Перерегистрация кассового аппарата в налоговой: Федеральная налоговая служба

Содержание

Как самостоятельно перерегистрировать онлайн кассу

3809

28 февраля 2020 в 12:49

Владелец онлайн-кассы обязан перерегистрировать устройство в установленных законом случаях. В определённых ситуациях потребуется заменить фискальный накопитель. Сделать это возможно как путём подачи заявления в ФНС, так и через личный кабинет налогоплательщика. Чтобы избежать штрафных санкций лучше уложиться в отведенные законом сроки.

Содержание:

  1. Причины перерегистрации
  2. Процедура перерегистрации
  3. Перерегистрация кассы через личный кабинет

Причины перерегистрации

Перерегистрировать ККТ предпринимателю необходимо в следующих случаях:

  1. Изменилось место расположения кассового аппарата. Например, хозяин торговой точки теперь арендует другое помещение по другому адресу, и организация переехала туда. Когда меняется юридический адрес и место нахождения ККТ, налоговая должна быть проинформирована в обязательном порядке.
  2. Сменился владелец кассы. Это касается случаев, когда коммерсант закрывает своё предприятие и продаёт устройство другому бизнесмену. При повторной регистрации ККТ учитывается ряд нюансов.
  3. Изменился оператор фискальных данных (ОФД). Коммерсант вправе прекратить сотрудничество с ОФД и заключить соглашение с другим оператором. Бывает и такое, что действующий оператор меняет свои реквизиты.
  4. Меняется наименование юрлица либо фамилия индивидуального предпринимателя. Перерегистрация проводится и в случае допущения ошибки в наименовании компании (фамилии ИП) в ходе первичной регистрации ККТ.
  5. Предприниматель перешёл на другой режим работы онлайн устройства. Кассы работают по одному из возможных режимов (обычном, автоматическом, автономном, шифрования и др.). Как только выбран другой режим, следует обратиться в инспекцию с целью внесения соответствующих данных о кассе.
  6. Срок действия фискального накопителя истёк. Так, применяется два вида фискальных накопителей. Одни служат 13 месяцев (если коммерсант работает по общей системе налогообложения), другие 15 и 36 месяцев. Как срок действия ФН закончится, следует заменить деталь. Старый накопитель должен храниться у коммерсанта 5 лет, а в кассовый аппарат устанавливается новый ФН. Также перерегистрация потребуется в случае внеплановой замены ФН. Например, установленный накопитель сломался.
  7. В номер фискального накопителя вносится изменение. Это требуется, если при регистрации кассы допущена ошибка в номере ФН. Такую ошибку необходимо исправить как можно скорее.
  8. ИНН предприятия изменился. Когда происходит реорганизация юрлица, данный реквизит может быть изменён. Подобные мероприятия влекут за собой внесение изменений в данных о кассовом аппарате.

При этом при перерегистрации ККТ замена ФН не нужна, если меняется месторасположение устройства либо оператор фискальных данных, а также его реквизиты. В других случаях перерегистрировать кассу необходимо с заменой накопителя.

Процедура перерегистрации

Для того чтобы успешно перерегистрировать устройство, следует осуществить несколько манипуляций в следующей последовательности:

  1. Заполнить и подать (направить) в налоговую заявление установленной формы в бумажном формате либо электронном через личный кабинет владельца онлайн-кассы. Когда наряду с перерегистрацией кассового аппарата происходит замена фискального накопителя, вместе с заявлением в инспекцию сдаются отчёты о закрытии ФН и о внесении изменений в сведения по регистрации контрольно-кассовой техники.
  2. Дождаться оформления инспектором новой карточки регистрации ККМ. Сделать это должностное лицо обязано не позднее 5 рабочих дней с момента получения заявления. Оформленная карточка направляется через Личный кабинет пользователя или через оператора фискальных данных, с которым у него заключено соглашение. По желанию владельца кассы ему карточка выдаётся в бумажном виде при личном посещении налоговой.

В определённых ситуациях налоговая вправе отказать налогоплательщику провести перерегистрацию. Это может произойти, когда пользователь подал недостаточно документов или сведений документов для осуществления процедуры, или предпринята попытка зарегистрировать устройство с фискальным номером, который отсутствует в реестре.

Перерегистрация кассы через личный кабинет

Этот способ позволяет оперативно пройти процедуру регистрации:

  1. Авторизоваться на официальном сайте налоговой службы.
  2. На стартовой странице найти опцию «Учёт контрольно-кассовой техники».
  3. Когда у владельца зарегистрировано несколько устройств, то ему потребуется выбрать из списка нужное.
  4. В графе «РН ККТ» пользователю нужно нажать на регистрационный номер интересующей онлайн кассы.
  5. Затем откроется новая вкладка «Детализация сведений по ККТ», после чего потребуется кликнуть по кнопке «Перерегистрировать».
  6. Система предложит список, из которого налогоплательщик выбирает причину перерегистрации, отметив ее галочкой, например, «Перерегистрация ККТ в связи со сменой ОФД».
  7. На сайте появится оператор фискальный данных, с которым владелец ККМ заключит новый договор.
  8. Сформированная заявка подписывается ЭЦП и направляется в ФНС (нужно кликнуть по соответствующей кнопке).
  9. На экране будет выведено уведомление о добавлении запроса.
  10. Узнать статус запроса возможно путём перехода по соответствующей ссылке в документе (кнопку «ОК» нажимать не нужно).
  11. Будет выведена страница с отправленными в ФНС запросами, напротив каждого из них видно его состояние.
  12. Успешное завершение процедуры получит статус «ККТ перерегистрирована».
  13. На открывшейся странице пользователь может распечатать новую регистрационную карточку ККТ.

Далее налогоплательщик вносит изменения в настройки онлайн устройства, указав реквизиты нового ОФД, который будет его обслуживать. На кассе потребуется распечатать отчёт о перерегистрации с указанием причины ее проведения. На этом процедура завершается.

Оцените, насколько полезна была информация в статье? Загрузка…

Как перерегистрировать онлайн кассу | TEHPOS—Blog

Намедни к нам обратился клиент с вопросом: Можно ли перерегистрировать онлайн кассу, купленную с рук и если можно, то как это сделать? Клиент получил ответ на свой вопрос, а мы решили написать небольшую статью на эту тему, вдруг кому-то еще пригодится.

Сразу скажу, что сами мы еще с такой процедурой не сталкивались. Поэтому прежде чем объяснить клиенту, что нужно делать, мы погуглили на эту тему, а также пообщались с нашими партнерами и представителем ОФД.

Перерегистрация онлайн кассы осуществляется на официальном сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика или путем подачи заявления в бумажной форме непосредственно в налоговую службу.

Зачем нужна перерегистрация онлайн кассы?

С процедурой перерегистрации онлайн кассы столкнутся все продавцы, как минимум один раз в 13 месяцев. Ниже мы рассмотрим основные причины для перерегистрации, с которыми сталкиваются владельцы онлайн касс.

Причина №1. Изменился адрес расположения онлайн кассы

Долго останавливаться на этом моменте мы не будем, я думаю из названия и так все ясно. Приведу простой пример: магазин переехал в новое помещение, как следствие изменился и адрес — об этом необходимо уведомить ФНС, путем внесения новых данных о расположении онлайн кассы.

Причина №2. Закончился срок службы фискального накопителя

Как вы наверняка знаете, срок службы всех ныне существующих ФН рассчитан на 13 или 36 месяцев. По истечению срока службы нельзя просто заменить ФН и продолжить работу — о замене необходимо сообщить в налоговую службу и произвести перерегистрацию онлайн кассы.

Причина №3. Перерегистрация онлайн кассы на другую организацию или ИП

Обычно это происходит в результате смены собственника организации или перепродаже онлайн кассы другому юр.лицу или ИП, например после прекращения деятельности предыдущим собственником. Новому собственнику придется заменить ФН на новый, а также вернуть кассу к заводским настройкам — полностью сбросить все сведения, как на момент выпуска кассового аппарата с завода. Перед сбросом данных и заменой фискального накопителя онлайн касса должна быть снята с регистрации в ФНС.

Для сброса данных потребуется разобрать кассу — в этом случае нарушается целостность заводских пломб. Если будете сами разбирать кассу и делать сброс данных учтите, что срок гарантии прекращается. Для сохранения заводской гарантии, в случае сброса данных, необходимо обратиться в сертифицированный сервисный центр.

Еще один момент. Если во время первичной/повторной регистрации онлайн кассы ошиблись при вводе данных владельца (например ошибка в ИНН), то снова придется делать сброс данных и замену ФН. Поэтому очень внимательно проверяйте все данные, которые вводите при регистрации онлайн кассы.

Причина №4. Смена оператора фискальных данных (ОФД)

В этом случае замена ФН на потребуется. Достаточно пройти несложную процедуру в личном кабинете налогоплательщика, но потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи. Если такой ЭП нет — обратитесь непосредственно в налоговую службу или в стороннюю организацию.

На этом все. Надеюсь статья помогла разобраться с вопросом перерегистрации онлайн кассы. Если остались вопросы — задавайте в комментариях ниже.


Успехов в вашем бизнесе!

В каких случаях необходима перерегистрация онлайн-кассы

Перерегистрация кассы может быть произведена, как с заменой фискального накопителя, так и без таковой. Основаниями перерегистрации могут являться замена испорченного или отслужившего срок действия фискального накопителя, смена адреса установки ККТ или регистрационных данных владельца кассы.

Изменение параметров регистрации онлайн-кассы (перерегистрация ККТ) производится в случае изменения первоначальных данных, введенных при постановке аппарата на учет, а также в случае замены фискального накопителя (ФН).

Основания перерегистрации онлайн-кассы

Изменение параметров регистрации ККТ необходимо в следующих случаях:

  • Изменение адреса и места нахождения кассы.

Данная ситуация возможна при изменении места нахождения магазина в связи со сменой арендодателя, передаче кассового аппарата в другой филиал и т.д.

  • Смена владельца кассовой техники.

Причиной может быть продажа кассового аппарата другому лицу или сдача его в аренду.

  • Переход к другому оператору фискальных данных.

Смена оператора фискальных данных, а также реквизитов действующего оператора тоже требуют перерегистрации.

  • Смена наименования организации или ИП.

Если организация сменила наименование или ИП изменил ФИО, нужно внести изменения в данные о регистрации ККТ.

  • Изменение режима работы кассы.

Онлайн-касса предусматривает несколько режимов работы: шифрование, обычный, автономный, автоматический, для сферы услуг, печати БСО, применения платежными или банковскими агентами (субагентами).

Если пользователь решил сменить режим, в котором работает касса, например, перейти из автономного режима в обычный или отменить шифрование, необходимо пройти процедуру перерегистрации.

Особенности проведения данной процедуры зависят от того, какой режим меняется на ККТ.

  • Истечение срока действия ФН.

Фискальный накопитель имеет ограниченный срок действия. Накопитель для общей системы налогообложения имеет срок действия 13 месяцев, ФН для спецрежимов (УСН, ПСН, ЕСХН, ЕНВД) – 36 месяцев. По истечении указанного срока фискальный накопитель нужно заменить, а кассовый аппарат перерегистрировать.

  • Изменение заводского номера ККТ.

Изменение регистрационных данных может потребоваться, например, при ошибочном вводе заводского номера кассы при первичной регистрации. Также это может понадобиться при смене указанного номера специалистом ЦТО.

  • Выход из строя ФН.

При выходе из строя кассового аппарата, в связи с неполадками или поломкой фискального накопителя, также необходимо произвести перерегистрацию кассы.

  • Изменение номера фискального накопителя.

Ошибочный ввод номера фискального накопителя также потребует внесения изменений в параметры регистрации.

  • Смена ИНН организации

Если у организации в процессе реорганизации был изменен ИНН, это также требует перерегистрации.

Регистрация с заменого фискального накопителя

Замена блока фискальной памяти необходима лишь в исключительных случаях, к которым относится:

  1. Смена ИНН организации.
  2. Исправление ошибочно введенного заводского номера кассового оборудования или ФН.
  3. Непригодность ФН к использованию вследствие поломки.
  4. Истечение срока действия накопителя.
  5. Смена режима работы ККТ с «шифрование» на «без шифрования».
  6. Перевод кассы в автономный режим (исключающий передачу данных ОФД).

Регистрация без замены фискального накопителя

Внесение данных в параметры первичной регистрации, не требующее замену ФН, происходит в следующих случаях:

  1. Смена адреса и места нахождения кассового аппарата.
  2. Смена оператора фискальных данных или сведений о нем.

Процесс перерегистрации онлайн-кассы

Процесс внесения изменений в журнал учета и карточку регистрации ККТ происходит в два этапа:

  • Составление и подача заявления в налоговый орган.

Заявление необходимо составить в срок не позднее 1 дня, следующего за днем, когда были произведены указанные изменения.

Документ можно заполнить способами:

Получить заявление на регистрацию (перерегистрацию) онлайн-кассы можно в любом налоговом органе, или скачав его с сайта ФНС.

  • Через Личный кабинет на сайте ФНС.

Самый быстрый и простой способ составить и направить заявление без личного посещения налоговой – это сформировать его в своем личном кабинете.

Примечание: процесс перерегистрации через ЛКН будет рассмотрен ниже.

  • Приложение дополнительных документов.

Если перерегистрация онлайн кассы сопровождается заменой ФН, то к заявлению необходимо дополнительно приложить отчет об изменении параметров регистрации и отчет о закрытии фискального накопителя.

  • Формирование новой карточки регистрации.

В течение 5 дней с даты направления заявления на перерегистрацию налоговым органом будет сформирована новая карточка регистрации ККТ. Дата формирования указанного документа будет являться датой регистрации кассового аппарата.

После того как карточка будет сформирована, она будет направлена:

  1. В личный кабинет налогоплательщика, через который проводилась процедура подачи заявления.
  2. Оператору фискальных данных, с которым у владельца кассы заключен договор.

Примечание: при необходимости, указанный документ может быть выдан ИП или ООО в бумажном виде.

Порядок подачи заявления через Личный кабинет

Переходим на сайт Федеральной налоговой службы и выбираем тип личного кабинета (для ИП или юридического лица):

Рис. 2. Сайт ФНС. Источник: nalog.ru

Затем переходим в раздел «Учет контрольно-кассовой техники»:

Рис. 3. Раздел «Учет ККТ». Источник: nalog.ru

После того как откроется указанный раздел, нужно выбрать столбец «РН ККТ» и нажать на номер кассы, которую необходимо перерегистрировать:

Рис. 4. «РН ККТ». Источник: nalog.ru

Выбираем кнопку «Перерегистрировать»:

Рис. 5. «Детализация сведений». Источник: nalog.ru

После этого необходимо будет выбрать причину для подачи заявления:

Рис. 6. «Причина перерегистрации». Источник: nalog.ru

После того как будет указана причина, необходимо подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью и отправить на проверку. Кроме этого, можно еще раз просмотреть и проверить уже составленное заявление:

Рис. 7. «Отправка заявления». Источник: nalog.ru

После подписания документа появится сообщение: «Запрос добавлен».

Следить за ходом рассмотрения заявления, а также узнать ответ налогового органа, можно, нажав на ссылку в самом сообщении: «Информация о документах, направленных в налоговый орган»:

Рис. 8. «Запрос добавлен». Источник: nalog.ru

После того как заявление будет рассмотрено и ККМ перерегистрирована, в поле «Состояние» появится надпись: «ККТ перерегистрирована»:

Рис. 9. «ККТ перерегистрирована». Источник: nalog.ru

После того как ККТ будет перерегистрирована, необходимо будет внести сведения в сам кассовый аппарат и отразить их в Личном кабинете на сайте ОФД.

Как происходит смена оператора фискальных данных

При смене ОФД необходимо произвести перерегистрацию онлайн-кассы на сайте ФНС, составив и направив заявление в налоговый орган. Замена фискального накопителя при этом не требуется.

В процессе ведения деятельности может потребоваться смена оператора фискальных данных. Причин для этого много: более выгодные условия у другого оператора, нестабильная работа у текущего ОФД и т. д.

Затруднений переход к новому ОФД не вызовет. Необходимо расторгнуть договор со старым ОФД и заключить его с новым. Но на этом процесс перехода не заканчивается: при смене ОФД необходимо произвести перерегистрацию кассовой техники.

Примечание: замена фискального накопителя (ФН) при смене ОФД не требуется.

Порядок перехода на нового ОФД

  • Перерегистрация онлайн ККТ через ЛКН

Быстрее всего перерегистрировать кассу можно через «Личный кабинет налогоплательщика» (ЛКН) на сайте ФНС РФ.

Для этого нужно перейти на сайт ФНС и войти в ЛКН:

Рисунок № 2. Сайт ФНС. Источник: nalog.ru

Затем необходимо перейти в раздел «Учет контрольно-кассовой техники»:

Рисунок № 3. Раздел «Учет ККТ». Источник: nalog.ru

После открытия раздела нужно выбрать столбец «РН ККТ» и нажать на номер кассы:

Рисунок № 4. «РН ККТ». Источник: nalog.ru

После того как откроется страница детализации сведений об онлайн-кассе, нужно выбрать «Перерегистрировать»:

Рисунок № 5. «Детализация сведений». Источник: nalog.ru

Система попросит выбрать вид заявления о перерегистрации контрольно-кассовой техники. Необходимо нажать на «Перерегистрация ККТ в связи со сменой оператора фискальных данных»:

Рисунок № 6. «Перерегистрация ККТ в связи со сменой оператора фискальных данных». Источник: nalog.ru

После чего необходимо выбрать оператора фискальных данных из предложенного списка.

Примечание: в выпадающем списке содержится перечень ОФД, включенных в реестр и соответствующих требованиям законодательства.

Рисунок № 7. «Операторы фискальных данных». Источник: nalog.ru

После этого нужно подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью и отправить на проверку. Также можно просмотреть и проверить уже составленное заявление:

Рисунок № 8. «Отправка заявления». Источник: nalog.ru

После того как заявление подписано, появится сообщение: «Запрос добавлен».

Наблюдать за ходом рассмотрения заявления, а также узнать ответ налогового органа можно, нажав на ссылку в самом сообщении: «Информация о документах, направленных в налоговый орган»:

Рисунок № 9. «Запрос добавлен». Источник: nalog.ru

После того как заявление рассмотрено и ККМ перерегистрирована, в поле «Состояние» появится надпись: «ККТ перерегистрирована»:

Рисунок № 10. «ККТ перерегистрирована». Источник: nalog.ru

  • Внесение сведений о новом операторе в настройки кассы

После того как ККТ перерегистрирована, необходимо внести сведения о новом операторе фискальных данных в настройки кассы. Делать это нужно в соответствии с инструкцией по пользованию онлайн-кассой, так как порча аппарата из-за неправильных действий приведет к лишению гарантии на ККТ.

  • Завершение перерегистрации

После внесения сведений в ФН необходимо распечатать отчет об изменении параметров регистрации и разместить сведения о ККМ в личном кабинете ОФД.

Перерегистрация кассы в налоговой быстро и недорого

Оперативно и качественно произведем весь спектр работ, связанных с перерегистрацией Вашего кассового аппарата в ИФНС.

Перерегистрация кассы в ФНС: причины и особенности выполнения

По закону, все применяемые кассовые аппараты должны быть зарегистрированы в Федеральной Налоговой Службе, но бывают ситуации, когда по тем или иным причинам ККТ требуется перерегистрировать.

Почему требуется перерегистрация кассы в налоговой

Перерегистрация ККТ выполняется, как правило, в тех случаях, когда изменяются данные, отраженные в выданной ранее налоговыми органами карточке регистрации  кассовой техники.

Процедура перерегистрации – ответственный процесс, требующий правильного оформления необходимых документов и внесения изменений в настройки кассовой техники. Допущенные ошибки могут стоить отказа от налоговой службы в перерегистрации ККТ, а то и штрафных санкций.

Если Вам требуется услуга по перерегистрации кассовой техники, специалисты нашей компании быстро и качественно выполнят все необходимые действия, как в нашем  офисе, так и с выездом на место установки вашего кассового аппарата.

В каких случаях необходимо перерегистрировать кассу

Причины, по которым может потребоваться перерегистрация ККТ:
  • Изменение адреса местонахождения кассового аппарата
  • Изменение места установки
  • Замена фискального накопителя
  • Смена оператора фискальных данных
  • Изменение сведений о применении в составе автоматического устройства (вендинговые автоматы, терминалы оплаты парковки и т.п.)
  • Переход из обычного режима применения в автономный (для местностей с отсутствием доступа в интернет)
  • Иные причины
Процедура перерегистрации включает в себя:
  • Подготовку заявления о перерегистрации ККТ
  • Подачу заявления в ФНС в бумажном виде, или через личный кабинет на сайте налогового органа
  • Получение новой карточки регистрации ККТ
  • Внесение изменений в настройки кассового аппарата

Как изменить систему налогообложения в ккт

Вопрос: Сейчас ККТ на ЕНВД по ИП. 20 числом закроем ЕНВД. Нужно перегистрировать ККТ на УСН.
Нужно ли менять фиксатор, его покупали на 36 месяцев, а он отработал 1 год ?
Либо его перенастроить под УСН?

Сообщаю Вам следующее:

Есть разъяснения специалиста ФНС о том, что при изменении системы налогообложения, перерегистрировать ККТ в налоговом органе не нужно.

Подборка документов из Систем КонсультантПлюс:

Документ 1.

Ответ: При изменении объекта налогообложения при применении УСН, равно как и при изменении системы налогообложения, перерегистрировать контрольно-кассовую технику в налоговом органе не нужно.

Указанные изменения пользователь должен осуществить до формирования первого фискального документа, в том числе кассового чека, так как в соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ обязательным реквизитом кассового чека является применяемая при расчете система налогообложения (тег 1055), а система налогообложения в виде УСН в зависимости от объекта налогообложения имеет разную кодировку и описание (таблицы 5 и 9 Приложения N 2 к Приказу ФНС России N ММВ-7-20/[email protected]).

Если пользователем будет сформирован кассовый чек с неверным объектом налогообложения при УСН, то такие действия будут считаться нарушением порядка и условий применения контрольно-кассовой техники и такой пользователь может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

гражданской службы РФ

Ответ подготовил эксперт Систем КонсультантПлюс Якушева Татьяна Валерьевна

Перерегистрация кассы может быть произведена, как с заменой фискального накопителя, так и без таковой. Основаниями перерегистрации могут являться замена испорченного или отслужившего срок действия фискального накопителя, смена адреса установки ККТ или регистрационных данных владельца кассы.

Изменение параметров регистрации онлайн-кассы (перерегистрация ККТ) производится в случае изменения первоначальных данных, введенных при постановке аппарата на учет, а также в случае замены фискального накопителя (ФН).

Основания перерегистрации онлайн-кассы

Изменение параметров регистрации ККТ необходимо в следующих случаях:

  • Изменение адреса и места нахождения кассы.

Данная ситуация возможна при изменении места нахождения магазина в связи со сменой арендодателя, передаче кассового аппарата в другой филиал и т.д.

  • Смена владельца кассовой техники.

Причиной может быть продажа кассового аппарата другому лицу или сдача его в аренду.

  • Переход к другому оператору фискальных данных.

Смена оператора фискальных данных, а также реквизитов действующего оператора тоже требуют перерегистрации.

  • Смена наименования организации или ИП.

Если организация сменила наименование или ИП изменил ФИО, нужно внести изменения в данные о регистрации ККТ.

  • Изменение режима работы кассы.

Онлайн-касса предусматривает несколько режимов работы: шифрование, обычный, автономный, автоматический, для сферы услуг, печати БСО, применения платежными или банковскими агентами (субагентами).

Если пользователь решил сменить режим, в котором работает касса, например, перейти из автономного режима в обычный или отменить шифрование, необходимо пройти процедуру перерегистрации.

Особенности проведения данной процедуры зависят от того, какой режим меняется на ККТ.

  • Истечение срока действия ФН.

Фискальный накопитель имеет ограниченный срок действия. Накопитель для общей системы налогообложения имеет срок действия 13 месяцев, ФН для спецрежимов (УСН, ПСН, ЕСХН, ЕНВД) – 36 месяцев. По истечении указанного срока фискальный накопитель нужно заменить, а кассовый аппарат перерегистрировать.

  • Изменение заводского номера ККТ.

Изменение регистрационных данных может потребоваться, например, при ошибочном вводе заводского номера кассы при первичной регистрации. Также это может понадобиться при смене указанного номера специалистом ЦТО.

При выходе из строя кассового аппарата, в связи с неполадками или поломкой фискального накопителя, также необходимо произвести перерегистрацию кассы.

  • Изменение номера фискального накопителя.

Ошибочный ввод номера фискального накопителя также потребует внесения изменений в параметры регистрации.

Если у организации в процессе реорганизации был изменен ИНН, это также требует перерегистрации.

Регистрация с заменого фискального накопителя

Замена блока фискальной памяти необходима лишь в исключительных случаях, к которым относится:

Регистрация без замены фискального накопителя

Внесение данных в параметры первичной регистрации, не требующее замену ФН, происходит в следующих случаях:

  1. Смена адреса и места нахождения кассового аппарата.
  2. Смена оператора фискальных данных или сведений о нем.

Процесс перерегистрации онлайн-кассы

Процесс внесения изменений в журнал учета и карточку регистрации ККТ происходит в два этапа:

  • Составление и подача заявления в налоговый орган.

Заявление необходимо составить в срок не позднее 1 дня, следующего за днем, когда были произведены указанные изменения.

Документ можно заполнить способами:

Получить заявление на регистрацию (перерегистрацию) онлайн-кассы можно в любом налоговом органе, или скачав его с сайта ФНС.

Самый быстрый и простой способ составить и направить заявление без личного посещения налоговой – это сформировать его в своем личном кабинете.

  • Приложение дополнительных документов.

Если перерегистрация онлайн кассы сопровождается заменой ФН, то к заявлению необходимо дополнительно приложить отчет об изменении параметров регистрации и отчет о закрытии фискального накопителя.

  • Формирование новой карточки регистрации.

В течение 5 дней с даты направления заявления на перерегистрацию налоговым органом будет сформирована новая карточка регистрации ККТ. Дата формирования указанного документа будет являться датой регистрации кассового аппарата.

После того как карточка будет сформирована, она будет направлена:

  1. В личный кабинет налогоплательщика, через который проводилась процедура подачи заявления.
  2. Оператору фискальных данных, с которым у владельца кассы заключен договор.

Порядок подачи заявления через Личный кабинет

Переходим на сайт Федеральной налоговой службы и выбираем тип личного кабинета (для ИП или юридического лица):

Рис. 2. Сайт ФНС. Источник: nalog.ru

После этого необходимо будет выбрать причину для подачи заявления:

После того как будет указана причина, необходимо подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью и отправить на проверку. Кроме этого, можно еще раз просмотреть и проверить уже составленное заявление:

Существует ряд случаев, когда предпринимателям необходимо перерегистрировать свою ККТ, чтобы кассовый аппарат соответствовал всем требованиям российского законодательства. Перерегистрация онлайн кассы осуществляется с соблюдением норм закона и проходит в несколько этапов.

С внедрением в предпринимательство кассового оборудования нового поколения все ИП и юридические лица обязаны обзавестись современным кассовым аппаратом, который в режиме онлайн отправляет все данные по проведенным операциям в ОФД, а затем в налоговый орган. Но закон допускает возможность модернизации устаревших моделей ККМ, если это позволяют их технические возможности.

Для обновления ПО устройства и замены в нем ЭКЛЗ на фискальный накопитель нужно сначала снять ККТ с регистрации в ФНС, проделать все необходимые манипуляции, а затем снова зарегистрировать кассовое устройство в налоговой службе. Но процедура перерегистрации онлайн кассы может понадобиться не только при модернизации устаревшего оборудования, но и в ряде других случаев.

Когда необходима перерегистрация

Основаниями для проведения перерегистрации онлайн кассы могут быть следующие обстоятельства:

  1. Смена места расположения кассового оборудования. К примеру, владелец магазина арендовал другое помещение по другому адресу и перевез магазин туда. Изменился юридический адрес и место нахождения кассового оборудования, о чем необходимо уведомить ФНС и внести соответствующие данные в реестр.
  2. Появился новый владелец ККТ. Такое бывает, когда предприниматель прекращает свою деятельность и в связи с ненадобностью продает свою кассовую технику другому предпринимателю или юридическому лицу. Процедура перерегистрации в данном случае имеет ряд характерных нюансов, которые следует учитывать при повторной регистрации аппарата.
  3. Смена оператора фискальных данных (ОФД). Предприниматель может разорвать соглашение с предыдущим ОФД и заключить его с другим оператором. Иногда может случиться, что действующий оператор сменил свои реквизиты. В данной ситуации также необходимо сообщить о произошедшем в органы ФНС и внести соответствующие сведения в реестр ККТ.
  4. Внесение изменений в наименование предприятия или смена фамилии ИП. Перерегистрация может понадобиться не только, когда переименовали компанию, но и тогда, когда при первичной регистрации кассового оборудования в наименовании (фамилии ИП) была допущена ошибка.
  5. Переход на другой режим работы онлайн кассы. Обычно ККТ имеют несколько режимов, в которых они работают (к примеру, автоматический, обычный, шифрование, автономный и т.д.). При смене одного режима на другой нужно обратиться в налоговую службу для внесения соответствующих сведений об используемом ИП или юрлицом устройстве.
  6. Истек срок действия фискального накопителя. Существует два вида фискальных накопителей. Одни устройства имеют срок службы 13 месяцев (для предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения), другие — 3 года. По окончании срока действия ФН необходимо провести его замену. Старый накопитель сдается в налоговую, а в ККМ устанавливается новое устройство хранения данных. Поводом для перерегистрации онлайн ККТ может стать и внеплановая замена ФН. К примеру, когда установленный накопитель вышел из строя.
  7. Внесение изменений в номер ФН. Иногда из-за невнимательности при регистрации кассового оборудования может быть допущена ошибка в номере ФН. Обнаружив эту ошибку необходимо как можно скорее ее исправить. Чтобы это сделать, необходимо перерегистрировать ККМ.
  8. Изменение ИНН компании. При реорганизации юридических лиц иногда может меняться их ИНН. Данное обстоятельство также влечет за собой внесение изменений в сведения о кассовом устройстве, используемом реорганизованной компанией.

Процесс перерегистрации ККТ

Независимо от причины, по которой возникла необходимость в перерегистрации кассового аппарата и внесения соответствующих сведений о нем в карточку регистрации, необходимо:

  1. Заполнить в соответствии с Приказом ФНС РФ №ММВ -7-20/[email protected] заявление и отправить в налоговую службу. Бланк документа и порядок его заполнения можно посмотреть в самом Приказе (приложения 1 и 5 соответственно). Подать заявление можно лично в бумажном экземпляре или через Личный кабинет пользователя онлайн кассы.

Налоговый орган в определенных случаях вправе отказать налогоплательщику в проведении перерегистрации, если владельцем кассы было подано недостаточно сведений и/или документов для проведения процедуры, или была выявлена попытка зарегистрировать кассу с ФН, который отсутствует в реестре.

Как перерегистрировать ККТ через Личный кабинет

Для желающих провести перерегистрацию кассового оборудования в режиме онлайн, через Личный кабинет на портале ФНС, пригодится пошаговая инструкция, следуя которой можно легко и быстро осуществить задуманное:

После успешного завершения процедуры необходимо внести коррективы в настройки онлайн кассы, указав реквизиты нового оператора, который будет ее обслуживать. Затем на кассовом устройстве нужно распечатать отчет о перерегистрации с указанием причины проведения процедуры. На этом перерегистрация закончена.

Особенности процедуры

Повторная регистрация кассового оборудования в налоговой службе имеет ряд нюансов, которые стоит учитывать при подаче заявления в ФНС:

  • инициировать процедуру может как сам предприниматель (владелец ККТ), так и ФНС;
  • инициатором налоговый орган выступает лишь в случае выявления нарушений в работе ККМ и при окончании срока действия накопителя;
  • владелец кассовой техники может перерегистрировать онлайн кассу по собственной инициативе, если ее украли, она была передана другому субъекту хозяйствования или просто вышла из строя;
  • чтобы перерегистрация прошла без проблем, нужно не позже чем через 1 рабочий день с момента возникновения необходимости в перерегистрации отправить в налоговую заявление о снятии ККМ с учета и подождать около 5 дней, пока налоговики не создадут новую регистрационную карточку;
  • вместе с заявлением в налоговую нужно подать и отчет о закрытии ФН, если причиной для перерегистрации стала передача устройства другой организации или ИП, кража или поломка онлайн кассы;
  • после вынужденного снятия ККТ с учета ее можно снова зарегистрировать после устранения причины снятия с учета (поломки, выявленных нарушений и т.д.), но вместе с заявлением о повторной регистрации аппарата нужно подать и отчет о регистрации ФН.

Регистрация | Налоговое управление Австралии

Если вы начинаете новый бизнес, вам может потребоваться австралийский бизнес-номер (ABN). Не все имеют право на ABN, поэтому в процессе регистрации будут заданы конкретные вопросы, чтобы определить ваше право на ABN.

Для работы в качестве бизнеса вам понадобится ABN, что обычно означает:

  • предоставлять продукты и услуги напрямую вашим клиентам, будь то общественность или другие предприятия
  • привлекайте своих клиентов, например, рекламируя свои продукты и услуги
  • цитата и счет на работы, включая установление или согласование цен
  • иметь отдельный банковский счет и страхование собственного бизнеса, такое как государственная ответственность и WorkCover
  • подавать и сообщать обо всех доходах от бизнеса, даже если они ниже необлагаемого налогом порога.

ABN имеет собственный набор обязательств. Вам может потребоваться:

  • регистр по налогу на товары и услуги (GST)
  • подать заявления о деятельности в нас
  • зарегистрируйтесь для удержания PAYG и выполните свои сверхобязательства в отношении правомочных сотрудников
  • выполняет другие нормативные обязательства на федеральном уровне, уровне штата и территории, такие как налог на заработную плату, компенсацию рабочим и лицензии на ведение деятельности.

После того, как у вас будет ABN, вы можете общаться с нами в режиме онлайн, используя myGovID и Relationship Authorization Manager (RAM).

Вы можете зарегистрироваться в своем ABN и в любой налоговой регистрации одновременно через веб-сайт Австралийского коммерческого реестра (ABR).

Вам нужно будет уведомить нас в течение 28 дней, если вы обновите свои данные ABN, например:

  • добавить или отменить регистрацию — например, вы должны зарегистрироваться для удержания PAYG, если начинаете нанимать людей
  • измените реквизиты своей компании, например адрес или уполномоченное контактное лицо
  • прекратите вести свой бизнес — вы должны отменить свой ABN и любые налоговые регистрации.
    • вы должны завершить все свои деловые обязательства, включая подачу любых отчетов и налоговых деклараций, уплату налоговых долгов и завершение отчетов о вашей деятельности.

Следующие шаги:

См. Также:

Если вы занимаетесь бизнесом, вам может потребоваться номер компании в Австралии (ABN), а также для регистрации для выполнения определенных налоговых и суперпредложений.

Регистрация для GST | Налоговое управление Австралии

Вы можете зарегистрироваться для уплаты налога на товары и услуги (GST) онлайн, по телефону или через вашего зарегистрированного налогового агента или агента BAS при первой регистрации вашего бизнеса или в любое более позднее время. Это называется «стандартной регистрацией GST».

Вам нужно зарегистрироваться для получения GST только один раз, даже если вы ведете более одного бизнеса.

На этой странице:

См. Также:

Когда регистрироваться

Если вы не зарегистрированы для GST, проверяйте каждый месяц, достигли ли вы порогового значения или, скорее всего, превысите его. Вам необходимо зарегистрироваться в течение 21 дня после того, как ваш оборот GST превысит соответствующий порог.

Вы должны зарегистрироваться для GST:

  • , если ваш бизнес или предприятие имеет оборот GST (валовой доход минус GST) в размере 75 000 долларов США или более (см. Расчет вашего оборота GST)
  • , когда вы начинаете новый бизнес и ожидаете, что ваш оборот достигнет порога GST (или более) в первый год работы
  • , если вы уже занимаетесь бизнесом и достигли порога GST
  • , если у вашей некоммерческой организации оборот GST составляет 150000 долларов США в год или больше
  • , когда вы предоставляете пассажирам поездки на такси или лимузине (включая услуги по доставке) независимо от вашего оборота по налогу на товары и услуги — это относится как к водителям-владельцам, так и в случае аренды или аренды такси
  • , если вы хотите получить налоговые льготы на топливо для своего бизнеса или предприятия.

Регистрация в GST не является обязательной, если ваша компания или предприятие не входит ни в одну из этих категорий. Если вы решите зарегистрироваться, как правило, вы должны оставаться в ней не менее 12 месяцев.

Как зарегистрироваться

Перед тем, как зарегистрироваться для получения стандартного GST, вам необходимо иметь австралийский бизнес-номер (ABN). Вы можете получить ABN при первой регистрации названия своей компании или позже.

Если у вас есть ABN, вы можете зарегистрироваться для GST:

Мы уведомим вас в письменной форме о ваших регистрационных данных GST, включая дату, когда ваша регистрация вступит в силу (и ваши реквизиты ABN, если вы их еще не получили).

См. Также:

Если вы не зарегистрируетесь

Если вы не регистрируетесь для получения GST и обязаны это делать, вам, возможно, придется заплатить GST с продаж, произведенных с даты, когда вы должны были зарегистрироваться. Это может произойти, даже если вы не включили GST в цену этих продаж.

Возможно, вам также придется заплатить штрафы и пени.

См. Также:

Дата регистрации GST задним числом

Вы можете подать заявку на регистрацию GST задним числом.Для налоговых периодов, начинающихся 1 июля 2012 г. или позднее, регистрация GST задним числом ограничена четырьмя годами. Это означает, если нет обмана или уклонения:

  • мы не можем отсрочить вашу регистрацию GST более чем на четыре года
  • от вас не требуется регистрироваться до этой даты.

См. Также:

Расчет вашего оборота по налогу на товары и услуги

Ваш оборот GST — это ваш общий доход от бизнеса (не ваша прибыль), минус любые:

  • GST включен в продажи вашим клиентам
  • продаж, не подлежащих оплате и не облагаемых налогом
  • продажи, не связанные с предприятием, которым вы управляете
  • продаж с входящим налогом, которые вы совершаете
  • продаж, не связанных с Австралией.

Порог оборота GST

Вы достигли порога оборота GST, если:

  • ваш «текущий оборот GST» (ваш оборот за текущий месяц и предыдущие 11 месяцев) составляет 75 000 долларов США или более (150 000 долларов США или более для некоммерческих организаций)
  • ваш «прогнозируемый оборот GST» (ваш общий оборот за текущий месяц и следующие 11 месяцев), скорее всего, составит 75 000 долларов США или больше (150 000 долларов США или больше для некоммерческих организаций).

Использование пакета программного обеспечения для бизнеса для учета продаж и расходов может облегчить эту задачу.

При расчете вашего прогнозируемого оборота GST, не включает :

  • сумм, которые вы получаете за продажу бизнес-актива (например, за продажу основного капитала)
  • любая продажа, которую вы совершаете или можете совершить, исключительно в результате прекращения деятельности предприятия или существенного и постоянного уменьшения размера или масштаба предприятия.

Даже если ваш текущий оборот GST равен порогу оборота GST или превышает его, вам не нужно регистрироваться для получения GST, если ваш прогнозируемый оборот GST будет ниже порогового значения.

Пример: текущий оборот Барри по налогу на товары и услуги — май плюс предыдущие 11 месяцев

Барри — частный торговец, продающий специализированные автомобильные запчасти. По состоянию на конец мая этого года его валовой доход от бизнеса за месяц составляет 2,560 долларов. Барри должен выяснить, достигнет ли эта сумма плюс валовой доход от бизнеса за предыдущие 11 месяцев порогового значения оборота GST в 75 000 долларов.

Барри суммирует свой валовой доход от бизнеса за май и предыдущие месяцы. Его текущий оборот по налогу на товары и услуги составляет 31 170 долларов.

Хотя текущий оборот Барри по GST составляет менее 75 000 долларов, теперь он должен рассчитать свой прогнозируемый оборот в размере GST в размере долларов США.

Барри продолжает рассчитывать свой прогнозируемый валовой доход от бизнеса каждый месяц, и, если он достигнет порога в будущем, у него будет 21 день для регистрации в GST с этого времени.

Конец примера

См. Также:

Регистрация бизнеса или компании | Налоговое управление Австралии

Если вы подаете заявление на получение австралийского бизнес-номера (ABN), вы также можете подать заявку на получение бизнес-названия и одновременно зарегистрироваться для безопасной онлайн-аутентификации и налогов, таких как GST и PAYG.

Поскольку не все имеют право на ABNExternal Link, вам будет задан ряд вопросов при подаче заявки на получение одного, чтобы определить ваше право.

Если вы открываете бизнес как физическое лицо («индивидуальный предприниматель»), это ускорит процесс, если вы укажете свой номер налогового файла (TFN) при подаче заявления. Компании должны предоставить номер своей австралийской компании (ACN).

На этой странице:

Номер компании в Австралии

ABN — это уникальный 11-значный идентификатор, который упрощает взаимодействие предприятий и органов государственного управления на всех уровнях.

Вам понадобится ABN для:

  • работают в системе GST, включая получение кредитов GST
  • Избегайте налога на оплату по мере поступления (PAYG) на получаемые вами платежи
  • подтвердите свою бизнес-идентичность другим при заказе и выставлении счетов
  • доступ к правительственным онлайн-сервисам (при привязке к вашему myGovID в диспетчере авторизации отношений)
  • может быть одобрен как получатель подарка или благотворительная организация, освобожденная от налога на прибыль.

Убедитесь, что вы постоянно обновляете информацию о ABN в Австралийском коммерческом регистре.

Если вы прекратите бизнес, вам нужно будет аннулировать свой ABN. Перед тем как это сделать, убедитесь, что вы выполнили все свои обязательства по подаче, отчетности и оплате, такие как отчеты о деятельности и отчеты о удержании налогов.

Как подать заявку или отменить ABN

Вы можете подать заявку на получение или отменить ABN, либо подать заявку на переоформление ранее проведенного ABN:

Вы также можете подать нам форму для отмены регистрации (NAT 2955), чтобы отменить ваш ABN.Вы можете заказать эту форму, используя нашу онлайн-службу заказа публикаций для businessExternal Link.

См. Также:

Безопасная онлайн-аутентификация

Для безопасного доступа к ряду государственных бизнес-сервисов в Интернете, таких как Бизнес-портал или Австралийский бизнес-регистр (ABR), вам необходим безопасный способ подтверждения своей бизнес-личности.

Это можно сделать с помощью myGovID и Relationship Authorization Manager (RAM).

Перед регистрацией в службе убедитесь, что ваша система совместима.

Регистрация названия вашей компании

Большинству предприятий необходимо будет подать заявку на зарегистрированное название компании в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

Вы можете вести бизнес от своего имени, не регистрируя название компании, если вы ничего не измените и не добавите к своему имени. Например, Джон Смит не должен регистрировать имя, чтобы торговать как J Smith или John Smith, но он должен торговать как John Smith Landscaping.

Чтобы подать заявку на зарегистрированное название компании, вам необходимо подать заявку или иметь ABN.

К 31 октября 2018 года всем предприятиям необходимо будет зарегистрировать все торговые наименования в качестве фирменных наименований в ASIC, чтобы продолжить работу с ними. ABN Lookup будет отображать только бизнес-названия, зарегистрированные в ASIC с этой даты.

Следующий шаг:

Получение номера австралийской компании

Если вы планируете вести свой бизнес через компанию, вам необходимо зарегистрировать свою компанию и получить ACN. Вы делаете это с помощью ASIC, когда начинаете свою компанию. Вам необходимо получить ACN до того, как вы сможете получить свой ABN и налоговую регистрацию.

Следующий шаг:

Если у вас нет ABN для вашего бизнеса, другие компании должны удерживать вам 49% своих платежей. Для регистрации на GST вы должны получить ABN.

Как перерегистрировать свой автомобиль в Бангалоре

Намма Бангалор является домом для людей со всей страны. В то время как значительная часть людей пользуется общественным транспортом или организованными компанией поездками по городу, вероятно, столько же людей будет ездить на собственных автомобилях.Учитывая тот факт, что в Бангалоре проживает значительное количество мигрантов, в город время от времени въезжает много автомобилей из других штатов.

Support Citizen Matters — независимые СМИ, финансируемые читателями, которые освещают ваш город как никто другой.

Получение собственного автомобиля из своего штата — это нормально, при условии, что у вас есть все документы, вы перерегистрировали автомобиль в Карнатаке и уплатили установленный налог.

Закон штата Карнатака об автомобилях 1957 года обязывает всех владельцев транспортных средств менять свой адрес на местный в течение 30 дней со дня въезда транспортного средства в город с последующим изменением регистрационного номера / номерных знаков.

Порядок перерегистрации ТС

Шаг первый: в вашем штате

Вам нужно будет получить два документа в вашем штате, где ваш автомобиль был ранее зарегистрирован:

1) Отчет из любого полицейского участка в вашем городе для проверки подлинности ваших записей.

2) Сертификат об отсутствии возражений (NOC) от первоначального зарегистрированного транспортного офиса (передающей стороны) в форме CMV 28.

Шаг второй: В Карнатаке

Обратитесь в офис регионального транспортного управления (RTO) вашего района.Здесь вам необходимо предоставить следующие документы. Пункты, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными.

  • NOC в форме 28 CMV или в почтовом подтверждении, в котором указано, что вы подали заявку на выпуск NOC в регистрирующий орган (в четырех экземплярах) *

  • CMV Форма 27 — Заявление на регистрационный знак штата Карнатака *

  • Форма 33 CMV — Изменение адреса (будет стоить около 300 рупий) *

  • Форма 27 KMV — Уведомление о миграции *

  • Отчет Государственного бюро регистрации преступлений (SCRB) — можно получить на 7-м этаже здания MS, KR Circle по цене около 20 рупий *

    .
  • RC книга

  • Налоговая карточка с подтверждением уплаты налога

  • Свидетельство о страховании автотранспортных средств

  • Сертификат загрязнения под контролем (PUC)

  • Согласие финансиста (если применимо)

  • Справка о пригодности и разрешение на транспортное средство

  • Счет-фактура покупки (для получения RTO суммы налога) *

  • Три фотографии паспортного размера

  • Удостоверение личности заявителя (Pan card / удостоверение личности избирателя / удостоверение личности паспорта / продовольственная карточка) *

  • Подтверждение настоящего адреса (договор аренды, письмо о контракте с сотрудником) *

  • Счет за электричество или телефон в местных помещениях

  • Почтовый конверт с обратным адресом и соответствующей печатью (для отправки документов RTO)

  • Форма KMV 14 — Уплата налога (она будет предоставлена ​​вам, когда вы подадите все документы через прилавок)

  • Вексель на сумму налога, подлежащую уплате в пользу регионального транспортного инспектора (оплата наличными может быть произведена на сумму налога до 3000 рупий)

В случае, если транспортное средство ранее не осматривалось, RTO может попросить предъявить и его для осмотра.

Формы, указанные выше, можно получить в офисе RTO или бесплатно загрузить онлайн. Рядом с офисом RTO обычно есть несколько магазинов, которые тоже продают форму.

Сколько времени займет перерегистрация?

На сайте RTO упоминается, что новый регистрационный знак будет выставлен при проверке заявки и документов, и указано, что документы будут доставлены в течение двух дней. В сообщении на Quora.com о процессе перерегистрации говорилось, что, хотя на сайте предусмотрено два дня для обработки документов, в действительности это может занять от 15 до 20 дней.Если заявитель не получит документы в течение этого времени, он может обратиться в RTO для выяснения статуса заявки.

DR Prakash, активист социальных служб и член Ассоциации социального обеспечения жителей района Осборн-роуд, говорит, что, хотя изменение адреса происходит немедленно, перерегистрация произойдет только после получения сертификата подлинности (COA) от предыдущей регистрации. орган власти. Иногда процесс затягивается, и это может занять несколько месяцев, но не более 11 месяцев.

Он добавляет: «Транспортное средство может работать в течение максимального периода в один год в другом штате со старым номером с даты въезда в штат. Если сертификат подлинности не будет получен даже в течение установленного срока, регистрация будет считаться недействительной, и транспортное средство подлежит конфискации ».

Какой налог вы обязаны платить?

Для перерегистрации вашего автомобиля в штате, в который вы мигрируете, вам необходимо заплатить пожизненный налог. Это называется LTT, так как срок службы транспортного средства составляет 15 лет.В конце 1980-х годов этот налог также назывался дорожным налогом, когда он взимался один раз в год. МРК выяснило, что оно теряет доход в результате уклонения от уплаты налогов, и осуществило уплату налога одним выстрелом в форме пожизненного налога.

Д. Р. Пракаш добавляет: «LTT рассчитывается на основе фактурной стоимости и возраста транспортного средства. При отсутствии счета-фактуры текущая стоимость транспортного средства учитывается при расчете суммы налога. Тем не менее, желательно предоставить счет при оплате LTT.”

Согласно частям A1 и A5 Закона CMV, налог LTT применяется следующим образом:

Автомобиль считается новым в течение первых двух лет с даты покупки, указанной в счете-фактуре. Чем старше автомобиль, тем меньше дорожный налог, который необходимо уплатить, поскольку стоимость автомобиля снижается.

Другие применимые платежи:

Оплата налога должна производиться наличными в кассе, и квитанция будет предоставлена ​​немедленно. Это применимо для случаев, когда сумма налога ниже 3000 рупий.Если сумма налога превышает 3000 рупий, необходимо составить тратту в пользу «Регионального транспортного инспектора».

Для изменения адреса в течение 30 дней с даты изменения места жительства заявитель должен заплатить рупий. 20. В случае задержки необходимо заплатить 100 рупий.

Выдача, продление RC или присвоение нового регистрационного знака стоит 60 рупий для мотоциклов и 200 рупий для легковых автомобилей, используемых в нетранспортных целях.

В Государственном бюджете на 2013–2014 годы было предусмотрено введение системы электронных платежей, чтобы люди могли платить налоги и сборы, не посещая региональные транспортные управления.Это еще предстоит реализовать.

В соответствии с государственным бюджетом на 2014–12014 годы были также предложены поправки к Закону об автомобилях, чтобы предотвратить движение транспортных средств, зарегистрированных в других штатах, в Карнатаке без уплаты LTT.

Получение NOC от предыдущего RTO

Чтобы получить NOC от предыдущего регистрирующего органа (передающей стороны), заявитель должен подать заявление с формой 28 CMV (в четырех экземплярах). Затем НОК должен быть отправлен в RTO в Карнатаке для перерегистрации.

Если предыдущий регистрирующий орган не может предоставить NOC даже по истечении 30 дней с даты подачи заявки, вы можете на законных основаниях подать заявление на получение нового регистрационного номера в Карнатаке (штат, в который вы переехали). Для этого вы должны предоставить копию Формы 28, которая была отправлена ​​в предыдущий регистрирующий орган, подтверждение того же почтового отправления (например, зарегистрированной почтовой квитанции) и декларацию со следующим заявлением: «Заявка на НОК не было отклонено и не получено никакого ответа от предыдущего регистрирующего органа ».Его необходимо отправить в регистрирующий орган в Карнатаке, и это означает, что у первоначального органа нет проблем с вашей подачей заявки на новый регистрационный номер.

Проверка документов

  • Зарегистрированный владелец должен будет присутствовать вместе с транспортным средством во время осмотра.
  • Необходимые документы должны быть предъявлены вместе с протоколами для проверки перед суперинтендантом. Эти документы необходимо подавать на входной стойке, и на них можно получить подтверждение.
  • Новый регистрационный номер будет отправлен почтой
  • Новый регистрационный номер или «Mark Card» будет выдан по почте. Для этого кандидатам необходимо предоставить защищенный конверт с обратным адресом (светло-зеленый с тканевой подкладкой) с соответствующей печатью).
  • После того, как офис RTO проверит представленные документы, через 15 дней будет выдан новый регистрационный номер.

Что делать, если вас поймают без перерегистрации?

Когда вас остановит Управление по борьбе с трафиком, вы можете показать подтверждение, выданное RTO; это докажет, что вы подали заявку на регистрацию.

Если вы не подавали заявку на перерегистрацию, к вам будут применены штрафные санкции в соответствии с правилом в соответствии с разделом 44 и разделом 177 Закона о транспортных средствах, в котором говорится, что отказ зарегистрировать транспортное средство более 12 месяцев может привести к штрафу. 100 рупий за первое нарушение и 300 рупий за второе и любые последующие нарушения. Это в дополнение к налогу, который необходимо уплатить с момента въезда транспортного средства, а также к процентам.

Возврат

После получения нового регистрационного номера вы можете подать заявление на возврат пожизненного налога в первоначальный офис RTO в штате, из которого вы мигрировали.Здесь, чем раньше вы подадите заявку, тем больше вы получите возмещение. Сумму возврата можно уточнить здесь.

Для подачи заявки на возврат средств от RTO Карнатаки щелкните здесь.

Также прочтите: Владельцы транспортных средств, не принадлежащих к КА, хотят изменить правила дорожного налогообложения

Дополнительные ресурсы:

Время работы офиса RTO: с 10:00 до 13:30 и с 14:30 до 17:00

Операции с наличными: только с 10:00 до 14:30

Бланки регистрации транспортных средств и сопутствующих услуг

Мигрант из Гургаона делится своим опытом перерегистрации велосипеда в Бангалоре в своем блоге.

Житель Ченнаи делится списком документов, которые необходимо иметь при перерегистрации автомобиля.

Статьи по теме

BBMP: в вашем личном автомобиле нет рекламы
Уважаемый BBMP, хорошие автомобили припаркованы на обочине дороги

RC Продление, продление регистрации или перерегистрация транспортного средства

Вот пошаговое руководство по продлению свидетельства о регистрации автомобиля (RC) и процессу перерегистрации для передачи транспортного средства между штатами

В соответствии с Законом об автомобилях 1988 года, любое транспортное средство, предназначенное для использования на дорогах общего пользования, должно иметь действующую регистрацию, которую получают путем уплаты дорожного налога.Однако регистрационное свидетельство или RC необходимо продлить через 15 лет с даты его первоначальной выдачи. После этого регистрацию транспортного средства можно продлевать каждые пять лет, если RTO сочтет это целесообразным.

Также прочтите — Как найти информацию о владельце автомобиля в Интернете?

Действия, необходимые для продления свидетельства о регистрации (RC)

Ниже приведены шаги, необходимые для продления регистрационного свидетельства путем выплаты дорожного налога —

  • Получите форму 25 и заполните необходимые данные
  • Заполненную и должным образом подписанную форму необходимо затем отправить в RTO, в соответствии с которым автомобиль был впервые зарегистрирован.
  • Возможно, вам придется заплатить некоторые налоги, взимаемые RTO с транспортного средства.В таком случае произведите необходимую оплату на месте
  • .
  • В соответствии с Правилом 81 Центральных правил в отношении транспортных средств 1989 г., вам также необходимо будет заплатить за процесс продления свидетельства о регистрации автомобиля

Читайте также — Моя машина ЖК в ипотеке, но кредит уже выплачен. Как удалить HP из RC?

Документы, необходимые для продления свидетельства о регистрации вашего автомобиля (RC)

Есть некоторые документы, которые вам необходимо будет предоставить вместе с формой 25, чтобы инициировать процедуру возобновления регистрационного свидетельства.Их —

  • Заполненная форма 25
  • Свидетельство о контроле за загрязнением, полученное от государственного проверочного центра
  • Оригинал Свидетельства о регистрации смарт-карты или RC book
  • Действующий страховой полис транспортного средства
  • Копия карты PAN владельца транспортного средства или формы 60 или формы 61, в зависимости от того, что применимо
  • Карандашный отпечаток двигателя и номера шасси автомобиля, на котором требуется обновить БП
  • Документ, удостоверяющий личность владельца автомобиля

Также читайте — Сборы за регистрацию автомобилей в Индии — Сборы RTO для нового автомобиля

Также читайте — Полная форма RTO

Процесс регистрации автомобиля для межгосударственного трансфера

Кроме продления свидетельства о регистрации автомобиля после 15 лет владения, необходимо даже перерегистрировать автомобиль в случае, если он переезжает в другой штат Индии на срок более года.При передаче автомобиля RC из одного состояния в другое необходимо иметь в виду два фактора — статус транспортного средства ипотечного налога. В случае, если в регистрационном свидетельстве содержится ипотека, выданная финансистом, вам потребуется получить Сертификат об отсутствии возражений (NOC) у финансиста, регистрирующего ваш автомобиль в новом штате. От владельца автомобиля могут потребовать уплаты дорожного налога государству, в которое он переезжает, по амортизированной стоимости транспортного средства. Если в новом государстве регистрации установлен более низкий дорожный налог, вам будет предоставлено право на возврат части первоначально уплаченного вами налога.

Также читайте — Различные формы RTO в Индии

Этапы перерегистрации транспортного средства

Шаг 1. Получите Сертификат об отсутствии возражений (NOC)

  • Вам необходимо подать заявление под присягой на гербовом листе в размере 10 рупий, заверенное нотариусом. В этом документе вы должны заявить, что все документы, относящиеся к транспортному средству, являются подлинными, и что у вас нет ожидающих уплаты сборов с транспортного средства.
  • Вам также потребуется получить NOC в Национальном бюро регистрации преступлений (NCRB), в котором указано, что автомобиль не был украден.
  • Если у вас все еще есть активная ссуда, вам необходимо получить форму 35 от финансиста.
  • Получите NOC от оригинального RTO, предоставив три должным образом заполненные копии форм 27, 28 вместе с сертификатами об отсутствии возражений от NCRB, дорожной полиции и финансиста.
  • Кроме этого, вам также необходимо предоставить действующий страховой полис, сертификат загрязнения под контролем (PUC), копию смарт-карты, копию отпечатка корпуса, удостоверение личности и подтверждение адреса.
  • По завершении вышеуказанных шагов первоначальный RTO выдаст NOC для межгосударственного трансфера транспортного средства в течение 2-3 недель.

Также читайте — Хотите знать, как продать автомобиль с поврежденным ПДУ? Мы можем помочь

Шаг 2: Оформление документов

Вам необходимо будет получить некоторые документы, чтобы снять с учета ваш автомобиль в первоначальном состоянии и перерегистрировать его в новом состоянии. Их-

  • Оригиналы действующего страхового полиса, смарт-карта RC, сертификат загрязнения под контролем (PUC)
  • Оригинальный счет-фактура транспортного средства, который необходим RTO для расчета амортизированной стоимости транспортного средства

Шаг 3: перерегистрация и уплата дорожного налога

После получения всех необходимых документов ваш автомобиль должен физически присутствовать в новом государстве проживания, прежде чем вы сможете подать заявление на новое регистрационное свидетельство и уплатить дорожный налог.Для завершения этого процесса вам необходимо будет предоставить следующие документы в RTO-

  • Действующий страховой полис
  • Сертификат загрязнения под контролем (PUC)
  • Оригинальная смарт-карта
  • Номер шасси Отпечаток
  • Счет-фактура на автомобиль
  • Подтверждение личности и адреса (любое из следующих: карта Aadhar / карта PAN / продовольственная карта, подтверждение нового адреса
  • Самостоятельно заверенное аффидевит в соответствии с требованием RTO
  • 2-4 фотографии паспортного размера
  • документы NOC вместе с должным образом заполненными формами 27 и 28
  • Квитанция дорожного налога для исчисления суммы налога
  • Форма 20 с заявлением на перерегистрацию
  • Подробную информацию о новом адресе можно подать в форме 33
  • Если у вас есть подержанный автомобиль, вам даже нужно предоставить документы, связанные с переходом права собственности на автомобиль.
  • Как только ваше транспортное средство будет зарегистрировано в новом штате, вы можете подать заявление на возврат налога из исходного штата.

Также читайте — Могу ли я продать свою машину без страховки? — Объясняем!

Планируете продать подержанный автомобиль? Мы в CARS24 можем предложить вам хорошую цену за подержанный автомобиль. Посетите нас на CARS24.com или позвоните нам по телефону @ 1800 258 5656 , чтобы продать свой автомобиль за 1 визит.

Налоговая регистрация в Ирландии — Какие налоги мне нужно регистрировать?

Налоговая регистрация в Ирландии — Какие налоги мне нужно регистрироваться?

Уплата налогов — это неизбежная часть ведения бизнеса.И индивидуальные предприниматели, и компании с ограниченной ответственностью должны платить налог.

Четыре основных налога — это корпоративный налог / подоходный налог, налог на добавленную стоимость (НДС) и налоги работодателей — платите по мере вашего заработка (PAYE).

Все вышеперечисленные налоги применяются к ирландским компаниям с ограниченной ответственностью в зависимости от того, какой деятельностью занимается ваша компания. Корпоративный налог является обязательным налогом для всех компаний в Ирландии, и мы рассмотрим различные ставки корпоративного налога позже.

Индивидуальные предприниматели не регистрируются в системе налога на прибыль, только подоходный налог.

Если вы нанимаете персонал, вам необходимо зарегистрироваться в системе налогообложения работодателей, и есть определенные условия, которые вы должны выполнить, прежде чем зарегистрироваться в качестве плательщика НДС.

Имея это в виду, размер налога, который вы платите, также будет зависеть от размера и типа вашего бизнеса, а также от того, к какому сектору вы принадлежите. Это может означать, что ваша налоговая регистрация будет включать разные этапы.

Наличие бухгалтера с самого начала вашей деловой поездки будет означать, что ваш бизнес зарегистрирован для получения правильного налога и подачи правильных налоговых деклараций в конце года.Если вам нужна помощь с налоговой ситуацией, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, и мы расскажем вам об услугах, необходимых для успешного развития вашего бизнеса.

Как владелец бизнеса, вам необходимо зарегистрироваться в соответствующем государственном органе, прежде чем вы начнете выставлять счета клиентам. Налоговая регистрация осуществляется через Irish Revenue.

Для открытия компании с ограниченной ответственностью в Ирландии необходимо подать заявление в офис регистрации компаний (CRO) для регистрации вашей компании.Как только ваша компания будет создана и вы получите номер своей компании, вы можете начать выставлять счета клиентам. В то же время ваша компания должна быть зарегистрирована в системе корпоративного налога с доходов.

Начиная с индивидуального предпринимателя, вы должны зарегистрироваться в качестве самозанятого в Irish Revenue, прежде чем вы начнете выставлять счета клиентам. Регистрация в качестве самозанятого также означает, что вам необходимо зарегистрироваться для уплаты подоходного налога. В некоторых случаях индивидуальные предприниматели никогда не имеют дела с CRO, если они не хотят использовать название компании, которое отличается от их собственного настоящего имени.

После того, как вы зарегистрируетесь для налоговой службы в Ирландии, вам необходимо подготовить различные налоговые декларации. Это относится как к компаниям с ограниченной ответственностью, так и к индивидуальным предпринимателям.

Налоговая система Ирландии основана на системе самооценки. Это означает, что каждый владелец бизнеса должен подавать свои собственные налоговые декларации в Irish Revenue и вести свои собственные записи всей финансовой деятельности в течение 6 лет в случае аудита доходов.

Многие владельцы бизнеса нанимают бухгалтеров для выполнения своих бухгалтерских и бухгалтерских требований, чтобы они могли быть уверены, что все их бухгалтерские и финансовые обязательства выполнены.

Отсутствие соответствующих налоговых деклараций может иметь финансовые последствия для вашего бизнеса, что может вызывать беспокойство у многих стартапов.

Мы рассмотрим различные виды налогов в Ирландии и сообщим вам, чего ожидать.

Если вы хотите поговорить с одним из наших сотрудников о вашей конкретной налоговой ситуации, свяжитесь с одним из наших опытных сотрудников службы поддержки клиентов.

В Ирландии относительно низкая ставка корпоративного налога по сравнению с другими европейскими странами.В большинстве случаев компании в Ирландии будут платить этот налог по ставке 12,5%.

Низкая ставка корпоративного налога применяется к компаниям, зарегистрированным в Ирландии и централизованно контролируемым и управляемым в Ирландии. Это означает, что они занимаются деятельностью в штате, например, нанимают сотрудников, арендуют склады или офисные помещения, выставляют счета от поставщиков или клиентов в Ирландии.

Как уже упоминалось, индивидуальные предприниматели не платят налог на прибыль, и его эквивалентом будет подоходный налог.Это потому, что налог на прибыль уплачивается со всей прибыли компании после расходов. Точно так же индивидуальные предприниматели должны платить подоходный налог со всей прибыли после расходов. Индивидуальным предпринимателям необходимо зарегистрироваться в системе подоходного налога и подать декларацию по подоходному налогу в конце года.

Преимущество создания компании с ограниченной ответственностью заключается в том, что они платят только 12,5% корпоративного налога со своей прибыли, в то время как индивидуальный предприниматель должен будет платить подоходный налог в размере до 40% со всей своей прибыли. (Обратите внимание, что компании с ограниченной ответственностью по-прежнему должны платить налог с денег, которые они выводят из компании).

После того, как вы зарегистрировали свою компанию с ограниченной ответственностью в CRO и зарегистрировались для уплаты налога на прибыль, вам необходимо записать крайний срок подачи налоговой декларации.

В Ирландии ваша корпоративная налоговая декларация должна быть подана через девять месяцев после окончания отчетного периода и до 21 числа этого месяца.

Это означает, что вам важно знать, когда наступает ваш отчетный период, и что вы готовитесь подать этот отчет до того, как он наступит.

Все заявки должны быть оплачены и поданы в электронном виде через Интернет-систему доходов вашей компании (ROS).

Наем бухгалтера, который позаботится о соблюдении требований вашей компании, дает вам свободу сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. Если вы не знакомы с тем, что связано с корпоративной налоговой декларацией, может быть неприятно знать, что у вас приближаются крайние сроки и нет плана действий. Мы всегда рады поговорить с вами о необходимых вам услугах, поэтому поговорите с нами сегодня, и мы вышлем вам расценки на наши услуги.

Регистрация НДС в Ирландии является обязательным и добровольным налогом как для индивидуальных предпринимателей, так и для компаний с ограниченной ответственностью.Имея это в виду, мы подготовили полное руководство о том, как зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в Ирландии, но мы рассмотрим основы НДС ниже.

Во-первых, НДС становится обязательным только тогда, когда оборот вашего бизнеса достигает 37 500 евро или выше по услугам продажи и / или 75 000 евро или выше по продаже товаров в течение 12 месяцев. Это скользящие 12 месяцев, а не по календарю. Другими словами, на любом этапе, когда ваш бизнес приближается к любому из этих пороговых значений, вы должны зарегистрироваться для уплаты НДС.

Во-вторых, компания может добровольно зарегистрироваться в качестве плательщика НДС. В некоторых случаях компания может выбрать регистрацию для уплаты НДС, потому что она имеет дело с большим количеством поставщиков и клиентов, которые также зарегистрированы в качестве плательщика НДС, и поэтому они хотят потребовать обратно уплаченный НДС.

Доход устанавливает ставки НДС, которые должны взиматься за услуги или товары, которые ваша компания предоставляет своим клиентам. Вы можете взимать НДС только после того, как вы зарегистрированы в качестве плательщика НДС и потребуете возмещения НДС посредством декларации по НДС, которая обычно подается каждые два месяца.

Налоговая служба очень часто запрашивает подтверждение того, что вам требуется номер плательщика НДС в процессе регистрации. Поэтому важно предоставить доказательства торговли в Ирландии, чтобы иметь право на получение номера НДС. Сюда могут входить счета-фактуры поставщикам или клиентам в Ирландии.

Как правило, декларации по НДС подаются в Irish Revenue каждые два месяца, и в них указывается сумма НДС, которую вы уплатили своим клиентам, и сумма НДС, которую вы уплатили за этот период.

Есть два способа подачи декларации по НДС:

  1. Бумажные документы подаются с использованием формы VAT3. Форма НДС3 отправляется вам налоговой службой и должна быть отправлена ​​обратно Генеральному коллекционеру в день, указанный в документе. Как правило, это необходимо заполнить до 19 числа налогового месяца.
  2. Электронные заявки подаются с использованием ROS и должны быть заполнены до 23 числа налогового месяца.

Как видите, подавать декларацию по НДС каждые два месяца для вашего бизнеса, если вы не знакомы с требованиями, может сбить с толку.Наличие бухгалтера, который будет следить за всеми вашими обязательствами по уплате НДС, даст вам уверенность в том, что ваша компания правильно подала свои отчеты в Irish Revenue.

Перед тем, как нанять вашего первого сотрудника, вам необходимо зарегистрироваться для получения налога PAYE работодателя. Индивидуальные предприниматели и компании с ограниченной ответственностью должны зарегистрироваться для этого налога, если они рассматривают возможность найма людей.

Вы можете зарегистрироваться в системе PAYE на ROS или поручить это профессиональной компании. Вы можете рассмотреть вопрос об аутсорсинге, потому что, когда вы нанимаете персонал, вам также необходимо запустить систему расчета заработной платы и использовать онлайн-систему модернизации PAYE от Revenue.

Когда вы являетесь работодателем, вы должны рассчитывать все соответствующие налоги, которые будут удержаны из заработной платы ваших сотрудников. Вы собираете весь этот налог от имени генерального сборщика налогов Ирландии, а затем платите им эту сумму налога ежеквартально или ежемесячно. У нас также есть полное руководство о том, что вам следует знать о расчетах заработной платы в Ирландии.

В Ирландии много специалистов по заработной плате, и вы можете подумать о найме специалиста, который поможет вам с вашими обязанностями по заработной плате.Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость наших услуг по расчету заработной платы.

Как уже упоминалось, компании в Ирландии подают налоговые декларации на основе самооценки. Существуют разные налоговые сроки для индивидуальных предпринимателей и компаний с ограниченной ответственностью, но важно отметить, что эти документы относятся к предыдущему году. Для каждого бизнеса могут быть разные сроки, поэтому разговор с профессиональным бухгалтером поможет развеять любые сомнения.

Помимо уплаты налога, который вы задолжали за предыдущий год, вы также должны уплатить предварительный налог за следующий год.И это сверх текущих налоговых обязательств.

Предварительный налог может быть непростым, особенно если учесть, что просроченные платежи повлекут за собой уплату процентов за день, в который пропущен крайний срок. Наличие бухгалтера, которое будет следить за вашими налоговыми декларациями, — это хороший способ убедиться, что ваши налоговые декларации составлены должным образом. Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить расценки на услуги бухгалтерского учета и соблюдения нормативных требований.

Предварительный налог для индивидуальных предпринимателей

Это приблизительная сумма вашего подоходного налога, PRSI и USC, которые вы планируете уплатить за налоговый год.Существуют различные правила, которые вы можете использовать для оценки вашего предварительного налога как индивидуального предпринимателя:

— 90% налога, подлежащего уплате в этом году
— 100% налога, подлежащего уплате с прошлого года
— 105% налога, подлежащего уплате за налог год, предшествующий непосредственно предшествующему налоговому году. (например, вы заполняете налоговую декларацию за 2020 год. Вы можете уплатить предварительный налог в размере 105% от налоговых обязательств за 2018 год. Но обратите внимание, что он не может быть нулевым и применим только при оплате прямым дебетом)

Предварительный налог для компаний с ограниченной ответственностью

Это приблизительная сумма корпоративного налога, подлежащего уплате за предстоящий отчетный период.Обратите внимание, что начинающим компаниям не нужно платить предварительный налог за первый отчетный период, если их обязательства по корпоративному налогу меньше 200 000 евро в первый год. Существуют различные правила, которые вы можете использовать для оценки вашего предварительного налога как компании с ограниченной ответственностью:

— 100% налоговых обязательств корпорации за предыдущий отчетный период
— 90% налоговых обязательств корпорации за текущий период

Обратите внимание, что предварительный налоговый платеж не может быть ниже любого из этих расчетов.

Вы недавно зарегистрировали компанию с ограниченной ответственностью в поисках налоговой регистрации? У нас есть уникальное стартовое предложение на бухгалтерские услуги для новых компаний с ограниченной ответственностью всего за 159 евро в месяц + НДС.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *