Налоговая отчетность ип: Налоговая отчетность индивидуального предпринимателя | Такском

Содержание

Отчетность по итогам 2020 для ИП и ООО на УСН, ЕНВД

Отчётность для всех ИП и ООО в налоговую

Отчётность по УСН 

Заплатить налог и сдать декларацию: до 30 апреля 2021 года — для ИП, до 31 марта 2021 года — для ООО.

Подробнее про УСН и отчётность на этой системе налогообложения читайте в статье Упрощённая система налогообложения.

Последняя отчётность по ЕНВД

Сдать декларацию до 20 января 2021 года, заплатить налог до 25 января 2021 года.

Подробнее про отчётность по ЕНВД читайте в статье.

🎁

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Попробовать бесплатно

Только для ООО — сдать бухгалтерскую отчётность

До 31 марта 2020 года.

Это отчёт, в котором содержится информация в денежном выражении об имуществе, долгах, выручке, прибыли, расходах и финансовых результатах. Бухотчётность составляют и утверждают по итогам каждого года и сдают в налоговую в электронной форме.

Отчётность за сотрудников — для всех ООО и ИП с сотрудниками

6-НДФЛ в налоговую

До 1 марта 2021 года — за 2020 год

.

Отчёт нужно сдать, если за прошедший год физлица получали от вас доходы. Например, вы выдавали зарплату сотрудникам, дивиденды учредителям или беспроцентные займы. В отчёте 6-НДФЛ отражаются сведения о доходах физлиц и удержанном налоге.

Если вы не выплачивали доходы физикам, нулевой отчёт сдавать не нужно.

О нюансах 6-НДФЛ читайте в статье.

2-НДФЛ в налоговую

До 1 марта 2021 года — за 2020 год.

Не нужно сдавать, если вы не платили зарплату сотрудникам, дивиденды учредителям, и другие физлица не получали от вас доходы в 2019 году.

Подробнее о 2-НДФЛ читайте в статье.

Расчёт по страховым взносам в налоговую

До 30 января 2021 года — за 2020 год.

РСВ — ежеквартальный отчёт, который сдают ИП с сотрудниками и все ООО. Из него фонд узнаёт о ваших сотрудниках, их зарплате и начисленных страховых взносах. В отчёте нужно показать сотрудников как по трудовому, так и по гражданско-правовому договору. 

Если в ООО нет сотрудников, то всё равно нужно сдать нулевой отчёт. ИП без сотрудников не отчитываются по этой форме.

О том, что это за отчёт и как заполнить его в Эльбе, читайте в статье «Новый отчёт за сотрудников в налоговую».

СЗВ-М в пенсионный фонд

До 15 января 2021 года — за декабрь 2020 года, и далее — каждый месяц.

СЗВ-М нужно сдавать каждый месяц ИП с сотрудниками и всем ООО. Отчёт содержит список работников, их ИНН и СНИЛС. 

Если вы — ИП без сотрудников, сдавать этот отчёт не нужно. А в каждом ООО есть хотя бы один сотрудник — директор. Отразите его в СЗВ-М, даже если он не получает зарплату.

Подробнее об отчёте СЗВ-М читайте в статье.

4-ФСС в фонд социального страхования

До 20 января 2021 года на бумаге, до 25 января 2021 года в электронном виде —

за 2020 год.

ИП с сотрудниками по трудовому договору и все ООО отчитываются в ФСС. В отчёте 4-ФСС отражаются список сотрудников, их зарплата и размер страховых взносов на травматизм.

Если в ООО нет ни одного сотрудника, нужно сдать нулевой 4-ФСС. ИП, который уволил всех сотрудников, но не снялся с учёта в ФСС как работодатель, тоже продолжает отчитываться. 

Только ООО — подтвердить вид деятельности в ФСС

До 15 апреля 2021 года.

О том, как и зачем это делать, читайте в статье.

Статья актуальна на 02.02.2021

Отчетность ИП и налоги с помощью современных инструментов

Налоговая отчетность, отчетность сдача, налоговая отчетность ИП 2020, налоговая форма отчетности. Итак мы определились с налоговым режимом,
Налоговый режим — на каких условиях мы работаем, оформляем первичные документы, какие необходимо оплачивать налоги  и какую отчетность сдавать.
Как только мы открыли и зарегистрировали юридическое лицо, вам по умолчанию присваивается общеустановленный режим налогообложения, то есть с уплатой НДС, налога на прибыль и т.д. Это довольно не простые налоги , в плане просчета и правильного оформления налоговой формы, если вам выгодно , вы оставляете данный тип, если нет, переходим на упрощенную систему налогообложения или патент

Сегодня предприниматель может сдать налоговую отчетность ИП с помощью программного обеспечения, онлайн-сервиса или через уполномоченного представителя. Любой из этих способов освобождает от марш-броска по инстанциям и испытаний на стойкость духа, обивая пороги, бюрократических ячеек

Отправка отчетности через уполномоченного представителя

Как правило, организации, предоставляющие такую услугу, работают по одной из двух схем:

  • фирма, которую нанял предприниматель, берет на себя все хлопоты. На ее плечи возлагаются обязанности по составлению отчетности и отправке результата в налоговую
  • предприниматель своими силами делает отчетность, а наемная организация берет на себя обязанности по отправке документов.

Стоит отметить, что цена за услуг зависит от варианта, которым вы воспользуетесь. Первый – дороже, а второй – дешевле.


Отчетность за ИП с 1января 2020 года  :

 Налоги по заработной плате оплачиваются ежемесячно.

За первые 6 месяцев сдать форму 910 до 15 августа, оплатить налоги по данной форме до 25 августа.
За вторые 6 месяцев сдать форму 910 до 15 февраля, оплатить налоги по данной форме до 25 февраля.

Форму по которой необходимо сдать отчет можно найти зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте mybuh.kz, где онлайн калькулятор самостоятельно рассчитает все налоги  и отчисления по сотрудникам, а так же в автоматическом режиме заполнит все виды платежей в налоговую.

Но если вы сдаете отчетность ИП самостоятельно, то мы рекомендуем следующее:


Если на вашем предприятии не было доходов, в полях для заполнения можно указать 0,
если были доходы, то в каждой форме есть формула просчета всех отчислений
если есть сотрудники, то в графе сотрудники указываете количество и + 1 директор ИП, если у вас нет сотрудников , то нужно отобразить одного человека.
далее , необходимо указать ваш код налогового органа , и смело нажимаем кнопку правильность заполнения формы. Если все верно, отправляем налоговую форму по адресату.

Как только мы отправили форму, заходим повторно в личный кабинет и проверяем, нам необходим статус «принято», через 1-2 дня смотрим личный кабинет, нам необходим статус «разнесена», получив данный статус, нам необходимо обязательно распечатать бланк налоговой отчетности, или сохранить в формате pdf.

Есть два пути, первый оплата через банк клиент, и второй через сотрудника банка то есть самостоятельно необходимо посетить финансовое заведение в котором обслуживаетесь.
В случае если вы пользуетесь банк клиентом, и мы платим пенсионные отчисления, то ниже платежного поручения есть кнопочки, где необходимо добавить сотрудника и помесячно раскидать его заработную плату.

далее отдельно платим налог и отдельно соц. отчисления.
Если вы самостоятельно платите, то распечатываем все разнесенные документы: составляем  реестр заработной платы за период по которому оплачиваете пенсионные отчисления, плюс платежные поручения по соц. отчислениям, и налогам согласно вашей системе налогообложения. Далее отдаем кассиру распечатки форм и реестров, оплачиваем все платежи и ждем. оплата как правило поступаем в течении нескольких дней. После в личном кабинете налогоплательщика проверяем поступления средств.

Ошибки в сдаче налоговой отчетности

В случае если вы отправили форму и неправильно заполнили, то вам необходимо создать дополнительный отчет, если нужно добавить сумму к полю, где вы неправильно отразили, то вы должны добавить только недостающую часть, то есть ту сумму, на которую вы ошиблись.

Программы для сдачи отчетности

Чтобы использовать данный способ необходимо скачать ПО. В принципе, достаточно удобный вариант для предпринимателя, ведь большинство из таких приложений обладают онлайн функциями. С помощью них есть возможность сверить документы с требованиями Налогового органа и Пенсионного фонда. К недостаткам можно отнести: долгий срок изготовления электронной подписи, без которой невозможно пользоваться функционалом такого решения. Помимо этого, программы обладают различным набором функций и не факт, что при выборе одной из них ваши потребности будут удовлетворены.

Отчетность через официальные сайты

Такие ресурсы снабжены подробными инструкциями по формированию отчетности, загрузке и отправке. Многие используют этот вариант, ведь он гораздо выгодней предыдущего способа, но для получения электронной подписи все-таки нужно заплатить. Такой метод является весьма удобным, но не универсальным. Потому что для отправки того или иного отчета нужно будет использовать различные площадки, так как они не располагаются в одном месте на данных ресурсах.

Облачная бухгалтерия

На сегодня всем требованиям потребителей данных услуг удовлетворяют лишь единицы подобных сервисов. Среди них выгодно отличается – Mybuh.kz. Этот портал представляет собой инструмент для ведения бухгалтерии, подготовки и отправки отчетности ИП. В нем сосредоточены все необходимые функции для удобной работы. Предпринимателю не требуется подключения специальных сложных и дорогих бухгалтерских программ. Любой бизнесмен сдающий отчеты может вести бухгалтерию самостоятельно, не нанимая бухгалтера, или фирмы предоставляющие дорогие бухгалтерские услуги.

К тому же любой новоиспеченный предприниматель будет чувствовать себя как рыба в воде, так как всегда сможет воспользоваться отзывчивой службой поддержки.

Какой из этих вариантов выбрать?

Конечно, самый удобный и эффективный! Сервис Mybuh.kz предлагает лучшие условия для предпринимателей, ведь вы имеете возможность не только сформировать и отправить отчетность, но и выставлять первичные документы, счета, накладные, акты выполненных работ, счет фактуры, и далее одним кликом платить налоги, где сервис самостоятельно сформирует отчетность в налоговую, рассчитает все отчисления по вам и вашим сотрудникам. В данном онлайн сервисе, вы без проблем можете сформировать акты сверок, посмотреть графики продаж или убытков , а так же при необходимости составить в автоматическом режиме все платежные документы.

Если в документах, которые вы отправили, есть несоответствия, то сотрудники сервиса свяжутся с вами по телефону или электронной почте. Благодаря оперативности действиям нашего сервиса вы получите ответы на свои запросы в течение одного-двух рабочих дней. Облачная бухгалтерия Mybuh.kz позволяет использовать один из двух вариантов подготовки отчетности: с помощью доверенности на товарищество с ограниченной ответственность и применив собственную электронную подпись. Выбрав второй вариант, необходимо получить ЭЦП по месту жительства.

Для подключения подписи на нашем сервисе пройдите следующий алгоритм действий:

  • заполните реквизиты;
  • в форме регистрации введите данные и укажите номер телефона;
  • еще раз проверьте все регистрационные данные;
  • отправьте заказным письмом пакет документов, сформированный на сервисе.

После этого у вас будет возможность представлять любые документы в электронном виде. Это самый удобный на сегодня способ отправки отчетности в органы налогообложения!

  • ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане — условия и особенности ведения подробнее
  • ИП по патенту — как получить и вести бизнес в Казахстане, подробнее
  • ИП по общеустановленному режиму, особенности ведения подробнее
  • Полезное для ИП и ТОО подробно здесь
  • Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить, подробнее
  • Электронный документооборот: в чем польза для организации, подробнее
  • Как проверить задолженность по налогам, подробнее
  • Как зарегистрировать ТОО в Казахстане и какие документы потребуются подробнее

Проголосовать





Отчетность и налоги | 1С:Управление нашей фирмой

Кто и какие регламентированные отчеты может формировать и сдавать из 1С:УНФ?

Возможности 1С:УНФ для регламентированной отчетности

1С:УНФ позволяет вести учет для расчета налогов, формировать и сдавать регламентированную отчетность с использованием сервиса «1С-Отчетность».

Программа сама рассчитает налоги, напомнит о сроках сдачи отчетности и сформирует отчеты. 

Кто может рассчитывать налоги, формировать и сдавать регламентированную отчетность из 1С:УНФ? 

Индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие: 

  • упрощенную  систему (УСН) с объектом налогообложения «доходы» или  «доходы — расходы», 
  • патентную систему налогообложения (ПСН).

ИП может формировать и сдавать декларацию по УСН; книгу учета доходов и расходов, книгу доходов по патенту, декларацию об объеме розничной продажи пива и пивных напитков № 12, декларацию по НДС (при необходимости).

Отчеты по налогам и взносам и справки за сотрудников: справки 2-НДФЛ по сотрудникам, 6-НДФЛ, сведения о среднесписочной численности работников, 4-ФСС, расчеты по страховым взносам (РСВ), СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах), СЗВ-Стаж.

Для юридических лиц можно совместить ведение оперативного управленческого учета, формирование первичных документов в 1С:УНФ с ведением бухгалтерского учета, используя услуги 1С:Бухобслуживание либо обменом с 1С:Бухгалтерией.

ИП на УСН

ИП на Патенте

ИП на УСН + Патент

Как работаем с регламентированной отчетностью в 1С:УНФ


ШАГ 1. Выбираем систему налогообложения: основную, упрощенную или патент
Есть возможность использовать сочетание систем УСН+Патент.  


ШАГ 2. Выбираем документы, которые будут участвовать в формирование регламентированной отчетности.
Или оставляем только для управленческого учета. 
Если применяем одну систему налогообложения — выбираем принимать или не принимать для регламентированной отчетности.
Если работаем с двумя системами налогообложения — выбираем, по какой системе учитывать документы или не учитывать для регламентированной отчетности.


ШАГ 3.
Выбираем отчеты, формируем и проверяем. Согласно календарю налогов формируем, распечатываем или сдаем отчетность через сервис 1С-Отчетность. 

Календарь налогов

В разделе «Налоги» доступен «Календарь налогов и отчетности».
Позволяет на одном экране увидеть полную картину по уплате налогов и сдаче отчетности. 

Можно дать задание ассистенту управления нашей фирмой Даше рассчитать налоги и подготовить отчетность.
Даша только сформирует отчетность, но не будет сама высылать и платить налоги.
 Ассистент управления нашей фирмы Даша поможет вам тратить меньше времени на подготовку отчетности, сдавать все отчеты в срок и не забывать об уплате налогов.

Подробную информацию, на каких режимах может формировать и сдавать регламентированную отчетность предприниматель в 1С:УНФ, а в каких случаях лучше использовать обмен с 1С:Бухгалтерией и пригласить штатного бухгалтера или на аутсорсе, можно прочитать в нашей статье «Отчетность в 1С:УНФ».

В статье на реальных примерах показали, какие операции в 1С:УНФ можно учесть для формирования и сдачи регламентированной отчетности.

Смотрите также видео вебинара по учету на различных системах налогообложения в 1С:УНФ на нашем канале.

подготовка и сдача в Москве, Твери и Санкт-Петербурге

Налог на добавленную стоимость — косвенная форма налогообложения, предполагающая изъятие частичной стоимости товара или услуги, создаваемой на всех стадиях производства и продажи и вносимой в бюджет по мере реализации. Этим налогом облагают предприятия, продающие товары по цене, превышающей их себестоимость. Налог вычитают из суммы выручки, исчисляемой как разница между себестоимостью и конечной ценой.

Услуги сдачи отчетности НДС

Налоговый учет и отчетность НДС — профильные услуги компании «Аутсорсинговые решения». В нашем штате — опытные специалисты в сфере бухгалтерского и налогового учета, оказывающие весь спектр услуг:

  • сверка счетов-фактур;
  • исчисление налоговой базы;
  • заполнение декларации по форме КНД 1151001;
  • сдача налоговой отчетности по НДС;
  • подача нулевой декларации НДС при отсутствии облагаемых операций в отчетный период;
  • ведение неформализованного документооборота с ИФНС и т. д.

Подача налоговой отчетности по НДС происходит строго в электронном виде с 2014 года. К числу налоговых декларантов относятся:

  • ИП и организации, являющиеся налогоплательщиками НДС;
  • участники товариществ (инвестиционных и простых), концессионеры и доверительные управляющие в соответствии со ст. 171.4 НК РФ;
  • лица, признанные налоговыми агентами по НДС согласно ст. 161 НК РФ.
Налогоплательщики, освобожденные от уплаты налога, но выставляющие счета-фактуры с выделением НДС, обязаны подавать декларацию в целях контроля применяемых вычетов их контрагентов. Численность сотрудников не имеет значения, и даже маленькие организации должны формировать отчеты. При этом декларации на бумажных носителях не считаются поданными, что чревато штрафом в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.

Стоимость услуг

Система налогообложения, применяемая в организации Тариф «Спящий» Тариф
«Главный бухгалтер»
Тариф «Статистика»
Основная система налогообложения

5 000 RUB/кв

от 15 000 руб/кв от 3 000 руб/кв
Упрощенная система налогообложения 3 000 руб/кв от 10 000 руб/кв от 1 500 руб/кв
ИП 3 000 руб/год от 5 000 руб/кв 3 000 руб/год

Узнайте стоимость составления отчетности для вашей компанииОбращаем ваше внимание, что стоимость услуг для каждого клиента рассчитывается индивидуально.
Для расчета точной стоимости мы направляем клиенту анкету, на основание которой мы можем выдать максимально достоверное коммерческое предложение.

Тарифы могут комбинироваться и дополнять друг друга.


Бесплатно подключим вас к серверу сдачи отчетности в электронном виде

 

Преимущества сотрудничества с нашей компанией

Перечисленные требования обуславливают ряд неудобств — от необходимости получения квалифицированной цифровой подписи до приобретения средств криптографической защиты и специального ПО. Подача налоговой отчетности по НДС требует заключения договора с оператором документооборота, уполномоченного ИФНС. Компания «Аутсорсинговые решения» предлагает альтернативное решение — услуги квалифицированных специалистов на разовой и договорной основе!

Сдача налоговой отчетности по НДС происходит по доверенности от имени нашей компании. Такая услуга обладает многими преимуществами:

  • срочная сдача отчетности НДС в налоговую в последние дни;
  • гарантия отсутствия ошибок в расчетах даже при большом объеме операций;
  • заполнение декларации в соответствии актуальным требованиям;
  • 100% конфиденциальность информации, в т. ч. при сверке счетов с бюджетом;
  • удаленное взаимодействие.

Налоговый учет и отчетность НДС проверяется посредством специализированных программ. Перед отправкой документы проходят камеральную проверку во избежание отклонения и наложения штрафов. Обращение к нам — залог экономии ваших средств и времени!

Налоговая отчетность для ИП в 2020 году: какую выбрать? Виды

Для предпринимательской деятельности важно своевременно представлять отчеты в налоговую службу и делать отчисления. По неопытности некоторые могут забыть в нужные сроки сдать отчеты, и за это можно получить штрафы.

Следует заранее ознакомиться с формами отчетности и сроками их сдачи.

Содержание статьи:

Отчетность для индивидуальных предпринимателей с УСН, ЕНВД

 

Начинающий предприниматель делает выбор по системе уплаты налогов, между упрощенной системой налогообложения и единым налогом на вмененный доход.

Каждая система имеет определенные характеристики, которые играют свою роль по размеру уплачиваемых налогов.

Нужно сделать анализ и на его основе правильный выбор, чтобы сократить свои выплаты.

ИП на упрощенной системе налогобложения

Самым простым и наиболее используемым режимом для оплаты налогов малого и среднего бизнеса будет упрощенная система. В данном случае нужно уплачивать налог по итогам текущего года по статье 346.21 Налогового кодекса РФ.

До 25 апреля текущего года нужно сдать декларацию по расчетам налога за первый квартал и уплатить его, до 25 июля — декларацию за полугодие, до 25 октября предоставить декларацию по расчету налога за 9 месяцев. До 31 декабря необходимо уплатить суммы налога за год по ФФОМС и Пенсионному Фонду. До 30 апреля нужно сдать декларацию и выплатить налог за четвертый квартал.

При окончании своей работы индивидуальному предпринимателю нужно сдать последнюю декларацию за крайний месяц до 25 числа.

У предпринимателя есть выбор, каким образом платить налог и с чего, то есть выбрать объект налогообложения.

Можно платить 6% от общих доходов, или платить 15% от той суммы, которая получается при вычете расходов из доходов.

При выборе упрощенной системы налогообложения и уплате 6% от доходов и если при этом в штате нет сотрудников, индивидуальный предприниматель еще и экономит на налоге на страховые взносы до 100%.

Это получается, когда страховые взносы в полном объеме внесены на счет пенсионного фонда.

ИП на едином налоге на вмененный доход

Единый налог на вмененный доход — это такой налоговый режим, когда выплата налога рассчитывается исходя из потенциально возможного дохода,  без учета реально полученных денежных средств. То есть здесь идет учет только физических показателей, это площадь торгового места, автостоянки.

Соответственно, чем больше эти показатели, тем больше и налогооблагаемый доход. Его особенность также в том, что если дохода нет, то налог все равно придется платить, но если доход растет, то налог останется фиксированным.

Налоговая отчетность при ЕНВД нужно сдавать до 20 числа каждого квартала, то есть до 20 апреля, 20 июля, 20 октября и до двадцатого января.

Налоговые декларации и любая налоговая отчетность сдается в отделе налоговой службы по фактическому месту ведения бизнеса, если их несколько, то по месту жительства.

По месту жительства также сдается налоговая отчетность при оказании таких услуг, как перевозка грузов или пассажиров, развоз товара по клиентам, услуге по рекламе в маршрутках.

Для подтверждения нужно представить документы, например документ аренды помещения, откуда берутся данные о площади, занимаемой для работы.

Налоговая отчетность для индивидуальных предпринимателей на ОСНО

Общая система налогообложения считается наиболее сложной. Не все предприниматели самостоятельно справляются со всей налоговой отчетностью и привлекают к помощи специалистов. Но, несмотря на всю сложность расчетов, для некоторых предпринимателей в использовании общей схемы налогообложения есть хорошая выгода.

В ОСНО нет ограничений по деятельности предприятия, доходу.

Когда же индивидуальному предпринимателю выгодно применять общую систему налогообложения?

  • Когда основные контрагенты и покупатели также используют ОСНО, платят Налог на Добавленную Стоимость. За счет того что поставщики платят НДС можно уменьшить личную выплату налога на добавленную стоимость.
  • Если индивидуальные предприниматели партнеры с ОСНО используют входящий НДС к вычету, то увеличивается конкурентоспособность ИП, где в основе лежит выгодность сотрудничества.
  • При импортировании товаров, уже оплаченный Налог на Добавленную Стоимость можно вернуть в виде вычета.

Индивидуальным предпринимателям, использующим общую систему налогообложения нужно сдавать такую налоговую отчетность:

  • один раз в год до тридцатого  апреля предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ;
  • декларация по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе. Она нужна для расчетов авансовых платежей налога на доходы физических лиц.

Подавать ее нужно в течение пяти дней спустя месяц, в котором был получен определенный доход.

Все индивидуальные предприниматели должны оформлять этот документ, вне зависимости только ли они начали свою работу или был перерыв.

Налоговая отчетность для индивидуальных предпринимателей, если есть выплаты сотрудникам

Если индивидуальный предприниматель нанимает сотрудников для работы, то нужно предоставлять в налоговую службу дополнительные отчетные формы.

До 1 апреля сдается форма 2-НДФЛ с данными.

Для ФСС нужно сделать расчет данных по форме 4-ФСС, сдать в бумажном виде нужно до двадцатого числа месяца, который идет после отчетного периода. В электронном виде нужно сдать отчет до 25 месяца после отчетного периода.

Для пенсионного фонда существует другая форма для предоставления данных это РСВ-1. После отчетного периода в бумажном варианте можно сдать до 15 числа, в электронном виде — до 20 числа следующего месяца.

Предоставить данные о среднесписочной численности предприятия можно до 20 января 2021 года.

Также сейчас есть новая форма отчетности о сведениях по застрахованным лицам для предоставления в пенсионный фонд по форме СЗВ-М.

Отчет в Росстат для индивидуальных предпринимателей

 

В этот год до 1 апреля предпринимателям нужно заполнить форму №1-предприниматель. Данные отправляются в Росстат. Нужно иметь в виду, что похожих форм может быть несколько, поэтому лучше уточнить в налоговой службе какая будет верной.

Выборочное изучение статистики проводится ежегодно для небольших предприятий, также Росстат может каждый месяц или квартал запрашивать статистику у малых и средних предприятий.

Списки на проверку можно увидеть также на официальном сайте госстатистики, называется «Список отчитывающихся субъектов».

Росстат по правилам уведомляет о проверке и отправляет письмо на почту, но, к сожалению, письма доходят не всегда. Поэтому желательно самостоятельно просматривать данные на сайте, чтобы избежать штрафов. Данные также можно уточнить у работников налоговой службы.


Какие отчеты сдают ИП в Казахстане?

  • И так, если у Вас ИП на упрощенке, то Вы сдаете налоговую форму 910 2 раза в год. За второе полугодие с 1 января до 15 февраля включительно. За первое полугодие с 1 июля до 15 августа включительно. Больше никаких отчетов в налоговую Вам сдавать не нужно.

  • Второе, если у Вас ИП на общеустановленном режиме, то Вы сдаете каждый квартал форму 200 и раз в год форму 220. Форма 200 сдается по окончании квартала в течении 45 дней. Квартал это 3 месяца. Допустим, первый квартал —  это январь, февраль и март. Отчет по нему нужно сдать в течении 45 дней по окончанию квартала, то есть с 1 апреля до 15 мая включительно. Сроки сдачи квартальных налоговых форм до 15 мая, до 15 августа, до 15 ноября и до 15 февраля

  • Годовой отчет по форме 220 сдается один раз в год по итогам года. Его необходимо сдать с 1 января до 31 марта.

  • Если Вы плательщик НДС, то Вам необходимо сдавать налоговую форму 300. Она предоставляется, как и форма 200 один раз в квартал. Обратите внимание, что чтобы стать плательщиком НДС Вам обязательно нужно стоять на учете по НДС. В другом случае, Вам сдавать налоговый отчет формы 300 не нужно.

  • Если Вы завозите товар в пределах Таможенного союза, то Вам необходимо сдавать налоговые формы 320 и 328. Налоговая форма сдается до 20 числа следующего месяца в котором был завезен товар. Например, если Вы завезли товар в январе, то налоговый отчет необходимо сдать до 20 февраля.

  • Если у Вас есть транспортные средства на балансе и Вы работаете на общеустановленном налоговом режиме, то Вам необходимо сдавать налоговый отчет формы 701. Это расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства. Его необходимо предоставить до 5 июля текущего года.

    Далее уже в следующем году до 31 марта Вам необходимо будет предоставить налоговую декларацию 700 по налогу на транспортные средства, земельному налогу и налогу на имущество. Форма 700 сдается всеми ИП не зависимо от налогового режима.

  • Формы удержания

    Формы удержания

    Таблицы и публикации

    Формы удержания

    CT-W4 2021 Свидетельство сотрудника об удержании налогов 12/2020 НЕТ
    CT-941 2021 Коннектикут Ежеквартальная сверка удержания 12/2020 31.01.2021
    CT-941X Согласование удержания удержания с внесенными поправками в Коннектикуте 09/2020
    CT-8109 2021 Форма выплаты удерживаемого налога Коннектикут для невыплаченных сумм 12/2020
    CT-945 2020 Коннектикут Ежегодная выверка удержания невыплаченных сумм 12/2020 31.01.2021
    CT-W3 2020 Ежегодная выверка удержания в штате Коннектикут 12/2020 31.01.2021
    CT-1096 2020 Коннектикут Годовой обзор и передача информационных возвратов 12/2020 31.01.2021
    CT-W4P 2021 Свидетельство об удержании пенсионных или аннуитетных выплат 12/2020
    CT-W4NA 2021 Свидетельство об удержании или освобождении сотрудников от уплаты налогов — доля нерезидентов 12/2020 НЕТ
    График CT-1040WH Дополнительный график удержания подоходного налога в Коннектикуте 12/2019

    Спортсмены и артисты

    CT-588 Запрос спортсмена или артиста о снижении удержания 02/2019
    CT-590 Запрос спортсмена или артиста об отказе от удержания 02/2019
    CT-592 Справка об удержании налога у спортсменов или артистов-артистов 12/2017
    CT-945 АФИНА 2020 Коннектикут Годовая выверка удерживаемых сумм, не связанных с заработной платой 12/2020 31.01.2021
    CT-1096 АФИНА 2020 Коннектикут Годовая сводка и передача информационных возвратов 12/2020 31.01.2021

    Домашние работодатели

    CT-941 HHE 2020 Коннектикут Согласование удержания для домашних работодателей 12/2020
    CT-W3 HHE 2020 Ежегодная выверка удержаний в штате Коннектикут для домашних работодателей 12/2020

    Информационный возврат

    CT-8508 Запрос на отказ от подачи информации возвращается в электронном виде 12/2020
    CT-6559 Отчет об отправке формы W-2 на компакт-диск (CD) 12/2017
    CT-6559A Продолжение формы CT-6559, Отчет об отправителе формы W-2 Компакт-диск (CD) Регистрация 10/2009
    CT-4804 Передача информации о возврате, представленной на компакт-диске (CD) 12/2020
    CT-4802 Передача информации о возврате, представленной на компакт-диске (CD) Продолжение 12/2017
    CT-8809 Запрос на продление времени для возврата файловой информации ( для форм W-2, W-2G, 1099-R и 1099-MISC, ) 12/2020

    Публикации обратной информации

    IP 2021 (12) Формы 1098, 1099-MISC, 1099-R и W-2G — Требования к электронной подаче на налоговый год 2020 12/2020
    IP 2021 (13) 2020 Требования к электронной подаче формы W-2 12/2020

    Как мне подать в myPATH налоговую декларацию PA-40?

    myPATH предлагает бесплатную возможность подачи деклараций о подоходном налоге с населения Пенсильвании в дополнение к другим вариантам подачи налоговой декларации.Налогоплательщикам, решившим подать свой PA-40 через myPATH, для этого не нужно иметь профиль myPATH. Подача документов — это функция без входа в систему, которую может использовать большинство налогоплательщиков.

    Преимущества подачи в электронном виде:

    • Мгновенное подтверждение подачи возврата
    • Быстрая обработка возвратов
    • Автоматические калькуляторы с уменьшением ошибок
    • Руководство по позициям недоступно с бумажной подачей
    • Сохраните ваш прогресс и сохраните его позже (прогресс сохраняется в течение 30 дней)

    myPATH может обрабатывать возвраты с помощью:

    • Заработная плата и налоги, указанные в 64 федеральных формах W-2
    • Прочие поступления, указанные в 64 федеральных формах 1099-MISC
    • Процентный доход, указанный в двух таблицах Пенсильвании A
    • Дивидендный доход, указанный в двух таблицах Пенсильвании B
    • Прибыль или убыток от бизнеса или профессии, указанные в до 20 таблицах Пенсильвании C
    • Продажа, обмен или отчуждение собственности, зарегистрированные не более чем в 2 штатах Пенсильвании D
    • Доходы от арендной платы и роялти, указанные в Графике E
    • штата Пенсильвания.
    • Другие вычеты, заявленные в Графике O
    • штата Пенсильвания
    • Возврат пожертвований в Пенсильванию. 529 счетов колледжей и программ карьерных сбережений, указанные в графике P
    • Пенсильвании.
    • Выдача налогового прощения востребована по программе Pennsylvania Schedue SP
    • Выигрыши в азартные игры и лотереи зарегистрированы в расписании T
    • штата Пенсильвания
    • Допустимые невозмещенные коммерческие расходы сотрудников, указанные в до 64 таблицах Пенсильвании UE

    Вы должны подать бумажную декларацию или использовать другой метод электронной подачи, если:

    • У вас есть доход, расходы или кредиты, которые myPATH не разрешает
    • Вы подаете заявку впервые и не являетесь резидентом Пенсильвании (у вас нет водительских прав Пенсильвании / удостоверения личности с фотографией)

    КАК ЗАПИСАТЬ: (Вам не нужно создавать учетную запись, чтобы подавать декларацию о подоходном налоге с физических лиц)

    1. Выберите «Подать декларацию о подоходном налоге с физических лиц» на главной странице myPATH.(Прокрутите вниз на главной странице myPATH до панели «Пользователи»)
    2. Прочтите информацию в разделе «Прежде чем мы начнем, вы должны знать …» и выберите Далее.
    3. Введите свой номер социального страхования и фамилию
    4. Укажите, вносите ли вы изменения в свою налоговую декларацию и подавали ли вы ее в течение последних двух лет.
      • Если вы подавали декларацию в течение последних двух лет, вам нужно будет выбрать, какой налоговый год, и указать налоговые обязательства из декларации за этот год
      • Если вы не подавали декларацию в течение последних двух лет, вам необходимо указать дату вашего рождения, номер водительского удостоверения / удостоверения личности с фотографией PA и дату истечения срока действия.
    5. Заполните все обязательные поля и источники дохода по мере необходимости, нажав Далее, чтобы продолжить, когда будет предложено. (Переходите между шагами с помощью кнопок навигации под возвратом или путем выбора конкретного шага на панели навигации над возвратом)
    6. Проверьте точность своей декларации и выберите «Отправить».
    7. Вы получите страницу подтверждения с номером подтверждения, который можно использовать для отслеживания отправки вашего возврата в любое время с помощью функции «Найти отправку» на главной странице myPATH.

    ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВОЗВРАТА:

    1. Выберите «Где мой возврат?» на домашней странице myPATH.
    2. Выберите налоговый год из раскрывающегося меню.
    3. Введите сумму возмещения и номер социального страхования и выберите «Поиск».

    Половина S&P 500 сообщает больше денег на иностранные налоги, чем налоги США

    Почти половина крупных американских компаний, входящих в фондовый индекс S&P 500, отложили больше денег на уплату иностранных налогов в 2020 году, чем на выплаты U.Правительство С. — намного больше денег.

    В целом, 241 компания из списка S&P 500 в прошлом году выделила 73 миллиарда долларов на налоги иностранным правительствам и всего 6,7 миллиарда долларов на покрытие налогов США, согласно анализу CBS MoneyWatch нормативных документов компаний и данным финансовой информационной компании FactSet. Это соотношение между иностранными и внутренними налогами более 10: 1.

    Глобализация объясняет некоторые из них. Coca-Cola и Caterpillar платят больше налогов за границей, потому что теперь они зарабатывают большую часть своих денег за пределами США.С. Третьи в списке, такие как Boeing, Hilton и Pfizer, увидели, что пандемия коронавируса уничтожила их прибыль в США — и большую часть или даже все их внутренние налоговые счета.

    Но многие из этих 241 компаний, такие как FedEx, General Motors и Nike, заработали много денег в прошлом году, и большая часть из них была сделана в США. Тем не менее, согласно отчетам компании, они теперь платят большую часть своих налогов в других странах. Действительно, взаимосвязь между тем, где они получают свою прибыль и где платят налоги, в наши дни может показаться особенно однобокой:

    • Disney, глобальный гигант развлечений и оператор тематических парков, получил почти 80% своей выручки — и всю свою прибыль. — от своего У.S. в последнем финансовом году компании, закончившемся в начале октября. Тем не менее, согласно документам компании, 75% из почти 1 миллиарда долларов, потраченных Disney на налоги, предназначались для иностранных правительств.
    • Starbucks также зарабатывает большую часть своих денег в США. Сеть кофеен отложила в три раза больше налогов для иностранных правительств по сравнению с федеральным подоходным налогом в США в прошлом году. Согласно последней финансовой документации, Starbucks израсходовала 181 миллион долларов на налоговые платежи правительствам других стран, а США — всего 49 миллионов долларов.S. федеральный подоходный налог.
    • Netflix, для многих экономия во время пандемии, потратил 369 миллионов долларов на налоги в прошлом году. Только 7% из них пришлось на федеральные налоги США. Три крупных внутренних налоговых льготы позволили компании потратить всего 24 миллиона долларов на федеральные налоги США на 2,8 миллиарда долларов прибыли США до налогообложения, при эффективной ставке налога на прибыль всего 0,8% в прошлом году.

    На протяжении десятилетий американские компании сокращали свои налоговые счета, переводя операции за границу, иногда по законным деловым причинам.Но все чаще именно американская часть операций глобальной компании получает лучший налоговый режим.

    Одной из основных причин этого, как сообщили CBS MoneyWatch эксперты, является подписанный Дональдом Трампом Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 года, который, среди прочего, снизил ставку корпоративного подоходного налога в стране с 35% до 21%.

    Сторонники сокращений заявили, что более низкие налоговые ставки будут стимулировать компании возвращать больше своих операций в США и в результате платить больше общих налогов США.Похоже, что произошло обратное, как показал анализ CBS MoneyWatch.

    В 2017 году в списке S&P 500 было 150 компаний, которые потратили на иностранные налоги больше, чем в США. Это число неуклонно росло с тех пор, как был принят налоговый закон Трампа. В 2018 году оно подскочило до 204, а в 2019 году — до 220. В прошлом году в список вошла еще 21 компания, в результате чего текущий показатель вырос до 241.

    «После принятия Закона о сокращении налогов и занятости США превратились в «своего рода налоговая гавань», — сказал Габриэль Зукман, экономист из Калифорнийского университета в Беркли и один из ведущих мировых экспертов по уклонению от уплаты налогов.«Многие американские компании могут платить очень мало федеральных налогов».

    Байден защищает законопроект об инфраструктуре 13:58

    То, что так много американских компаний может казаться так мало платят дома, а платят больше иностранным странам, может вызвать растущие национальные дебаты о том, платят ли американские компании по-прежнему свою справедливую долю государственных расходов. Недавнее исследование показало, что более двух десятков прибыльных компаний не заплатили ни доллара в США.S. Федеральный подоходный налог с момента снижения налога в 2017 году.

    На этой неделе администрация Байдена представила план по увеличению суммы, которую компании платят в виде федерального подоходного налога, более чем на 2 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Большая часть плана заключается в повышении официальной ставки налога на прибыль корпораций с 21% до 28%. Но президент Байден также сказал, что он хочет устранить стимулы, которые компании имеют для перемещения инвестиций за границу и уклонения от уплаты налогов в США. А министр финансов Джанет Йеллен заявила на этой неделе, что она работает с другими странами, чтобы попытаться установить глобальный минимальный корпоративный подоходный налог.

    Тайна корпоративного налога

    Невозможно точно знать, сколько налогов платит данная компания. Это потому, что компаниям, как и физическим лицам, разрешено хранить в тайне свои налоговые декларации и платежи.

    Тем не менее, публичные компании, которые сообщают о своей прибыли инвесторам, также должны указывать в примечании к своей финансовой отчетности на конец года, сколько они отложили на уплату налогов в течение следующих 12 месяцев. От них также требуется подробно указать, кому, вероятно, будут уплачены эти налоги, например, федеральному правительству или правительству штата или иностранного государства.

    CBS MoneyWatch проверила эту цифру, известную как текущие налоговые расходы, для каждой компании из списка S&P 500 за последние пять лет и сравнила то, что эти компании отложили на уплату налогов в США, с тем, что они ожидали заплатить в виде иностранных налогов. Для многих компаний последняя учетная запись была значительно больше.

    «С точки зрения определения того, какие компании платят налоги каждый год, это лучший прокси, который у нас есть», — сказал Роберт Вилленс, один из ведущих экспертов по налогам и бухгалтерскому учету на Уолл-стрит и адъюнкт-профессор бухгалтерского учета в Колумбийском университете.

    Конечно, Вилленс добавил: «Могут быть годы, когда компании получали какие-то выплаты или налоговые льготы, когда текущие налоговые расходы [указанные в документации] не соответствовали их оплате».

    Представитель Disney сказал, что пандемия нанесла ущерб бизнесу компании в прошлом году, что привело к снижению прибыли и, как следствие, уменьшению налоговой задолженности. «Сумма федерального подоходного налога, которую мы заплатили [в прошлом году], несопоставима с тем, что мы видели бы в более нормальный год», — говорится в заявлении представителя.По данным Disney, за предыдущие три года она выплатила в США федеральные подоходные налоги на общую сумму 12,4 миллиарда долларов.

    Представитель Starbucks сказал, что финансовая документация компании, как и других публичных компаний, не дает полностью точного представления о том, сколько она фактически уплатила в прошлом году в виде налогов. По словам пресс-секретаря, Starbucks заплатила более 1,7 миллиарда долларов по всему миру в виде налогов за последний финансовый год, «большая часть из которых пришлась на федеральные подоходные налоги США».

    Netflix в качестве примера использования: 0.Ставка федерального налога 8% в прошлом году

    Обзор CBS MoneyWatch отчетности по S&P 500 показывает, как в наши дни часто выигрывают в корпоративной налоговой игре дома, чему способствует накопление внутренних налоговых льгот и все более щедрые кредиты.

    Рассмотрим Netflix, который отказался комментировать эту историю. В прошлом году стриминговый сервис потратил 369 миллионов долларов на уплату налогов. Но 75% из них пришлось на налоги за пределами США. Еще 18% налоговых расходов Netflix пришлось на государственные или местные налоги.Всего 7% от общей суммы налогов было зарезервировано на федеральный подоходный налог.

    Netflix процветает во всем мире во время пандемии, но по-прежнему генерирует почти весь свой доход в США — 2,8 миллиарда долларов, или почти 88% от его 3,2 миллиарда долларов прибыли до налогообложения в прошлом году, согласно его последней годовой финансовой отчетности.

    Исходя из этой внутренней прибыли, Netflix могла бы иметь примерно 590 миллионов долларов по федеральному подоходному налогу, учитывая текущую корпоративную ставку в США в размере 21%. Netflix, вероятно, не заплатил ничего подобного.Вместо этого различные налоговые льготы и льготы, принятые в последние годы Вашингтоном или давно одобренные налоговым кодексом США, позволили компании платить гораздо меньше.

    Самый большой прорыв произошел от опционов на акции, которые пользуются льготным режимом налогообложения. Это сэкономило Netflix почти 340 миллионов долларов в прошлом году. Затем Netflix сообщил, что потратил 1,8 миллиарда долларов на технологии и разработки, получив в свою очередь 110 миллионов долларов федеральных налоговых льгот. Затем было снижение корпоративного налога Трампа, что позволило Netflix сэкономить еще 90 миллионов долларов на счетах IRS.

    Сложите эти три перерыва и несколько других небольших, и в результате Netflix потратила всего 24 миллиона долларов в прошлом году на федеральные налоги на прибыль в США. Это эффективная налоговая ставка всего 0,8% от прибыли США до налогообложения в размере 2,8 млрд долларов.

    На другой стороне карты след налогов на зарубежную прибыль Netflix направлен на север, а не на юг.

    Netflix получил 400 миллионов долларов прибыли от своих зарубежных операций, которые, если бы они облагались налогом по ставке 21% в США, принесли бы Netflix налоговый счет в размере 85 миллионов долларов.Вместо этого Netflix сообщила в своей заявке , что она сталкивается с более высокой ставкой подоходного налога за границей, чем в США — в среднем 24%, что добавило 12 миллионов долларов к заявленным налоговым расходам в 2020 году. Корпоративное упрощение »в прошлом году привело к единовременным расходам по иностранным налогам в размере 135 миллионов долларов.

    Добавьте эти две налоговые сборы, а также некоторые другие более мелкие, и расходы Netflix по иностранным налогам за прошлый год достигли 277 миллионов долларов, что означает значительную эффективную налоговую ставку в размере 68% от ее 400 миллионов долларов иностранной прибыли до налогообложения.

    «Европейский Союз, например, лучше справился с регулированием компаний и ставок подоходного налога, которые они платят», — сказал Дин Бейкер, соучредитель левого Центра экономических и политических исследований. «IRS, с другой стороны, в основном смотрел в другую сторону».

    Form Sp — заполнение онлайн, для печати, заполняемое, пустое

    Видеоинструкция и помощь в заполнении и заполнении формы sp

    Привет всем, это Джош с бизнес-решениями jdb, и сегодня мы собираемся посмотреть короткое видео о заполнении Графика C График C используется для отчета о доходах от вашего бизнеса, это в основном для людей, которые являются индивидуальными предпринимателями, что означает, что вы никогда не будете создать любой бизнес-объект, а также для людей, которые являются членами LLC, и их это называется LLC с одним участником, что означает, что вы единственный участник, у которого нет партнеров, поэтому, если это так, вы также укажете это в вашем Графике C График C — это просто форма в вашей личной налоговой декларации, в нем будет собрана вся информация, которую он собирается обобщить здесь, и будет перенесено одно число в ваш 1040, чтобы либо компенсировать, либо добавить к вашему доходу от другие источники, такие как w-2s и тому подобное, поэтому многие люди находят эту форму довольно запутанной после того, как вы ее видите. Она довольно проста, поэтому сначала она хочет знать имя владельца, которым являетесь вы, поэтому в этом случае введите мой имя номер социального страхования ноль ноль ноль ze в порядке, и принцип бизнеса или профессии, включая продукт или услугу, так что это то, что вы делаете для этого примера, мы будем использовать мой бизнес, мы скажем, налоговый составитель бизнес-код, это шестизначный код, и каждая отрасль имеет их собственный код, если вы используете налоговое программное обеспечение, они предоставят вам выпадающее меню на выбор, если вы пытаетесь заполнить его вручную, что я настоятельно рекомендую вам не делать, но если вы это сделаете просто зайдите в Google и введите в Google бизнес-код для любого бизнес-кода для розничных продаж, и что-то появится, это даст вам код, который вы можете использовать, поэтому давайте просто составим здесь шестизначное число, если вы никогда не настраиваете бизнес-объект это может быть просто ваше имя, и в этом случае вы не будете заполнять это поле, если вы зарегистрировались в штате в качестве официального предприятия, вы собираетесь указать здесь свое настоящее имя, в моем случае это будет JD, это бизнес-решения, ваш идентификатор работодателя номер, который будет 9-значным кодом, который вы использовали при регистрации h с IRS есть шанс, что вы никогда этого не делали, если вы не корпорация, поэтому вы будете знать, если вы это сделали, вы зарегистрировались в штате или в IRS, и они отправили вам девятизначное число из двух цифр — чем еще семь цифр, мы идем, получается совершенно правильно, но в этом суть вашего служебного адреса, есть ли у вас отдельный офис, есть ли у вас дома, вы можете указать адрес здесь, где вы ведете бизнес, хорошо, так что это легкая часть, кроме бизнес-код, все остальное очень простое, и бизнес-код, который вы снова можете получить, просто поискав в Google бизнес-код вашей отрасли для любой отрасли, в которой вы работаете, часть F здесь метод бухгалтерского учета, это определенно сбивает с толку многих людей, поэтому есть в основном два варианта не беспокойтесь о другом, очень мала вероятность того, что вы находитесь в другом, вы занимаетесь либо наличным бизнесом, либо бизнесом начисления, большинство из вас, кто смотрит это видео, которые приходят на наш веб-сайт, являются бизнесом с наличными деньгами, ну и что…

    Паевые инвестиционные фонды | ETFs | Insights

    BrokerCheck

    FINRA

    Вы можете проверить опыт своего инвестиционного профессионала на сайте FINRA BrokerCheck.

    Узнайте больше от FINRA о том, как найти специалиста по инвестициям и работать с ним.

    Сводка взаимоотношений с клиентами (форма CRS)

    Вы можете узнать об услугах, которые инвестиционные консультанты и брокеры-дилеры Франклина Темплтона предоставляют розничным инвесторам, просмотрев наши Краткие сведения о взаимоотношениях с клиентами.

    Воздействие на рассылку COVID-19

    COVID-19 может негативно повлиять на почтовую службу США (USPS) и задержать получение вами сообщений о вашей учетной записи, включая подтверждения транзакций, периодические выписки со счета, торговые подтверждения, нормативные уведомления, налоговые отчетные документы, проспекты, сообщения акционеров и нашу квитанцию. сообщений от вас, включая запросы на взносы и снятие средств. В частности, USPS временно приостановило международную почтовую службу в страны, перечисленные на их веб-сайте.Чтобы избежать негативного влияния задержек и приостановок, связанных с почтовыми услугами, мы рекомендуем вам совершать транзакции через наш недавно переработанный безопасный веб-сайт, а также выбрать электронную доставку всех документов и сообщений. Агент по переводу средств в настоящее время хранит всю затронутую почту и отправит ее, как только приостановка платежа в стране будет снята.

    По состоянию на 20.08.2021, затронутые страны включают Афганистан, Бутан, Бруней, Кубу, Эритрею, Французскую Гвиану, Гваделупу, Лаос, Либерию, Мартинику, Монголию, Реюньон (Бурбон), Сен-Пьер и Микелон (Микелон), Самоа, Южный Судан, Сирия, Таджикистан, Восточный Тимор, Туркменистан и Йемен.

    Важная правовая информация

    ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ / ETF:

    Все инвестиции сопряжены с рисками, включая возможную потерю основной суммы долга.

    Для получения дополнительной информации о любом из наших фондов обратитесь к своему финансовому специалисту или загрузите проспект эмиссии. Перед инвестированием инвесторы должны тщательно обдумать инвестиционные цели, риски, комиссионные сборы и расходы фонда. Проспект эмиссии содержит эту и другую информацию. Пожалуйста, внимательно прочтите проспект, прежде чем вкладывать деньги или отправлять деньги.

    Прошлые результаты не гарантируют результатов в будущем.

    ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМНЫХ ФОНДАХ:

    Акции

    Advisor Class и Class Z предлагаются только определенным правомочным инвесторам, как указано в проспекте эмиссии. Они предлагаются без комиссионных сборов или сборов по Правилу 12b-1. Фонд предлагает несколько классов акций, за которые взимаются различные комиссии и расходы, влияющие на их эффективность.

    Стоимость чистых активов взаимного фонда — сумма за акцию, которую вы получили бы, если бы продали акции в тот день.

    ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ETF

    акций ETF торгуются как акции и могут быть куплены или проданы в течение дня по их рыночной цене, а не по их чистой стоимости активов (NAV), на бирже, на которой они котируются. Акции ETF торгуются на вторичных рынках и могут торговаться либо с премией, либо с дисконтом к их чистой стоимости. Брокерские комиссии и расходы на ETF снизят доходность.

    Чистая стоимость активов (СЧА) представляет собой стоимость одной акции ETF, которая определяется путем деления общей СЧА фонда на количество акций в обращении.Фонд рассчитывает чистую стоимость акций на акцию каждый рабочий день по состоянию на 13:00. Тихоокеанское время, которое обычно совпадает с закрытием торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и BATS BZX Exchange (BATS).

    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА:

    • Этот сайт предназначен только для жителей США, и его использование означает, что вы соглашаетесь с Условиями использования нашего общедоступного сайта и Политикой конфиденциальности
    • В целом, этот сайт поддерживает текущую и предыдущую основные версии следующих браузеров: Microsoft Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, Safari ™ и Chrome.
    • Доступ к нашему веб-сайту или вашим счетам может быть отложен в периоды необычной рыночной активности.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *