Налог на усн: расчет налога и заполнение декларации

Содержание

Какие налоги и как нужно платить при УСН?

УСН — какие налоги платить при этой системе налогообложения? Ответ на данный вопрос дает НК РФ. При УСН какие налоги платить нужно, а от каких налогоплательщик будет освобожден, рассказывается в этой статье.

Работа по упрощенной системе налогообложения: какие налоги уплачиваются при УСН

Упрощенная система налогообложения — специальный режим, при котором налог на прибыль (для организаций), НДФЛ (для ИП) и НДС (за некоторыми исключениями) заменяются упрощенным налогом. Однако избежать уплаты прочих налогов не удастся. На это указывают пп. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ.

Какие еще есть преимущества у работы на УСН и какие недостатки, читайте в КонсультантПлюс. Пробный доступ к правовой системе можно получить бесплатно.

Так, при наличии на балансе организаций автомобилей сохраняется обязанность по уплате транспортного налога. Также действует требование об уплате земельного налога, если в собственности имеются земельные участки, используемые в хозяйственной деятельности.

Обязанность по перечислению НДС в бюджет, в частности, возникает у «упрощенцев» при совершении импортных операций (пп. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ).

Подробнее об импортных операциях см. в материале «НДС при импорте услуг: как правильно платить налог».

При определенных условиях у «упрощенца» возникает необходимость платить налог на имущество: его платят в отношении тех объектов (п. 1 ст. 378.2 НК РФ), по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Субъекты на УСН, выплачивающие дивиденды, обязаны уплачивать НДФЛ и налог на прибыль согласно ст. 214.2 , п.7 ст. 275, п.5 ст. 346.11 НК РФ.

От обязанностей налогового агента «упрощенцы» также не освобождены. Они должны в полной мере уплачивать НДФЛ за сотрудников и НДС при аренде муниципального имущества и в некоторых других случаях.

Еще два случая, в которых упрощенец должен заплатить НДС, вы найдете в КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к системе бесплатно и переходите в Типовую ситуацию.

Кроме того, необходимо уплачивать страховые взносы за сотрудников. ИП должны платить их и за себя. При этом можно уменьшить сумму налога на сумму уплаченных взносов (при УСН с объектом налогообложения «доходы») или включить уплаченные взносы в расходы (при УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы»).

Как платить налоги по упрощенке: единый налог и взносы при УСН

У юридических лиц и предпринимателей, выбравших УСН, возникает обязанность ежеквартально авансовым способом перечислять налог в бюджет (пп. 3 и 4 ст. 346.21 НК РФ). Авансы можно уменьшить за счет взносов. Так:

  • организации и ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» включают страховые взносы в расходы, уменьшающие базу для исчисления единого налога;
  • организации и имеющие наемных работников ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы» учитывают страховые взносы за работников в размере не более 50% от общей суммы налога;
  • индивидуальные предприниматели, не являющиеся работодателями, выбравшие объект «доходы», вправе уменьшить сумму налога на полный размер произведенных фиксированных платежей.

Подробнее о процедуре уменьшения налога при УСН см. в материале «Как ”упрощенцу“ уменьшить единый налог на страховые взносы».

Налоговая отчетность по УСН составляется 1 раз в год.

О том, как сдается отчетность на УСН, рассказывается в этой статье.

Итоги

УСН – это специальный режим налогообложения, при котором налогоплательщик освобождается от уплаты НДС, НДФЛ или налога на прибыль, а также налога на имущество, которое облагается налогом не по кадастровой стоимости. Однако в части НДС, НДФЛ, налога на прибыль освобождение не распространяется на случаи, когда «упрощенец» является налоговым агентом или ввозит товар на территорию РФ.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

платежи, отчетность — Финансы на vc.ru

{«id»:123510,»url»:»https:\/\/vc.ru\/finance\/123510-instrukciya-dlya-ip-na-usn-platezhi-otchetnost»,»title»:»\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0418\u041f \u043d\u0430 \u0423\u0421\u041d: \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438, \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c»,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/123510-instrukciya-dlya-ip-na-usn-platezhi-otchetnost»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/123510-instrukciya-dlya-ip-na-usn-platezhi-otchetnost&title=\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0418\u041f \u043d\u0430 \u0423\u0421\u041d: \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438, \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.

com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/123510-instrukciya-dlya-ip-na-usn-platezhi-otchetnost&text=\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0418\u041f \u043d\u0430 \u0423\u0421\u041d: \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438, \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c»,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/123510-instrukciya-dlya-ip-na-usn-platezhi-otchetnost&text=\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0418\u041f \u043d\u0430 \u0423\u0421\u041d: \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438, \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c»,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/123510-instrukciya-dlya-ip-na-usn-platezhi-otchetnost»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0418\u041f \u043d\u0430 \u0423\u0421\u041d: \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438, \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c&body=https:\/\/vc.
ru\/finance\/123510-instrukciya-dlya-ip-na-usn-platezhi-otchetnost»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

2928 просмотров

УСН для индивидуального предпринимателя. Особенности упрощенной системы налогообложения

Упрощенную систему налогообложения в РБ выбирают многие предприниматели.

Почему выбирают упрощенную систему налогообложения в Беларуси?

  • Меньше документов, так как при применении упрощенной системы налогообложения можно сдавать отчет в налоговую каждый квартал. Исключение – ИП на упрощенной системе налогообложения с НДС.
  • Меньше налогов*, так как на УСН предприниматели освобождаются от уплаты местных налогов и сборов, а также от отчислений в инновационные фонды.
  • Проще налоговый учет, так как сумма налогов исчисляется из общей прибыли. Для расчетов вам нужно лишь знать величину доходов и процент ставки для расчета налога.

*Но гос. пошлину или патентную пошлину, а также и отчисления в ФСЗН платить на УСН нужно.

Упрощенная система налогообложения в 2020 году

Всем предпринимателям по умолчанию присваивается ОСН. ИП переходит на упрощенную систему налогообложения в РБ только по собственным соображениям. Делать это можно сразу после открытия ИП в течение двадцати дней. Обратиться в МНС с просьбой о переходе на другой налоговый режим можно и позже, но применять упрощенку можно лишь со следующего календарного года. Как ИП сменить ОСН на УСН, мы расскажем ниже.

Критерии для ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения в 2020?

Упрощенная система налогообложения для ИП применима в РБ, если валовая выручка не превышает 441 000 BYN. Условия перехода на упрощенку мы расписали ниже.

Предприниматель не имеет права использовать УСН, если:

  • производит подакцизный товар;
  • реализует ювелирные изделия;
  • является резидентом ПВТ, СЭЗ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк
  • «Великий камень»;
  • профессионально участвует в рынке ценных бумаг;
  • проводит лотереи;
  • предоставляют в аренду недвижимость, которой не владеют;
  • занимается страхованием;
  • осуществляет банковскую деятельность;
  • работает в сфере игорного бизнеса;
  • реализует имущественные права на фирменные наименования, товарные знаки и знаки
  • обслуживания, географические указания и прочее;
  • работает в рамках простого товарищества.

Организации и индивидуальныепроизводящие подакцизные товары предприниматели (подп. 2.1 ст. 324 НК) реализующие (в том числе по договорам поручения, комиссии и иным аналогичным гражданско-правовым договорам) ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. При этом под ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней понимаются ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, признаваемые таковыми в соответствии с Законом Республики Беларусь от 21.06.2002 N 110-З «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Примечание

Изготовление ювелирных изделий по индивидуальным заказам населения рассматривается как бытовая услуга населению. Конечный продукт деятельности по изготовлению таких изделий не является продукцией собственного производства, соответственно не происходит его реализация. Поэтому такая деятельность не влечет обязанности перехода

на общий порядок налогообложения (п. 2 письма Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 19.03.2010 N 2-2-14/270 «О применении упрощенной системы налогообложения»)

реализующие имущественные права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания и другое) являющиеся резидентами свободных экономических зон, специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»

— являющиеся участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) осуществляющие операции (деятельность) с цифровыми знаками (токенами) по их приобретению (добыче, получению), отчуждению (передаче, размещению, использованию), иные чем отчуждение (приобретение) цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и обмен их на иные цифровые знаки (токены).

Примечание

Норма введена в действие с 01.01.2019 (подп. 2.1.7 ст. 324 НК)

Важно! Если на протяжение 2020 года ваша валовая выручка достигает более 441 000 BYN , то по закону вы обязаны перейти на ОСН.

Можно выделить два вида упрощенной системы налогообложения: с НДС и без НДС. Платить НДС на упрощенке или нет, предприниматель решает сам. Это зависит от того, кто является потребителем товаров или услуг. Если ИП работает с организациями, то лучше УСН с НДС.

  УСН с НДС УСН без НДС
ставка при УСН для ИП 2020 3% от выручки 5% от выручки
Отчетный период месяц /квартал квартал

Пример расчета налогов при УСН

Посчитать налог на упрощенке можно по формуле:

НАЛОГ = ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ * НАЛОГОВАЯ СТАВКА.

Валовая прибыль – это доход, который предприниматель получил за отчетный период (месяц, квартал).

Например: Михаил Петрович работает как ИП и платит налоги по упрощенной системе налогообложения с НДС. Значит ставка по налогу для него составляет 3%. Предположим, что за месяц его фирма принесла 9 000 BYN.

9000*20/120=1500 – это сумма НДС

(9000 -1500 )* 0,03 = 225BYN

Если Михаилу Петровичу партнер передает, скажем, оборудование на условиях ссуды, а Михаил Петрович впоследствии сдает его в аренду – то это расценивается как прибыль, не связанная с реализацией. С нее уплачивается единый налог по ставке в 16%.

Сроки предоставления декларации на УСН и уплаты налогов

Предоставлять налоговую декларацию, как и уплачивать налоги, предприниматель должен в месяце, идущем после завершения отчетного периода (месяца либо квартала). Заполнить и отправить в налоговую декларацию нужно до 20 числа. Сделать это можно онлайн в личном кабинете на сайте МНС. Заплатить налог нужно до 22 числа.

Переход на упрощенную систему налогообложения

Если вы зарегистрировали ИП более 20 дней назад, то перейти на УСН сможете только со следующего года.  Чтобы применять упрощенку в следующем году, вам нужно письменно уведомить об это налоговые органы с 1 октября до 31 декабря 2020 года. При этом в заявлении о переходе на УСН нужно указать доходы с января по сентябрь включительно, для рассмотрения заявления он не должен превышать 330 750 BYN.

Образец заявления на УСН для ИП

Если после подачи заявления до конца года выручка предпринимателя не превышает 441 000 BYN, налоговые органы разрешают с 1 января следующего года применять упрощенную систему налогообложения.

Резюме

В Беларуси часто ИП открыть выгоднее, даже если по закону можно вести деятельность как самозанятый. В последнем случае нужно платить единый налог (для каждого региона свой), что может оказаться дороже налогов на УСН. Из-за ограничения по выручке для применения упрощенной системы налогообложения в РБ в 441 000 BYN УНС могут использовать небольшие фирмы.

Имейте в виду, что упрощенку можно применять только для офлайн-продаж. Если вы собираетесь продавать товары через интернет-магазин, то упрощенная система налогообложения вам не подходит.

 

С 2019 года из НК исключены нормы, запрещающие применять УСН организациям и ИП, которые осуществляют:

— розничную торговлю через интернет-магазины;

— оказывают услуги (права), связанные с размещением на сайтах информации о субъекте торговли (или о продаже им товаров),

содержащей доменное имя сайта интернет-магазина или гиперссылку на него.

 

Может ли розничный интернет-магазин применять УСН?

 

Ответ: Да. Ограничений по данному признаку налоговое законодательство не содержит. Однако нужно принять во внимание иные запреты. Например, за некоторым исключением нельзя применять УСН унитарному предприятию, собственником имущества которого является юрлицо (п. 2 ст. 324 НК).

 

Если вы производите товар или оказываете услуги с высокой себестоимостью, то упрощенная система налогообложения вам не выгодна. Потому что при УСН налогом облагается вся выручка, а не чистая прибыль. В таком случае лучше выбрать другой налоговый режим.

 

Важно! Предприниматель должен следить сам, соблюдаются ли в фирме критерии для применения упрощенной системы налогообложения в РБ. Если налоговые органы обнаружат нарушения, то как минимум вы доплатите в бюджет все недостающие средства и пеню, если на этот момент она есть. Часто по незнанию ИП получают штрафы.

Анализ налогового учета и подбор оптимальной системы налогообложения порой помогают сэкономить немалые средства. Но провести грамотный аудит и подобрать правильный налоговый режим может только квалифицированный налоговый консультант. Но на деле небольшая фирма не может позволить себе такого специалиста в штате. Да и не всегда это нужно. Выход в данном случае – обратиться к специалисту со стороны.

 

Если у вас появились сомнения по поводу применения упрощенной системы налогообложения. Или вы хотите быть уверены, что пользуетесь всеми налоговыми льготами, обращайтесь в компанию «Консалт». У нас в штате работает налоговый консультант, который регулярно проходит государственную сертификацию. Мы дадим вам эффективные рекомендации по ведению налогового учета и оптимальному налоговому режиму.

 

Обновление — Апрель 2020

Blank Lined Notebook by NOT A BOOK

Этот «автор» был создан для разделения тех предметов, которые имеют номера ISBN, но на самом деле не являются книгами. Для получения дополнительной информации см. Руководство и / или начните обсуждение в группе библиотекарей.

Когда элемент, который не является книгой, импортируется через ISBN в Goodreads, его удаление бесполезно: элемент будет повторно импортирован только до тех пор, пока он остается на сайте подачи. (Часто это элементы, связанные с книгами, которые имеют номер

. Этот «автор» был создан для разделения тех элементов, которые имеют номера ISBN, но на самом деле не являются книгами.Для получения дополнительной информации см. Руководство и / или начните обсуждение в группе библиотекарей.

Когда элемент, который не является книгой, импортируется через ISBN в Goodreads, его удаление бесполезно: элемент будет повторно импортирован только до тех пор, пока он остается на сайте подачи. (Часто это элементы, связанные с книгами, которым издатели присвоили ISBN, чтобы их можно было отслеживать через их книжные системы.)

Эти элементы следует передавать «автору», а НЕ КНИГУ. Это можно сделать, отредактировав отдельную запись книги и заменив существующего основного автора автором НЕ КНИГА, или, если все элементы в списке авторов не являются книгами, автора можно отредактировать и полностью объединить в НЕ КНИГУ .

В случае предметов, которые в настоящее время приписываются автору, который является участником программы Goodreads Author, действуйте очень осторожно и свяжитесь с автором для уточнения, если есть какие-либо вопросы относительно статуса предмета как книги, особенно в случае календарей, рабочих тетрадей или пустых книг с дополнительным содержимым.
Эти предметы не являются книгами:
* мультиупаковки одной книги
*** dumpbin, dump bin, dumpb, dumpbi, dumpbn, dbin, d / bin
*** смешанная корзина, смешанная копия, копировальная корзина , mxd
*** препак, ppk, stockpack, stock pack
*** header
*** термоусадочная пленка, термоусадочная пленка, s / wrap, swrap
*** x12, x24, x36, x48, 12c, 24c, 36c , 48c, 12cc, 24cc, 36cc, 48cc, 60cc
*** awbc
* промо-материалы (дисплеи и т. Д.)
*** counterpack, counter pack, cpack, c / pack, counter display
*** напольный дисплей, floordisplay, напольный дисплей, fd, f / d
*** 18fl, 24fl, 27fl, 36fl (fl = floor дисплей)
*** mxfl
*** мольберт
*** полоса клипа
* фильмы (DVD или VHS)
* телевизионные эпизоды
* записи театрального производства
* музыка (саундтреки esp) (но не в переплете, отдельные ноты или ноты в электронном виде)
* канцелярские товары
* календари (если не содержат дополнительного содержимого)
* дневники и чистые книги (если они не содержат дополнительного содержимого)
* плакаты
* несвязанные карты (в отличие от связанных карт атлас)
* настольные игры
* футболки
* игрушки
* мягкие игрушки / куклы
* закладки
* наклейки
* колоды карт (включая Таро)
* пазлы (в отличие от сборников головоломок)
* таблички (вдохновляющие, или иначе)
* видеоигры
* подкасты ругательство книг
* книги без названия, в которых не существует поддающейся проверке информации о публикации (часто они озаглавлены «Без названия # 3» и представляют собой заполнители ISBN, которые никогда не использовались)
* «вся книга автора» или «все книги в серии «если не существует опубликованной коллекции этих работ
* наборов историй

Гостиницы Мотели и краткосрочная аренда

Отели, мотели и краткосрочная аренда

налог.idaho.gov/lodging

В этом руководстве объясняется законодательство штата Айдахо о продажах и использовании, о поездках и конференциях, а также о налоговом законодательстве округа для зрительных залов для отелей, мотелей и других предприятий, предоставляющих жилье в Айдахо. Он описывает:

  • Как взимать налог с клиентов
  • Когда платить налог на товары, которые вы покупаете для ведения бизнеса
  • Каким образом владельцы краткосрочной и отпускной аренды соблюдают эти законы

Предприятия, которые предоставляют жилье за ​​плату , должны взимать налог с продаж при сдаче жилья в аренду на 30 дней или менее .«Предоставление жилья» означает аренду одного или нескольких временных мест для использования или проживания.

Компании, предоставляющие жилые помещения для населения , включают :

  • Отели
  • Мотели
  • Курортные отели
  • Отели типа «постель и завтрак»
  • Кемпинги и автостоянки *
  • Каюты *
  • Дома для отпуска *
  • Особняки *

* Включая лиц, которые сдают в аренду свой дом или недвижимость, например поле, за деньги или по бартеру

В данном руководстве эти предприятия называются « провайдеров жилья

Виды налогов, подлежащих уплате

Эти налоги применяются только при аренде на 30 дней или менее .

Налоги, отправляемые в налоговую комиссию

Возможно, вам придется взимать один или несколько из следующих налогов:

  • Налог с продаж Айдахо при предоставлении спальных и неспальных комнат.
  • Туристический и конференц-сбор при предоставлении спальных комнат.
  • Районный налог на зрительный зал, когда вы предоставляете спальные и неспальные комнаты в пределах его границ, за исключением сборов за палаточный лагерь.

В этой таблице показано, какие налоги взимаются с определенных типов жилья:

Тип размещения Налог с продаж Айдахо Налог на поездки и конференции Аудитория Районная налоговая
Спальная комната в отеле, мотеле или санатории Облагаемый налогом Облагаемый налогом Облагаемый налогом
Конференц-зал у любого поставщика жилья Облагаемый налогом Не облагается Облагаемый налогом
Постель и завтрак Облагаемый налогом Облагаемый налогом Облагаемый налогом
Места для ночлега в кемпингах или стоянках для автофургонов, принадлежащих государственному учреждению штата Айдахо или управляемых им Облагаемый налогом Не облагается Не облагается
Места для ночлега в кемпингах или стоянках для автофургонов, принадлежащих любому другому провайдеру (кроме федерального правительства) Облагаемый налогом Облагаемый налогом Не облагается
Места для дневного использования в любом кемпинге Облагаемый налогом Не облагается Не облагается
Кабина Облагаемый налогом Облагаемый налогом Облагаемый налогом
Дом отдыха Облагаемый налогом Облагаемый налогом Облагаемый налогом
Частная резиденция Облагаемый налогом Облагаемый налогом Облагаемый налогом
Прочие сборы и услуги

В плату за аренду жилья может входить дополнительное имущество и услуги.

В этом списке общих дополнительных сборов за недвижимость и услуги указаны налоги, которые вы должны взимать за каждую из них. Вы отправляете все эти налоги в налоговую комиссию.

Сборы местных самоуправлений

Возможно, вам придется взимать местные налоги и пересылать их местным органам власти, которые ими управляют. См. «Местный налог с продаж» для получения дополнительной информации.

Программы лояльности и вознаграждений

Возможно, вам придется взимать с клиентов налог на стоимость бесплатного номера, если у вас есть программа лояльности или поощрения, которая дает им бесплатные ночи.«Стоимость» — это сумма, которую клиент заплатил бы за комнату.

Начислить налогов за номер * от стоимости бесплатного номера, если оба верны:

  • Вашей программой вознаграждений управляет третье лицо.
  • Клиенты могут оплачивать ночи баллами, заработанными с помощью кредитной карты, покупая баллы напрямую у третьих лиц или другими способами.

Не взимать налога за номер за бесплатную ночь, если оба верны:

  • Вы сами управляете своей программой вознаграждений.
  • Вы можете четко документально подтвердить, что клиент получил бесплатную ночь проживания в качестве награды за пребывание «x» ночей.

Кроме того, не взимает налоги на номер , если бесплатная ночь распространяется на пребывание, которое имеет право на освобождение (например, это часть непрерывного пребывания более 30 дней). Однако вы должны документально оформить пребывание в качестве исключения.

* «Налоги на номера» включают налог с продаж, налог на поездки и съезд, а также любой районный налог на аудиторию, который применяется в вашем районе.

Последнее обновление страницы — 1 апреля 2020 г. Последний полный обзор страницы: 4 марта 2019 г.

Эта информация предназначена только для общего ознакомления. Налоговые законы сложны и регулярно меняются. Мы не можем охватить все обстоятельства в наших руководствах. Это руководство может не относиться к вашей ситуации. Пожалуйста, связывайтесь с нами по любым вопросам. Мы работаем, чтобы предоставлять актуальную и точную информацию. Но некоторая информация может содержать технические неточности или опечатки. В случае противоречия между действующим налоговым законодательством и этой информацией будет действовать действующее налоговое законодательство.

Налоговые службы | Подоходный налог с населения

Налоговые службы

Никакая индивидуальная или коммерческая налоговая декларация не является слишком сложной для наших экспертов. Наши составители налоговой отчетности — настоящие профессионалы, обученные нашей дочерней компанией The Income Tax School, национальным лидером в области налогового образования. Мы едим, спим и дышим подготовкой налогов, планированием и всем остальным, что связано с этим. Позвольте нам сделать вашу жизнь немного проще!

Налог на население COVID-19 ОБНОВЛЕНИЕ

МЫ ОТКРЫТЫ!

Заботясь о благополучии наших уважаемых клиентов и лояльных сотрудников, мы принимаем следующие меры:

Мы переводим всех клиентов (текущих и новых) в нашу службу Virtual Tax Pro℠ или в нашу службу Drop-Off Tax Service.Это попытка свести к минимуму количество людей в наших офисах и внести свой вклад в сокращение распространения COVID-19. Мы стремимся и дальше предоставлять вам качественные услуги по составлению налоговой отчетности, используя один из двух вариантов, перечисленных ниже:

Виртуальная налоговая служба 90

  1. Выберите свой офис и составителя налоговой отчетности
  2. Зарегистрируйтесь на нашем безопасном портале и загрузите налоговые документы
  3. Ваш налоговый составитель свяжется с вами по электронной почте

Спасибо за сотрудничество в эти непростые времена.Пожалуйста, знайте, что мы ценим вас как клиента и остаемся преданными вам. Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону (804) 204-1040 или напишите нам.

Когда вы выбираете Народный налог, ваша налоговая декларация будет точно подготовлена, чтобы гарантировать, что вы заплатите наименьшую законную сумму налога. Кроме того, мы предоставим вам стратегии налогового планирования, чтобы минимизировать ваши налоги в будущем. Каждая налоговая декларация, которую мы готовим, дважды проверяется вторым специалистом по налогам на прибыль и подкрепляется нашей тройной гарантией, которая обеспечивает точность, круглогодичную помощь и удовлетворение.Если вы не удовлетворены, вы можете не принимать или не подавать налоговые декларации, которые мы готовим, и вы не будете платить комиссию! Дополнительные услуги включают в себя: налоговое урегулирование и помощь в проведении аудита, а также подготовка и подача исправленных налоговых деклараций, продлений и налоговых деклараций за предыдущие годы и многое другое!

Мы можем помочь вам локально в одном из наших офисов RVA или удаленно

Если вы являетесь местным жителем, мы хотели бы, чтобы вы посетили один из двух наших налоговых отделов Ричмонда в районе Большого RVA.Если вы не проживаете в регионе RVA или предпочитаете заниматься подготовкой налогов удаленно, мы надеемся, что вы рассмотрите возможность попробовать нашу услугу Virtual Tax Pro℠. Мы свяжем вас с одним из наших профессиональных составителей налоговой отчетности, который позаботится обо всех ваших потребностях в налоговой подготовке, не покидая вашего дома или офиса, через наш защищенный клиентский портал. Мы также предлагаем услугу возврата налоговой декларации в наших местных налоговых офисах в Ричмонде, штат Вирджиния.

Герои Коннора

Помогите обеспечить поддержку детям, которым предстоит пройти курс лечения рака.Сделайте пожертвование их Драйву с рюкзаками и сумками!

Дополнительные услуги:

Налоговое планирование

Клиенты получают бесплатное налоговое планирование в рамках нашей услуги. Мы также предлагаем отдельные сеансы планирования за отдельную плату.

Помощь в аудите

Получили налоговое уведомление или вам нужна помощь в проведении федеральной / государственной проверки? Оказываем помощь по всем видам налоговых вопросов.

Налоговое постановление

Надвигающаяся налоговая проблема вызывает стресс.Позвоните сегодня, и мы немедленно примем меры и решим вашу проблему.

Подача измененной декларации

Нашли ошибку в уже поданной налоговой декларации? Мы можем помочь вам исправить это, заполнив исправленную налоговую декларацию.

Расширения

Если вы не можете подать декларацию до Дня уплаты налогов, мы можем подать заявление о продлении срока и предоставить вам дополнительные шесть месяцев!

Бесплатная проверка предыдущих налоговых деклараций

Хотите знать, правильно ли были поданы налоговые декларации за предыдущие годы? Давайте проверим их бесплатно и при необходимости исправим!

Продукты для возврата налогов

Спросите о доступных способах возврата налогов без каких-либо предварительных затрат.

Криптовалюта

Знаете ли вы, что любой обмен с криптовалютой облагается налогом? Мы можем помочь!

Программа лояльности Peoples Advantage℠

Народным клиентам предоставляется специальная скидка — 3% годовых при возврате; 15% максимум на 6-м курсе

Дополнительные преимущества включают:

  • Бесплатная электронная регистрация с уплаченным налогом.
  • Налоговые декларации за полцены для детей-иждивенцев
  • Бесплатная налоговая информация круглый год
  • Бесплатная подготовка к налоговой проверке
  • 10% скидка для пожилых людей (возраст 65 лет) (вычитается за чистую плату после скидки за лояльность)
  • Необучаемый налог на прибыль Курс со школой подоходного налога

* Программа лояльности Peoples действует с еще одной скидкой; максимальная общая скидка не должна превышать 25%.

Увеличьте свое время, уменьшите налоги

Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию в течение 1 часа.

Iowa Налоговые вопросы для некоммерческих организаций

Когда освобождаются от продажи?

Продажи, осуществленные организациями или организациями, занимающимися образовательной, религиозной или благотворительной деятельностью, не облагаются налогом на доходы, потраченные на соответствующие образовательные, религиозные или благотворительные цели. См. Ниже объяснения образовательных, религиозных или благотворительных организаций.

Чистая выручка должна быть использована или передана одному из следующих лиц, чтобы не облагаться налогом:

  • Организация, освобожденная от федерального подоходного налога в соответствии с разделом 501 (c) (3) Налогового кодекса
  • Государственное учреждение (включая государственные школы)
  • Частное некоммерческое образовательное учреждение

Пример:

Местное отделение Jaycees собирает 10 000 долларов от сбора средств для дома с привидениями. Отделение выделяет 9000 долларов United Way, а остальные 1000 долларов оставляет на вечеринку с пиццей для членов отделения и для других, кто помогал с мероприятием.Налог с продаж не взимается с 9000 долларов. Джейси должны уплатить налог с продаж на оставшуюся 1000 долларов. Однако, если Jaycees собрали налог с продаж со своих клиентов на всю сумму, они должны вернуть весь собранный налог.

Облагаются ли азартные игры налогом?

Все поступления от игорной деятельности, спонсируемой некоммерческими организациями, подлежат обложению налогом с продаж, независимо от конечного использования доходов.

Что такое «образовательная цель»?

«Учебная цель» включает:

  • Приобретение знаний для развития и обучения человека
  • Деятельность, основная цель которой — обучение через обучение
  • Деятельность, основная цель которой — обучение преподаванию
  • Деятельность, для которой образовательный процесс не является случайным
  • Деятельность, целью которой является систематическое обучение
  • Школьная организация досуга и очного спорта
  • Любая деятельность, направленная на популяризацию культуры
  • Тесты для студентов или будущих студентов для измерения интеллекта, способностей или способностей
  • Муниципальные или общественные научные центры
  • Арт-центры
  • Библиотеки
  • IRC 501 (c) (3) некоммерческие молодежные спортивные группы

Пример:

Маленькая лига Саут-Ривер — бейсбольная организация.Эта организация закупает бейсбольные мячи, бейсбольные перчатки, форму и снаряжение для команд лиги. Организация должна уплатить налог с продаж и местный опционный налог, если таковой имеется, с этих покупок.

Организация также имеет концессионный стенд на своей собственности и продает конфеты, напитки и другие закуски и прохладительные напитки. Продукты питания и напитки, приобретенные организацией для концессионного стенда, не облагаются налогом, поскольку они приобретаются для перепродажи. Вся чистая выручка от продаж концессионного стенда используется организацией для оплаты эксплуатационных расходов и осуществления ранее упомянутых покупок.

Если Младшая лига является организацией IRC 501 (c) (3), она не взимает налог, поскольку квалифицируется как некоммерческая молодежная спортивная группа. Если Младшая лига не является организацией IRC 501 (c) (3), она должна собирать налог с продаж и местный опционный налог, если таковой имеется, с продаж со стенда концессии, потому что организация не является квалифицированной некоммерческой молодежной спортивной группой, не связаны со школой, и ее деятельность не является очным спортом.

Что такое «религиозная цель»?

«Религиозная цель» — это любая деятельность, продвигающая религиозное поклонение.В самом широком смысле религиозное поклонение включает все формы веры в существование высших существ, способных осуществлять власть над человечеством. По общему мнению, это означает окончательное признание божества. Он включает в себя формы поклонения, ссылки на взгляды человека на божество или отношения к своему создателю. Это также включает использование собственности религиозным обществом или группой лиц в качестве места для публичного богослужения.

Чтобы прибыль была освобождена от налогообложения в религиозных целях, они должны быть использованы:

  • Сделано или передано в дар организации IRC 501 (c) (3) и
  • Для религиозной деятельности

Пример:

Консигнационный магазин Конни продает церковные поваренные книги для местной церкви.Чистая выручка от продаж будет использована церковью для спонсирования служения в Соединенных Штатах. Чистая выручка от продажи Конни церковных поваренных книг освобождена от налога с продаж, поскольку выручка будет использована для религиозной деятельности.

Что такое «Благотворительная цель»?

«Благотворительная цель» применяется практически ко всему, что способствует благополучию и благополучию людей. Включает:

  • Оказание услуг общественному благу или общественному благу
  • Деятельность в интересах семьи, отдельного лица или общества в целом
  • Дарение подарков лицами, доброжелательно расположенными к другим лицам
  • Помощь бедным
  • Развитие образования или религии
  • Укрепление здоровья
  • Оказание государственной или муниципальной услуги
  • Обслуживание общественных парков
  • Прочие аналогичные виды деятельности

Однако не должно быть никакой прибыли для того, кто предоставляет услугу, или какой-либо выгоды для частного акционера или физического лица, вовлеченного в деятельность.

Коммерческие организации могут заниматься благотворительной деятельностью, даже если они не являются благотворительными организациями.

Пример:

Местный некоммерческий приют для животных предоставляет приют, медицинское обслуживание, социализацию и услуги по усыновлению бездомных животных. В качестве сборщика средств он продает футболки и толстовки с изображением спасенных животных. Вся прибыль от продаж пойдет и будет использована приютом для животных для покрытия своих расходов. Продажа футболок и толстовок не облагается налогом, так как чистая выручка будет потрачена на благотворительные цели.

Понимание вашего расчетного листа — Money Advice Service

Будь то ваша первая расчетная ведомость или вы проработали много лет, все равно важно знать, как рассчитывается ваша зарплата. В вашей платежной ведомости содержится важная информация, в том числе номер платежной ведомости, валовая и чистая зарплата и, как правило, ваш налоговый код. В этом руководстве мы поможем вам разобраться в вашей платежной ведомости и объясним, как убедиться, что вам платят правильную сумму.

Ваше право на расчетную ведомость

?

Есть вопрос?

Наши консультанты укажут вам верное направление.

Начните онлайн-чат или позвоните нам по телефону 0800 138 1677 .

Все сотрудники и рабочие имеют право на получение индивидуальной подробной письменной расчетной ведомости — во время или до момента выплаты заработной платы.

Ваш расчетный листок не обязательно должен быть на бумаге — он может быть отправлен вам по электронной почте или доступен через веб-сайт.

Право на расчетную ведомость распространяется как на временных сотрудников, так и на сотрудников. Он не распространяется на независимых подрядчиков или людей, работающих внештатно.

Какую информацию должна содержать ваша расчетная ведомость

?

Не забывайте регулярно проверять свою расчетную ведомость и проверять, что в ней указан тот же налоговый код, что и в последней налоговой накладной.

В вашей платежной ведомости должно быть указано:

  • Оплата брутто. Ваша полная оплата до того, как будут сняты какие-либо налоги или национальное страхование.
  • Общая сумма получаемого на руки заработка после вычетов. Это называется вашей чистой оплатой.
  • Суммы любых удержаний, которые изменяются от дня выплаты жалованья к дню выплаты жалованья, известные как переменные удержания.Например, налог и национальное страхование, и на что идут отчисления.
  • Общая сумма любых фиксированных удержаний. Это удержания, которые не меняются от дня выплаты жалованья к дню выплаты жалованья, например, профсоюзные взносы. Работодатель не обязан сообщать подробную информацию о том, для чего предназначены эти отчисления, если он дает отдельный отчет с этими данными не реже одного раза в год.
  • Сумма и способ любой частичной оплаты. Например, отдельные цифры денежного платежа и остаток на банковском счете.
  • С апреля 2019 года показывать часы в платежных ведомостях, где оплата зависит от количества отработанного времени.

Ваш работодатель может включить в вашу расчетную ведомость дополнительную информацию, которую он не обязан предоставлять, например:

  • налоговый код
  • Номер государственного страхования
  • ставка заработной платы (годовая или почасовая)
  • дополнительных выплат, таких как сверхурочные, чаевые или бонусы (они должны быть включены в общую сумму вашей заработной платы).

Информация о расчетной ведомости

1.Ваша личная информация

Будет показано ваше имя, а иногда и домашний адрес.

2. Номер вашей зарплаты

Некоторые компании используют номера заработной платы для идентификации лиц, фигурирующих в платежной ведомости.

3. Дата

Обычно указывается дата зачисления оплаты на ваш банковский счет.

4. Налоговый период

Число здесь представляет собой налоговый период для этой расчетной ведомости, например, если вам платят ежемесячно, 01 = апрель и 12 = март.

5. Ваш налоговый код

Ваш налоговый код будет отправлен вам HM Revenue & Customs (HMRC).

Код сообщает вашему работодателю, сколько не облагаемой налогом суммы вы должны получить до вычета налога из оставшейся суммы. Если код неправильный, вы можете в конечном итоге заплатить слишком много или слишком мало налогов, поэтому вам следует сверить это с вашим последним налоговым кодом.

6. Номер вашего национального страхования (NI)

Для работы в Великобритании у вас должен быть номер NI.

У вас есть один и тот же номер NI на протяжении всей жизни — даже если вы измените свое имя.

Это ваш личный номер для всей системы социального обеспечения. Он используется для обеспечения правильного учета всех ваших взносов и помогает укрепить ваше право на получение государственных пособий, таких как пенсия.

7. Выплаты, заработная плата, премии, комиссионные

Это покажет, сколько вы заработали до того, как будут сделаны какие-либо вычеты.

Он также может показать, как рассчитывалась ваша зарплата, например, ваша почасовая ставка и количество отработанных часов.

Он также может отображать любые дополнительные выплаты, которые вы заработали сверх своей базовой заработной платы, такие как бонусы, комиссионные или сверхурочные.

8. Расходы

Ваш работодатель может оплатить любые причитающиеся вам расходы через платежную ведомость.

Некоторые работодатели перечисляют каждый платеж отдельно в расчетной ведомости. Другие объединяют их, чтобы показать налогооблагаемую или необлагаемую налогом сумму.

9. Отчисления — налоги и государственное страхование

В вашей платежной ведомости должна быть указана сумма переменных вычетов, таких как налог и национальное страхование.

10. Пенсии

Если вы платите в счет пенсии по месту работы, которую ваша компания установила или к которой организовала доступ, будет указана сумма, которую вы вносите.

Если ваш работодатель тоже делает взнос, эта сумма также может быть указана.

11. Студенческий кредит

Если вы производите выплаты по студенческой ссуде, это будет указано в вашей платежной ведомости.

Если вы являетесь сотрудником, вы обычно начинаете выплачивать студенческую ссуду с апреля, следующего за датой выпуска или прекращения обучения.HMRC расскажет вашему работодателю, как рассчитать, и удержит нужную сумму.

Раз в год HMRC сообщает компании по предоставлению студенческих ссуд, что было погашено. Это означает, что неплохо было бы хранить свои платежные ведомости и P60 в качестве записи о выплатах в случае каких-либо проблем.

Некоторые работодатели вносят в вашу платежную ведомость промежуточные суммы налогов и удержаний. Они особенно полезны для отслеживания общих выплат по студенческой ссуде.

12. Судебные постановления и алименты на ребенка

Суд может распорядиться о вычетах непосредственно из вашей заработной платы, например, в отношении неуплаченных штрафов или выплаты долгов, передаваемых вашим кредиторам.

Служба алиментов на ребенка (CMS) также может запросить вычет из заработка (DEO) для содержания ребенка.

Если эти приказы сделаны для удержаний, работодатель может, если захочет, взять дополнительный 1 фунт стерлингов в качестве административного сбора.

Этот сбор может взиматься только в том случае, если вычет или частичный вычет действительно производились.

Работодатели часто отказываются от платы, но если они вычитают ее, она должна быть указана отдельно в расчетной ведомости с описанием.

13. Выплата по болезни

То, что отображается в вашей платежной ведомости, будет зависеть от того, как долго вы болели, и от политики вашей компании в отношении оплаты больничных листов.

Ваш работодатель обязан выплатить вам установленное законом пособие по болезни (SSP), если вы не работаете по болезни в течение четырех или более дней подряд и при соблюдении определенных условий.

SSP рассматривается как заработная плата, которую он заменяет, поэтому ваш работодатель будет делать вычеты по налогам, государственному страхованию, студенческим ссудам и т. Д.

По вашему контракту вы также можете иметь право на получение пособия по болезни на производстве.

Обычно это отображается как отдельная цифра — любой SSP, вероятно, будет вычтен из оплаты труда по болезни.

14. Выплата по материнству, отцовству и усыновлению

Если вы мать, которая не работает, потому что у вас только что родился ребенок, и вы получаете установленную законом выплату по беременности и родам (SMP), это будет указано в вашей расчетной ведомости.

Вы также можете получать пособие по беременности и родам, которое обычно указывается отдельно.

Если родители решили разделить выходной и взять общий отпуск по уходу за ребенком (ShPL), им может быть выплачена общая родительская оплата (ShPP).

Если ребенок усыновлен, установленная законом выплата за усыновление (SAP) будет выплачиваться новому родителю, который останется дома в течение периода после усыновления. Если пара совместно усыновляет ребенка, другой партнер может иметь право на получение Дополнительной установленной законом выплаты за отцовство (ASPP).

Опять же, вы должны соответствовать определенным условиям, чтобы иметь право на эти выплаты. Все они обрабатываются так же, как и обычные доходы для налогов и государственного страхования.

15. Пособия на рабочем месте

Если вы получаете медицинскую страховку на рабочем месте или у вас есть служебный автомобиль, они будут указаны в вашей платежной ведомости и могут повлиять на ваш налоговый кодекс.

Также может быть показано погашение ссуд по сезонным билетам, ссуд по схеме «от велосипеда до работы», а также благотворительных пожертвований (с использованием схемы «отдавай по мере заработка»).

Если вы подписались на один из них, он должен появиться в вашей платежной ведомости.

16. Прочие вычеты

Любые другие вычеты, например, подписки профсоюзов, должны быть показаны.

17. Итоги года до настоящего времени

В вашей расчетной ведомости может быть указано, сколько вам уже заплатили в этом финансовом году.Финансовый год длится с 6 по 5 апреля.

Он также может отображать итоговые суммы уплаченных вами налогов, государственного страхования, студенческих ссуд и пенсий.

18. Чистая зарплата — что осталось

Для многих людей самая важная цифра в расчетной ведомости — это чистая заработная плата.

Итак, что такое чистая оплата? Это сумма, которую вы получаете после всех вычетов. Вы должны сверить это с вашей банковской выпиской, чтобы убедиться, что она соответствует сумме оплаты.

19. Важные сообщения

Некоторые работодатели используют место в расчетной ведомости для важных сообщений. Они могут предоставить вам дополнительную информацию о вашей оплате или другую информацию, которой они хотят поделиться.

Ведение расчетной ведомости

Важно хранить платежные ведомости в надежном месте — вот три основные причины, почему:

1. Безопасность. Платежные ведомости содержат много личной информации о вас и ваших доходах, в том числе ваш номер национального страхования.Храните их в безопасности, чтобы избежать их использования для подделки личных данных.

2. Ведение документации. Рекомендуется вести учет всех ваших доходов и налоговых платежей на случай, если возникнет проблема и вам нужно будет проверить старые данные.

3. Доказательства заработка. Для некоторых финансовых продуктов, таких как ссуды, вас могут попросить подтвердить свой доход, показав три последних платежных ведомости.

Изменения в Законе о зарплате с апреля 2019 г.

С апреля 2019 года, если ваша заработная плата варьируется в зависимости от того, как долго или когда вы работаете, ваш работодатель должен будет указать в своей расчетной ведомости подробную информацию о часах, которые вы отработали, а также о том, сколько вы заработали.

Если вы зарабатываете разную сумму за разные виды работ, в вашу расчетную ведомость должны быть включены отдельные цифры для обоих.

Это изменение в законодательстве предназначено для сотрудников, которые работают в разные часы и чья оплата меняется соответственно. Это прояснит, получает ли вам минимальная национальная минимальная заработная плата.

Контрактные работники с нулевым рабочим днем ​​особенно выиграют от этого нового законодательства.

Проблемы с расчетными листами

Если вы ничего не понимаете в своей платежной ведомости или думаете, что это ошибка, поговорите с кем-нибудь из отдела платежных ведомостей вашей компании.

Диагностика апноэ во сне

Как поставить диагноз апноэ во сне

Если вы подозреваете, что у вас апноэ во сне, обычно первым делом нужно обсудить свои подозрения с лечащим врачом. Если у вас нет терапевта, вы можете обратиться непосредственно к терапевту, который специализируется на сне. Но сначала проверьте свою медицинскую страховку. Некоторые правила требуют, чтобы вы сначала обратились к терапевту, а некоторые ограничивают количество центров сна и центров тестирования, услуги которых они будут оплачивать.К сожалению, вы можете обнаружить, что ваш полис предлагает ограниченное покрытие или полное покрытие для диагностики и лечения апноэ во сне, и в этом случае вы можете сменить страховщика, если и когда сможете.

К какому бы врачу вы ни обратились вначале, вам может быть полезно заранее подготовить подробный отчет о вашей истории болезни, поскольку он может иметь отношение к апноэ во сне.

Специалисты по сну имеют разное медицинское образование. Это могут быть пульмонологи (специалисты по легким), отоларингологи (уши, нос и горло), неврологи (мозг и нервы), психиатры (психическое здоровье) или терапевты-терапевты и семейные врачи.Некоторые стоматологи также проходят специальную подготовку по лечению нарушения дыхания во сне, включая апноэ во сне. Вы можете проверить квалификацию специалистов на сайтах Американского совета по внутренней медицине (ABIM) и Американского совета по медицине сна (ABSM). Вы можете смело спрашивать любого врача, которого вы видите, о его или ее полномочиях и диагностических процедурах, которым необходимо следовать.

Окончательный диагноз апноэ во сне может быть поставлен только с помощью исследования сна, проводимого во время посещения лаборатории сна, обычно в ночное время, или домашнего исследования, проводимого с использованием специального оборудования.Некоторые центры сна аккредитованы Американской академией медицины сна (AASM), и вы можете найти их на ее веб-сайте. Однако другие, обладающие такой же квалификацией, могут решить не оплачивать стоимость аккредитации или могут находиться в процессе ее получения.

Исследование сна генерирует несколько записей активности в течение нескольких часов сна, обычно около шести. Обычно эти записи включают электроэнцефалограмму или ЭЭГ, измеряющую мозговые волны; электрокулограмма, или ЭОГ, измеряющая движения глаз и подбородка, которые сигнализируют о различных стадиях сна; электрокардиограмма, ЭКГ, измерение пульса и ритма; нагрудные ленты, измеряющие дыхание; и дополнительные мониторы, измеряющие уровни кислорода и углекислого газа в крови и записывающие движения ног.Ни одно из устройств не вызывает боли и иглы не используются. Процедура тестирования в целом официально известна как «полисомнография», и техник, который ее контролирует, обычно является «зарегистрированным полисомнографическим технологом» или RPT. Обычно спальня, где проводится тест, больше похожа на комфортабельный гостиничный номер, чем на больничную палату.

Ваш врач может назначить «ночное исследование», в котором первые часы посвящены диагностике апноэ во сне. Если обнаруживается обструктивное апноэ во сне, пациента просыпают и снабжают устройством положительного давления в дыхательных путях.Оставшаяся часть сна пациента затем посвящена определению того, насколько хорошо он или она реагирует на терапию ПАП.

Значительный объем данных генерируется исследованием сна, но наиболее важным из них является индекс апноэ-гипопноэ, или AHI. Апноэ — это полное прекращение дыхания на 10 секунд или дольше. Гипопноэ — это затрудненное дыхание (более одной четверти, менее трех четвертей), которое длится 10 секунд или дольше. Номер индекса — это количество апноэ и гипопноэ, которые спящий испытывает каждый час.AHI от 5 до 15 классифицируется как легкое обструктивное апноэ сна; От 15 до 30 — умеренное ОАС; 30 и более — тяжелое СОАС. Вот дополнительная информация о том, как понять результаты вашего исследования сна. Если вам поставили диагноз СОАС, его тяжесть является одним из факторов, которые вы и ваш специалист по сну будете взвесить при изучении вариантов лечения.

В то время как полисомнография в полностью оборудованной лаборатории сна считается «золотым стандартом» диагностики апноэ во сне, ваш специалист по сну может решить, что с учетом ваших обстоятельств и симптомов результатов домашнего исследования будет достаточно для постановки точного диагноза.Домашнее исследование, особенно если оно проводится самостоятельно (как большинство из них), определенно дешевле, и некоторые пациенты неспособны соблюдать процедуры лаборатории сна. Домашние исследования становятся все более популярными.

Стоимость диагностики и лечения апноэ во сне значительна, обычно намного превышает 1000 долларов, и, если будет назначена терапия ПАП, оплата будет продолжаться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *