руководство.

    Перевод GST и HST

    И HST, и GST переводятся в правительство Канады. (Федеральное правительство распределяет между провинциями их долю HST.)

    В зависимости от вашего дохода, этот перевод может происходить по годовому, квартальному или ежемесячному графику.

    Вы переводите свой GST / HST одновременно с заполнением формы GST34.

    Как только вы получите номер GST / HST, CRA установит для вас план оплаты и формы, которые необходимо отправить. Если у вас нет номера, но информация о федеральном налоге с продаж вызывает у вас острые ощущения, вы можете ознакомиться с руководством CRA.

    Подача и уплата налогов

    Бумажная папка

    При желании вы можете распечатать бумажную форму, заполнить ее и отправить по почте в CRA. Начните с каталога форм и публикаций CRA.

    Электронная картотека

    Электронная подача документов — это самый быстрый и простой способ подать налоговую декларацию (мы настоятельно рекомендуем это).Вы можете сделать это через службу CRA NETFILE, но сначала вам нужно открыть мою учетную запись в CRA. Для этого вам потребуется подтверждающая документация. Полное руководство см. На странице CRA, посвященной заполнению налоговой декларации.

    Уплата налогов

    У вас есть широкий спектр возможностей для уплаты налогов, будь то через онлайн-дебет или кредит, через финансовое учреждение или через телеграфную службу. У CRA есть удобная таблица, которая поможет вам определить, на какие варианты вы имеете право.

    Если вы новичок в подаче налоговой декларации для самозанятых, было бы упущением не упомянуть, что есть штрафы CRA за опоздание и ошибки.Самый простой способ убедиться, что ваши налоги поданы правильно, вовремя и без гнева CRA, — это объединиться с профессиональным финансовым специалистом. Чтобы узнать о наших советах по найму CPA вашей мечты, ознакомьтесь с разделом «Как найти, нанять и работать с бухгалтером».

    Налоги в Канаде: ваш путеводитель по форме T2125

    Являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем, предоставляющим услуги, или владельцем бизнеса без регистрации, который получает доход от бизнеса? Тогда вам понадобится форма T2125.

    Независимо от того, занимались ли вы бизнесом в течение 6 месяцев или 25 лет, есть одна налоговая форма, которую Налоговое агентство Канады (CRA) будет ожидать от вас в этом году, и каждый год, когда вы занимаетесь бизнесом: Форма T2125, Заявление о ведении бизнеса или Профессиональная деятельность.

    Все индивидуальные предприниматели, работающие в сфере услуг, владельцы компаний, не являющихся зарегистрированными лицами, и даже неинкорпорированные партнерства с ограниченной ответственностью или полные товарищества (с менее чем пятью участниками) используют этот документ для отчета о своих деловых и профессиональных доходах и расходах.

    Форма T2125 является частью пакета подоходного налога T1, который все физические лица используют для подачи своих налоговых деклараций о доходах физических лиц в Канаде.

    Если вы беспокоитесь о том, как правильно заполнить форму T2125, вы не одиноки.Многие владельцы бизнеса с налоговой тревогой так и поступают. Не волнуйтесь — ниже вы найдете ответы на все ваши острые вопросы об этой общей налоговой форме. Мы даже подготовили учебник, как заполнить один в конце.

    Нужно ли мне заполнять T2125?

    Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, предоставляющим услуги, не зарегистрированным владельцем бизнеса или являетесь участником партнерства с менее чем пятью участниками, вам необходимо указать свой личный доход с помощью формы T2125.

    Если у вас вообще есть какой-либо деловой или профессиональный доход — даже если это незарегистрированная побочная суета для развлечения — вам все равно необходимо заполнить форму T2125 при заполнении канадской налоговой декларации T1.

    Однако есть некоторые исключения в отношении того, как сообщать о доходах, в зависимости от структуры вашего бизнеса или отрасли. Вместо этого подайте файл, используя следующие формы:

    • T2, если вы зарегистрированный бизнес
    • T5013, если у вас более 5 участников
    • T2121, если вы получили доход от рыбной ловли
    • T2042, если вы получили доход от ведения хозяйства
    В чем разница между профессиональным доходом и доходом от бизнеса?

    H&R Block объясняет разницу между ними: «Бизнес-доход — это доход от любой деятельности, которую вы делаете для получения прибыли, и включает продажи, комиссионные или сборы.Например, доход, полученный сантехником, считается доходом от бизнеса.

    «Профессиональный доход такой же, за исключением того, что вы получаете доход от профессии, имеющей руководящий орган. Например, такие профессии, как юристы, профессиональные инженеры, врачи и другие медицинские работники, регулируются регулирующими органами ».

    В обоих случаях индивидуальные предприниматели и владельцы незарегистрированных предприятий будут сообщать о своих доходах и расходах, используя форму T2125.

    Какую форму я использую для уплаты налогов с предприятий?

    Как вы уже догадались: форма T2125.Если вы получаете доход от ведения бизнеса, основанного на предоставлении услуг, вы укажете свои доходы и расходы в этом налоговом документе, который является стандартной частью налогового пакета T1 для всех канадцев.

    А если у вас более одного бизнеса, вам нужно будет заполнить отдельную форму T2125 для каждого из них.

    Я работаю на себя. Является ли форма T2125 единственным способом сообщить о своем доходе?

    Не обязательно. Хотя форма T2125 является важной частью отчетности о ваших деловых и профессиональных доходах и расходах, возможно, это не единственный способ сообщить в CRA.

    Если вы работаете не по найму, бизнес-клиент может предоставить форму T4A, в которой указывается доход, который они выплатили вам в предыдущем году. Вы будете использовать информацию, которую они предоставляют в этих формах, чтобы указать свой доход от бизнеса в форме T2125.

    Однако важно не полагаться на своих клиентов в ведении учета того, что они вам заплатили. Некоторые клиенты не будут отправлять вам T4A, особенно если они являются потребителями, а не бизнесом. Вы обязаны вести точный учет доходов от вашего бизнеса за предыдущий год и вносить его в форму T2125.

    Работаю по договору для клиента. Я сотрудник или ИП?

    Это сложный вопрос. Как CRA классифицирует вас всех, зависит от того, как, где и когда вы работаете.

    Вы считаются сотрудником, если…

    Ваш работодатель устанавливает часы вашей работы, контролирует темп вашей работы, устанавливает вашу зарплату, наблюдает за вами и оценивает качество вашей работы. В этом случае работа, которую вы выполняете по этому контракту, будет считаться трудоустройством. Вы должны получить T4 за эту работу и не включать этот доход в T2125.

    Вы считаются индивидуальным предпринимателем, если…

    Вы сами решаете и контролируете, где вы работаете, как долго / часто вы работаете и как вы выполняете свои обязанности. Вы поставляете собственное оборудование и инструменты и управляете расходами на аренду или покупку любого из них.

    В рамках этого контракта вы можете получить прибыль или понести убытки и, как ожидается, покроете собственные операционные расходы. Вы также включаете обязанности, связанные с этой работой, в свою другую деловую или профессиональную деятельность. Если это похоже на условия вашего контракта, вы определенно являетесь индивидуальным предпринимателем и должны будете сообщать о доходах от этого на T2125.

    Нужно ли мне заполнять форму T2125 о доходе, полученном за пределами Канады?

    Да. Если у вас есть американские или другие международные клиенты, вам может потребоваться заполнить налоговые документы, такие как форма W-8BEN, которая гарантирует, что вы не облагаетесь налогом дважды в США

    .

    Когда дело доходит до сообщения о доходе от вашего бизнеса в CRA здесь, дома, вам все равно необходимо включить все, что вы заработали за счет услуг или продаж от международных клиентов, в форму T2125.

    Вместо этого заплатили биткойнами? Криптовалюта тоже имеет значение, и вы должны указать этот доход от бизнеса в форме T2125.

    Что делать, если я обменяю некоторые из моих услуг? Нужно ли мне включать этот доход в форму T2125?

    Да. Некоторые профессионалы нередко предоставляют свои услуги в обмен на продукты или услуги своих клиентов. Представьте себе ИТ-специалиста, который управляет веб-сайтом фитнес-студии в обмен на ежемесячное членство, или сантехника, которому делают маникюр / педикюр для устранения утечки в ванной спа-салона.

    Даже если деньги не обменивались, вы все равно должны указать стоимость предоставленных вами услуг как доход.Например, если стоимость управления веб-сайтом фитнес-студии составляет 1000 долларов в год, это то, что вы должны включить в качестве дохода в форму T2125.

    Могу ли я указать свои бизнес-расходы в форме T2125?

    Да. Цель формы — помочь вам рассчитать чистый доход от бизнеса (то есть то, что осталось после того, как вы вычли свои коммерческие расходы из заработанных денег).

    Форма T2125 предложит вам указать ваши доходы и расходы. Просто будьте готовы с информацией об обоих.

    Как заполнить форму T2125?

    Форма T2125 — это 7-страничный документ, разбитый на 9 разделов, который можно найти на веб-сайте CRA или предоставить любым налоговым специалистом. Программное обеспечение для налоговой декларации также будет иметь форму и поможет вам ее заполнить.

    Ниже приводится пошаговое объяснение каждого раздела. Обратите внимание, что не все разделы применимы к каждому индивидуальному предпринимателю, поэтому вы можете оставить некоторые поля пустыми.

    Часть 1: Идентификация

    Здесь вы вводите свою основную информацию, в том числе:

    • Имя
    • Номер социального страхования (SIN)
    • Название компании, адрес и номер компании (который часто совпадает с вашим номером GST / HST)
    • Идентификационная информация о вашем бизнесе, например, ваш основной продукт или услуга (например,г., графический дизайн, сантехника и т. д.) и отраслевой код
    Часть 2: Деловые операции в Интернете

    Заполнять этот раздел нужно только в том случае, если у вас есть сайт, приносящий доход. Вам просто нужно ввести соответствующие URL-адреса и процент валового дохода, полученного от веб-страниц и веб-сайтов.

    Часть 3: Виды доходов

    Этот раздел состоит из четырех частей:

    • 3A, Business Income: Заполняйте эту часть только в том случае, если у вас есть коммерческий ( не профессиональный ) доход.Вы также должны указать, сколько GST / HST вы собрали.
    • 3B, Professional Income: Заполняйте эту часть только в том случае, если у вас есть профессиональный доход. Если у вас просто коммерческий доход, оставьте эту часть пустой и заполните 3A. Вы также должны указать, сколько GST / HST вы собрали.
    • 3C, Валовой коммерческий или профессиональный доход: Используйте скорректированные валовые итоги, рассчитанные в 3A или 3B, плюс включите любые резервы, вычтенные в предыдущем году, и любой другой доход.
    • 3D, Стоимость проданных товаров и валовая прибыль: Здесь вы вводите свой доход от бизнеса и вычитаете такие расходы, как инвентарь, заработная плата, субподряды и другие расходы, непосредственно связанные с продажей ваших товаров или услуг (a.к.а. стоимость проданных товаров).
    Часть 4: Чистая прибыль (убыток) до корректировок

    Здесь вы указываете все расходы, которые вы понесли при ведении бизнеса в предыдущем году, по категориям. Одним из важных разделов является скидка на капитальные затраты, которая включает здания, мебель и оборудование, которые вы используете в своем бизнесе или профессиональной деятельности, которые со временем обесцениваются. Форма T2125 поможет вам отслеживать размер ваших капитальных затрат из года в год.

    Часть 5: Ваш чистый доход (убыток)

    Используйте этот раздел для расчета окончательной чистой прибыли или убытка за год, включая расходы на использование дома в коммерческих целях.Также есть раздел о доходах от партнерства, на который не нужно отвечать, если вы индивидуальный предприниматель.

    Часть 6: Прочие суммы, вычитаемые из вашей доли в чистом доходе (убытке) партнерства

    Есть ли у вас другие коммерческие расходы, не подпадающие под категории Части 4 или Части 5? Вот где вы их вводите.

    Часть 7: Расчет затрат на коммерческое использование дома

    Используйте этот раздел, чтобы ввести и подсчитать, какую часть расходов на дом использует ваш бизнес, например, на отопление, электричество, страхование, техническое обслуживание и т. Д.Их можно вычесть из дохода вашего бизнеса.

    Часть 8: Сведения о других партнерах

    Если вы являетесь партнером, здесь вы вводите личную и контактную информацию других своих партнеров. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы можете оставить этот раздел пустым.

    Часть 9: Подробная информация о собственном капитале

    Здесь вы сообщаете о любых долгах вашего бизнеса на конец налогового года, а также о любых личных взносах или изъятиях, которые вы внесли в бизнес или из него, в том числе по расходам на оборудование, строительство и автотранспортные средства.

    Как мне подать форму T2125?

    Лучший способ подготовиться к заполнению этой формы и любого налогового документа — это организовать свою финансовую отчетность перед вами. У бухгалтерского программного обеспечения, такого как FreshBooks, обычно есть отчеты, которые позволяют быстро и легко получить нужные числа для нужных разделов. Затем вы можете заполнить форму в своем пакете подоходного налога T1 онлайн, используя программное обеспечение для подачи налоговой декларации и службу EFILE CRA.

    Если вы не уверены в том, какие из ваших расходов соответствуют, а какие нет, для включения в форму T2125 (т.д., расходы на автотранспорт), или вы хотите быть уверенным, что максимизируете суммы, которые вы требуете для коммерческого использования транспортного средства, коммерческого использования дома и вашего надбавка на капитальные затраты, возможно, стоит взять его к налоговому специалисту за советом. Они заполнят форму T2125 от вашего имени и тоже ее отправят.

    И последнее, но не менее важное: не забудьте проверить крайние сроки налогового сезона, на который вы подаете заявку.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *