Налог ффомс: Страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС в 2019 году — Контур.Экстерн — СКБ Контур

Содержание

Платить ли страховые взносы за иностранных рабочих?

Прежде чем уплачивать страховые взносы за иностранных граждан или отказаться от этого, работодатель должен выяснить, в каком статусе работник находится на территории Российской Федерации.


1.Временно пребывающий


Получать СНИЛС и уплачивать страховые взносы за иностранного работника в статусе «временно пребывающий» необходимо в том случае, если с таким сотрудником заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера.
Взносы с выплат временно пребывающим иностранцам платят только на страховую часть трудовой пенсии независимо от года рождения сотрудника, в соответствии с тем тарифом, по которому уплачивает организация.
Взносы в ФОМС на выплаты в пользу временно пребывающих иностранцев не начисляются, поскольку данная категория граждан не подлежит медицинскому страхованию. Однако взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний за таких работников уплачиваются.


2.Временно проживающий


За временно проживающего сотрудника необходимо уплачивать взносы, если с ним заключен как трудовой, так и гражданско-правовой договор. Причем трудовой договор может быть срочным и бессрочным.

Страховые взносы, как и в случае с временно пребывающими гражданами, уплачиваются только на страховую часть пенсии, независимо от года рождения иностранца, в соответствии с тем тарифом, по которому уплачивает организация. Однако взносы в Федеральный Фонд Обязательного Медицинского страхования начисляются в том же порядке, что и для российских граждан.


3.Постоянно проживающий


Постоянно проживающие, или, говоря проще, имеющие вид на жительство граждане приравниваются к российским гражданам. Поэтому все взносы (в ПФР, в ФФОМС) с выплат нужно начислять им так же, как с доходов российских работников. При этом не имеет значения, по какому договору трудится иностранец. Это может быть трудовой (срочный и бессрочный) договор или договор гражданско-правового характера.

И в ПФР, естественно, нужно платить взносы и на страховую и на накопительную часть трудовой пенсии (в том случае, если гражданин выбрал формирование накопительной пенсии).


4.Высококвалифицированные иностранные специалисты


С выплат в пользу высококвалифицированных иностранных специалистов страховые взносы не начисляются.

Письмо ФФОМС от 31.03.2003 N 825/30-2 «Об уплате налога на прибыль страховыми медицинскими организациями, осуществляющими обязательное медицинское страхование»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ПИСЬМО

от 31 марта 2003 г. N 825/30-2

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ СТРАХОВЫМИ

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в связи с обращениями, поступающими от территориальных фондов ОМС и страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование, по вопросу уплаты налога на прибыль с остатка средств резерва финансирования предупредительных мероприятий по состоянию на 01. 01.2002 разъясняет следующее.

В связи с введением с 01.01.2002 главы 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2002 N 121 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам налогообложения прибыли организаций» Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.1994 N 491 «Об особенностях определения налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль страховщиками» признано утратившим силу.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 05.09.2002 N ВМ-П12-58пр соответствующими федеральными органами исполнительной власти и Федеральным фондом ОМС совместно с Всероссийским союзом страховщиков разработан и проходит процедуру согласования проект Федерального закона «О внесении дополнений и изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

До принятия вышеуказанного Федерального закона по действующим нормам Налогового кодекса Российской Федерации остаток средств резерва финансирования предупредительных мероприятий по состоянию на 01. 01.2002 подлежит включению в налогооблагаемую базу страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование.

В соответствии с п. 7 Положения о страховых медицинских организациях, осуществляющих обязательное медицинское страхование, утвержденного Постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 11.10.1993 N 1018 (в ред. от 19.08.1998 N 619) (далее — Положение), страховые платежи по обязательному медицинскому страхованию, поступившие от территориального фонда ОМС в соответствии с заключенными страховой медицинской организацией договорами, используются на оплату медицинских услуг, на расходы по ведению дела по обязательному медицинскому страхованию, формирование резервов (оплаты медицинских услуг, финансирования предупредительных мероприятий и запасного резерва) и оплату труда работников, занятых обязательным медицинским страхованием.

Временно свободные средства резерва оплаты медицинских услуг, запасного резерва и резерва финансирования предупредительных мероприятий по обязательному медицинскому страхованию могут размещаться в банковских депозитах и инвестироваться в высоколиквидные ценные бумаги (п.

9 Положения).

По окончании отчетного периода определяются финансовые результаты проведения обязательного медицинского страхования путем сопоставления доходов и расходов.

Превышение доходов над расходами определяется отдельно по операциям медицинского страхования и по операциям, связанным с инвестированием резервов.

Доходы, полученные от инвестирования средств резервов, в случае их неиспользования на покрытие расходов по оплате медицинских услуг направляются на пополнение соответствующих резервов по нормативам, устанавливаемым территориальным фондом обязательного медицинского страхования, а оставшиеся средства являются доходом страховой медицинской организации (п. 10 Положения).

В связи с вышеизложенными правовыми нормами Федеральный фонд ОМС полагает, что доходы, полученные страховыми медицинскими организациями от инвестирования средств резервов, могут направляться в сформированные резервы по нормативам, устанавливаемым территориальным фондом обязательного медицинского страхования, и на уплату налога на прибыль с остатка средств резерва финансирования предупредительных мероприятий по состоянию на 01.

01.2002.

Директор

A.M.ТАРАНОВ

Как происходит начисление страховых взносов в 1С 8.3 Бухгалтерия

В конфигурации 1С 8.3 Бухгалтерия имеется встроенная возможность по начислению и расчету всех необходимых страховых взносов по зарплате работников, которые уплачиваются и отражаются в отчетности. Для правильного отражения нужно настроить некоторые параметры.

По учету взносов настройка осуществляется в разделе «Зарплата и кадры» пункт «Настройки учета зарплаты». Проходим в раздел «Классификаторы» на вкладку «Страховые взносы»:

Здесь есть перечень установленных параметров: список с действующими скидками, виды доходов по взносам, значение предельной величины базы, тарифы и другое. Их можно дополнить или скорректировать в ручном режиме:

Чтобы настроить учет взносов переходим на вкладку «Главное», «Учетная политика» и открываем форму «Настройка налогов и отчетов». Далее открываем вкладку «Налоги и взносы с ФОТ».

Заполняем поля:
  • Вид тарифа страховых взносов;

  • Параметры начисления дополнительных взносов – при необходимости отмечаем галочками профессии, которые предусмотрены в штате;

  • Взносы от НС и ПЗ – указывается процентная ставка, утвержденная органами ФСС.   


По каждому сотруднику производятся начисления зарплаты, больничных или отпускных. Данные видны, если пройти на вкладку меню «Зарплата и кадры», далее раздел «Справочники и настройки» пункт «Начисления».

Параметр по обложению взносами указывается непосредственно по каждому начислению в пункте «Вид дохода»:

Для осуществления правильного учета взносов в БУ необходимо указывать статью затрат.

В программе 1С присутствуют внесенные в конфигурацию такие статьи, как:

Хочется обратить внимание, что статья затрат по взносам имеет прямую зависимость от статьи затрат по начислениям.

Для ознакомления проходим на вкладку «Зарплата и кадры», далее раздел «Справочники и настройки» пункт «Статьи затрат по страховым взносам»:

Возможно добавление новых статей с привязкой к статье по начислению.

Начисление страховых взносов осуществляется в автоматическом режиме по документу «Начисление зарплаты» вместе с начислением зарплаты:

После чего на вкладке «Взносы» будут отображены все данные по рассчитанным страховым взносам на основании тарифа по данной организации и виду начисления дохода. Аналогичную информацию можно просмотреть в проводках документа:

Если проследовать на вкладку меню программы «Зарплата и кадры» раздел «Зарплата» и открыть пункт «Отчеты по зарплате», то можно увидеть подробную аналитику всех начисленных взносов за выбранный период по всем сотрудникам:

Через отчет «Анализ взносов в фонды» можно просмотреть также детальные начисления в виде аналитической таблицы, где будут отображены необлагаемые начисления и превышения предельной базы (если присутствуют):

Из раздела «Отчеты по зарплате» можно пройти в отчет «Карточка учета страховых взносов», который возможно сформировать прямо из документа «Начисление зарплаты» на вкладке «Взносы».


О форме 1040, Декларация по индивидуальному подоходному налогу в США

Форма 1040 используется налогоплательщиками США для подачи годовой налоговой декларации.


Текущая редакция

Ниже приводится общее руководство по тому, какое расписание (я) вам нужно будет зарегистрировать. (См. Инструкции к Форме 1040 для получения дополнительной информации о пронумерованных расписаниях.) Для Списка А и других буквенных расписаний см. Таблицы формы 1040.

ЕСЛИ ВЫ … ЗАТЕМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
Иметь дополнительный доход, например, пособие по безработице, денежные призы или вознаграждения, выигрыши в азартных играх.Имейте какие-либо вычеты, такие как вычет процентов по студенческому кредиту, налог на самозанятость, расходы на преподавателя. Приложение 1 PDF
Имеют задолженность по другим налогам, таким как налог на самозанятость, налоги на домашнюю занятость, дополнительный налог на IRA или другие соответствующие пенсионные планы и счета с льготным налогообложением, AMT, или вам необходимо произвести авансовый возврат избыточного налогового кредита.
Приложение 2 PDF
Может потребовать любой кредит, который вы не запрашивали в форме 1040 или 1040-SR, например иностранный налоговый кредит, кредит на образование, общий бизнес-кредит.Иметь другие платежи, например сумму, уплаченную с просьбой о продлении срока подачи или удержания излишка налога на социальное обеспечение. Приложение 3 PDF

Последние изменения

Налоговый режим пособий по безработице

Форма 1040, 1040-SR или 1040-NR, строка 3a, Квалифицированные дивиденды — 06-APR-2021

Расширение архива и другое облегчение для файловых систем формы 1040 PDF

Маски и другие средства индивидуальной защиты для предотвращения распространения COVID-19 не облагаются налогом

Заявление IRS — Закон о американском плане спасения от 2021 года

Новое исключение выплаты компенсации по безработице в размере до 10 200 долларов — 24 марта 2021 г.

Специальный период регистрации в системе медицинского страхования до 15 мая 2021 г. — 8 марта 2021 г.

Отчетность о зачетах для оплаты квалифицированных больных и отпускных по семейным обстоятельствам в валовом доходе — 01-МАР-2021

Исправление к инструкциям к формам 1040 и 1040-SR — 08-FEB-2021

Отчетность о сверхнормативных удержаниях при прекращении наследства или траста в формах 1040, 1040-SR и 1040-NR за 2018 налоговый год и 2019 налоговый год — 10-JUL-2020

Ограничение коммерческих убытков для некоторых налогоплательщиков отменено на 2018, 2019 и 2020 годы —19-МАЙ-2020

Освобождение налогоплательщиков в определенные сроки, связанные с налогообложением, в связи с пандемией коронавируса — 14-APR-2020

Договоренности о микрозахватах — 23 марта 2020 г.

Отчетность, относящаяся к разделу IRC 965 о возвратах за 2017 год –- 08-МАР-2018


Другие предметы, которые могут вам пригодиться

Расписания для Формы 1040 и Формы 1040-SR

О Приложении D (Форма 1040 или 1040-SR), Прибыли и убытки от капитала

Информация о Приложении D (Форма 1040 или 1040-SR), приросте капитала и убытках, включая последние обновления, соответствующие формы и инструкции о том, как подавать. Используйте Таблицу D, чтобы сообщить о продажах, обменах или некоторых вынужденных преобразованиях основных средств, определенном распределении прироста капитала и безнадежных долгах, не связанных с коммерческой деятельностью.

О Приложении E (Форма 1040 или 1040-SR), Дополнительный доход и убыток

Информация о Таблице E (форма 1040 или 1040-SR), дополнительном доходе и убытках, включая последние обновления, соответствующие формы и инструкции о том, как подавать. Таблица E используется для отчета о доходах от сдачи в аренду собственности, роялти, партнерских отношений, S-корпораций, имений, трастов и остаточных долей в REMIC.

О графике EIC (форма 1040 или 1040-SR), зачет заработанного дохода

Информация о расписании EIC (форма 1040 или 1040-SR), заработанном доходе, включая последние обновления, соответствующие формы и инструкции о том, как подавать. График EIC (форма 1040 или 1040-SR) используется заявителями, которые претендуют на кредит заработанного дохода, чтобы предоставить IRS информацию о соответствующем ребенке.

О графике SE (форма 1040), налог на самозанятость

Информация о Таблице SE (Форма 1040), Налоге на самозанятость, включая последние обновления, соответствующие формы и инструкции о том, как подавать.Таблица SE (Форма 1040) используется самозанятыми лицами для расчета налога на самозанятость, подлежащего уплате с чистой прибыли.

О Таблице 8812 (Форма 1040), Дополнительный детский налоговый кредит

Информация о Приложении 8812 (Форма 1040), Дополнительном налоговом вычете на ребенка, включая последние обновления, соответствующие формы и инструкции о том, как подавать. Используйте Таблицу 8812 (Форма 1040), чтобы рассчитать дополнительный налоговый кредит на ребенка. Дополнительная налоговая льгота на ребенка может вернуть вам деньги, даже если вы не обязаны платить налоги.

Получите налоговые формы | УСАГов

Убедитесь, что у вас есть формы, необходимые для подачи налоговой декларации. Узнайте о налоговых формах, инструкциях и публикациях 2020 г. Узнайте, что делать, если вы не получили W2 вовремя, и узнайте, как запросить копии ваших предыдущих налоговых деклараций.

Получить налоговые формы и публикации

Если вы подаете налоговую декларацию в бумажном виде, вам понадобятся копии некоторых форм, инструкций и рабочих листов.

Получите федеральные налоговые формы

Получите формы, инструкции и публикации за текущий год бесплатно в налоговой службе (IRS).

Вы также можете бесплатно найти печатные версии многих форм, инструкций и публикаций в вашем районе по адресу

Новая форма 1040 для пожилых людей

IRS выпустила новую форму для подачи налоговой декларации для людей старше 65 лет. Это более удобная для чтения версия формы 1040. Он имеет более крупный шрифт, меньшее затенение и такие функции, как стандартная диаграмма вычитания.Форма является необязательной и использует те же расписания, инструкции и приложения, что и обычная форма 1040.

Доступные формы

IRS предоставляет множество форм и публикаций в доступных форматах. Сюда входят PDF-файлы со специальными возможностями Раздела 508 и формы Брайля или текстовые формы. У них также есть формы за предыдущие налоговые годы.

Государственные налоговые формы

Загрузите налоговые формы и инструкции вашего штата бесплатно.

Получите W-2 до уплаты налогов

Работодатели должны выслать вам ваш W-2 до 31 января в отношении доходов за предыдущий календарный год работы.Эта форма показывает ваш годовой доход и удержанные с него налоги.

Если вы не получили W-2

Если вы не получили W-2 до 31 января, сообщите об этом своему работодателю. Если это не помогло, выполните следующие действия, чтобы получить W-2.

Если ваш W-2 неправильный

Если ваш W-2 неправильный, следуйте этим инструкциям, чтобы получить исправленный.

Помощь работодателям

IRS предлагает ресурсы о том, где, когда и как работодатели могут подавать формы W-2 для сотрудников.

1099 Отчеты о прибылях и убытках

Компании и государственные учреждения используют формы 1099 для сообщения о различных типах доходов в Налоговую службу (IRS). Эти виды доходов не включают заработную плату, оклады и чаевые. Узнайте о типах формы 1099, что делать, если вы заметили какие-либо ошибки, и как получить копию, если вы ее не получили.

Неверная или отсутствующая форма 1099

Обратитесь в компанию или государственное учреждение, если:

Общие типы форм 1099

  • 1099-MISC для работы по контракту и внештатной работы, азартных игр, выигрышей и т. Д.

  • 1099- INT для выплаты процентов по банковскому счету

  • 1099-DIV для инвестиционных распределений и дивидендов

  • 1099-R для выплат по пенсионным счетам с:

    • 401 (k) счетов

    • IRAs

    • Сбережения Планы

    • Аннуитеты

    • Пенсии

  • 1099-S для дохода от продажи недвижимости

Каждое предприятие или агентство должно:

  • 52 Заполнить форму 1099

    для каждой транзакции Сохраните копию для своих записей

  • Отправьте копию в IRS и себе.Вы должны получить свою копию к началу февраля (или к середине февраля для формы 1099-B).

Вы должны включить этот доход в свою федеральную налоговую декларацию.

Обратитесь в IRS

Если вы запросили форму 1099 у компании или агентства и не получили ее, обратитесь в IRS. Время ожидания для разговора с представителем может быть долгим.

Получите копии и выписки из ваших налоговых деклараций

Вам может потребоваться копия или расшифровка налоговой декларации за предыдущий год.IRS приостановило обработку налоговых отчетов до дальнейшего уведомления.

Получите стенограмму налоговой декларации

Стенограмму — это компьютерная распечатка информации о вашей декларации. Иногда стенограмма является приемлемой заменой точной копии вашей налоговой декларации. Вам может понадобиться стенограмма при составлении налоговой декларации. Они часто используются для проверки статуса декларации о доходах и налогах при подаче заявления на получение ссуд и государственных пособий.

Свяжитесь с IRS, чтобы получить бесплатную расшифровку стенограммы онлайн или по почте.Создайте и войдите в свою учетную запись на IRS.gov, чтобы читать, распечатывать или загружать свои стенограммы.

Получите государственную декларацию

Чтобы получить копии налоговых деклараций штата, обратитесь в налоговый департамент вашего штата.

У вас есть вопрос?

Задайте реальному человеку любой вопрос, связанный с государством, бесплатно. Они дадут вам ответ или сообщат, где его найти.

Последнее обновление: 29 марта 2021 г.

Ключевые формы IRS и налоговые публикации на 2021 год

Формы IRS — это документы, используемые для сообщения об определенных финансовых операциях, расчета причитающихся налогов или подготовки налоговых деклараций.Существуют сотни видов форм IRS, и IRS ежегодно переиздает многие из них, чтобы внести изменения в налоговые правила. К счастью, о большинстве из них вам, вероятно, не нужно заботиться.

Где я могу получить формы IRS?

Есть пять способов получить формы IRS для уплаты налогов.

  1. Хорошие налоговые пакеты программного обеспечения предлагают пустые формы IRS, которые вы можете просмотреть в процессе подготовки налоговой декларации.

  2. На веб-сайте IRS есть налоговые формы IRS, которые вы можете скачать в формате PDF или распечатать.IRS также предлагает готовые для Брайля форматы, которые работают с увеличителями экрана, программным обеспечением для чтения с экрана или тисненой печатью.

  3. Посетите библиотеку или почтовое отделение. Многие предлагают бесплатные налоговые формы во время сезона подачи документов. Вы также можете попробовать посетить местный офис IRS (так называемый Центр помощи налогоплательщикам).

Общие формы IRS, которые вы должны знать (и где их получить)

Вот общие формы и графики IRS, о ​​которых вы должны знать, прежде чем подавать налоговую декларацию.Три из них — W-2, 1098 и 1099 — представляют собой формы IRS, которые могут быть отправлены вам с информацией, которая вам понадобится для подачи налоговой декларации. Остальные — это формы IRS, которые вам, возможно, придется заполнить при подготовке налоговой декларации.

Форма 1040 и форма 1040-SR: Дедушка форм IRS

Форма 1040 IRS — это стандартная форма федерального подоходного налога, которую люди используют для отчета о своем доходе, получения налоговых вычетов и кредитов, а также для расчета суммы возврата налога счет за год.Есть три графика, которые вам, возможно, придется придерживаться, а может и нет, в зависимости от вашей налоговой ситуации и от того, хотите ли вы требовать определенных вычетов и кредитов. Некоторым людям, возможно, не придется заполнять какие-либо из этих новых форм IRS. Раньше было три разновидности формы 1040 (1040EZ, 1040A и «длинная форма» 1040). Они касались простых и сложных налоговых ситуаций. Теперь есть только 1040 и 1040-SR для пожилых людей. (Как это работает.)

Вы можете получить эту форму IRS и инструкции к ней здесь.

Приложение A: для детализации

Подробнее об этой форме IRS можно узнать здесь.

Таблица B: Отчетность по процентам и дивидендам

В этой форме подсчитываются все налогооблагаемые проценты и дивиденды на сумму свыше 1500 долларов, которые вы получили в течение года. Обратите внимание на слово «облагаемый налогом». Чем ниже общая сумма, тем меньше ваш налоговый счет, что является одной из причин, по которой учетные записи с налоговыми льготами, такие как IRA и 401 (k) s, могут быть настолько ценными — они могут помочь сократить ваш налогооблагаемый доход.

Вы можете получить эту форму IRS и инструкции к ней здесь.

График C: для фрилансеров или малого бизнеса

График C — это то, что вы используете, чтобы сообщать о прибылях и убытках от фрилансеров, дополнительных подработок или работы подрядчика. Кроме того, здесь вы можете вычесть расходы, связанные с ростом и развитием вашего бизнеса, такие как расходы на рекламу, домашний офис или канцелярские товары. (Как это работает.)

Вы можете получить эту форму IRS и инструкции к ней здесь.

График D: прирост капитала

Если вы торгуете акциями, облигациями или другими инструментами, График D предназначен для вас, потому что именно в нем вы подсчитываете свой прирост капитала и убытки за год.Если вы похожи на большинство инвесторов, некоторые из ваших инвестиций, вероятно, преуспели, а некоторые — нет. Сообщайте оба типа: до 3000 долларов из ваших чистых убытков могут быть вычтены (1500 долларов для тех, кто состоит в браке и подает отдельно), и в Графике D происходит это математическое волшебство. Для этого вам, вероятно, понадобится информация из других форм IRS, называемых 1099 (см. Ниже). (Как это работает.)

Вы можете получить эту форму IRS и инструкции к ней здесь.

W-2: Доход от работы

W-2 — это форма IRS, которую ваш работодатель отправляет вам в январе или феврале.W-2 показывает, среди прочего, сколько ваш работодатель заплатил вам в течение года, сколько вы внесли в пенсионный план своей компании и сумму налогов, удерживаемых от вашего имени. Копия отправляется в IRS, поэтому убедитесь, что вы сообщаете эту информацию точно. (Как это работает.) Примечание: у W-2 есть двоюродный брат по имени W-4, который вы заполняете на работе. Если в прошлом году вы получили огромную сумму возмещения, заполните новую форму W-4, чтобы уменьшить удержание, иначе вы можете напрасно жить на меньшую часть своей зарплаты в течение всего года.(Как это работает.)

Вы можете получить эту форму IRS и инструкции к ней здесь.

Форма 1098: Выплаченные вами проценты по ипотеке

Если у вас есть ипотечный кредит, вы получите одну из этих форм IRS по почте. Он показывает проценты (более 600 долларов), которые вы уплатили по жилищному кредиту в течение года, и что проценты по ипотеке, как правило, вычитаются. Студенты могут получить 1098-T, который сообщает о внесенных ими платах за обучение, или 1098-E, который сообщает о процентах, которые они заплатили по своим студенческим ссудам. Проценты по студенческому кредиту и плата за обучение также могут вычитаться.(Как это работает.)

Вы можете получить эти формы IRS и инструкции к ним здесь.

Форма 1099: различные формы дохода, которые вы получили

Налоговая форма 1099 бывает нескольких видов, но большая четверка — это 1099-DIV, 1099-INT, 1099-OID и 1099-MISC или 1099-NEC. Эти формы IRS представляют собой записи о доходах, которые вы получили от источника, отличного от вашего работодателя, и тот, кто отправил вам форму, также отправил копию в IRS, поэтому не забудьте сообщить об этом в своем возвращении. Короче говоря, 1099-DIV сообщает о дивидендах и распределении от инвестиций; 1099-INT сообщает о процентах, полученных вами от инвестиций; 1099-OID появляется, когда вы покупаете облигацию или вексель по цене ниже номинальной; а 1099-MISC и 1099-NEC предназначены для большей части всего остального, не полученного в результате инвестиций, например денег, которые клиент заплатил вам за внештатную работу.(Как это работает.)

Вы можете получить эти формы IRS и инструкции к ним здесь.

Форма 1040X: для изменения или исправления налоговой декларации

Если вы подали налоговую декларацию, а затем поняли, что допустили ошибку, 1040X сохранит ваш бекон. Вам может потребоваться приложить копии других ваших налоговых форм при подаче. Если вы обнаружите, что задолжали больше из-за своей ошибки, вы все равно можете заплатить онлайн. (Как это работает.)

Вы можете получить эту форму IRS и инструкции к ней здесь.

Форма 4868: продление

Подайте эту форму в IRS до крайнего срока в апреле — вы можете сделать это даже через Интернет — и вы купите себе налоговое продление до октября.Будьте осторожны: вы должны хорошо оценить свою задолженность IRS и отправить часть или всю эту сумму вместе с запросом на продление. Если расчетный платеж, который вы отправите в апреле, окажется меньше вашей реальной задолженности, вам нужно будет выплатить проценты на разницу. И не пропустите продленный срок: IRS может наложить на вас штраф в размере 5% от суммы, причитающейся за каждый месяц или неполный месяц, за который вы просрочили возврат. (Как это работает.)

Вы можете получить эту форму IRS и инструкции к ней здесь.

Бесплатные заполняемые формы | Налог штата Вирджиния

Что такое бесплатные формы для заполнения?

Free Fillable Forms — это электронная версия налоговой декларации резидентов Вирджинии (форма 760), которая выполняет за вас математические вычисления и предлагает базовые инструкции, которые помогут вам заполнить декларацию. Нет ограничений по возрасту или доходу.

Используйте бесплатные заполняемые формы, если вы:

  • Удобно платить налоги без особых указаний,
  • Вирджиния резидент полный год (заполнение формы 760),
  • Подготовка отчета за текущий год

Резиденты и нерезиденты с неполным годом обучения должны будут использовать еще одну опцию для подготовки и подачи своей декларации.

Перейти к бесплатным заполняемым формам

Прежде чем вы начнете подавать налоговую декларацию штата Вирджиния с помощью бесплатных заполняемых форм, убедитесь, что у вас есть:

  • Копия вашей федеральной налоговой декларации за текущий год
  • Все полученные вами декларации о доходах и налогах (W-2s, 1099-G, 1099-NEC и т. Д.)
  • Расчетные суммы налоговых платежей за любой текущий год
  • Маршрут вашего банка и номера счетов при использовании прямого депозита
  • Действительный адрес электронной почты

Избегайте типичных ошибок

Чтобы избежать некоторых из наиболее распространенных причин отказа в возврате, убедитесь, что вы:

  • Вводите информацию об удержании, например, из формы W-2, только в том виде, в котором она отображается в форме.Например, оставьте поле внешнего адреса пустым, если ваш адрес является внутренним.
  • Введите ПИН-код кражи удостоверения личности только в том случае, если вы получили его по почте от налоговой службы штата Вирджиния. В противном случае оставьте это поле пустым.
  • Укажите дополнительную информацию о водительских правах на шагах 1 и 2. Если у вас нет информации о водительских правах, оставьте оба поля пустыми.
  • Заявите либо стандартный вычет, либо детализированный вычет. Вы должны требовать того же вычета, который вы заявили в своей федеральной декларации.
Дополнительные ресурсы

Важно — вы не подали заявку, если мы отклоним вашу декларацию. В течение 48 часов вы должны получить письмо по электронной почте с адреса [email protected] , в котором будет указано, приняли ли мы ваш возврат. Это будет автоматическое электронное письмо из неконтролируемого электронного письма. Если ваш возврат был отклонен, вам нужно будет снова войти в свою учетную запись, исправить любые ошибки и повторно отправить до установленного срока подачи.

Ограничения на электронную регистрацию

Несмотря на отсутствие ограничений по возрасту или доходу для использования бесплатных заполняемых форм для подготовки вашей налоговой декларации, вы, , не сможете подать онлайн-заявку , если вы потребуете любое из следующего:

  • Более 2 сложений, 3 вычитаний или 3 вычитаний
  • Любые утверждения W-2 или 1099 , кроме :
    • W-2
    • W-2G
    • 1099-R
    • 1099-MISC
    • 1099-INT
    • 1099-G

Вы по-прежнему можете использовать программное обеспечение для заполнения декларации, но вам нужно будет распечатать и отправить по почте декларацию вместо того, чтобы подавать онлайн.

Заявление об отказе от ответственности:

  • Щелкнув ссылку «Бесплатные заполняемые формы», вы покинете наш веб-сайт и войдете на частный веб-сайт, созданный, управляемый и поддерживаемый частной компанией.
  • Мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой конфиденциальности и условиями обслуживания поставщика, чтобы полностью понять, какая информация собирается этой частной компанией и как она используется.

Налоговые формы и публикации | otr

Налоговое уведомление OTR 2021-02 COVID-19 Экстренный подоходный налог и продление налога на франшизу.Узнайте больше здесь.

Форма D-40EZ больше не доступна для использования в 2019 налоговом году и позже. Налогоплательщики, которые использовали эту форму в прошлом, теперь должны использовать форму D-40.

В дополнение к формам, представленным ниже, округ Колумбия предлагает несколько услуг электронной подачи документов, которые делают подачу налоговой декларации быстрой и безопасной, а также сокращают время обработки вашего возмещения. Для получения дополнительной информации посетите наши центры обслуживания для лиц, подающих на подоходный налог с физических лиц и налогов с предприятий.

Почтовый адрес для налоговых деклараций

Налоговые формы за текущий год ( также включает в себя расчетный налог, ежемесячный налог с продаж и использования, ежемесячный налог у источника выплаты, ежеквартальный налог с продаж и использования и квартальные формы удерживаемого налога).

Разработчик программного обеспечения и формы для замены

(Доходы физических лиц и доходы от бизнеса и доходы от личного имущества )

Формы и публикации индивидуального подоходного и доверительного налогообложения

(Также включает формы расчетного налога, ежемесячного налога с продаж и использования и ежемесячного налога у источника выплаты)

Налоговые формы и публикации для предприятий

Бланки и публикации налога на недвижимое имущество

Регистратор налоговых деклараций и публикаций

Разные налоговые формы и публикации

  • Аффидевит о мошенничестве с подоходным налогом (Эта форма используется налоговым и налоговым управлением округа Колумбия для рассмотрения судебных исков о неправомерном использовании оборотных инструментов или проверки возврата налога.)

Налоговые формы за предыдущий год

Ресурсы и информация

OTR Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Места получения налоговых форм

Центр обслуживания клиентов OTR
1101 4th Street, SW, Suite W270
8:15 до 17:30

John A. Wilson Building
1350 Pennsylvania Avenue, NW, вестибюль
с 8:00 до 18:00

Судебная площадь
441 4th Street, NW, вестибюль
7:00 — 19:00

Мемориальная библиотека Мартина Лютера Кинга
901 G Street, NW
Примечание: Библиотека MLK закрыта на ремонт, но ее можно получить в библиотеках города

Municipal Center
300 Indiana Avenue, NW
с 6:30 до 20:00

Reeves Center
2000 14th Street, NW
с 7:00 до 19:00

Налоговые формы IRS Советы и видео по налогам

Последние статьи

Что такое форма 1098-E: Заявление о заинтересованности в студенческой ссуде?
Если вы заплатили проценты по квалифицированной студенческой ссуде, вы можете вычесть часть или даже все эти проценты из своей федеральной налоговой декларации.Компании, предоставляющие студенческие ссуды, используют форму IRS 1098-E, чтобы сообщить, сколько вы заплатили процентов. Заемщики получают копию этой формы, как и IRS. Читать далее…

Видео: Справочник по форме IRS 1098-T Заявление об обучении
Если у вас есть расходы, связанные с образованием, вы можете иметь право на получение кредита или вычета на образование. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о Форме 1098-T Заявление об обучении и соответствующих квалификационных расходах на образование.Читать далее…

Видео: Как бесплатно подать форму 1040EZ IRS
Большинство налогоплательщиков предпочитают подавать налоговую декларацию по самой короткой и наименее трудоемкой налоговой форме. Вот почему IRS позволяет некоторым налогоплательщикам использовать форму 1040EZ вместо более длинной формы 1040. И, возможно, даже лучше — это деньги, которые вы можете сэкономить, если имеете право на бесплатную электронную регистрацию. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как бесплатно подать 1040EZ.Читать далее…

Получение иностранного налогового кредита с помощью формы 1116
Узнайте, какой иностранный налоговый кредит вам следует знать, если вы являетесь гражданином США, живущим за границей, и как сообщить о доходах за рубежом с помощью формы 1116. Подробнее…

Что такое Приложение 3 формы 1040 IRS?
Форма 1040 уже не такая длинная, как раньше, благодаря нескольким новым расписаниям.В этой статье содержится руководство по заполнению Таблицы 3 и объясняется, каким налогоплательщикам может потребоваться ее использовать. Читать далее…

Блог TurboTax »

Получите советы и рекомендации по налогообложению, от быстрых решений до долгосрочных стратегий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *