Ндс возмещение: Какой порядок возмещения НДС из бюджета?

Содержание

Какой порядок возмещения НДС из бюджета?

Право на возмещение НДС — у кого оно есть?

Всем известно, что у плательщиков НДС есть не только обязанность исчислять налог и платить его в бюджет, но и право на уменьшение исчисленной суммы за счет НДС, уплаченного продавцам в составе стоимости приобретенных ресурсов, так называемого входного НДС (п. 1 ст. 171 НК РФ).

Подробнее — «Входящий и исходящий НДС: что это такое и в чем разница?».

Напомним, что применить вычет по НДС можно только при соблюдении условий, установленных ст. 171–172 НК РФ.

Об основных условиях читайте в материале «Что такое налоговые вычеты по НДС?».

Сумма принятых за налоговый период вычетов может превысить сумму исчисленного налога. В этом случае и возникает право на возмещение НДС из бюджета, то есть возможность вернуть себе разницу между вычетами и налогом к уплате (п.

2 ст. 173, п. 1 ст. 176 НК РФ).

Как возместить НДС из бюджета: процедура

Возмещение НДС из бюджета может осуществляться:

  • в общем порядке (ст. 176 НК РФ), который предусматривает возврат или зачет налога после проведения камеральной проверки;
  • в заявительном порядке (ст. 176.1 НК РФ), который предполагает возмещение НДС до завершения камералки при соблюдении определенных условий.

В рамках данной статьи мы остановимся на общем порядке, а заявительный рассматривать не будем.

О нем читайте в статье «Особенности и сроки при общем и заявительном порядке возмещения НДС».

Процедура возмещения проходит в несколько этапов.

Сначала вы подаете в инспекцию декларацию с суммой НДС к возмещению из бюджета.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вычет — это право налогоплательщика. Чтобы им воспользоваться, его нужно задекларировать. Само по себе наличие у налогоплательщика права на применение налоговых вычетов без отражения (указания, заявления) их суммы в налоговой декларации не является основанием для уменьшения налога, подлежащего уплате в бюджет (см. определение Верховного суда РФ от 15.06.2015 № 302-КГ15-5774 по делу № А10-5130/2013).

В течение двух месяцев в рамках камеральной проверки (далее — проверка, КНП) контролеры проверяют обоснованность заявленного НДС к возмещению. Кстати, налоговики могут закончить проверку быстрее — это не нарушение (см. письма Минфина России от 19.03.2015 № 03-07-15/14753 и ФНС России от 13.04.2015 № ЕД-4-15/6266). А могут продлить ее до трех месяцев — если у них возникнут подозрения в совершении вами налоговых нарушений.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В ходе проверки инспекция может затребовать у вас документы и пояснения.

Подробнее об этом в статьях «Камеральная налоговая проверка по НДС: сроки и изменения в 2019 году» и «Что ответить на требование инспекции о пояснениях к НДС-декларации?».

Если претензий нет, в течение 7 рабочих дней по окончании КНП инспекция выносит решение о возмещении НДС из бюджета (п. 2 ст. 176 НК РФ).

Если проверкой выявлены нарушения, составляется акт КНП, на который вы вправе подать возражения (п. 3 ст. 176 НК РФ).

Акт проверки, ее материалы и возражения рассматривает руководитель налогового органа (его заместитель). По результатам рассмотрения выносится решение о привлечении или отказе в привлечении плательщика к налоговой ответственности.

Если вы с ним не согласны, попробуйте оспорить решение инспекции.

О том, как это сделать, читайте в статье «Порядок действий налогоплательщика, если он не согласен с решением о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности по итогам проверки».

Одновременно с указанным решением принимается (п. 3 ст. 176 НК РФ) еще одно:

  • о полном возмещении НДС из бюджета;
  • полном отказе в возмещении НДС;
  • частичном возмещении НДС и частичном отказе в возмещении НДС.

См. также «Какие существуют основания для отказа в возмещении НДС?».

О принятом решении налоговики должны письменно известить вас в течение 5 рабочих дней (п. 9 ст. 176 НК РФ).

Как возмещается НДС при недоимке

При наличии у вас недоимки по НДС и иным федеральным налогам, а также задолженности по пеням или штрафам в федеральный бюджет налоговики самостоятельно зачтут в счет их погашения необходимые суммы из подлежащего возмещению НДС (п. 4 ст. 176 НК РФ). Причем на недоимку, образовавшуюся в период между датой подачи декларации и датой решения и не превышающую сумму НДС к возмещению, пени начислены не будут (п. 5 ст. 176 НК РФ).

Если недоимка отсутствует или перекрывается суммой возмещения НДС, вы вправе вернуть сумму возмещения (либо ее часть, оставшуюся после погашения недоимки) на счет или зачесть ее в счет предстоящих платежей по НДС или другим федеральным налогам.

Возврат НДС из бюджета

Для возврата и зачета НДС необходимо ваше заявление (п. 6 ст. 176 НК РФ).

См.: «Как составить заявление на возврат НДС (образец, бланк)».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если вы не успеете подать заявление о зачете или возврате до дня вынесения решения, возврат НДС из бюджета будет осуществляться в порядке, установленном ст. 78 НК РФ (п. 11.1 ст. 176 НК РФ), а это, в частности, может отразиться на сумме процентов за несвоевременный возврат. По ст. 78 НК РФ они начинают начисляться позднее, чем по ст. 176 НК.

См.: «Как рассчитать проценты за просрочку возврата налога»

.

На основании решения о возврате инспекция оформляет поручение на возврат и направляет его в территориальный орган Федерального казначейства (это должно произойти на следующий день после дня принятия решения). Казначейство в течение 5 рабочих дней со дня получения поручения обязано перечислить деньги на ваш счет и известить налоговиков о дате и сумме возврата (п. 8 ст. 176 НК РФ).

РАЗЪЯСНЕНИЯ от КонсультантПлюс: 
Вопрос: Индивидуальный предприниматель, применяющий общую систему налогообложения, получил на расчетный счет возмещение НДС из бюджета. Отражается ли в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя данное поступление? Ответ эксперта читайте в системе К+, получив бесплатный демо-доступ.

Возврат просрочен? Получите проценты

Если деньги получены вовремя, значит, возмещение НДС из бюджета состоялось. Если же срок возврата нарушен, то с инспекции причитаются проценты — это предусмотрено п. 10 ст. 176 НК РФ. Проценты начисляются за каждый календарный день просрочки начиная с 12 дня после завершения КНП, по итогам которой было вынесено решение о возмещении НДС.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Начислить проценты налоговики должны с учетом дня фактического возврата, то есть дня поступления денег на ваш счет в банке (см. постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 № 11372/13 по делу № А53-31914/2012).

Ставка процентов равна ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей в дни нарушения срока возврата, деленной на количество дней в соответствующем году, то есть на 365 или 366 (постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 № 11372/13).

Если в возмещении вам было отказано, но вы доказали право на него в суде, проценты за несвоевременный возврат инспекция обязана посчитать так, как если бы изначально приняла положительное решение, т. е. с 12 дня по окончании КНП, а не с даты судебного решения (п. 29 постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» от 30.05.2014 № 33).

Проводки по возмещению НДС из бюджета

На момент подачи в ИФНС декларации с суммой НДС к возмещению в вашем бухгалтерском учете числится дебетовое сальдо по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет «Расчеты по НДС»). Оно сформировано за счет сумм учтенных в декларации налоговых вычетов, которые отражаются проводкой Дт 68 Кт 19.

Поступление возвращенного НДС на банковский счет в размере суммы возврата отразится проводкой Дт 51 Кт 68.

Если вы не возвращаете налог, а засчитываете его в счет предстоящих платежей, сумма либо продолжает числиться в дебете субсчета «Расчеты по НДС», либо перекидывается внутренней проводкой по счету 68 в дебет субсчета того налога, в счет которого был зачтен НДС к возмещению.

Итоги

Сумма к возмещению из бюджета в НДС-декларации возникает тогда, когда сумма примененных вычетов превышает величину налога, исчисляемого к уплате. Камеральная проверка ИФНС такой декларации, как правило, производится с запросом первичных документов, подтверждающих правильность цифр, показанных в отчете.

Само возмещение может происходить 2 способами:

  • заявительным (воспользоваться им можно только при определенных условиях), когда налог возмещают до начала камеральной проверки;
  • общим, при котором возврат налога осуществляется после камеральной проверки.

За счет возмещаемой суммы ИФНС до ее возврата самостоятельно погасит имеющиеся у налогоплательщика долги по платежам в федеральный бюджет.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Сроки возмещения НДС из бюджета при общем порядке

Как быстро и сколько возмещают НДС зависит от многих факторов, рассказывает Анна Шешенина (Лукша). Существует два варианта возмещения НДС: общий (долгий) и заявительный (быстрый через гарантии банков). Здесь мы расскажем про общий порядок.

Общий порядок возмещения НДС (ст. 176 НК РФ) предусматривает возврат или зачет налога после проведения камеральной проверки. По нашей практике, если нет нарушений, средний срок 100 дней;
Заявительный порядок (ст. 176.1 НК РФ) предполагает возмещение НДС до завершения камералки при соблюдении определенных условий — примерно 20 дней.

Общий порядок начинается с оформления декларации по окончании отчётного периода и подготовки пакета документов, подтверждающих факт переплаты. Если сумма налогов, рассчитанная по операциям, являющимся объектом налогообложения, превышает произведенные выплаты, разница причитается к возврату или зачёту.

 

Сроки возврата НДС

60 дней на камеральную проверку

С момента подачи налоговой декларации по НДС, начинается камеральная налоговая проверка, которая длится 60 (шестьдесят) календарных дней (ст. 88 НК РФ).  Если налоговым органом будут установлены нарушения законодательства о налогах и сборах, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе принять решение о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки до трех месяцев со дня представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

Проверка проводится налоговым органом на предмет обоснованности претензий плательщика НДС на возмещение части выплаченного налога. На протяжении 2 (двух) месяцев сотрудники ИФНС изучают декларацию и прилагающиеся к ней документы. Определяют полноту и правильность заполнения представленной документации, контролируют соответствие указанных в декларации показателей данным налогового учёта, проверяют правомерность применения льготных ставок, налоговых вычетов, правильности расчётов базы и суммы налогов.

В ходе проверки налоговый инспектор имеет право запрашивать у налогоплательщика любые документы и объяснения. Может обратиться сотрудник ИФНС и к контрагентам проверяемого, и к обслуживающему банку, если некоторые вопросы требуют прояснения. Отказ от предоставления необходимой информации или несвоевременная её подача расценивается в качестве правонарушения, которое влечёт за собой штрафные санкции.
Налоговики могут закончить проверку быстрее — это не нарушение (см. письма Минфина России от 19. 03.2015 № 03-07-15/14753 и ФНС России от 13.04.2015 № ЕД-4-15/6266).

7 дней на решение

Если по итогам проверки претензий нет, в течение 7 рабочих дней по окончании КНП инспекция выносит решение о возмещении НДС из бюджета (п. 2 ст. 176 НК РФ). Если проверкой выявлены нарушения, составляется акт камеральной налоговой проверки, на который вы вправе подать возражения (п. 3 ст. 176 НК РФ). Выносится решение о привлечении или отказе в привлечении плательщика к налоговой ответственности. Одновременно с указанным решением принимается (п. 3 ст. 176 НК РФ) решение: о полном возмещении НДС из бюджета;   о полном отказе в возмещении НДС; о частичном возмещении и частичном отказе в возмещении НДС.

5 дней на уведомление о решении

О принятом решении налоговики должны письменно известить вас в течение 5 рабочих дней (п. 9 ст. 176 НК РФ). При наличии у вас недоимки по НДС, иным федеральным налогам, а также обнаружении задолженности по соответствующим пеням или штрафам налоговики самостоятельно зачтут в счет них возмещаемую сумму налога (п. 4 ст. 176 НК РФ). Причем на недоимку, образовавшуюся в период между датой подачи декларации и датой решения и не превышающую сумму НДС к возмещению, пени начислены не будут (п. 5 ст. 176 НК РФ). Если недоимка отсутствует или перекрывается возмещаемой суммой, вы вправе вернуть сумму возмещения (либо ее часть, оставшуюся после погашения недоимки) на счет или зачесть ее в счет предстоящих платежей по НДС или другим федеральным налогам.

5 дней на возврат

Для возврата и зачета НДС необходимо заявление (п. 6 ст. 176 НК РФ). На следующей день налоговый орган передает поручение о перечислении денег в орган Федерального казначейства, у которого 5 дней на возврат денег на расчетный счет организации. Одновременно с формированием поручения для казначейства налоговый орган обязан в письменном виде сообщить о своем решении налогоплательщику, который в свою очередь оформляет заявление в свободной форме на возврат денег с указанием конкретной суммы и банковских реквизитов. Если заявление о зачете или возврате вы не успеете подать до дня вынесения решения, возврат НДС из бюджета будет осуществляться в порядке, установленном ст. 78 НК РФ (п. 11.1 ст. 176 НК РФ).

На основании решения о возврате инспекция оформляет поручение на возврат и направляет его в территориальный орган Федерального казначейства (это должно произойти на следующий день после дня принятия решения). Казначейство в течение 5 рабочих дней со дня получения поручения обязано перечислить деньги на ваш счет и известить налоговиков о дате и сумме возврата (п. 8 ст. 176 НК РФ).

Проценты за задержку возврата НДС

На практике бывают случаи задержек в поступлении денег из бюджета. Статья 176 пункт 10 НК РФ предусматривает штрафные санкции. При нарушении сроков возврата суммы налога, начиная с 12-го дня после завершения камеральной налоговой проверки, начисляются проценты, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ. Начислять ли эти проценты, на наш взгляд, зависит от суммы возмещаемого налога, количества дней задержки возврата налога и готовности отстаивать свои права в суде.


Как заказать услугу по возмещению НДС

Воспользуйтесь любым удобным для вас способом:

Напишите онлайн консультанту;
Позвоните нам по телефону (4812) 701-700;
Воспользуйтесь формой ниже


Читать еще на эту тему:

Как ИФНС проверяет налоговую декларацию по НДС
Ускоренный порядок возмещения НДС
Проблемы возврата НДС

 

Заказать возмещение НДС

Опишите свою ситуацию, поможем с решением

Оставьте заявку

Возмещение НДС из бюджета: условия и порядок

Бухгалтерия Зарплата и кадры Управленческий учёт и финансы Консалтинг Иностранным компаниям Другие услуги

Как запросить (и получить) возврат НДС по вашим покупкам в ЕС

Если вы уже читали статьи Tax Free Today о НДС на продукты и услуги и НДС на цифровые продукты, вы, вероятно, знаете об этом налоге все.

Однако не все знают, что, как правило, , если вы проживаете за пределами Европейского Союза и не собираетесь использовать товар в ЕС, вы можете запросить возврат уплаченного вами НДС. И это именно то, что мы собираемся вам сегодня объяснить; как подать запрос на возврат НДС, уплаченного в ЕС.

Сегодняшняя статья написана Christian Funke , нашим немецко-бельгийским партнером, который не так давно был консультантом наших немецких клиентов. Поскольку он живет в Швейцарии, недалеко от границы с Германией, он постоянно занимается этой практикой и расскажет о необходимых процессах и шагах, которые необходимо рассмотреть, чтобы вернуть ваш НДС.

Возврат НДС для физических лиц без проживания в ЕС

Если вы не проживаете в ЕС, вы можете возместить НДС , уплаченный за товары, которые вы вывезли из ЕС.В принципе, это не сложно или сложно, однако мы должны учитывать некоторые исключения и детали, чтобы избежать проблем.

К сожалению, в Европейском Союзе не существует глобального закона о возврате НДС . Эта статья была написана с подробным описанием того, как это работает в Германии, и возможно, что будут некоторые различия в других странах. Однако во всех странах ЕС обычно действуют аналогичные правила, и вы, несомненно, можете применять их и в других государствах.

Во-первых, вы должны знать, что государство оставляет процедуру возврата НДС исключительно в руках продавца. Физические лица не могут напрямую просить государство о чем-либо.

Более того, даже продавцы не обязаны возвращать НДС конечному покупателю, но они могут предложить сделать это добровольно.

Следовательно, вам нужен продавец , готовый сотрудничать с , иначе вы не сможете получить возмещение. В случае крупных приобретений вам следует проконсультироваться с продавцом по этому поводу или потребовать, чтобы возврат НДС был внесен в договор купли-продажи в обязательном порядке.

Многие торговцы, особенно те, которые расположены очень близко к границе, признают возможное конкурентное преимущество, предлагая возмещение НДС. Во многих случаях вы найдете магазины с наклейками или плакатами, рекламирующими, что они предлагают такую ​​возможность.

Возврат НДС на практике

На практике это происходит следующим образом: вам понадобится счет-фактура с адресом покупателя из-за пределов ЕС . В случае интернет-магазинов «Адрес поставщика» и «Адрес счета-фактуры» должны быть отдельными.

Пример адреса для счета-фактуры : имя человека, улица XX, почтовый индекс и город, СТРАНА. Название страны должно быть написано полностью. Хотя таможня редко просит об этом, это может случиться.

Если у нас есть только один товарный чек (например, в супермаркете), продавец может прикрепить его к «экспортному сертификату». Есть место, где вы можете указать адрес покупателя в экспортном сертификате , см. Следующий пример.

Выписка из экспортного сертификата.

Кстати, НДС всегда нужно указывать в счете. Если вы покупаете что-то без НДС, по логике, они вам ничего не вернут.

Частые недоразумения при возврате НДС

Не обязательно прикреплять экспортный сертификат , если у нас есть адресная накладная. Трудно развеять миф об «обязательном экспортном сертификате», поэтому полные счета-фактуры с полными экспортными сертификатами всегда появляются снова.

Я советую клиентам просто отнестись к этому спокойно, поскольку это не причинит никакого вреда, кроме излишнего использования бумаги или времени ожидания.

В экспортном сертификате есть поле «Номер паспорта». Необязательно указывать номер паспорта, если адрес покупателя ясно виден (хотя это тоже не повредит).

На практике это поле используется вместо адреса, если на таможне существуют языковые барьеры или трудности с письмом, которые мешают правильному заполнению экспортного сертификата.

Представьте себе китайского туриста, разговаривающего с немецким таможенником. К сожалению, не все продавцы знают об этом, поэтому иногда нам необходимо вводить номер нашего паспорта без причины.

Если по какой-либо причине вам удалось выставить счет только с адресом доставки из страны ЕС, вы можете вычеркнуть его и написать адрес страны за пределами ЕС от руки на стороне. Вы можете вернуть НДС, если таможня опечатает счет.

Между покупкой и вывозом в Германии существует временной интервал : три месяца, не считая месяца, в котором была совершена покупка.Пример: если вы покупаете продукт в любой день января (январь не считается), экспорт должен быть произведен до последнего дня апреля (февраль, март, апрель).

Товар должен быть предъявлен таможне в «первом» вывозе . Теоретически, если мы забудем это сделать, мы не сможем вернуться и попросить их поставить на нас печать. Не очень понятно, для чего это нужно и как они это делают, но это совсем другой вопрос.

Товар должен быть « новый и неиспользованный » на момент вывоза; в противном случае «добавленная стоимость» уже была бы создана в ЕС, и вы не смогли бы запросить возмещение.

На практике вы не всегда обращаете на это внимание (если, например, вы купили костюм для семейной вечеринки или деловой встречи в деревне, но затем вы возьмете его и будете использовать за границей), но это будет быть вопросом удачи.

Выход из ЕС

С правильно заполненным экспортным сертификатом и / или счетами-фактурами И товарами И подтверждением адреса, подтверждающим, что адрес не из ЕС (немецкий паспорт с местом жительства, зарегистрированным за границей, паспорт из-за пределов ЕС, иностранный вид на жительство …) мы пройти таможню ЕС для отправления .

Если все в порядке, таможенник проштампует счета / экспортные сертификаты. Штамп подтверждает, что товар был экспортирован и покинул ЕС.

Поскольку только продавец может вернуть деньги в Германии, вы должны отправить запечатанный счет продавцу на таможне. В случае магазинов, расположенных недалеко от границы, вы можете взять счета-фактуры с собой для следующей покупки, где часто делается скидка на уже уплаченный НДС.

Если магазин находится дальше, вы можете отправить счет по почте с указанием номера счета, на который следует перечислить возврат.

Исключения из правила

На этом статья бы закончилась, если бы не было так много исключений. Давайте кратко рассмотрим некоторые из них:

Amazon : Как и все остальное, возврат НДС на Amazon организован очень просто. В этом случае вам даже не нужно отправлять им письменную копию, вы просто отправляете запечатанный счет на Amazon, и все.

В Германии адрес будет:

Amazon.de, возврат НДС, Im Gewerbepark D 55, 93059, Regensburg

Amazon всегда возмещает вам расходы, используя тот же метод оплаты, которым вы совершали покупку.Если это невозможно (если срок действия вашей кредитной карты истекает точно в это время…), Amazon предоставит нам ваучер.

Конечно, в этом случае продавцом должен быть сам Amazon. Если вы покупаете у третьей стороны через платформы Amazon, этот продавец будет нести ответственность за возмещение НДС, и, как вы знаете, не все продавцы предлагают этот вариант.

В некоторых интернет-магазинах вы не можете использовать внешний адрес, потому что программное обеспечение не учитывает это обстоятельство. В этом случае вы можете попробовать обмануть программу.Например, в моем случае я выбираю адрес по следующей схеме:

  • Мое имя
  • Моя улица
  • 00000 город / Швейцария

Испанский случай

Если вы совершаете покупку на территории Испании, но проживаете за пределами ЕС, на Канарских островах, в Сеуте или Мелилье, вы можете запросить возврат НДС. Конечно, он должен стоить более 90,15 евро, и, как и в случае с Германией, товар должен покинуть страну в течение трех месяцев с момента покупки.

Проще всего попросить бланк DIVA в магазине (бланк возврата НДС). Если у них его нет, вы можете попытаться получить возмещение, используя только счет-фактуру, обычно это тоже работает.

Перед регистрацией багажа вам необходимо пройти на таможню и показать им счет-фактуру, приобретенный товар, посадочный талон и паспорт. Если вы живете на Канарских островах, в Сеуте или Мелилье, вам необходимо предъявить удостоверение личности, в котором указан ваш адрес.

При этом они заклеят вам счет на таможне, а затем у вас будет два варианта, чтобы они вернули вам НДС.Вы можете отправить запечатанный счет в магазин, где вы приобрели товар, или вы можете напрямую запросить возмещение в специально разработанных офисах аэропорта (конечно, только если они есть в аэропорту, из которого вы вылетаете).

Заключение

На этом мы завершаем общий обзор основной процедуры возврата НДС. В этой статье полностью игнорируется возможное требование облагать ваши товары налогом в стране назначения в соответствии с ставками и не облагаемыми налогами суммами.Это то, что полностью меняется в зависимости от страны, в которой вы живете.

Как вернуть деньги при покупках в Европе

Шоппинг в Европе известен во всем мире, и это одно из самых увлекательных моментов в путешествии по нему. Возможно, вы захотите добавить в свой гардероб немного европейской моды, пока находитесь во Франции. Или привезите интересные произведения искусства и уникальные украшения из Италии или Испании. Но знаете ли вы, что вы действительно можете сэкономить деньги, делая покупки в Европе, требуя возврата НДС со своих покупок?

СМОТРИ ТАКЖЕ: 3 страны 5 городов за 7 дней по Европе по Еврейской

Когда я был в Европе в прошлом году, я потратил 1953 доллара.87 в магазине Gucci в Милане и получил возмещение в размере в размере 231,92 доллара США !

Ага. Если вы не из страны ЕС и везете с собой новые покупки, вы имеете право на частичное возмещение потраченных средств… при условии, что вы выполните правильные действия! Вот как получить возмещение.

МАГАЗИН MY LOOK

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОКУПАЮТ Элитные ВЕЩИ В ЕВРОПЕ?

Когда я купил небольшую кожаную дискотечную сумку Gucci Soho в Милане в ноябре 2017 года, она стоила 890 евро с налогом (около 1031 доллар.65). Возврат НДС составил 129 долларов, в результате чего сумка Gucci составила всего 902 доллара.

Если вы купили сумку Gucci Soho в США, она обойдется вам в 1288,18 долларов с налогом.

Я сэкономил 386 долларов на сумке Gucci Soho, купив ее в Европе с возмещением НДС !

Вот моя квитанция о возмещении НДС, которую я получил в аэропорту Милана. Я купил и другие вещи в Gucci — сумку Gucci Soho, 2 ремня Gucci и мужской кошелек Gucci.

Что такое возврат НДС?

НДС расшифровывается как «налог на добавленную стоимость», и по сути это налог на потребление.В отличие от налога с продаж в США, который добавляется к сумме, указанной на ценнике, НДС уже включен в стоимость товаров. В Европе эта сумма обычно колеблется от 15 до 25%, но зависит от страны. Если вы турист, который делает покупки за границей, вы обычно можете вернуть эту сумму, если докажете, что вывозите свои новые товары из страны.

Сколько стоит возврат НДС?

В большинстве стран ЕС есть стандартная процентная ставка НДС на товары, а также определенная минимальная сумма, которую туристы должны потратить, чтобы претендовать на возмещение НДС.Вы должны достичь этой пороговой суммы в каждом магазине. (Это означает, что вы не можете суммировать все покупки в разных магазинах, чтобы достичь минимального порога.)

Вот различные ставки и минимальные суммы, которые вам нужно потратить, чтобы иметь право на возмещение НДС в нескольких европейских странах:

Франция — НДС 20% *, и вы должны потратить 175,01 евро в тот же день в том же магазине (в Милане необходимо потратить не менее 154,94 евро)

Германия — НДС 19% *, вы должны потратить € 25

Греция — НДС 24% *, вы должны потратить 50 евро

Италия — НДС 22% *, вы должны потратить 155 евро

Нидерланды — НДС 21%, вы должны потратить 50 евро

Португалия — НДС 23% *, вы должны потратить 63 евро.35

Испания — НДС 21% *, вы должны потратить 90,16 евро

Великобритания — НДС 20% *, вы должны потратить 30 фунтов стерлингов

* Стандартные ставки НДС ЕС устанавливаются странами-участницами и могут колебаться. Ваш возврат может быть меньше указанной выше ставки, особенно если он подлежит оплате за обработку.

По каким товарам можно вернуть НДС?

Во-первых, если вы планируете требовать возмещения НДС, обязательно приобретайте товары в магазинах, которые предоставляют соответствующие документы для возмещения НДС.Эти магазины обычно показывают на дверях уведомление «без НДС» или «не облагается налогом», но перед покупкой необходимо согласовать с продавцом! Не забудьте взять с собой паспорт, когда идете за покупками, потому что вам нужно будет доказать, что вы проживаете за пределами ЕС.

Храните все квитанции и формы беспошлинной торговли в этих магазинах.

Товары, которые вы покупаете, также должны быть новыми и неиспользованными, которые вы можете отнести домой в своем багаже. Это означает (к сожалению) вам не разрешается носить ваши новые итальянские сандалии в Риме или гулять по Парижу в новом сарафане, если вы хотите вернуть НДС с этих покупок!

Однако, если вы отправляете товары домой из магазина, вы можете вообще избежать уплаты НДС.

Такие вещи, как еда и напитки в ресторанах, также могут иметь НДС (по более низкой ставке), но они не подлежат возмещению, поскольку вы потребляете их в стране, а не забираете домой.

Как получить возврат НДС в аэропорту?

Если вы не получили возмещение сразу в магазине, принесите все свои документы с НДС и квитанции в аэропорт при выезде из ЕС. Приходите пораньше, потому что вам, возможно, придется ждать в очереди!

Когда вы регистрируетесь на рейс и получаете посадочный талон, сообщите агенту авиакомпании, что вам необходимо потребовать возмещение за товары, не облагаемые налогом.Скорее всего, он покажет вам дорогу к таможне и сообщит, сможете ли вы проверить чемодан, в котором хранятся ваши покупки. Таможенный агент захочет увидеть товары до того, как он проштампует ваши документы на возврат НДС, поэтому вам может потребоваться сохранить свои покупки при себе.

Чтобы получить возмещение, вам понадобится штамп таможни. Их офис может располагаться до или после службы безопасности (или может быть несколько офисов с обеих сторон) в зависимости от размера аэропорта.

После того, как вы побывали на таможне и поставили печать на своих документах, вы можете получить возмещение прямо здесь, особенно если это более крупный аэропорт. Найдите стойку оператора по возврату наличных или НДС. Как правило, это такие компании, как Premier Tax Free, Innova Tax Free, Global Blue, Tax Free Worldwide или Travel Tax Free. За определенную плату эти агентства проверит ваши формы на стойке регистрации и незамедлительно вернут вам деньги наличными, чеком или кредитной картой. Вы также можете поместить свои формы в ящик для отправки в одном из этих агентств, если не возражаете получить возмещение через чек или кредитную карту после возвращения домой.

В качестве альтернативы, некоторые магазины, в которых вы делали покупки, могут потребовать, чтобы вы отправили по почте свои штампованные формы в предварительно оплаченном конверте с адресом. После получения штампа на таможне вы можете бесплатно отправить формы по почте из аэропорта, а затем дождаться возврата НДС.

КАК ДЛИННЫЙ ПРОЦЕСС ВОЗВРАТА?

Я получил возмещение примерно через 4 недели обратно на мою кредитную карту.

Ответы на другие вопросы о том, как получить возмещение НДС, можно найти в этом руководстве Европейской комиссии.

Возврат НДС

— английское определение, грамматика, произношение, синонимы и примеры

Решить проблему повышения уровня НДС по возврату задолженности. ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

НДС возвращен налоговыми органами ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Здесь вы можете найти полезную информацию о возврате НДС . Обычное сканирование Обычное сканирование

Различные системы возмещения НДС Системы схожего характера также созданы во Франции, Люксембурге, Австрии и Португалии.ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Уведомление об инструментах и ​​решениях, связанных с возвратом НДС ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Другие ключевые услуги, которые следует рассмотреть, включают регистрацию компании и возврат НДС для предприятий. ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Доступ Соединенного Королевства для обновления предпочтений для возврата НДС Соединенного Королевства Eurlex2019 Eurlex2019

Общая система НДС * — Возврат НДС * — НДС применяется к высокопроизводительным услугам (обсуждение oj4 oj4

Требуются дальнейшие усилия в сферах прямого налогообложения, сбора налогов, возврата НДС и информационных технологий.ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

— Возврат НДС для ФИО, закупающих оборудование отечественного производства, ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Комиссия приступила к исследованию внутренних и международных возмещений НДС . eurlex-diff-2018-06-20 eurlex-diff-2018-06-20

[3] Общий объем невыплаченных возмещений НДС оценивается правительством примерно в 6 миллиардов гривен. ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Обмен информацией в рамках возврата НДС Eurlex2019 Eurlex2019

Задержки с возвратом НДС в государствах-членах.ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

В ожидании решения вопроса о возврате НДС подписание Соглашения было отложено. ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Своевременность возврата НДС в целом улучшилась за период 2009-2011 гг. ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Найдите табличку с надписью « Возврат НДС для туристов». UN-2 UN-2

> Трейдерам> Возврат НДС Гига-френ Гига-френ

Возврат НДС * (голосование oj4 oj4

Возврат НДС Претензия может быть обработана только при предъявлении оплаченного оригинала счета.Обычное сканирование Обычное сканирование

Это отразило сокращение расходов, а также накопление дополнительной задолженности по возврату НДС . ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Возврат НДС в Италии. ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

Миссия, однако, договорилась о возмещении более НДС по крупным проектам. Гига-френ Гига-френ

Beauty On Blog — Возврат НДС в Европе

| Возврат НДС?

Да.Налог на добавленную стоимость — НДС. Когда вы ставите слово «возврат» после НДС, это означает, что деньги или стоимость возвращены. Многие туристы знают, как обращаться с процедурой возврата НДС, но если вы не знаете, я могу рассказать вам, как его получить. Если вы путешествуете в Европу, Азию, Северную Америку или любую страну, гражданином которой вы не являетесь, вы можете потребовать возмещения НДС.

Спросите сначала в магазине!

Каждый магазин в разных странах имеет свою политику возврата НДС. Например, H&M в Париже разрешает возврат НДС только при покупке товаров на сумму не менее 175 евро от общей суммы чека.Вы можете делать покупки 3 раза в H&M, но общая сумма в 175 евро должна быть в один и тот же день. Объедините все квитанции, и они будут работать в налоговой форме.
Что, если вы поедете в Париж и влюбитесь в сумки Louis Vuitton? Очень просто.
1. Купите сумку и заплатите за нее. Рекомендую использовать кредитную карту, Visa, Master и Amex.
2. Цена на сумке — это то, за что вы платите. Допустим, их мини-сумочка стоит 204 евро. С вас будет взиматься плата в размере 204 евро.
3. Когда вы платите за этот товар, сотрудники LV любезно спросят вас, хотите ли вы потребовать возмещения налога или НДС (то же самое).Вы скажете «да», пожалуйста. Тогда возьми свой паспорт.
4. Сотрудники LV заполнят для вас анкету согласно вашему паспорту. На этом этапе имя и номер паспорта записываются в вашу налоговую форму. LV является аффилированным лицом Global Blue, компании, которая занимается возвратом ваших денег.
5. Сотрудники LV передадут вам налоговую форму. Это синие шрифты на белой бумаге. Вы должны указать свое имя и адрес и т. Д. Они спросят вас, хотите ли вы вернуть деньги наличными или на кредитную карту. Если вы решите вернуть его себе, покажите им, какая это карта.
6. Как только все будет сделано. Сотрудники LV передадут вам квитанцию ​​(квитанцию ​​LV) и форму налоговой претензии. Вы выйдете из магазина с двумя очень важными документами. Если вы потеряете один из них, вы не сможете требовать уплаты налога.
Если вы не потеряли квитанцию ​​LV, и они могут перепечатать ее для вас. Однако не теряйте форму налоговой претензии.
7. Когда вы уезжаете из Европы, не имеет значения, в какой это стране: в Италии, Германии или Испании. Убедитесь, что у вас в руке есть очень важные документы.Держите в руке вещь, которую вы купили в Париже.
8. В аэропорту сначала пройдите на таможню! Не регистрируйте свою сумку, если вы не купите только один предмет, и он попадет в вашу ручную кладь.
9. На таможне попросят показать квитанцию ​​и форму налоговой претензии. Они попросят вас показать приобретенный вами товар. Покажите им то, что они хотят видеть. Если вы купили 10 предметов, это будет случайный выбор. Пришлось показать одну вещь из шести.
10. Таможня проштампует вашу налоговую декларацию (с надписью Global Blue).Если у вас нет этого штампа, вы не можете претендовать на налог.
11. Затем вы получите все, включая квитанцию, налоговую форму, купленный товар, на стойку Global Blue.
12. Передайте налоговую форму с печатью сотрудникам Global blue и сохраните квитанцию ​​LV. У Global Blue есть квитанция для вашей записи, не теряйте и эту. Прямо здесь они попросят вашу кредитную карту, на которую вы хотите вернуть свои деньги.
13. Сотрудники сложат все необходимые бумажные документы в конверт и отправят вам по почте !! Я был очень удивлен, когда она сказала: «Я пришлю все по почте».Это было здорово, коротко и просто. Мне не пришлось ничего отправлять по почте!
14. На этом этапе вы можете положить все купленные товары в зарегистрированный багаж. Я нес свой. Я не хочу, чтобы багаж был неожиданно задержан / утерян в пункте назначения.
15. Ждите возврата денег 4-6 недель. Я получил свой обратно в течение 4 недель.

Сколько я получу обратно свои деньги?

Это зависит от того, где вы купили свой товар. В этом образце я получил свою мини-сумочку в Париже. После того, как мне вернули мой налог, он упал до 10%.Таким образом, я заплатил на 10% меньше за товары, которые и так дешевле, чем цены в США.
Если вы решите вернуть деньги наличными, вы получите либо 10%, либо 12%, у них нет жесткого числа. Я спросил у Global Blue в день отъезда из Европы, они сказали: «Необязательно, чтобы процент наличных был ниже, чем процент по кредитной карте».
Мне вернули деньги на мою кредитную карту. Это 10% и это неплохо. Я сэкономил более 840 долларов из общей стоимости.
Форма слева — это то, что вы получите в магазинах.Вы должны указать свое имя, номер телефона и почтовый адрес. Самая нижняя часть остается для вас. Существует ориентировочная стоимость того, что вы получите за возврат НДС.
Держите эту часть при себе для записи. В случае отсутствия претензий или если вам не вернули деньги, вам необходимо будет предоставить доказательства покупки.
Global Blue — очень известная компания, которая связана со многими коммерческими магазинами. Вы получите быстрое обслуживание в аэропорту, если у вас есть готовые документы, готовые вещи, на которые вы претендуете, и ваш паспорт.Когда вы стоите в очереди в Global Blue, убедитесь, что они у вас под рукой. Получите свои кредитные карты, на которые вы хотите вернуть деньги, Global Blue должен будет получить номер карты, чтобы получить на нее денежный перевод.

Когда я подошел к окну в Global Blue, сотрудники сначала уведомили меня, что LV взимает 1 доллар (или евро, не помню) за эту налоговую пошлину. Я сказал «хорошо», не прося ее повторить это. Все, что стоит 1 доллар или евро, меня устраивает.

Цена в этой таблице указана из расчета 1 доллар США.

Viennaairport — Возврат НДС

Посетители из третьих стран или стран, не входящих в ЕС, могут подать заявку на возврат НДС на все свои покупки, сделанные в Австрии. перед обратным рейсом. Для возврата НДС выполните следующие действия:

Шаг 1:

Предъявите все необходимые документы (должным образом заполненные формы Tax Free вместе с оригиналами счетов, авиабилет, паспорт) и товары на стойке обслуживания eValidation в Терминале 1 или Терминале 3.На этом этапе ваши документы будут записаны в цифровом виде.

Товары, которые не перевозятся в ручной клади, могут быть проверены на экспорт в Терминале 1 или Терминале 3.

Документы на товары, перевозимые в ручной клади, могут быть оцифрованы в Терминале 1 или Терминале 3. Однако эти товары будут только подтверждено после проверки безопасности.

Шаг 2:

После проверки ваших экспортных товаров зарегистрируйте свой багаж при регистрации.Если купленные вами товары находятся в ручной клади, убедитесь, что соответствующие документы для экспорта ваших покупок подтверждены после прохождения проверок безопасности.

Шаг 3:

Верните НДС с ваших покупок. После подтверждения вы можете потребовать возврат налога наличными в Interchange или получить его непосредственно на вашу кредитную карту.

Если какая-либо часть необходимой информации в вашей Tax Free форме была заполнена неправильно или не полностью, или если товары требующие представления не могут быть поданы, заявка на возврат НДС будет отклонена.

НДС будет возвращен только при соблюдении следующих условий:

  1. Ваше основное место жительства находится в третьей стране или стране, не входящей в ЕС.

  2. У вас нет второго места жительства в Европейском Союзе.Третьи территории — например, Канарские острова, Гренландия, Озеро Лугано или Сан-Марино — освобождены от этого правила.

  3. Общая стоимость вашей покупки должна составлять не менее 75,01 евро за счет.
    Примечание : Минимум 75,01 евро за счет применяется к каждому отдельному счету.

    Пример:

    Два счета-фактуры, выставленные в один день и из одного магазина, стоимостью 30 евро и 50 евро каждый, не дают права на получение покупателю на возврат НДС.
    Минимальная сумма покупки определяется национальным законодательством.

Возврат НДС

ТЕМА: Новые протоколы для въезда в Абу-Даби

Уважаемый пассажир,

Спасибо, что выбрали поездку через международный аэропорт Абу-Даби.

Комитет Абу-Даби по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям в связи с пандемией COVID-19 изложил новые правила карантина для лиц, прибывающих из других стран, въезжающих в эмират Абу-Даби.

Перед поездкой в ​​международный аэропорт Абу-Даби, пожалуйста, убедитесь, что вы знакомы с приведенными ниже шагами, которые вам нужно будет выполнить:

  • По прибытии в Абу-Даби медицинские власти проведут тест ПЦР после того, как вы выйдете из рейса.
  • После теста ПЦР вам нужно будет зарегистрироваться в системе карантина. Вам будет предоставлен электронный браслет, который нужно будет носить в течение двухнедельного карантинного периода.
  • Органы здравоохранения определят наиболее подходящее место для вашего карантина. Это может быть ваш дом, гостиница или жилье, предоставленное медицинскими учреждениями.
  • Через 12 дней после прибытия в Абу-Даби вам необходимо будет провести второй ПЦР-тест.
  • Если вы получите отрицательный результат, через 14 дней после прибытия в Абу-Даби, электронный браслет будет удален медицинскими властями, и вы сможете закончить период карантина.

Эти меры были приняты для обеспечения здоровья, безопасности и благополучия каждого.Мы призываем вас строго придерживаться этих процедур. За их нарушение правительство Абу-Даби налагает штрафы и штрафы.

В международном аэропорту Абу-Даби вам необходимо будет носить средства индивидуальной защиты (СИЗ), состоящие из маски для лица и одноразовых перчаток. Вам также необходимо будет соблюдать меры социального дистанцирования во всех наших учреждениях.

Кроме того, убедитесь, что вы загрузили приложение AL HOSN на свое интеллектуальное устройство, которое доступно в App Store для устройств iOS (iPhone) или в Google Play Store для устройств Android.

Пожалуйста, убедитесь, что вы знакомы и соблюдаете все необходимые протоколы, чтобы ваше путешествие через международный аэропорт Абу-Даби прошло гладко и удобно.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайты SEHA и NCEMA.

Путешественники несут полную ответственность за соблюдение требований к поездке, и ни аэропорт, ни авиакомпания не несут ответственности за любые вопросы, связанные с несоблюдением.

С уважением,

Международный аэропорт Абу-Даби

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *