Образец заполнения заявления на возврат ндфл: Заявление на возврат налога: образец, бланк, заполнение

Содержание

Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры в 2020 году

Содержание статьи

Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры является обязательным документом, необходимым для получения вычета через налоговый орган.

При заявлении вычета по месту работы необходимо составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

Заявление на возврат НДФЛ необходимо составлять только при заявлении вычета за 2019, 2018 и 2017 года. Начиная с отчетности за 2020 год этот документ отдельно заполнять не нужно. Дело в том, что в 3-НФДЛ за 2020 год данные о банковских реквизитах указываются в самой декларации – в Приложении к Разделу 1. В отчетности за более ранние периоды (2019 год и ранее) сведения о счете, на который гражданин хочет вернуть НФДЛ, в декларацию не включались и для этого заполнялся отдельный документ.

Бланк заявления на возврат НДФЛ в 2021 году

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Примечание: отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Рекомендованная форма заявления приведена в Приказе ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/[email protected]

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1150058) – скачать в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

Заполнение заявления на возврат НФДЛ

Официального порядка заполнения заявления – нет, но в нем необходимо указать следующие сведения:

  • Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
  • Основание получение льготы.
  • Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
  • Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
  • Дата и подпись.

При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки приведенные в конце 3 листа.

Заявление на возврат НДФЛ: КБК и ОКТМО

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ всегда должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

Код бюджетной классификации, указываемый в 2021 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Образец заявления на возврат НДФЛ в 2021 году

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета по расходам на покупку квартиры (ИЖС).

Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

Форма заявления на возврат | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень», а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов

б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов

б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», иные доходы, облагаемые по ставке 9%

б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»

Образец формы заявления на возврат НДФЛ

Заявление на возврат налога с вычетом на обучение можно составлять и оформлять в произвольной форме, поскольку налоговая служба не утверждает его форму.

 

Хотя, нередко на информационных стендах в соответствующих инспекциях есть рекомендуемые формы таких заявлений.

 

 

Что представляет собой форма заявления на возврат НДФЛ

 

Гражданин вправе заполнить данный документ по форме, которая есть в организации или он может составить заявление по рекомендациям инспекции.

 

Обозначим, что в любом случае налоговая служба не имеет права отказать в возврате налога, если форма документа не будет соответствовать образцу, который находится в организации.

 

Отметим, что заявление на возврат налога следует составлять лишь по форме, которая была утверждена Приказом Федеральной налоговой службы, поскольку именно этот вариант является обязательным для налоговых инспекций нашей страны.

 

 

Как правильно заполнить форму заявления на возврат НДФЛ

 

  1. В виде основания для возврата следует указать статью 78 Налогового кодекса, поскольку остальные статьи в основном связаны с возвратами соответствующих налогов организациям.

  2. Указать код ОКТМО, присвоенный именно Вашему региону проживания.

  3. Код КБК, его можно узнать по квитанции налога.

  4. Банковские реквизиты нужно взять в банке, в котором есть счет или карта. На эти реквизиты будут зачисляться деньги.

 

Заявление можно сдать лично в инспекцию или отправить го по почте. Во 2-ом варианте днем предоставления документа считается дата его передачи отделению почты для отправки.

 

Также следует приложить к заявлению все документы, которые будут подтверждать переплату налога. В этом заявлении также необходимо указать причину возврата налога, сумму и банковские реквизиты для поступления финансовых средств.

 

При передаче лично заявление лучше всего составить в двух вариантах, один отдать в инспекцию, а второй вариант оставить у себя. Но, от сотрудника инспекции можно потребовать проставить на заявлении штамп-отметку о принятии документа с указанием текущей даты.

 

Отправлять заявление по почте следует как ценное письмо, лучше всего, с уведомлением о получении. Обязательно необходимо сохранить квитанцию об отправке и полученное уведомление.

 

В основном налог возвращают на протяжении одного месяца с даты получения заявления. В случае, если налоговая инспекция пропустила этот срок, то с них снимается пеня за каждый день в просрочке возврата.

 

Заявление сдается с декларацией по налогу на доходы граждан за соответствующий год. К декларации следует также приложить все документы, которые будут подтверждать расходы на возврат налога, включая оплату обучения.

 

К таким документам можно отнести и копию договора на обучение, дополнительные соглашения и  все приложения к нему. А также копии всех документов, подтверждающих и свидетельствующих об оплате (платежные поручения, квитанции или чеки). 

 

При оплате очного обучения родственников,  детей или подопечных дополнительно нужно предоставить:

 

  • копию документа, который будет заверять очную форму обучения;

  • копию документа, который будет доказывать степень родства, факт попечительства или опеки, а также возраст обучающегося.

 

Отметим, что инспекции должны принять заявление в день, когда им предоставили документ.

 

Ниже расположена типовая форма заявления на возврат НДФЛ, вариант которой можно скачать бесплатно.

Региональная академия делового образования

Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ), при оплате образовательных услуг Вы можете рассчитывать на налоговый вычет или, говоря проще, вернуть себе часть затраченных на обучение денег. Вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на образование. То есть, если Вы официально работаете, то Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости обучения.

Для того чтобы оформить налоговый вычет на обучение Вам понадобятся следующие документы и информация:
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал декларации.
2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.
5. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения. В ИФНС подается заверенная копия договора.
Примечание: если стоимость обучения со времени заключения первоначального договора повысилась, то требуется представить документы, подтверждающие это увеличение.
6. Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
Примечание: если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.
7. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения. В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Направление заявления об отсутствии указанного лица в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства не требуется.

Копия паспорта запрашивается с целью идентификации личности и правильности ведения документации, в том числе заполнения документа об образовании, поскольку в соответствии с п.1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828, паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Основанием для получения образования по дополнительным профессиональным программам в соответствии с Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 является диплом государственного или установленного образца о среднем профессиональном и (или) высшем профессиональном образовании и приложения к нему либо в соответствии с с п. 12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ академическая справка для лиц, не закончившим в установленном порядке обучение в среднем профессиональном или высшем профессиональном учреждениях, а также справка, подтверждающая, что слушатель в настоящее время обучается в среднем профессиональном или высшем профессиональном учреждениях.

При оформлении документов об образовании мы используем бланки, являющиеся защищенной полиграфической продукцией, изготовлением которых в соответствии с требованиями действующего законодательства в Российской Федерации занимаются предприятия-изготовители, лицензиаты ФСТЭК России и ФНС России (письмо Минобрнауки России от 21.02.2014 № АК-316/06 «О направлении рекомендаций» вместе с «Методическими рекомендациями по разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о квалификации». Реестр предприятий-изготовителей защищенной полиграфической продукции находится на официальной сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru. Нашим партнером является ОАО «Киржачская типография», которая осуществляет свою деятельность по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции в соответствии с лицензией № 24 от 28.02.2011 (переоформлена 25.12.2015).

В настоящее время в соответствии с п.3 приложения 1 к Приказу Минздрава России от 29.11.2012 N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста», сертификат выдается образовательными или научными организациями в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (лицензия № 6056 от 05.10.2015).

В соответствии со ст.92 Федерального закона № 273-ФЗ “ Об образовании в РФ” государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с ФГОС, а так же по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами.Свидетельство о государственной аккредитации в части имеющих государственную аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных программ являются недействующими со дня вступления в силу настоящего ФЗ (ч.8, ст.108)

Итоговую аттестацию слушателей проводит аттестационная комиссия по программе профессиональной переподготовки, которая формируется из числа лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организации по профилю осваиваемой слушателями программы, ведущих преподавателей и научных работников других образовательных организаций, а также педагогических работников образовательной организации, реализующей дополнительные программы переподготовки (письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-820/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 с 01.01.2019 учреждения дополнительного профессионального образования обязаны в течение двух месяцев разместить сведения о выданных удостоверениях о повышении квалификации и дипломах о профессиональной переподготовке в государственном реестре ФИС ФРДО. Внесение данных о сертификате специалиста не предусмотрено. В отдельных случаях, по вашей просьбе, мы постараемся в максимально короткие сроки внести сведения о выданных вам документах, после чего вы сможете убедиться в их подлинности, обратившись с заявлением в Рособрнадзор.

Налог на прибыль | East Lansing, MI

Статус обработки декларации о подоходном налоге (обновлено 16.07.21)
Город Ист-Лансинг обработал все возвратные декларации, представленные вовремя и без необходимости в дополнительной информации. Если вы подали заявку и не получили возмещение или письмо с дополнительной информацией, или если мы запросили дополнительную информацию, а вы отправили ее, но все еще не получили возмещение, отправьте электронное письмо по адресу [email protected], чтобы наши сотрудники проверили статус ваше возвращение.Мы все еще работаем над обработкой любых возвратов, которые требовали оплаты или были сбалансированы до нуля.

————————————————- —————

Подоходный налог города Ист-Лансинг вступил в силу 1 января 2019 года. Срок действия налога истекает через 12 лет, а доходы от налога будут использоваться для определенных целей. : 20% на полицию и пожарную охрану, 20% на инфраструктуру и 60% на дополнительные выплаты по необеспеченным пенсионным обязательствам. Резиденты (работающие в Ист-Лансинге или другом районе) будут платить налог в размере 1%, а нерезиденты, работающие в Ист-Лансинге, будут платить 0.Налог 5%.


СРОК ПОДАЧИ


Казначейство и Служба внутренних доходов (IRS) недавно объявили, что срок подачи налоговой декларации по федеральному подоходному налогу в 2020 году автоматически продлен с 15 апреля 2021 года до 17 мая 2021 года.

Город Ист-Лансинг будет следующим IRS на основании раздела 141.664 Закона о едином городском подоходном налоге. Администратор по подоходному налогу East Lansing перенесет срок подачи налоговой декларации за 2020 год с 30 апреля 2021 года на 1 июня 2021 года.Выучить больше.

ФОРМЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ


Город Ист-Лансинг выпустил формы и инструкции для работодателей по удержанию налогов. Письмо также было отправлено работодателям East Lansing для записи, и его можно просмотреть здесь. Работодатели должны заполнить бланк регистрации работодателя для удержания налогов EL-SS-4 (PDF), а также распространить и собрать заполненное свидетельство об удержании сотрудников EL-W-4 (PDF) от всех сотрудников. Городские власти поощряют региональных работодателей к добровольному удержанию налогов для жителей Ист-Лансинга.

Физические лица, товарищества и корпорации, которые будут производить ежемесячные расчетные платежи, могут использовать Форму расчетной оплаты (PDF) города Ист-Лансинг.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЛАТЫ НЕРЕЗИДЕНТОВ ЗА РАБОТУ НА ДОМУ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ


На 2020 год нерезиденты, которые работали на дому, а не на своем рабочем месте в Ист-Лансинге, смогут распределять время, потраченное на работу за пределами города . Это относится только к времени, фактически потраченному на работу из дома. Это не относится к тем, кому платят за то, чтобы они сидели дома (по вызову) и не работали, за исключением того, что они время от времени отвечают на электронные письма или телефонные звонки.Заработная плата, выплачиваемая за нахождение дома и дежурство по вызову, обрабатывается так же, как и заработная плата, связанная с отпуском и нерабочими днями (больничный, отпуск и т. Д.). Чтобы помочь определить, имеет ли нерезидент право распределять свое время, необходимо заполнить дополнительную форму. Если вы готовите возврат с помощью программного обеспечения, форма будет называться CF-COV. При оформлении возврата вручную форма называется EL-COV (PDF). При распределении заработной платы эта форма является обязательным приложением и должна быть отправлена ​​вместе с поданной декларацией.Если не назначается заработная плата, эту форму отправлять не нужно.

Если физическое лицо имеет право распределять свое время в городе и за его пределами, налоговая служба East Lansing также требует от работодателя письмо с подтверждением информации в его декларации. Это не обязательно должно быть слишком официальным письмом. Оно может быть от непосредственного руководителя, если оно написано на фирменном бланке работодателя. Это письмо должно быть отправлено вместе с декларацией физического лица. Возмещение физического лица не может быть обработано до тех пор, пока эта документация не будет получена.

Это распределение заработной платы применяется только к нерезидентам, которые решают распределять свое время. Жители облагаются налогом на всю заработную плату, независимо от того, где они зарабатываются.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ОТПУСКОВ


Было несколько вопросов о том, как больной, отпуск и праздничные дни влияют на распределение рабочего времени в городе и за его пределами. В следующем примере поясняется, как следует указывать цифры в «Таблице заработной платы и исключаемой заработной платы — Приложение 2-1». Пример:
Общее количество рабочих дней в году: 260
Больные, отпуск и каникулы на год: 30
Дней работы в Ист-Лансинге: 100
Общая заработная плата в графе 1 W-2: 75000 долларов США

Расчет налогооблагаемой и не подлежащей налогообложению заработной платы:
Всего рабочих дней за год: 260
Больничных, отпускных и праздничных дней за год: (30)
Фактических рабочих дней: 230
рабочих дня в Ист-Лансинге: 100
облагаемый налогом процент: 43.48%
Общая заработная плата: 75 000 долларов США
Общая налогооблагаемая заработная плата: 32 610 долларов США
Не включаемая заработная плата: 42 390 долларов США

ИНСТРУМЕНТ УХОДА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ


После подачи заполненной формы EL-SS-4 работодатели могут использовать новый Инструмент для удержания налога у работодателя города Ист-Лансинг, чтобы открыть свой счет для удержания налога и заполнить отчетность и оплату удерживаемого налога.

КАРТА ГРАНИЦ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ


Город Ист-Лансинг создал интерактивную карту границы налога на прибыль с использованием картографической технологии Географической информационной системы (ГИС).На этой интерактивной карте показана территория, где будет взиматься подоходный налог, и ее можно найти по адресу, номеру участка и названию здания МГУ. Для тех, кто не может открыть карту ГИС, также были созданы карты в формате PDF.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ НАЛОГОВОГО НАЛОГА


Ознакомьтесь с информационными бюллетенями по подоходному налогу города Ист-Лансинг для физических и юридических лиц:

Формы и инструкции по личному подоходному налогу — Отдел доходов

для подоходного налога с физических лиц-нерезидентов штата Делавэр о подоходном налоге с физических лиц-резидентов
НОМЕР ФОРМЫ НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ РАЗМЕР ФАЙЛА
200C Delaware Composite Return 46 К
200ES — 1E (2012)
200ES — 2E (2012)
200ES — 3E (2012)
200ES — 4E (2012)
Ваучер на расчетный налог на прибыль — первый квартал
Ваучер на расчетный налог на прибыль — второй квартал
Ваучер на расчетный налог на прибыль — третий квартал
Ваучер на расчетный налог на прибыль — четвертый квартал
166 тыс.
166 тыс.
166 тыс.
166 тыс.
200ES-EXT Делавэр Примерный налоговый запрос на продление ваучера 132 К
200 В Платежный ваучер для остатка, подлежащего оплате в электронном виде 200-01, 200-02 или 200-03EZ 67 К
209 Заявление о возврате умершего налогоплательщика 33 К
300 Возврат в рамках партнерства в Делавэре 110 К
300 Инструкции Инструкции по возврату в рамках партнерства в Делавэре 82 К
300 График К-1 Доля партнеров в доходе Форма 43 К
329 Расчет специального налога для распределения из квалифицированного пенсионного плана 35 К
400 Фидуциарная налоговая декларация о прибылях и убытках штата Делавэр 67 К
400 Инструкции Инструкции по заполнению фидуциарной налоговой декларации штата Делавэр 75 КБ
400-ES Декларация расчетной налоговой декларации и инструкции 79 К
400-EX Декларация расчетной налоговой декларации и инструкции 79 К
400 График К-1 Информационная форма бенефициара о фидуциарном доходе в штате Делавэр 32 К
700 График налогового кредита 86 К
800 Доходы нерезидента от предпринимательской деятельности 39 К
900r Налоговая декларация резидента 1.4M
900нр Налоговая декларация на имущество нерезидентов 752 К
1027 Заявление об автоматическом продлении срока подачи декларации о доходах физических лиц в штате Делавэр 62 К
1089 Запрос пустых форм (оптом) 37 К
200-01 Форма налога на прибыль физических лиц-резидентов штата Делавэр 127 К
200-01 Буклет Буклет по подоходному налогу с физических лиц в штате Делавэр 354 К
200-01 Инструкции Инструкции по подаче налоговой декларации физических лиц-резидентов Делавэра 192 К
200-01-X Налоговая декларация резидента с поправками 99 К
200-01X Инструкции Инструкции для резидента по измененной налоговой декларации 79 К
200-02 Форма 126 К
200-02 Буклет Буклет по подоходному налогу с физических лиц-нерезидентов штата Делавэр 313 К
200-02 Инструкции Инструкции для декларации о подоходном налоге физических лиц-нерезидентов штата Делавэр 182 К
200-02-X Налоговая декларация с поправками для нерезидентов 322 К
200-02 X Инструкции Инструкции по подаче новой налоговой декларации для нерезидентов 86 К
200-03EZ Делавэр EZ Форма 121 К
200-03 Буклет Буклет по подоходному налогу с физических лиц штата Делавэр (EZ) 354 К
200-03 Инструкции Инструкции по заполнению налоговой формы для физических лиц-резидентов штата Делавэр (EZ) 192 К
2210 Недоплата расчетной налоговой формы 64 К
2210 Инструкции Инструкции по недоплате расчетной налоговой формы 58 К
5403 Налоговая декларация на недвижимость — декларация о предполагаемом подоходном налоге 95 К
5506CPE (2013) Освобождение мобильных телефонов от коммунального налога 94 К
5506CPE (2012) Освобождение от коммунального налога на мобильные телефоны 96 КБ
8453 Индивидуальная налоговая декларация о доходах в электронном виде 61 К
8453OL Индивидуальная налоговая декларация о доходах для онлайн-подачи 43 К
8821DE Разрешение на раскрытие налоговой информации 50 К
ИРА Форма расчета специального налога 42 К
График W Таблица распределения доходов, полученных из источников в Делавэре, за пределами Делавэра 106 К
W-4DE Свидетельство об освобождении от удержания для супруга военного 65 К
Налоговая таблица Таблица подоходного налога 77 К

Налоги — необязательная информация о супруге (формы)

Обязательная информация о супруге (формы)

Список тем

Форма используется, когда министерство финансов штата Мичиган проводит совместное возмещение подоходного налога или налоговую льготу на имущество приусадебного участка на сумму, причитающуюся от одного из супругов в отношении следующего:

  • Налоги
  • Прочие долги государству (э.g., студенческие ссуды, испытательный срок и т. д.)
  • Алименты, причитающиеся другу суда
  • Сбор Налоговой службы или
  • Оговорка или постановление суда

Форма используется для разделения суммы возмещения между супругами и определения того, какая часть совместного возмещения может быть применена к долгу (ам). Если у обоих супругов есть долги, доля каждого из супругов в возмещении применяется к его / ее долгу.

В случае, если у вас несколько долгов, вы можете получить вторую форму распределения дохода, которую необходимо заполнить.

При наличии более одной задолженности возврат применяется в следующем порядке:

  1. Налоги перед Мичиганом
  2. Прочие долги перед Мичиганом
  3. Задолженность перед третьей стороной, которую государство обязано выплатить, включая алименты, выплаты на содержание, сборы и Агентство по безработице. Эти долги оплачиваются в том порядке, в котором государству было подано требование об оплате.

Примечание. Представители отдела обслуживания клиентов Министерства финансов штата Мичиган не могут помочь с заполнением формы 743 «Распределение доходов для необязательных супругов».

<Вернуться к началу>

Что и когда подавать

Если ваша переплата удерживается в счет погашения долга, вы получите персонализированную форму Распределение доходов для необязательного супруга Форму 743. Вы должны заполнить и вернуть форму в течение 30 дней с даты, указанной в сопроводительном письме в Министерство финансов штата Мичиган. . Если форма не будет подана в течение 30 дней, то при необходимости все возмещение будет применено к долгу.

Если вы хотите, чтобы весь возврат был применен к долгу, не заполняйте форму.Вместо этого установите флажок « Подать заявку на возмещение долга (-ов) » над полем для подписи на странице 2 формы. Каждый супруг должен подписать форму и поставить дату.

Если к форме не приложены обе подписи или подписанное заявление, то при необходимости полный возврат средств будет применен к долгу.

Министерство финансов штата Мичиган не принимает форму 8379. Это форма налоговой службы США. Форма 743 «Распределение дохода необязательного супруга» штата Мичиган — единственная форма, принимаемая Министерством финансов штата Мичиган при распределении дохода между супругами.

Персональная форма — единственная форма, которая будет принята.
Ни при каких обстоятельствах другая форма не будет принята.
После отправки формы никакие изменения не принимаются.

<Вернуться к началу>

Как распределить доход

Не изменяйте цифры, напечатанные в форме Министерством финансов штата Мичиган. Исправленная декларация штата Мичиган должна подаваться только в том случае, если вы допустили ошибку в исходной декларации, которая не была исправлена ​​Министерством финансов штата Мичиган.

Разделите долю дохода каждого супруга на общий доход, чтобы определить процентное соотношение дохода.

Распределите суммы между супругами, получившими доход, как если бы вы подали отдельные федеральные налоговые декларации.

Совместно заработанный доход обычно распределяется между супругами поровну.

Распределяйте доход, корректировки дохода, прибавления, вычитания и вычеты к вашему скорректированному валовому доходу, как указано в декларации штата Мичиган, соответствующему супругу.

Если один из супругов имел нулевую или отрицательную сумму, эту сумму следует использовать для уменьшения налогооблагаемого дохода другого супруга.

Кредит на взносы может делиться поровну или распределяться между супругом, делающим взнос.

Кредит заработанного дохода распределяется пропорционально процентному соотношению доходов каждого супруга.

Примечание. Неполное распределение дохода по форме 743 для необязательного супруга может привести к тому, что весь возврат налога на прибыль или кредитная выплата будут применены к долгу (-ам).Если у вас есть какие-либо вопросы или если какая-либо часть инструкций неясна, позвоните по номеру, указанному в письме, которое вы получили вместе с формой. Форма будет считаться неполной, если вы не заполните каждую строку в каждом столбце.

<Вернуться к началу>

Заявление об освобождении от уплаты налогов

Каждый человек имеет право на личное освобождение, включая любые особые льготы, которые вы имели бы право требовать, если бы были поданы отдельные отчеты штата Мичиган. (Это включает освобождение от мертворождения)

Пособие на освобождение иждивенцев должно распределяться пропорционально соотношению дохода каждого супруга к скорректированному федеральному валовому доходу.

Вы должны пропорционально распределить своих иждивенцев, даже если они принадлежат одному из супругов от предыдущего брака.

Если один из супругов имел нулевой или отрицательный скорректированный валовой доход или отрицательный налогооблагаемый доход, другой супруг должен подать заявление на освобождение.

<Вернуться к началу>

Умер

После смерти основного подателя заявки супруг (а) автоматически становится основным подателем.

Если наследник имеет задолженность, супруг все равно получит возмещение — при условии, что супруг не несет ответственности и форма 743 о распределении дохода для необязательного супруга заполнена.

Приложите копию свидетельства о смерти при возврате формы 743 о распределении дохода для необязательного супруга.

<Вернуться к началу>

Налог на недвижимость приусадебного участка или кредит на приусадебный участок

Налог на недвижимость приусадебного участка или кредит на сельхозугодья делятся поровну между обоими супругами, если собственность находится в совместной собственности, независимо от того, кто получал доход.

Если собственность принадлежит или арендуется одному из супругов, этот супруг может потребовать весь кредит.

Доказательство должно быть предоставлено во время подачи формы 743 «Распределение дохода для необязательного супруга».

Копии счетов за коммунальные услуги и / или ведомостей условного депонирования ипотеки не являются приемлемым доказательством.

Приемлемым доказательством будет:

  • Копия договора аренды за налоговый год, на который вы претендуете
  • Нотариально заверенное заявление помещика
  • Копия вашей налоговой декларации о налоге на недвижимость от местного инспектора
  • Копия акта на имущество.
Примечание. Неполное распределение дохода по форме 743 для необязанного супруга может привести к тому, что весь возврат подоходного налога или кредитовая выплата будут применены к долгу (-ам).Если у вас есть какие-либо вопросы или если какая-либо часть инструкций неясна, позвоните по номеру, указанному в письме, которое вы получили вместе с формой. Форма будет считаться неполной, если вы не заполните каждую строку в каждом столбце.

Если подтверждение единоличного владения или аренды не получено вместе с формой 743 «Распределение дохода для необязательного супруга», кредит будет разделен поровну между обоими супругами.

<Вернуться к началу>

Как заполнить форму нефитера IRS — получить обратно

Из-за недавнего закона, больше семей имеют право на получение налогового кредита на детей (CTC) и будут получать деньги, даже те, которые не имеют дохода.Вы можете получить до 3600 долларов на ребенка. Половину этих денег вы получите в 2021 году в качестве предоплаты, а половину — в 2022 году.

Даже если вы не должны платить налоги или не имеете дохода, вы все равно можете получить полную налоговую скидку. Заполните инструмент IRS Non-filer, чтобы получить авансовый CTC или пропущенные чеки по стимулированию, если вам не нужно подавать налоговую декларацию за 2020 год.

Если ваш ребенок в возрасте 17 лет или младше с номером социального страхования проживает с вами, вы, вероятно, имеете право на получение CTC. Если вы уже получили свои стимулирующие чеки, у IRS есть ваша информация — ничего не делает. Полные правила ниже.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ форму IRS Non-filer, если вы:

Не обязаны подавать налоговую декларацию за 2020 год и не планируете ее подавать (Узнайте, почему вы можете подавать, даже если от вас это не требуется).

Иметь номер социального страхования (SSN) или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN). Кто-то из членов вашей семьи должен иметь номер социального страхования (SSN), чтобы получать пропущенные стимулирующие чеки.

У вас есть основной дом в США более полугода.(Ваш основной дом не обязательно должен находиться в одном и том же месте в течение года.) Примечание. Для получения авансовых платежей вам не нужен постоянный адрес. Ваш основной дом может быть везде, где вы обычно живете. Сюда входят чужой дом, квартира, передвижной дом, приют, временное жилье и т. Д.

Если вы используете форму для получения аванса CTC, у вас должен быть ребенок, имеющий право на получение детской налоговой скидки. «Соответствующий ребенок» должен соответствовать всем приведенным ниже описаниям:

  • Родство: Ребенок должен быть вашим ребенком, внуком, пасынком или приемным ребенком; младший брат, сводный брат, сводный брат или их потомок; или приемный ребенок, переданный вам государственным учреждением.
  • Возраст: На 31 декабря 2021 года ребенку должно быть 17 лет или меньше.
  • Вид на жительство: Ребенок должен проживать с вами в США более полугода. Ничего страшного, если время, проведенное вместе, распределяется на весь год. Примечание: существует исключение для родителей, не являющихся опекунами, которым родитель-опекун разрешает требовать ребенка как иждивенца. (Отказ, Форма 8332 IRS, которая требует подписи родителя-опекуна, должна быть представлена.
  • Идентификационный номер налогоплательщика: У ребенка должен быть действующий номер социального страхования (SSN).
  • Зависимость: Ребенок должен считаться иждивенцем при подаче налоговой декларации.

НЕ используйте форму IRS Non-filer, если вы:

Подали или планируете подать федеральную налоговую декларацию за 2020 год, или

Использовали портал для лиц, не подающих документы, 2020 г., чтобы получить ваши стимулирующие чеки, и вы перечислили всех своих детей, отвечающих требованиям, или

Заполнили федеральную налоговую декларацию за 2019 год, и вы указали всех своих детей, отвечающих требованиям, или

Необходимо подать федеральную налоговую декларацию за 2020 год.Вы должны подать, если:

  • Ваш доход превышает 12 400 долларов США (Примечание: если ваш доход от самозанятости превышает 400 долларов США, вам необходимо подать федеральную налоговую декларацию, даже если ваш общий доход составляет менее 12 400 долларов США)
  • Вы состоите в совместном браке, и ваш совокупный доход превышает 24 800 долларов США.

Вы имеете право на получение других налоговых льгот, таких как налоговый кредит на заработанный доход (EITC), и хотите их востребовать. Вы должны вместо подать обычную налоговую декларацию.

Вы НЕ МОЖЕТЕ использовать форму IRS Non-filer, если вы:

Состоится в браке, подача отдельно, или

Иметь ребенка, родившегося в 2021 году, или подходящего ребенка, который переехал к вам в 2021 году.Вам будет доступен отдельный инструмент для получения выплат CTC для детей, которые начали жить с вами в 2021 году.

Если у вас есть все, что указано ниже, на заполнение формы «Не заполняющий» потребуется 15–30 минут.

Для заполнения формы вам потребуется:

  • Компьютер или мобильный телефон с доступом в Интернет: форма плохо работает на телефонах. Вам нужно будет прокручивать вправо и влево, чтобы заполнить все поля формы.
  • Полное наименование
  • Ваш SSN или ITIN и SSN ваших детей, отвечающих требованиям
  • Дата рождения
  • Почтовый адрес: Если у вас нет дома или постоянного адреса, обратитесь в местный приют или к поставщику услуг.Если вы не можете найти его, вы также можете попросить использовать адрес доверенного родственника или друга. IRS доставит чеки на адрес P.O. коробки.
  • Адрес электронной почты: Если вы не помните или не знаете пароль к своей электронной почте, вы можете бесплатно создать новый адрес электронной почты через такие веб-сайты, как Gmail, Yahoo! Почта или AOL.
  • Банковский счет для прямого депозита / маршрутный номер (необязательно): Прямой перевод — это самый быстрый и безопасный способ получить платеж. Если у вас нет банковского счета, вы все равно можете получить платеж путем прямого депозита с помощью предоплаченной перезагружаемой дебетовой карты, CashApp, Venmo или PayPal, либо открыв счет в онлайн-банке.Если вы не можете воспользоваться этими вариантами, вы получите платеж в виде бумажного чека.

Прокрутите вниз этот портал IRS: https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool

Нажмите синюю кнопку «Использовать инструмент для регистрации без файлов».

Вы попадете на эту страницу: https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit

Щелкните синюю кнопку «Начать».

Заполните информацию для создания учетной записи.

  • Адрес электронной почты : используйте адрес электронной почты, к которому у вас есть доступ. Перед отправкой формы вам нужно будет проверить свою электронную почту, чтобы подтвердить свой адрес. После отправки формы вы получите подтверждение по электронной почте.
  • Идентификатор пользователя
  • Телефонный номер: хотя и не требуется, но рекомендуется и может быть использован для доступа к учетной записи, если вы забудете пароль.
  • Пароль : требуются как прописные, так и строчные буквы, 8 символов, число и символ.Выберите фразу, которую вы сможете запомнить, или запишите свой пароль в надежном месте.

После того, как вы заполните форму и нажмете синюю кнопку «создать учетную запись», вы увидите страницу подтверждения учетной записи. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы начать заполнение формы.

Примечание. Если вы не используете форму в течение 20 минут, время ожидания истечет, и вы увидите следующее сообщение: «Мы вышли из системы. Мы делаем это автоматически, если вы не использовали «Нефилеры»: введите информацию о платеже за последние 20 минут.”

Для «ШАГА 1. Заполните налоговые формы» необходимо заполнить обязательную и дополнительную информацию. Пропустите необязательные поля, если они к вам не относятся.

Требуется:

  • Статус подачи (холост или женат, подача совместно)
  • Имя, отчество и фамилия
  • Номер социального страхования (SSN) или индивидуальный идентификационный номер (ITIN)
  • Домашний адрес
  • Иждивенцы в 2020 году: Имя и фамилия, SSN, отношение к вам.Установите флажок, если они имеют право на получение СТС.

Примечание: эти поля необходимы как для вас, так и для вашего супруга, если вы состоите в браке совместно. Если в 2021 году у вас появится новый ребенок, отвечающий требованиям, вы сможете предоставить его информацию в отдельном инструменте этим летом.

Дополнительная информация:

  • Отметьте галочкой, если кто-то другой может потребовать вас или вашего супруга в качестве иждивенца
  • Сумма возмещения возмещения ущерба : Если вы не получили полный первый или второй стимулирующий чек, вы можете ввести сумму, которую вам причитают (подробные инструкции приведены ниже)
  • Информация о маршруте банковского счета: Если вы оставите это поле пустым, ваши платежи будут отправлены по почте.
  • PIN-код для защиты личных данных: указывается только в том случае, если IRS предоставил вам номер, потому что вы столкнулись с кражей личных данных.

После ввода всей относящейся к вам информации нажмите «Перейти к шагу 2».

Не прошли полную проверку стимулов?

Если вы не получили полный первый или второй стимулирующий чек, вы можете ввести сумму возврата бонуса на восстановление, чтобы получить свои деньги. Убедитесь, что вам известна точная сумма, которую вы получили .Если вы не введете правильную сумму, ваши проверки CTC и стимулы могут быть задержаны.

Чтобы узнать сумму полученных вами стимулирующих выплат, вы можете обратиться к уведомлениям IRS, которые были отправлены вам по почте. Уведомление IRS 1444 показывает, сколько вы получили от первой проверки стимула, а Уведомление IRS 1444-B показывает, сколько вы получили от второй проверки стимула. Вы также можете проверить свои банковские выписки, если ваши платежи были зачислены напрямую. Если у вас больше нет уведомлений IRS или бумажного чека, вы можете предоставить эту информацию на основе памяти.IRS исправит сумму за вас, если вы допустили ошибку. Однако это может немного задержать обработку вашей налоговой декларации. IRS уведомит вас о любых изменениях, внесенных в вашу налоговую декларацию.

Вот как можно рассчитать размер своей задолженности.

1. Во-первых, посмотрите, сколько вы получили за первую и вторую проверки стимулов. Сложите эти две суммы.

2. Во-вторых, выясните, на какую сумму вы имеете право. Сложите суммы для первой и второй проверки стимулов.

Первая проверка стимула: 1200 долларов (холост) ИЛИ 2400 долларов (женат) + 500 долларов на иждивенца

Второй стимулирующий чек: 600 долларов (холост) ИЛИ 1200 долларов (женат) + 600 долларов на иждивенца

3.Наконец, вычтите полученную сумму из суммы задолженности.

«ШАГ 2: заполните налоговые формы в электронном виде», запрашивает как обязательную, так и дополнительную информацию.

Требуется:

  • Персональное подтверждение: В форме запрашивается скорректированный валовой доход за 2019 год. Если вы НЕ подавали налоговую декларацию в прошлом году, введите «0» в поле. Игнорируйте часть B, в которой запрашивается прошлогодний PIN-код подписи, выбранный вами самим.
  • Дата
  • Электронная подпись: Вместо подписи вашего имени ваша подпись представляет собой созданный вами пятизначный PIN-код.
  • Дата рождения

Примечание: эти поля являются обязательными для вас и вашего супруга, если вы состоите в браке совместно.

Дополнительно:

  • Сотовый телефон
  • Водительское удостоверение или выданный штатом идентификационный номер, штат, дата выдачи и дата истечения срока действия — оставьте поле пустым, если у вас (или вашего супруга (а) при совместной регистрации в браке) нет одного

Перед отправкой формы вы должны подтвердить свой адрес электронной почты. В разделе «ШАГ 2 Подайте налоговые формы в электронную форму» прокрутите страницу вниз.Щелкните ссылку «Обновить учетную запись».

Вы перейдете на следующую страницу. Щелкните ссылку «Подтвердить адрес электронной почты». Затем нажмите «Отправить письмо с подтверждением».

Проверьте свою электронную почту. Вы получите сообщение от отправителя «Инструмент регистрации нефилеров» с темой «Ваш инструмент регистрации нефилеров — Учетная запись». Сообщение будет выглядеть так:

Нажмите «Подтвердить адрес электронной почты моей учетной записи». Затем вы увидите этот экран подтверждения:

Щелкните синюю кнопку «Перейти к электронному файлу».Если вы ввели всю необходимую информацию, вы увидите страницу подтверждения ввода кода. Заполните код.

Появится другой экран с заявлением о раскрытии информации. Отметьте «Я согласен» и «Отправить свой возврат», чтобы отправить.

После отправки формы вы получите электронное письмо с подтверждением успешной передачи. Вы получите отдельное электронное письмо, подтверждающее, что IRS принял или отклонил вашу заявку. Это может занять до 48 часов. Вы также можете просмотреть статус своей заявки в любое время, войдя в Инструмент регистрации нефилеров и нажав кнопку «Проверить статус электронного файла».

Если вам нужны дополнительные инструкции по заполнению формы Non-filer, см. Часто задаваемые вопросы о бесплатных заполняемых формах.

С вопросами о выплатах детских налоговых льгот звоните в местный отдел 211. Для получения информации о детских налоговых льготах и ​​авансовых платежах посетите главную страницу федерального правительства: 2021 Детский налоговый вычет и авансовые платежи по детскому налоговому вычету Часто задаваемые вопросы

Возврат налогов | Правовая помощь штата Мичиган

Кредиторы могут взыскать с вас задолженность.Осуждение — это судебный процесс, который позволяет кредитору собирать деньги, получая их от гарниши. Один из способов сделать это — получить возврат налога. Прочтите Обзор украшений, чтобы узнать об украшениях в целом.

Michigan State Tax Refund Garnishments

Ваш возврат налога штата Мичиган может быть получен (также известен как перехват) только через Министерство финансов штата Мичиган. Как частные кредиторы, так и государственные государственные агентства могут получить возврат вашего государственного налога.

Возврат государственной пошлины государственными органами

Если вы задолжали прошлые подоходные налоги или деньги государственному агентству, Департамент может взять всю или часть вашего возмещения подоходного налога для выплаты долга.В этом случае вы получите Уведомление о корректировке возмещения подоходного налога. В нем есть подробная информация о возврате средств. Если после выплаты долга в вашем возмещении останутся какие-либо деньги, вы их получите.

Вы не получите уведомление о том, что ваш возврат удерживается для выплаты долга государству, пока вы не подадите налоговую декларацию штата.

Возврат государственной пошлины другими кредиторами

Если у кредитора есть судебное решение против вас и он хочет получить возмещение налога, он должен подать в суд ходатайство и приказ о возмещении.Затем кредитор должен подать иск в Министерство финансов. Кредитор также должен вручить вам копию судебного приказа. Это означает, что он отправит копию раскрытия информации о Гарниши и копию судебного приказа на ваш последний известный адрес или вручит вам лично.

Если вы не считаете, что вас должны преследовать в судебном порядке, вы можете подать возражение в суд в течение 14 дней с момента получения судебного приказа. Если вы не возражаете, деньги будут вычтены из вашего возмещения. Прочтите «Возражение против украшения», чтобы узнать, когда и как можно возразить против украшения.

Порядок расчетов

Если Министерство финансов получит более одного судебного приказа о взыскании против вас, оно сначала уплатит все налоги, которые вы должны. Затем он выплатит любые другие долги государству или государственным органам. После этого все остальные долги оплачиваются в порядке поступления в Департамент квитанций. Департамент рассматривает алименты и переплаты из-за безработицы или компенсации работникам как другие долги, а не долги перед государством.

Необязательный супруг (а)

Если вы состоите в браке и подаете совместную налоговую декларацию, вы можете защитить часть своего возмещения от удержания в соответствии с правилом «Необязательный супруг».

Если ваш возврат будет получен, Министерство финансов отправит вам форму под названием «Распределение дохода для необязательного супруга (а) Форма 743» после получения вашей налоговой декларации. Вы должны заполнить форму и вернуть ее государству в течение 30 дней. Когда штат получит вашу форму, он разделит возмещение между вами и вашим супругом и применит часть возмещения каждого супруга к долгу этого человека.

Зачет федерального подоходного налога

Частные кредиторы не могут получить возврат федерального налога.Ваш возврат может быть уменьшен за счет «компенсации». Ваш возврат федерального налога будет компенсирован, если вы задолжали федеральный подоходный налог или налог штата за прошлые годы. Ваш возврат федерального налога может быть компенсирован для выплаты алиментов на ребенка или просроченной федеральной студенческой ссуды.

Если ваш возврат компенсируется, Бюро фискальной службы (BFS) Министерства финансов США отправит вам уведомление об этом. Если вы не согласны с задолженностью или суммой, обратитесь в агентство, запросившее компенсацию. Информация агентства будет в уведомлении.

Если вы состоите в браке и подаете совместную декларацию, и только один из вас имеет задолженность, вы можете попросить, чтобы часть вашего возмещения не была компенсирована. Например, если вы состоите в браке и у вас есть задолженность по алиментам в связи с прошлыми отношениями, ваш супруг не несет за это ответственности. Ваш супруг может попросить получить свою часть налоговой декларации.

Чтобы запросить невозмещение части вашего возмещения, заполните форму IRS 8379, Распределение пострадавших супругов. Вы можете подать его вместе с налоговой декларацией или отправить отдельно.Если вы подаете его вместе с декларацией, напишите «ТРАВМА СУПРУГА» в верхнем левом углу формы 1040. Если вы подаете его отдельно, укажите свои номера социального страхования в форме 8379 в том же порядке, в котором они указаны в вашей форме 1040. Чтобы узнать больше об этом, прочтите «Помощь раненому супругу».

Вы можете найти инструкции IRS по зачетам и ссылку на форму 8379 на веб-сайте IRS.

Все, что вам нужно знать о возврате налогов | Налоги

Популярная викторина: В чем разница между налоговой декларацией и возвратом налога?

Если вы запутались, вы не одиноки.Но понимание этих ключевых терминов поможет вам лучше справляться с налогами.

Налоговая декларация — это форма, которую вы заполняете ежегодно, в которой указаны ваши доходы, расходы, инвестиции и другая налоговая информация. «Это буквально форма, которую вы подаете в IRS и правительство штата, если у вас есть штат с подоходным налогом», — говорит Джеки Перлман, главный аналитик по налоговым исследованиям в The Tax Institute в H&R Block.

Вы получаете возмещение налога, если вы платите больше налогов правительству вашего штата или федеральному правительству — например, посредством удержания из заработной платы — чем ваши фактические налоговые обязательства.В этом случае правительство снимет с вас чек на переплаченную сумму. По данным Налоговой службы, средний размер возмещения налогов за 2019 год на 10 мая 2019 года составил почти 3000 долларов. По данным IRS, на эту дату около трех четвертей из 136 миллионов обработанных возвратов были выписаны чеками на возврат.

Еще не запутались? Вот ответы на некоторые распространенные вопросы о возврате налогов:

  • Получу ли я возврат налога?
  • Кому вернут налоги?
  • Как я могу получить больший возврат налога?
  • Где мой возврат налога?
  • Что мне делать с возвратом налога?
  • Когда я получу возврат налога, если подам налоговое продление?

Прочтите дополнительную информацию о возврате налогов, в том числе о том, когда он будет получен и как увеличить полученную сумму.

Получу ли я возврат налога?

Это зависит от вашего финансового положения. Используйте налоговый оценщик, например TaxCaster от TurboTax, чтобы спрогнозировать ваши налоговые обязательства. «Если у вас довольно простая налоговая ситуация, вам будет несложно узнать, каким будет ваше налоговое бремя», — говорит Шашин Шах, сертифицированный специалист по финансовому планированию и директор SFMG Wealth Advisors в Плано, штат Техас. Налоговый оценщик может помочь вам узнать, следует ли готовить свои финансы к притоку наличных денег — или вы должны будете заплатить деньги в День налоговой инспекции.

Кто получает возврат налога?

Заявители, которые переплатили налоги в течение года, могут рассчитывать на возврат налога. Вам нужно будет подать налоговую декларацию, чтобы получить деньги, причитающиеся вам от вашего штата или федерального правительства.

Не думайте о возврате денег как о «бесплатных деньгах» — они уже ваши. Фактически, эксперты часто описывают деньги, возвращаемые вами, как беспроцентную ссуду дяде Сэму. Эти деньги можно было бы лучше потратить на рост на пенсионном счете, пополнение ваших чрезвычайных сбережений или финансирование другой финансовой цели.

И если вы получаете огромные возмещения каждый год, подумайте о том, чтобы изменить размер удержания в форме занятости W-4, сделав поправки с учетом изменений в жизни, таких как появление новых иждивенцев или изменение семейного положения. Имейте в виду, что новую форму W-4 планируется использовать в 2020 году, и она будет запрашивать больше информации, чем предыдущие формы, — говорит Хуан Монтес, зарегистрированный агент TheTaxProblem.com, фирмы с офисами в Церере и Сан-Хосе, Калифорния. Удержание обычно представляет собой часть вашей заработной платы, выплачиваемой непосредственно правительству штата или федеральному правительству.«Теперь, когда процентные ставки немного поднимаются, вы не хотите переплачивать, если вам это не нужно», — говорит Шах.

«Если есть что-то, что вы можете сделать, чтобы сэкономить деньги, будьте более организованными», — говорит Монтес. Это означает отслеживание квитанций, налоговых документов и форм в течение года. Эти важные документы могут включать в себя квитанции о благотворительных взносах, документацию по процентам на студенческие ссуды, формы налога на имущество и другие налоговые документы, имеющие отношение к вашей финансовой жизни. Независимо от того, используете ли вы электронную таблицу, электронный органайзер или старую папку для хранения документов, следите за документами, которые могут принести вам наибольший возврат.

Начните уплачивать налоги в начале года, если это возможно, чтобы гонка на время не заставила вас забыть или пренебречь потенциальными налоговыми льготами или вычетами. Ранняя подача документов также может помочь вам снизить вероятность того, что киберпреступник подаст налоговую декларацию на ваше имя и заберет вам возмещение.

Возможно, стоит посетить налогового инспектора, если у вас сложная ситуация — скажем, вы жили и работали в двух штатах в течение года или вы только что купили дом — или если вы впервые подаете налоговую декларацию.Таким образом, вы можете быть более уверены в том, что претендуете на соответствующие кредиты и вычеты. Чтобы обеспечить максимально возможный возврат средств, найдите налогового специалиста, который действительно знает, что делает. Посетите сертифицированный общественный счет, называемый CPA, или зарегистрированного агента, который является практикующим налоговым практиком с федеральной лицензией, который может представлять налогоплательщиков в IRS. Еще раз проверьте, есть ли у специалистов, которых вы посещаете, эти учетные данные, поскольку не каждый штат требует сертификации.

Если вы подаете налоговую декларацию самостоятельно, не позволяйте налогам, взимаемым такими компаниями, как TurboTax и H&R Block, съедать сумму возмещения, если вы имеете право подавать налоговую декларацию бесплатно.Около 100 миллионов человек имеют право подавать бесплатную налоговую декларацию через Free File Alliance, являющуюся партнером IRS. Право на участие в этой программе имели лица, подающие документы, получившие скорректированный валовой доход в размере 66000 долларов США или меньше в 2018 году. Это важно: посетите программы Free File Alliance через его портал. Это гарантирует действительно бесплатный продукт, в отличие от так называемых бесплатных продуктов компаний, предлагаемых вне программы, которые, по словам критиков, взимают дополнительные сборы за все, кроме самых простых налоговых деклараций или дополнительных услуг.

Если вы подозреваете, что не получили полный возврат налога за предыдущий год, помните, что вы можете внести поправки в свою налоговую декларацию в течение трех лет с даты подачи исходного документа.

Где мой возврат налога?

IRS утверждает, что большинство налоговых возмещений доставляется в течение 21 дня с момента подачи заявки. Лица, подающие налоговую декларацию, которые хотят знать, когда будет получено их возмещение, могут отслеживать статус своего возмещения, которое они могут выбрать для доставки посредством электронного перевода или в виде бумажного чека в разделе «Где мой возмещение?» на веб-сайте IRS.gov или с помощью приложения IRS2Go. Если с момента подачи вами онлайн-заявки прошло более 21 дня или с момента отправки бумажной налоговой декларации прошло более шести недель, в поле «Где мой возврат?» подателям налоговой декларации предлагается связаться с IRS. .

Имейте в виду, что IRS может задержать ваше возмещение, если у вас есть определенные непогашенные долги, такие как алименты или счета по студенческой ссуде, — говорит Перлман. Своевременная оплата этих долгов гарантирует, что вы получите возмещение в полном объеме.

Переход на цифровые технологии также поможет ускорить возврат налогов. Согласно IRS, вы получите возврат быстрее, если воспользуетесь электронным файлом и прямым переводом.

Что мне делать с возвратом налога?

Как только вы его получите, используйте возврат с умом.Хотя лечить себя — не всегда плохая идея, эксперты говорят, что если у вас есть более серьезные финансовые обязательства или ваш чрезвычайный фонд нуждается в пополнении, используйте часть этих денег, чтобы помочь в достижении этих финансовых целей. Шах призывает клиентов погашать остатки по кредитным картам и управлять долгами. Обдумайте свои финансовые цели на ближайший год и позвольте возврату налогов помочь вам в их достижении.

Когда я получу возврат налога, если подам налоговое продление?

Технически вам не нужно подавать продление, если вам необходимо вернуть деньги.В конце концов, дядя Сэм не будет приставать к вам о деньгах, которые он вам должен. Но если вы подали заявку на продление, и в конечном итоге вам причитается возмещение, ожидайте, что оно придет после того, как ваш возврат будет подан.

Образцы налоговой декларации

Информация в этих формах и пояснения не относится к какой-либо реальной сельскохозяйственной деятельности. Однако в этом образце декларации используются фактические формы подоходного налога за 2011 год, чтобы показать вам, как подготовить ваша налоговая декларация о доходах.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы перейти к возвратам.

Маленькая северо-восточная семейная ферма

Этот доход предназначен для небольшой семейной молочной фермы на северо-востоке страны.Доход в 2011 году выше чем в прошлом, и налогоплательщик может снизить налоговые обязательства, используя фермерское хозяйство. усреднение дохода.

Информация в этих формах и пояснения не относится к какой-либо реальной сельскохозяйственной деятельности. Однако в этом образце декларации используются фактические формы подоходного налога за 2011 год, чтобы показать вам, как подготовить ваша налоговая декларация о доходах.

Полные файлы:

Образец декларации о подоходном налоге с фермерских хозяйств за 2011 год

Пояснение к образцу Налоговой декларации о доходах фермерских хозяйств за 2011 год

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.