Как вернуть ндс за медицинские услуги: Налоговый вычет за медицинские услуги

Содержание

«Медуслуги и налоговая льгота…», «ЭГ» от 17.08.2018

Предложение бизнес-союзов расширить льготу в части подоходного налога по медицинским услугам пока не нашло поддержки у представителей Минфина и МНС на заседании специальной межведомственной группы по подготовке новой редакции Налогового кодекса (НК). Однако Белорусский союз предпринимателей (БСП) считает, что это предложение надо обязательно принять, и приводит дополнительные аргументы в пользу такого решения.

О том, почему бизнес-союзы настаивают на реализации своей инициативы, «ЭГ» рассказал председатель правления БСП, член Национального совета по трудовым и социальным вопросам Александр КАЛИНИН.

— Александр Федотович, почему бизнес-союзы предлагают ввести социальный налоговый вычет по подоходному налогу именно по медицинским услугам?

— Инициатива бизнес-союзов направлена на создание равных условий в сфере оказания медуслуг независимо от того, кем они оказываются: государственными или частными медучреждениями.

Существует ряд отраслей экономики, куда государство обязано максимально допустить частный бизнес с целью значительной экономии расходов госбюджета. В этом случае, кроме всего традиционного «набора», т.е. насыщения рынка качественными услугами и товарами, увеличения занятости населения и т.д., будут сэкономлены значительные бюджетные деньги, которые государство сможет направить на повышение качества и доступности товаров и услуг «бюджетозамещенных» производств. Одно из важных направлений, где такое замещение даст значительный экономический и социальный эффекты, — медуслуги.

Ведущие бизнес-союзы страны еще в 1999 г. разработали план мероприятий по созданию цивилизованного внебюджетного сектора здравоохранения, который последовательно воплощается путем внесения изменений в нормативные правовые акты. Пока он реализован на 2/3, но если его выполнить полностью, то будет создан внебюджетный сектор здравоохранения, который охватит своими услугами не менее 20% населения (при сегодняшних 5-7%), с объемом финансирования более 1,5 млрд. BYN.

Важно отметить, что при этом собираемость налогов и сборов в бюджет с внебюджетных медучреждений увеличится до 400 млн. BYN. Кроме того, высвободятся бюджетные средства госучреждений здравоохранения в сумме от 1 до 1,5 млрд. BYN. Ожидается, что за счет добровольного перехода части пациентов во внебюджетный сектор здравоохранения, т.е. в государственный с платными услугами и частный, а также перераспределения высвободившихся бюджетных средств (именно перераспределения, а не изъятия из бюджета здравоохранения), значительно улуч-шатся качество и доступность бюджетного здравоохранения.

Как привлечь больше пациентов к платному обслуживанию? Один из самых эффективных способов — ввести социальный налоговый вычет по подоходному налогу при оплате за медицинскую помощь.

— В ст. 165 НК с 2012 г. предусмотрен вычет по подоходному налогу по договорам добровольного страхования медицинских расходов. Почему его надо «модернизировать»?

— Да, социальный налоговый вычет по медуслугам действует при приобретении полиса страхования медицинских расходов. Но такая льгота доказала свою неэффективность, поскольку страховым компаниям это невыгодно и они не заинтересованы страховать и практически не страхуют физических лиц (страхуются или очень больные, или «очень хитрые», которые по полной программе выбирают страховое возмещение). Сегодня страховые компании в основном работают с корпоративными клиентами, когда страхуют сразу 100-200 сотрудников.

В результате действующее законодательство направлено на искусственное стимулирование развития добровольного медстрахования через налоговую льготу и в целом не обеспечивает качество и доступность медпомощи, а только улучшает финансовое состояние страховых компаний.

Об этом свидетельствуют динамика количества заключаемых договоров добровольного страхования и количество застрахованных лиц по ним. Анализ страховых выплат свидетельствует, что почти 50% средств, собранных страховыми компаниями по договорам добровольного страхования медрасходов, остается в страховых компаниях.

Еще в 2011 г. обосновывалась необходимость расширения налоговой льготы по расходам на медуслуги, а не ограничение ее добровольным медстрахованием, и приводились данные, что в том же году в страховых компаниях остался 61% средств от страховых взносов, т.е. непосредственно на медпомощь было направлено всего 39%. В результате для застрахованных стоимость оказанных медуслуг увеличивается практически в два раза, по сравнению с тем, если бы они заплатили за эти услуги непосредственно медучреждению.

— Некоторые считают, что, выступая с таким предложением, бизнес-союзы лоббируют интересы частных медцентров…

— Мы предлагаем дать право физическому лицу осознанно выбрать путь финансирования своего лечения: приобрести полис страхования медрасходов или оплатить непосредственно лечение в организации здравоохранения. Здоровая конкуренция только повысит качество страховых и медицинских услуг.

Введение социального налогового вычета при оплате физическим лицом медуслуг непосредственно организации здравоохранения позволит возвратить ему подоходный налог в размере 13% от стоимости услуги. Это фактически означает снижение цены, что приведет к повышению спроса на платные медуслуги. Но, чтобы получить такой вычет, необходим кассовый чек, и, следовательно, медучреждение уплатит налоги, а это не менее 20-25% с суммы чека, если учитывать взносы в ФСЗН.

Следовательно, при применении социального налогового вычета по плат-ным медуслугам государство возвратит физическому лицу 13% средств на платную медпомощь, медучреждение уплатит 20-25% налоговых платежей, а в бюджетном здравоохранении экономится 100% средств, которые должны были пойти на медпомощь пациенту. Итог — 13% затрат, 125% дохода. Это составляет экономическую эффективность использования социального налогового вычета с рентабельностью 1000%.

Есть ли еще такие эффективные вложения бюджетных средств? Ответ — нет.

Бизнес-союзы считают, что от введения такого вычета выиграет практически все население страны, поскольку те, кому окажут платные медуслуги, получат их по более низкой цене, а для тех, кто пользуется бесплатным здравоохранением, оно станет доступнее и лучшего качества, ведь бюджетные расходы будут распределяться на меньшее количество пациентов. И при этом собираемость налогов увеличится.

— Чем еще такая льгота может быть выгодна бизнесу в сфере медуслуг и населению?

— Расширение сферы ее применения будет способствовать легализации «серого» рынка медуслуг, поскольку пациенты будут заинтересованы в получении кассовых чеков, что значительно увеличит налоговые поступления в бюджет.

Если применение такого вычета позволит легализовать хотя бы половину неучтенных средств «серого» рынка, что соответствует 20% всего оборота платных медуслуг, одно это полностью компенсирует потери бюджета по возврату подоходного налога!

Налоговые платежи из выручки организаций здравоохранения от медуслуг, включая обязательные отчисления в ФСЗН и подоходный налог, составляют сегодня от 15 до 30%. Кроме того, такой налоговый вычет будет способствовать легализации зарплат тех, кто будет пользоваться такой льготой (по аналогии с легализацией зарплат при переходе на плоскую шкалу подоходного налога), что приведет к дополнительным поступлениям в бюджет.

Даже по самым осторожным оценкам НИИ социально-экономических проблем, при введении налоговой льготы объем платных медуслуг может увеличиться на 25-30%. И весь последующий прирост пациентов в коммерческом здравоохранении будет стимулировать дополнительные поступления в бюджет.

— Социальный налоговый вычет в том виде, в котором его предлагают бизнес-союзы, будет иметь какие-то ограничения по сумме?

— Да, мы предлагаем ввести предельную норму такого вычета в размере 10 тыс. BYN, что всего лишь в 3,5 раза больше, чем заложен норматив на социальный налоговый вычет при страховании медрасходов (3398 BYN) (п. 24 ст. 208 проекта Особенной части НК). За счет перераспределения средств между физическими лицами, воспользовавшимися платной медпомощью, социальный налоговый вычет в среднем не будет превышать указанный норматив.

Кстати, по нашему мнению, такой вычет вообще нельзя считать налоговой льготой, поскольку вовлечение физических лиц в оплату медпомощи будет способствовать не только росту налоговых поступлений, но и сохранению бюджета здравоохранения, ведь данные пациенты повторно уже не будут пользоваться бесплатной медпомощью.

— Вы обосновываете свое предложение в т.ч. российским опытом, где вычет на медуслуги из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) действует еще с 2002 г.?

— А почему не использовать то хорошее, что есть в российском налоговом законодательстве? Граждане РФ, и это установлено в ст. 219 НК РФ, при оплате медуслуг имеют право на возмещение НДФЛ (а это аналог нашего подоходного налога) по расходам на целый ряд медуслуг.

Среди них — услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании амбулаторно-поликлинической, стационарной медпомощи, включая проведение медэкспертизы, услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании медпомощи в санаторно-курортных учреждениях и некоторые другие.

При этом российское законодательство предоставляет право на налоговый вычет  независимо от того, в частных или государственных клиниках предоставлялись эти услуги. Главное, чтобы у таких медучреждений была лицензия. Медуслуги включают все, что связано со здоровьем, поэтому налоговый вычет там можно получить как за услуги по реабилитации больного, так и за лечение у стоматолога.

Кроме того, в России налоговый вычет используется и при приобретении лекарств в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным правительством, назначенных лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.

Кстати, совсем недавно российские власти поручили изучить вопрос Мин-фину и по возможности введения такого вычета еще по услугам на занятие спортом в бассейнах, фитнес-центрах и т.п. То есть речь идет не только о медпомощи, но и здоровом образе жизни.

Поэтому еще раз повторю: почему бы действительно не заимствовать хорошее и ссылаться на Союзное государство и необходимость введения единых норм там, где это действительно может принести пользу людям.

Автор публикации: Валерия Герасимова

Как вернуть расходы на санаторно-курортное лечение

Минфин уточнил, можно ли получить социальный налоговый вычет по расходам на медицинские услуги при санаторно-курортном лечении.

В письме от 25.12.2018 № 03-04-05/94619 отмечается, что социальный вычет предоставляется по расходам на медицинские услуги, оказанные медорганизациями и ИП, осуществляющими медицинскую деятельность. Перечень медицинских услуг для целей применения соцвычета утвержден Правительством РФ.

При санаторно-курортном лечении указанный налоговый вычет может быть предоставлен налогоплательщику на часть стоимости путевки, которая соответствует затратам на медицинские услуги, заложенные в ее стоимость.

Также соцвычет распространяется на сумму оплаты медицинских услуг, не включенных в стоимость путевки, при их оплате за счет налогоплательщика.

Изменять порядок получения социального налогового вычета в ближайшие три года Минфин не планирует.

БУХПРОСВЕТ

Социальный налоговый вычет по расходам на медицинские услуги предоставляется:

  • в сумме, уплаченной за сами медицинские услуги, оказанные плательщику, его супругу (супруге), родителям, детям в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет;
  • в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.

Общая сумма социального налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Вычет может быть предоставлен до окончания налогового периода при обращении с письменным заявлением к работодателю. При этом плательщик должен предоставить работодателю подтверждение права на получение вычета, выданное ИФНС. Право на получение вычета должно быть подтверждено ИФНС в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи физлицом письменного заявления.

Налоговый вычет за лечение, если не работаешь

Если Вы не работаете, являетесь пенсионером, студентом, находитесь в декрете, то Вы можете поинтересоваться «можно ли получить налоговый вычет за лечение, если не работаешь». Далее расскажем, в каких случаях можно и как получить налоговый вычет за лечение безработному.

Что представляет собой налоговый вычет? Вычет на лечение, медикаменты, ДМС относятся к  социальным вычетам (как и вычет за обучение, страхование жизни). Социальный налоговый вычет – это сумма, уменьшающая налогооблагаемую базу для расчета подоходного налога. В результате сумма налога, которую налогоплательщик должен перечислить в бюджет, тоже уменьшается. Пенсии, стипендии, пособия налогом на доходы физических лиц не облагаются. Означает ли это, что безработному не удастся возместить налог?

Можно ли получить налоговый вычет за лечение, если не работаешь

Для ответа на вопрос «можно ли вернуть 13 процентов за лечение, если не работаешь» важно знать, когда Вы оплатили медицинские услуги. Если лечение было оплачено в тот год, когда Вы работали, то в пределах срока давности (3 года) Вы, будучи в настоящий момент безработным, сможете вернуть налог. Налоговый вычет за лечение, если в год лечения не работал, невозможен, если только у Вас не было другого дохода (Письмо ФНС РФ от 17.01.2012 N ЕД-3-3/[email protected]). Следует знать, что перенести на другой год вычет на лечение нельзя (в отличие от некоторых имущественных вычетов).

Пример.

Гражданин работал в 2020 году, а в начале 2021 года уволился. В 2020 году он оплатил дорогостоящую операцию и приобретал медикаменты. В 2021 году безработный может получить налоговый вычет за лечение, оплаченное в 2020 году, когда он был трудоустроен.

Можно ли получить налоговый вычет за лечение, если работал не весь год

Налоговым периодом при получении вычета является календарный год. В декларации 3-НДФЛ указываются расходы и доходы налогоплательщика за весь налоговый период, поэтому налоговый вычет за лечение, если Вы работали не весь год, получить можно. Кроме того, если доходов за часть года не хватает для возврата 13 % за лечение полностью, у Вас есть возможность распределить вычет между супругами.

Налоговый вычет за лечение безработным при наличии дохода

Если у неработающего пенсионера, студента, молодой мамы в декрете, безработного в том году, когда было оплачено лечение и не было официальной заработной платы, был другой доход, облагаемый по ставке 13 процентов (например, от сдачи квартиры в аренду), то неработающие граждане могут получить вычет за лечение.

Если не работаешь, может ли налоговый вычет за лечение получить родственник или член семьи

Налоговым кодексом предусмотрено получение налогового вычета за оплаченные налогоплательщиком медицинские услуги, оказанные ему самому, а также некоторым его родственникам и членам семьи:

Поэтому возврат налога за лечение безработного мужа или неработающей жены может осуществить другой супруг с официальным доходом, а при оплате медицинских услуг – трудоустроенные дети безработного.

Пример.

Неработающая женщина в течение одного года проходила обследование в медицинском центре, а в следующем году платно лечила зубы. Обследование было оплачено дочерью пациентки с помощью карты, а  стоматологические услуги женщина оплатила своей картой. В первом случае, вычет за медицинские услуги безработной женщины сможет оформить ее трудоустроенная дочь, а во втором — работающий муж. Можно ли вернуть 13 процентов за лечение, если не работаешь? В некоторых случаях это удастся сделать

Как получить налоговый вычет за лечение, если не работаешь

В вышеописанных случаях неработающий может самостоятельно вернуть 13 процентов за лечение или получить вычет сможет его родственник. У налогоплательщика на выбор есть два способа, как вернуть налог:

  • через работодателя – вычет предоставляется только в год оплаты лечения,
  • через налоговую инспекцию. В этом случае документы подаются по окончании года, в котором оплачивалось лечение. После завершения камеральной проверки деньги через некоторое время перечисляются на указанный в заявлении расчетный счет.

Родственники безработного, а также сам неработающий гражданин, если он работал или получал доход в год оплаты лечения, может получить вычет за следующие медуслуги:

  • лечение зубов (например, протезирование зубов, установку имплантов, брекетов и т.п.),
  • роды,
  • ЭКО,
  • лечение в санатории,
  • исследования, анализы и диагностика (МРТ, рентген, УЗИ, КТ и т.д.),
  • приемы, консультирование врачей,
  • ведение беременности,
  • различные операции,
  • другие медицинские услуги.

Итак, налоговый вычет за лечение, если не работаешь, можно получить, если медицинские услуги оплачивались в тот год, когда неработающий был официально трудоустроен или имел другой доход, облагаемый по ставке 13 %. Также вернуть НДЛФ за лечение безработного могут работающие члены семьи.

Опубликовал:

Раленко Антон Андреевич

Москва 2019

Возврат НДС: онлайн-запрос — Your Europe

Последняя проверка: 26.03.2021

Затронуты ли Brexit?

Возврат НДС для предприятий ЕС

Когда можно подать заявку на возврат НДС?

Если с вас начисляется НДС за коммерческую деятельность в стране ЕС, где вы не зарегистрированы, вы можете иметь право на возмещение НДС властями этой страны.

Предупреждение

В некоторых странах ЕС не разрешен возврат средств по определенным категориям расходов (например,грамм. расходы в ресторане, развлекательные мероприятия, автомобили, топливо и т. д.).

Как получить возврат НДС

Вы должны запросить возврат НДС онлайн через органы власти страны , в которой находится ваша компания .

Если вы имеете право на возмещение, власти передадут вашу претензию властям другой страны.

Процедура возврата НДС согласована на уровне ЕС. Вот краткое изложение процесса возмещения НДС с указанием обязанностей национальных налоговых органов.

Подробнее о процедурах возврата НДС для предприятий ЕС

в каждой стране ЕС ниже:

Выберите страну:

  • Австрияатен
  • Бельгия
  • Болгария * bg
  • Хорватия
  • Кипр * cy
  • Чехия * cz
  • Дания * dk
  • Эстония
  • Финляндия * fi
  • Francefren
  • Германия * de
  • Греция * gr
  • Венгрия * hu
  • Исландия * — это
  • Ирландия * ie
  • Италияитен
  • Латвийвен
  • Литва * lt
  • Люксембург * lu
  • Maltamten
  • Нидерланды * nl
  • Norwaynoen
  • Polandplen
  • Portugalpten
  • Румыния * ro
  • Slovakiasken
  • Словения * si
  • Испания * es
  • Swedenseen

* Информация пока недоступна.

Остались вопросы?

Национальные контактные лица

Чтобы быть уверенным в том, что у вас есть правильная информация, вам следует обращаться в национальные контактные пункты [110 КБ] по каждому конкретному случаю.

Просрочка платежа

Если страна задерживает возврат вашего НДС, вы можете потребовать процентов .

Если у вас возникнут трудности с государственными органами, вы можете запросить помощь в наших консультационных и справочных службах.

Претензия — коды товаров / услуг

При подаче заявления на возврат вы должны ввести определенные стандартные коды, чтобы описать тип товаров / услуг, на которые вы уплатили НДС.

Коды товаров / услуг

Характер приобретенных товаров и услуг должен быть описан в соответствии со следующими кодами расходов.

  1. Топливо.
  2. Аренда транспортных средств.
  3. Расходы, связанные с транспортными средствами.
  4. Плата за проезд и сбор с пользователей дорог.
  5. Дорожные расходы, например, такси, проезд в общественном транспорте.
  6. Размещение.
  7. Еда, напитки и ресторанное обслуживание.
  8. Допуск на ярмарки и выставки.
  9. Расходы на предметы роскоши, развлечения и развлечения.
  10. Другое.

В некоторых странах ЕС также требуется использовать дополнительные субкоды для каждого типа товаров / услуг.

Онлайн-курс — как подать заявку на возврат НДС

Вы можете зарегистрироваться на бесплатный курс электронного обучения о том, как подать заявку на возврат НДС на портале электронного обучения по налогам и таможенному союзу. Курсы проводятся Европейской комиссией в сотрудничестве с национальными администрациями.

Возврат НДС для предприятий за пределами ЕС

Когда можно подать заявку на возврат НДС?

Если ваш бизнес не зарегистрирован в ЕС, и с вас взимается НДС с коммерческой деятельности в стране ЕС, где вы не поставляли товары или услуги, вы можете иметь право на возмещение НДС властями этой страны. Например, компания, учрежденная в Швейцарии, принимает участие в конференции в Бельгии, и с ее счета за проживание в отеле взимается НДС.

Как получить возврат НДС

Чтобы получить возмещение, вы должны отправить заявление в органы власти той страны ЕС, где вы уплатили НДС.Некоторые страны ЕС предоставят вам возмещение только в том случае, если страна, в которой находится ваш бизнес, предлагает аналогичные механизмы возмещения для компаний из этой страны ЕС.

Подробнее о процедурах возврата НДС для предприятий, не входящих в ЕС , можно прочитать ниже:

Как получить возврат НДС в Италии

Требование возврата НДС (налога с продаж, или IVA на итальянском языке) в Италии является одной из тех ситуаций, которые в теории кажутся несложными, но на практике логистика и сроки часто могут быть пугающими. сложный.Как говорит Брайан: «Это не просто данк, оно всегда стоит затраченных усилий». Тем не менее, если вы потратили значительную сумму денег на важные покупки во время путешествия по Италии, вы можете посвятить дополнительные размышления и время возмещению 20% налога на добавленную стоимость ЕС, который применяется ко всем потребительским товарам. —Исключая расходы на питание и проживание, если вы не путешествуете по делам, — в Италию.

(Фото Марселя Ван ден Берге через Flickr)

Покупки

Процесс подачи заявки на НДС начинается в момент совершения покупки … помните: если вы не выполните соответствующие шаги по порядку, вы, вероятно, будете отказано в возврате денег на границе при выезде из страны.

При покупках берите с собой паспорт. Чтобы потребовать НДС при вылете (чаще всего в аэропорту), вам нужно будет уже заполнить документ о возмещении НДС при совершении покупки, и для этого вам понадобится ваш паспорт.

Тщательно выбирайте магазины. Маленькие ремесленные мастерские, вероятно, не так сообразительны, когда дело доходит до обработки возмещения НДС, тогда как элитные магазины и бутики в городских центрах или туристических направлениях более знакомы с этим процессом.Многие магазины, обслуживающие иностранных клиентов, имеют наклейку «Tax Free» на витринах, что означает, что они часто более полезны для оптимизации процесса и сразу же выдают чек на сумму возмещения, который затем должен быть представлен в аэропорту «Tax Free». »(Обычно возле магазина беспошлинной торговли) вместе с вашими документами с печатью (см. Ниже).

Сделайте покупку определенного импорта. Если вам полагается возмещение в размере 10 евро, время и сложности, связанные с требованием возмещения, не того стоят.Кроме того, минимальная сумма покупки составляет 154,94 евро (да, было бы проще округлить ее до 155 евро, но так обстоят дела в Италии), что НЕ означает вашу общую сумму, а как минимум в одном магазине. Если вы хотите требовать НДС, ваша покупка в каждом отдельном магазине должна составлять более 155 евро (округлить), а НЕ общую сумму, потраченную в отдельных магазинах во время вашей поездки.

Как раз вовремя. Если вы путешествуете надолго, сделайте важные покупки ближе к концу поездки, так как возврат НДС необходимо подать в течение 3 месяцев с момента покупки.Кроме того, если вы побывали в нескольких странах ЕС и совершили покупки, все они будут предоставлены для возмещения НДС в аэропорту, из которого вы будете вылетать из ЕС. Таким образом, если вы сначала отправились во Францию ​​и Испанию, а затем в Италию, ваш НДС для покупок в этих странах также будет востребован в итальянском аэропорту, из которого вы будете вылетать, чтобы вернуться в США.

Приведите свои документы в порядок. Когда вы совершаете покупку, сообщите продавцу, что хотите вернуть свой НДС.В редких и удачных случаях продавец позаботится о том, чтобы отправить вам документы по почте и вычтет НДС прямо в реестре, когда вы предъявите свой паспорт за пределами ЕС, и около 90% хлопот можно избежать (хотя у вас все еще есть проштамповать ваши документы и квитанции на таможне и отправить их обратно продавцу). На практике такое случается редко. Вам потребуется кассовый чек, счет-фактура (фаттура), на котором четко указана сумма НДС (IVA), и форма возврата НДС (часто называемая «Tax Free форма»), которую вам нужно будет заполнить / попросите продавца заполнить.

(Фото Марселя Оостервейка через Flickr)

Требование

Второй этап подачи заявления на возврат НДС происходит при выезде из страны, чаще всего на таможне аэропорта.

Не нарушайте правила. Существует несколько жестких правил о требовании возврата НДС, которые, кажется, применяются на дискреционной основе, но в случае нарушения могут быть использованы для отказа в возмещении НДС. Купленные товары можно использовать только после выезда из ЕС, поэтому постарайтесь не носить эти бриллиантовые серьги или туфли Versace на таможню.Кроме того, ваши покупки предназначены только для личного использования, должны быть упакованы в багаж (если вы упаковываете свои покупки в зарегистрированный багаж, пройдите на таможню перед его проверкой) и должны пройти таможенный контроль.

Найдите таможню. Это может показаться простым, но итальянские аэропорты, похоже, стремятся спрятать таможню в странных, далеких углах, поэтому убедитесь, что вы прибыли достаточно времени до полета.

Предъявите документы и товары. На таможне встаньте в очередь у очереди для возврата НДС со всеми своими документами на возврат налогов, счетами, квитанциями и покупками.Специалист по экспорту проверит ваши товары и поставит печать на ваших документах и ​​квитанциях.

(Фото coventrysdragon через Flickr)

Обналичивание

Нет, вы не получите возмещение на таможне. Чтобы получить возврат, вам необходимо предъявить квитанцию ​​с печатью и фаттуру продавцу, у которого вы совершили покупку.

Воспользуйтесь услугой возврата денег в аэропорту. Если продавец, у которого вы совершили покупки, работает со службой возврата (в Италии наиболее распространены Global Blue и Premier Tax Free), вы можете предъявить квитанцию ​​с печатью и фаттуру в офисе их аэропорта.Эти услуги взимают процент (иногда значительный) от вашего возмещения за услугу, но часто ваш возврат осуществляется немедленно наличными на месте. В противном случае вы получите возмещение на свою кредитную карту в течение одного-двух платежных циклов.

Обратитесь в пункт покупки. Если продавец не работает со службой возврата денег, вам придется отправить документы с печатью обратно в точку покупки и ждать (иногда месяцы) для получения кредита по вашей выписке по карте или чека по почте ( которые в евро повлекут за собой дополнительные банковские сборы в США за наличные).

Проявите терпение . Дело в том, что часто вы будете осторожны, чтобы сделать все правильно, но по-прежнему не сможете потребовать возмещения. Либо очередь на таможне настолько длинная, что вы рискуете опоздать на рейс, либо документы с печатью, которые вы отправляете по почте торговцу, никогда не прибудут… или никогда не будут подтверждены. Вот почему мы часто обнаруживаем, что время и энергия, потраченные на рассмотрение иска, просто не стоят того.

Как вернуть НДС

Как получить возврат НДС (госпошлины) на сувенирную покупку


Ищите в магазинах вывеску «Tax Free Shopping for Tourists», и процесс возврата налога на добавленную стоимость будет намного проще и удобнее.

• Основы НДС
• Ставки НДС
• Минимумы НДС
• Возврат НДС
• Ресурсы
Хорошо, сначала плохие новости. В отличие от Америки, где налог с продаж является (в основном) явлением от штата к штату, которое добавляется в кассу, в большинстве стран мира налог с продаж включен в ценник .

Это хорошо, потому что в голове не нужно заниматься математикой — цена, которую вы видите, — это то, что вы платите, — но это также ужасно по двум причинам.

Один из них заключается в том, что ставка налога, обычно называемая НДС (для «налога на добавленную стоимость») , хотя в каждой стране также есть свое собственное сокращение, обычно составляет от 16% до 25%, при в среднем около 20% ( полная таблица ставок НДС ниже).

Хорошо, технически в некоторых странах есть многоуровневых систем НДС , в которых некоторые товары облагаются только 5%. Однако более низкие ставки обычно относятся к классам товаров или услуг, которые вы либо (а) никогда не сможете купить, например, сельскохозяйственная техника, либо, как турист, (б) получите возмещение. Другой серьезный облом заключается в том, что вы в конечном итоге платите этот НДС автоматически, хотя, будучи туристом , вы не обязаны платить НДС .

А теперь хорошие новости — по крайней мере, в том, что касается Европы.Поскольку нерезидентов ЕС, технически не имеют уплаты НДС, была создана система, позволяющая возмещать вам этих незаконно полученных налогов.

А теперь еще несколько плохих новостей: система возмещения не сработает, если вы не сбросите большую порцию сдачи сразу в одном магазине.

Чтобы получить возврат, необходимо потратить минимальную сумму

Минимальная сумма, которую вы должны потратить, колеблется от минимальной суммы (0 долларов США) в Ирландии до 175,01 евро (240 долларов США) во Франции или 300 швейцарских франков (318 долларов США) в Швейцарии.

Вот ставок НДС для Европы (и некоторых других основных направлений) и минимумов, которые вам нужно потратить по состоянию на 2011 год:

Ставки НДС и пороги возврата

злотых
Страна Ставка НДС Минимальные расходы Минимум (в долларах США)
Аргентина 21% ARS 70 $ 18
Австрия 20% 75 €.01 $ 103
Бельгия 21% 125,01 € $ 171
Хорватия 23% 501 кун $ 93
Кипр 15% 50 кипрских фунтов $ 22
Чешская Республика 20% крон 2000 $ 113
Дания 25% 300 датских крон $ 55
Эстония 20% € 38 $ 52
Финляндия 23% € 40 $ 55
Франция 19.6% 175,01 € $ 240
Германия 19% 25 € $ 34
Греция 23% 120 € $ 164
Венгрия 25% 42 001 HUF $ 209
Исландия 25,5% 4 000 исландских крон $ 34
Ирландия 21% * 0 (нет!) 0 (нет!)
Италия 20% € 155 $ 212
Корея 10% 30 000 вон $ 27
Латвия 22% 30.26 LVL $ 59
Ливан 10% 150 000 LBP $ 101
Литва 21% 200 литов $ 79
Люксембург 15% € 74 $ 101
Марокко 20% 2 000 дирхамов $ 246
Нидерланды 19% € 50 $ 69
Норвегия 25% 315 норвежских крон $ 55
Польша 23% 200 $ 71
Португалия 23% € 60 $ 82
Румыния 24% 250 RON $ 81
Сингапур 7% SG $ 100 $ 78
Словакия 20% € 175 $ 240
Словения 20% € 50 $ 69
Испания 18% 90 €.15 $ 124
Швеция 25% 200 шведских крон $ 31
Швейцария 8% 300 швейцарских франков $ 318
Турция 18% 118 лир $ 75
Великобритания 20% £ 30 $ 48

* Ирландия вырастет до 22% в 2013 году и до 23% в 2014 году

Как получить возврат НДС — в аэропорту

Для возврата НДС необходимо сообщить продавцу, что вы собираетесь требовать возврата НДС.Они дадут вам квитанций и бланки , чтобы носить их с собой — хотя в наши дни «формы» часто представляют собой просто пластиковую карту (немного похожую на кредитную карту), которую вы предоставляете в первую очередь. Затем вы можете предъявить эту карту любому другому магазину, чтобы добавить к ней стоимость любых новых покупок (при условии, что вы покупаете по крайней мере минимальные расходы в каждом магазине).

Обратите внимание, что если вы путешествуете по Европе, вы погашаете все свои квитанции сразу, когда собираетесь покинуть последнюю страну ЕС на своем маршруте (в данном случае «страна ЕС» означает всю Западную Европу кроме Швейцарии, Норвегии и Исландии и всей Восточной Европы минус Болгарии, Румынии и Турции — последние три претендуют на членство).

Это означает, что принесите все квитанции для каждой страны ЕС в аэропорт, из которого вы вылетаете. Поэтому, если вы летите домой из Парижа, вы можете сдать все свои итальянские, немецкие, испанские и французские квитанции таможенному агенту в аэропорту Шарля де Голля.

Перед регистрацией на рейс вы должны посетить местную таможню в аэропорту с квитанциями и приобретенными вами предметами — это на тот случай, если офицер захочет проверить ваши покупки (что случается редко. ).

Таможенный агент проштампует вашу квитанцию ​​и даст вам дальнейшие инструкции — обычно, после прохождения регистрации и безопасности, вы направляетесь к , частному столу возврата НДС в аэропорту и занимаетесь там дополнительными документами (или, если таковая у вас есть из шикарных новых карточек, они просто смахивают это).

В некоторых случаях они возвращают вам деньги на месте (беря комиссию в размере от 4% до 13%, за услугу, в зависимости от того, сколько вам возвращают).

Проблема в том, что, хотя они могут иногда вернуть вам деньги в вашей домашней валюте (или выдать возврат на кредитную карту, которую вы использовали), по моему опыту они почти всегда возвращают вам деньги в местной валюте .

Итак, вы собираетесь покинуть страну, и они вручают вам пачку евро. Теперь у вас есть все 20 минут перед полетом, чтобы попытаться их потратить. (Магазины беспошлинной торговли и другие магазины в аэропорту, где можно купить импульсивную покупку, должны обожать эту систему.)

Чаще всего квитанция с печатью отправляется обратно в магазин, а возмещение зачисляется на вашу кредитную карту или отправляется вам чеком. В любом случае это может занять вечность.

Типичное время ожидания возврата НДС составляет 4–8 месяцев. Больше всего я ждал 18 месяцев, чтобы получить несколько баксов назад от некоторых ирландских свитеров.

Как избежать хлопот в аэропорту или долгого ожидания

Есть два пути обойти все эти усилия. Многие магазины теперь являются частью сети «Tax Free Shopping» (ищите наклейку в витрине магазина).

Либо этих магазинов:

  1. Выпишите чек вместе со своим счетом-фактурой, который — после того, как счет-фактура будет проштампован на таможне — вы можете обменять на наличные непосредственно в кассе Tax Free в аэропорту (обычно возле таможни или магазина беспошлинной торговли), или вы можете отправьте его обратно в магазин в предоставленном конверте в течение 60 дней для возврата.
  2. В некоторых случаях магазин берет на себя всю тяжелую работу — вы заполняете форму на месте в кассе, и они отправляют ее вам по почте, а затем возвращают вашу кредитную карту.

Вы также можете часто избежать НДС, если ваши покупки будут отправлены прямо из магазина, но это может оказаться очень дорогим.

Ресурсы, чтобы узнать больше

На веб-сайтах Global Blue (www.global-blue.com) и Premier Tax Free (www.premiertaxfree.com) можно найти множество советов по покупкам с НДС — две из компаний, которые, вероятно, будут управлять этим будка мимо службы безопасности аэропорта, где вы получите возмещение.

На англоязычных страницах сайта Итальянского таможенного бюро (www.agenziadogane.it).

Обратите внимание, что все это не имеет отношения к магазинов беспошлинной торговли в аэропорту или магазинов беспошлинной торговли . Чтобы узнать больше о беспошлинной торговле, нажмите здесь.

Это также не имеет ничего общего с Таможни США и тем, сколько вы можете вернуть домой, не уплачивая пошлину. Чтобы получить информацию по этому вопросу, нажмите здесь.



Налог на добавленную стоимость в Испании — Юрист в Испании — Юридическая помощь в Испании

Обзор

Испанский налог на добавленную стоимость — НДС ( Impuesto sobre el valor añadido — IVA ). Система аналогична той, которая действует в других странах ЕС.

Налог на добавленную стоимость (НДС) ( Impuesto sobre el valor añadido — IVA ) — это косвенный налог на добавленную стоимость и общий налог на потребление , начисляемый на добавленную стоимость товаров и услуг. В конечном итоге он оплачивается конечным потребителем и взимается в виде процента от цены. Его должен заплатить каждый потребитель в Испании.

Этот налог равен и применим к коммерческой деятельности в Испании, связанной с производством и распространением товаров, а также с предоставлением услуг.Некоторые особые случаи освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость.

Рекомендуется, чтобы все технические и юридические вопросы, касающиеся налогов, передавались испанскому юристу за советом, руководством и исполнением.

Применяется ли налог на добавленную стоимость на всей территории Испании?

НДС ( IVA ): не применяется на Канарских островах , Сеута и Мелилья , при этом применяется другой местный налог (IGIC).

Начисление НДС.налогооблагаемые операции

Только юридических лиц и физических лиц, работающих в качестве s эльфов , могут законно взимать НДС со своих налогооблагаемых операций. Все предприятия, кроме тех, которые осуществляют освобожденную от налога деятельность, облагаются НДС. Все они должны вносить суммы НДС , взимаемые с Казначейства Испании ( Hacienda ) каждые три месяца.

Облагаемые НДС операции включают поставку товаров , оказание услуг и импорт .

Предприятия могут вычесть из своих обязательств по НДС сумму налога, которую они уплатили другим налогооблагаемым лицам за покупки для своей коммерческой деятельности.

НДС по импортным и экспортным операциям

Товары и услуги облагаются налогом на добавленную стоимость, если они поставлены в Испанию. . Обычно это происходит либо в том случае, если товары находятся в Испании на момент продажи, либо если поставщик услуг имеет свое коммерческое предприятие в Испании, за некоторыми исключениями.

НДС обычно взимается при импорте между странами ЕС . ЕС указывает номер плательщика НДС получателя в счете-фактуре.

Товары или услуги, поставленные из ЕС Страны-участницы, не входящие в ЕС , имеют нулевую ставку НДС при условии, что экспортер может предъявить доказательства, подтверждающие, что товары действительно были экспортированы.

Товары и услуги, освобожденные от уплаты налогов в Испании

Следующие операции освобождены от уплаты НДС:

  • Медицинские услуги.
  • Образование.
  • Страхование
  • Аренда сельской или городской недвижимости (кроме аренды коммерческих помещений)
Применение ставок НДС в Испании

Испания применяет стандартную ставку НДС 21 % для большинства товаров и услуг.

Пониженная ставка из 10% применяется для определенных товаров и услуг, например при покупке новостройки у застройщика, транспортные услуги и т. д.

Супер-сниженная ставка из 4% применяется к товарам и услугам, которые считаются предметами первой необходимости; е.грамм. хлеб, яйца, фрукты, сыр (основные продукты питания), газеты и т. д.

Возврат НДС

Неевропейские лица могут подать заявку в Испанию на возмещение НДС, уплаченного ими за покупки, сделанные во время посещения Испании, которые они отправляют или забирают домой.

Если это ваш случай, имейте в виду, что вам следует узнать о процедурах возврата НДС во время покупки. Процедура возврата может отличаться от случая к случаю, но есть вероятность, что формы необходимо будет заполнить при покупке товаров.

Для возврата необходимо предъявить паспорт или документы, удостоверяющие личность. Продавец подпишет форму и вернет документ на возврат НДС. Ваши товары должны быть экспортированы из ЕС в течение 3 месяцев после покупки, тогда вы будете иметь право на возмещение НДС в порядке, согласованном с продавцом.

Не все магазины используют схему возврата денег, перед покупкой товаров необходимо убедиться, что розничный торговец использует схему, они не обязаны этого делать, они обычно будут размещать рекламу, если они это сделают.

Вы не можете получить возмещение в размере НДС на питание или услуги, такие как проживание в отеле, стоимость такси и т. Д. Кроме того, есть некоторые налогооблагаемые товары, для которых Схема не применяется , такие как расходные материалы (например, духи) и т. Д.

Возврат НДС в размере

также важен в отношении деловых расходов в Европе . Необходимо оформить документы и обратиться в испанские налоговые органы, чтобы потребовать возмещения.

Получение юридической помощи

Наши юристы дадут надежные юридические консультации по любому вопросу, связанному с НДС в Испании:

Спросите англоговорящего испанского юриста прямо сейчас .

Правила налогообложения НДС, исключения и возврат в Мексике

Производители должны быть внимательны к деталям, чтобы обеспечить возврат налога на добавленную стоимость в Мексике

Любой, кто посещает Мексику или ведет бизнес в Мексике, быстро столкнется с уплатой налога IVA. IVA — это испанское сокращение от налога на добавленную стоимость (или по-испански Impuesto al Valor Agregado). Налог на добавленную стоимость взимается с импортируемых материалов и распределенных товаров, а также в местах продажи. Услуги также несут этот налог. В Мексике IVA составляет 16% на большей части территории страны, но 8% в более чем 40 местных округах недалеко от США.Южная граница, через штаты Нижняя Калифорния, Сонора, Чиуауа, Коауила, Нуэво-Леон и Тамаулипас. Этот более низкий налог с продаж также был распространен на 22 района вдоль южной границы Мексики с Гватемалой и Белизом.

Однако одно из главных преимуществ производства в Мексике связано с возможностью налоговых льгот, поддерживающих иностранных инвесторов.

Ниже вы найдете всю необходимую информацию о соблюдении правил IVA и о том, как своевременно получить скидку IVA.

Правила IVA в Мексике

Большинство продаваемых товаров или оказываемых в Мексике услуг облагаются налогом с продаж в пределах общей стоимости, независимо от того, ведется ли бизнес лично, через Интернет или по телефону. Однако в отношении импорта и экспорта правила несколько иные. Товары, экспортируемые из Мексики в другие страны, не облагаются НДС. Более того, производители могут возместить НДС, взимаемый с определенных импортируемых материалов, с помощью процесса скидки.

При импорте IVA рассчитывается на основе цены материала на момент его отправки с зарубежного завода, на котором он был произведен, в дополнение к любым транспортным расходам, страховке или пошлинам, понесенным во время его перевозки. Налог взимается наличными при пересечении границы.

Наиболее заметным исключением из стандартных правил IVA является временный импорт. Благодаря сертификации НДС и IEPS производители не обязаны платить НДС за любые материалы, импортируемые в Мексику для обработки, сборки или отделки товаров, которые впоследствии будут экспортироваться.

Однако есть некоторые условия для получения полной выгоды от льготы по налогу на добавленную стоимость. В результате пересмотра Правил внешней торговли в 2020 году некоторые льготы по НДС снизились для всех, кроме Уполномоченных экономических операторов (OEA). Компании, сертифицированные OEA, которые посредством своей регистрации подтверждают, что они уже соответствуют определенным таможенным стандартам, могут получить более широкий спектр налоговых льгот по сравнению с компаниями, сертифицированными по НДС.

Эта реформа также влияет на скорость обработки вашего возмещения налога на добавленную стоимость.В соответствии с недавними изменениями обработка возврата может занять более 40 дней, хотя была предложена налоговая реформа, чтобы ускорить время обработки этих скидок.

Процесс скидки IVA в Мексике

Чтобы начать процесс получения скидки, компании должны сначала получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в Федеральном реестре налогоплательщиков (Registro Federal de Contribuyentes или RFC). Люди в Мексике часто имеют при себе небольшую пластиковую карточку, на которой указан номер, а также имя и адрес человека или корпорации.Перед совершением транзакции, по которой вы планируете запросить возврат, обязательно предоставьте продавцу свой ИНН.

Затем поставщик должен предоставить вам официальную квитанцию, известную как «фактура» или цифровая налоговая квитанция (CFDI). Это не то же самое, что стандартная простая квитанция, и мексиканские налоговые органы не примут документ, выходящий за рамки фактуры. Фактура включает официальную налоговую печать продавца, которая включает его номер RFC и контактную информацию, описание того, что было куплено, и налоги, включенные в продажу, в дополнение к другим требованиям, таким как форма оплаты и спецификация при покупке. оформляется в кредит или наличными.

Кроме того, налоговые органы потребуют, чтобы название юридического лица было на всех фактурах. Не используйте псевдоним, имя администратора базы данных или другое имя объекта при защите этого документа. Сохраните эти квитанции и ежемесячно отправляйте в Министерство финансов (Secretaria de Hacienda) для обработки скидки.

Ваучеры должны выдаваться в электронном виде, поскольку они заверены третьей стороной, уполномоченной Министерством финансов для подтверждения их действительности. Эти ваучеры должны храниться в электронном виде и регистрироваться в бухгалтерских книгах компании, запрашивающей баланс в пользу НДС.

Процесс защиты этой фактуры может означать, что во время рутинных деловых операций потребуется немного больше времени для обеспечения необходимой документации, но оно того стоит. Однако при работе с этим процессом важно обращать внимание на детали. Ошибка может не стоить вам возмещения, но может значительно задержать получение этого возмещения.

Обработка сальдо возмещения НДС становится все более сложной, поскольку требования для обоснования возмещения финансовым властям продолжают расти.Однако, если ваши покупки важны для операций, выполняемых компанией, например, для обеспечения соблюдения нормативных требований, важно обеспечить безопасность этой цифровой налоговой квитанции. Вы должны подтвердить свое требование, представив его вместе с доказательством операций, а также контрактами или документами от самих поставщиков для подтверждения их законности. Примеры включают представление бухгалтерских записей и доказательств оплаты соответствующих счетов-фактур или фронтов для внешнеторговых операций.

Поставщик убежища может предложить клиентам дополнительный уровень бдительности при работе с поставщиками и обеспечении того, чтобы они выполняли свои налоговые обязательства и при выдаче CFDI. Поставщик приюта также может помочь вам быть в курсе любых соответствующих изменений в законах или связаться с властями Мексики. Эта поддержка помогает обеспечить своевременное представление всей документации, а также быстрое восстановление запрошенных возмещений для предотвращения проблем с движением денежных средств.

Упростите возврат IVA

Любой производитель, работающий в Мексике, должен иметь базовое представление о мексиканской налоговой системе.Хотя это более важно для производителей, работающих в Мексике в качестве иностранного дочернего предприятия, находящегося в полной собственности, компании, работающие под эгидой поставщика жилищных услуг, также должны понимать эти требования. Это понимание не только гарантирует, что все сотрудники компании хранят соответствующую документацию во время бизнес-транзакций, но также дает прекрасное представление обо всех преимуществах экономии, доступных благодаря производству в Мексике.

К счастью, получение скидок IVA не должно быть сложным.Tetakawi помогает клиентам ориентироваться в оформлении документов, необходимых для обеспечения этих скидок на импорт и другие важные покупки. Работа с опытным партнером в управлении процессами для таможни может сэкономить вашей компании время и деньги в долгосрочной перспективе. Чтобы узнать, как вы можете получить более эффективную поддержку по возврату IVA в Мексике, свяжитесь с Tetakawi сегодня.

Получаете ли вы возмещение медицинских расходов, даже если вы не платили налогов? | Финансы

Автор: Марк Кеннан | Рецензент: Алисия Бодин, сертифицированный главный финансовый тренер Ramsey Solutions | Обновлено 6 марта 2019 г.

Поездки к врачу могут быстро накапливаться, особенно если ваша страховка не оплачивает счет.Налоговая служба предоставляет небольшое облегчение в виде вычета из федерального подоходного налога для расходов, которые вы оплачиваете из своего кармана. Но, если у вас изначально нет налоговых обязательств, вычет медицинских расходов вам не поможет.

Наконечник

Вычет медицинских расходов только помогает компенсировать налоговый счет. Вы не можете получить возврат налога на медицинские расходы, если у вас нет налоговой задолженности.

Вычет из медицинских расходов

Вычет из медицинских расходов позволяет списать ваши медицинские расходы, превышающие 7.5 процентов вашего скорректированного валового дохода. Это могут быть расходы, которые вы оплачиваете для себя, своего супруга или иждивенцев, но не любые расходы, покрываемые страховкой или которые вам возместили посредством страхования. Например, если вы платите 11 000 долларов на медицинские расходы, а ваш скорректированный валовой доход составляет 90 000 долларов, вы можете вычесть только 4250 долларов.

В качестве вычета ваши медицинские расходы только уменьшают ваш налогооблагаемый доход, а не напрямую снижают ваши налоги или генерируют возмещение. Для целей расчета налоговых обязательств наличие налогооблагаемого дохода в размере 0 долларов приводит к тому же результату, что и отрицательный налогооблагаемый доход.Итак, если ваш доход уже составляет 0 долларов, дополнительные медицинские налоговые вычеты не могут еще больше снизить ваши налоговые обязательства, потому что ваш налогооблагаемый доход не уменьшится.

Тот факт, что вы уже получаете возмещение налога, не означает, что удержание медицинских расходов не приведет к дальнейшему увеличению суммы возмещения. Если вы в течение года удерживали слишком большую сумму из своей зарплаты, вы имеете право на возмещение не потому, что вы не задолжали никаких налогов, а потому, что вы уже заплатили больше, чем должны. Если вы прибегнете к вычету медицинских расходов, вы можете еще больше уменьшить свой налоговый счет, увеличив размер возмещения.Например, предположим, что из вашей зарплаты было удержано 8000 долларов, а вы задолжали 7000 долларов в виде налогов. Вы имеете право на возмещение в размере 1000 долларов США. Если вы прибегнете к вычету медицинских расходов, который снизит ваш налог на 500 долларов, ваш возврат достигнет 1500 долларов.

Планирование ваших вычетов по годам

Ваши медицинские расходы вычитаются в тот год, когда вы их оплачиваете, а не в год получения медицинских услуг, что дает вам некоторый контроль над тем, когда вы получаете вычет. Например, если вы не будете должны платить налоги в этом году, но ожидаете выплаты в следующем году, вы сможете оплатить медицинские счета, понесенные к концу года, в январе следующего года, а не в декабре.В качестве альтернативы, если вы не планируете платить налоги в следующем году, подумайте о предоплате медицинских расходов до конца года, чтобы вы могли списать их в текущем году, когда у вас есть налоги к уплате. Чтобы потребовать медицинские расходы, вам необходимо заполнить первый раздел Приложения A, а затем указать общий допустимый вычет в строке 8 1040.

Возврат НДС Ирландия | Советы покупателям

Этот сайт приносит доход за счет партнерства с тщательно отобранными туристическими брендами и / или покупок, совершаемых через ссылки на них.Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Узнайте, почему это важно.

Это печальный факт; в какой-то момент ваш волшебный отпуск в Ирландии подойдет к концу.

По мере того, как вы пакуете чемоданы, решая, какие сувениры безопасны для проверки, а какие нужно взять с собой, вам необходимо подготовить информацию о возмещении НДС, чтобы ее сдать в аэропорту до отъезда.

Что такое НДС?

Проще говоря, НДС — это налог на добавленную стоимость.В США проще всего его приравнять к налогу с продаж. За исключением Ирландии, НДС уже добавлен к цене того, что вы покупаете, а не добавлен в конце.

Ставки НДС

варьируются от 9% до 25% и применяются практически ко всем продуктам, которые вы покупаете, за исключением продуктов питания, детской одежды, медицинских услуг и покупок в некоммерческих организациях.

Посетители Ирландии, не входящие в Европейский Союз, могут довольно легко получить возмещение НДС — вам просто нужно убедиться, что вы получили формы при совершении покупки, и вы должны не забыть заполнить документы перед отъездом из Ирландии.

НДС и советы по покупкам в Ирландии

Хотя НДС добавляется к большинству товаров, купленных в Ирландии, вы не получите возмещение за каждый купленный товар. Проживание в отеле, аренда автомобилей и питание в ресторане — это лишь некоторые из покупок, которые вы совершите без возмещения НДС.

Большинство магазинов признают вас туристом, но всегда полезно запросить НДС при выезде. НДС Ирландии имеет 4 системы возмещения; первые два из перечисленных — это те, с которыми я сталкиваюсь чаще всего.

Подробнее: Лучшие сувениры Ирландии для всех, кого вы знаете

Планета

С Planet вы получите подробную квитанцию ​​при оформлении заказа. В нем указано, что вы купили, сколько вы заплатили НДС и в каком магазине вы совершили покупку. Клерк подпишет и подтвердит покупку, а затем передаст вам квитанцию, часто в конверте.

Перед тем, как покинуть Ирландию, вам необходимо заполнить нижнюю часть квитанции и либо отправить ее, либо сдать на стойке Planet в аэропорту, когда вы покидаете Ирландию.

Совет: несколько квитанций для Planet можно вложить в один конверт, если возмещение предназначено для одного человека или семьи. Разные люди, разные конверты.

FEXCO Покупки без уплаты налогов

Моя любимая система, поскольку вам не нужно иметь дело с десятками квитанций, является карта Horizon от FEXCO Tax Free. Вся информация хранится на карте, что упрощает процесс без возможности потерять квитанции.

Если магазин использует карту Horizon, они спросят, есть ли она у вас.Если нет, они дадут вам карту. Один — это все, что вам нужно, независимо от того, сколько разных магазинов вы посещаете. Просто предъявите карту, когда будете делать покупки. Он будет пролистан, и информация будет зарегистрирована для этого номера карты.

Некоторые розничные продавцы немедленно снимают НДС в точках продаж, в то время как другие получают возврат денег. Опять же, вся информация сохраняется на карту.

Теперь вы должны сделать одну вещь … Зарегистрируйте карту онлайн. Это довольно просто и займет всего несколько минут.Автоматизированные киоски есть у стойки Fexco в аэропортах Дублина и Шеннона, что позволяет легко требовать уплаты НДС в пункте отправления. Просто введите номер карты и запрашиваемую информацию. В киоске будет распечатана квитанция, в которой будет указано, был ли НДС возвращен при продаже или будет получено возмещение через чек или кредит на карту, которую вы использовали.

Совет: перед поездкой вы можете получить карту Horizon. Это очень удобно, если вы не думаете, что у вас будет доступ к компьютеру или Интернету во время поездки.Карта Horizon также предлагает эксклюзивные скидки, поэтому перед поездкой удобно проверять веб-сайт.

Global Tax Refund Shopping

Как и Planet, Global Blue предоставляет вам подробную квитанцию, которую нужно сдать при выезде из Ирландии. В отличие от других возмещений, Global Blue вернет вам денежные средства в выбранной вами валюте. Возврат средств на вашу кредитную карту также возможен.

Совет. Global Blue также имеет приложение для отслеживания возвратов и поиска ближайших мест, где можно сэкономить на налогах.

Возврат в магазине

В некоторых магазинах, часто более крупных, может быть предусмотрена опция «возврат в магазине». В этом случае магазин просто снимет НДС в точке продажи, предоставит вам подробную квитанцию ​​и конверт для одной из компаний, осуществляющих возврат. Если вы платите наличными и в магазине есть система «возврата в магазине», вы будете платить НДС, и магазин отправит чек, как правило, в течение 6-8 недель.

Совет. Не забудьте взять квитанцию ​​и сдать ее (или указать на карте Horizon), иначе возврат средств может быть переведен на вашу карту после вашего возвращения домой.

Сдача возмещения НДС в аэропорту

Пункты возврата НДС вы найдете сразу после досмотра и перед таможней в аэропортах Дублина и Шаннон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *