Посчитать налог ндс: вычислить, начислить, рассчитать НДС 10% или 18% и 20% бесплатно — Контур.Бухгалтерия

Содержание

Калькулятор Ндс — Как Посчитать Ндс

Что такое НДС?

НДС – это налог на добавленную стоимость, который взимается с продаваемых вещей или товаров. Это косвенный налог, который добавляется к цене продажи продукта. Он применяется на всех этапах производства товаров, начиная с сырья и заканчивая продажей продукта. Это накладывается на каждом уровне производства и распределения товаров. Проще говоря, это косвенный налог на потребление со стоимости, на который было увеличено количество продукта на каждом уровне его производства или распределения. Он выплачивается всякий раз, когда продукт продается производителю товара, берет налог на добавленную стоимость с оптовика, оптовик получает налог на добавленную стоимость магазина, а магазин берет НДС с покупателя. А налог на добавленную стоимость, собираемый или вносимый на каждом этапе, выплачивается правительству.

Это не налог на проданные товары, как налог с продаж. Он отличается от налога с продаж, так как он добавляется на каждом этапе производства, где цена добавляется последним продавцом. Продавец должен уплатить налог на общую добавленную стоимость в процессе производства товаров, которые являются собственностью, за вычетом стоимости деталей, приобретенных у других источников / фирм. Поскольку сырье во время его производства проходило через различные стадии обработки, прежде чем превращалось в конечный продукт и затем перемещалось через продавцов, пока не достигло конечного потребителя На всех этих этапах некоторый элемент стоимости добавляется к цене товара. Этот налог на добавленную стоимость налагается только на добавленную стоимость на каждом этапе.

Читайте дальше, чтобы узнать, как вышеизложенное калькулятор ндс помогает определить инклюзивную и эксклюзивную цену НДС.

Как рассчитать НДС с помощью нашего ндс калькулятор онлайн?

Вы можете получить быстрые результаты, так как наш калькулятор не требует длительной процедуры; вам просто нужно ввести всего два значения из трех полей. Фактическая цена продукта и ставка налога на добавленную стоимость, которая фиксирована в стране, но может варьироваться от страны к стране. Затем нажмите кнопку расчета и калькулятор НДС даст вам сумму налога, которую вы или покупатель должны заплатить. Это также способ узнать фактическую цену продукта, поскольку вы можете вычесть сумму НДС из чистой цены, чтобы получить фактическую цену.

Рассчитать НДС становится легко с нашим калькулятор НДС; вам просто нужно выполнить указанные шаги, чтобы узнать, как как посчитать ндс с помощью этого надежного инструмента – да, это помогает определить:

Если вы хотите добавить НДС:

Сначала вы должны выбрать опцию «Добавить НДС».
После этого вам необходимо ввести чистую цену НДС в поле «Чистая цена».
Сразу после этого вы должны ввести ставку НДС в процентах в поле “Ставка НДС”.
Наконец, нажмите кнопку расчета нашего налога на добавленную стоимость, чтобы получить общую цену и сумму налога на добавленную стоимость

Если вы хотите удалить НДС:

Сначала вам нужно выбрать опцию «Удалить НДС».
Затем вам необходимо ввести значение валовой цены в поле «Цена брутто».
Вскоре вы должны ввести ставку НДС (%) в поле «Ставка НДС».
Сделав это, вы должны нажать кнопку «Рассчитать», чтобы

Имейте в виду – расчет НДС, добавление / удаление НДС для ваших счетов может быть сделано в течение нескольких секунд с помощью нашего калькулятора налога на добавленную стоимость.

Каковы ставки НДС калькулятор ндс в 2019 году?

Ну, есть только 3 основных ставки НДС, которые применяются к товарам и услугам.

Стандартная ставка НДС составляет 20%:

Да, стандартная ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%, которая обычно используется и охватывает большинство товаров и услуг.

Наш калькулятор НДС лучше всего подходит для расчета стандартной ставки НДС, с помощью которой вы можете добавлять НДС к числу и вычитать сумму НДС из числа.

Ставка НДС 20% учитывается с 4 января 2011 года.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) ранее составляла 17,5%.

Льготная ставка НДС составляет 5%:

Некоторые товары и услуги используют пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) (например, Home Energy).

Нулевая ставка НДС составляет 0%:

Существуют различные товары и услуги, которые облагаются 0% НДС; еда и детская одежда являются примерами 0% -ной ставки налога на добавленную стоимость.

Как добавить НДС?

Вы можете добавить НДС, используя простую формулу для НДС:

Чтобы добавить НДС:

Сумма брутто = (НДС * Чистая сумма) / 100

Налог = сумма брутто – сумма нетто;

Кроме того, вы можете использовать наш add ндс калькулятор онлайн, чтобы получить значение НДС.

Как снять НДС?

Вы можете удалить Vat с легкостью по заданной формуле:

Чтобы снять НДС:

Чистая сумма = сумма брутто / (1 + (НДС / 100))

Налог = сумма брутто – сумма нетто

Ну, нет необходимости помнить приведенную выше формулу; вам просто нужно ввести значения в вышеупомянутом удалении калькулятор ндс к результатам мгновенно.

Заключительные слова от Calculator-Online:

Имейте в виду, что налог на добавленную стоимость (НДС) не только варьируется в зависимости от страны, но вы можете найти различные категории товаров или услуг в одной и той же стране, которые также различаются.

Например, ставка НДС для книги составляет 0%, что означает, что вам не нужно снимать ндс калькулятор онлайн, если вы покупаете книгу. Сниженная ставка НДС составляет 5% на электроэнергию для бытового и бытового использования. Вы можете обнаружить, что некоторые предметы освобождены от НДС, например, лотерейные билеты или вода, поставляемая домохозяйствам. Помните, что средняя ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для неисключительных товаров / услуг составляет 20%. Ну, вышеупомянутый онлайн-калькулятор НДС помогает вам раскрыть вопрос о том, как как посчитать ндс.

Other Languages: VAT Calculator, Mwst Rechner, Calcul Tva, Calculadora Iva, حساب ضريبة القيمة المضافة, Kdv Hesaplama, Calcolo Iva, Alv Laskuri

Как посчитать НДС вручную по ОСВ

Все организации – плательщики Налога на добавленную стоимость, по итогу квартала в срок до 25 числа обязаны рассчитать сумму налога и подать декларацию. Напомним, что декларация по НДС подается только! в электронном виде. С 01 января 2016 года если декларация предоставлена в бумажном виде она считается не поданной.

Любой бухгалтер по налогам обязан научиться считать НДС по оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ).

Ниже распишем как это сделать.

  1. Проведите с помощью «Помощника по учету НДС» все счет-фактуры (в том числе авансовые).
  2. Сформируйте ОСВ за квартал.
  3. Обратите внимание на счет 62.02 – это авансы полученные, данный счет необходимо сверить с ОСВ по счету 76.АВ.

Существует несколько моментов когда с полученных авансов НДС к уплате не исчисляется, это случаи, прописанные в статье 154 НК РФ. Если Ваши операции под действие данной статьи не подпадают, по Дт 76 счета должен числиться НДС с полученных авансов (смотрите обороты по контрагентам в ОСВ  Кт 62.02).

Связанный курс

Бухгалтерский и налоговый учет для новичков + 1С:Бухгалтерия 8.3

Узнать подробнее

  1. Сформируйте анализ счета 19. В расчет необходимо брать только сумму в корреспонденции с 68 счетом.

Итак расчет: Оборот по Дт 90.03 (налог по реализации) + Оборот по Дт 76.АВ (налог к уплате с авансов полученных) + Оборот по Дт 76.ВА (восстановленный налог с авансов выданных в прошлом периоде) – Оборот по Кт 19 (входящий НДС от поставщика: помните про п.4, описанный выше)  — Оборот по Кт 76.АВ (восстановленный НДС с полученных авансов) – Оборот по Кт 76.ВА (налог к вычету с перечисленных авансов)

По итогу этих вычислений у Вас получится сумма Вашего налога.

(если в Вашей организации в этом периоде проводились реализации еще и через 91 счет, необходимо прибавить сумму налога, который прошел по проводке

Дт 91.02 Кт 68.02)

/ «Бухгалтерская энциклопедия «Профироста»
09.10.2017

Информацию на странице ищут по запросам: Курсы бухгалтеров в Красноярск, Бухгалтерские курсы в Красноярске, Курсы бухгалтеров для начинающих, Курсы 1С:Бухгалтерия, Дистанционное обучение, Обучение бухгалтеров, Обучение курсы Зарплата и кадры, Повышение квалификации бухгалтеров, Бухгалтерский учет для начинающих
 Бухгалтерские услуги, Декларация НДС, Декларация на прибыль, Ведение бухгалтерского учета, Отчетность в налоговую, Бухгалтерские услуги Красноярск, Внутренний аудит, Отчетность ОСН, Отчетность в статистике, Отчетность в Пенсионный Фонд, Бухгалтерское обслуживание, Аутсорсинг, Отчетность ЕНВД, Ведение бухгалтерии, Бухгалтерское сопровождение, Оказание бухгалтерских услуг, Помощь бухгалтеру, Отчетность через интернет, Составление деклараций, Нужен бухгалтер, Учетная политика, Регистрация ИП и ООО, Налоги ИП, 3-НДФЛ, Организация учета

 

Как правильно посчитать НДС 20% от суммы в Microsoft Excel | PingMeUp

 

 

Сегодня хотел написать небольшую шпаргалку о расчете НДС или налога на добавленную стоимость. Все это как нельзя актуально, так как с 1 января 2019 года изменилась налоговая ставка НС с 18 процентов она возросла до 20%.

Что это такое НДС по сути? — Это косвенный налог, начисляемый на прибавочную (добавленную) стоимость товара (или услуги) в соответствии с утвержденными налоговыми ставками исходя из налогового кодекса Российской Федерации.

Правильно посчитать НДС от суммы на калькуляторе  очень просто: нужно сумму (или стоимость) без НДС умножить на 20 и разделить на 120. Это универсальная формула.

Теперь расскажу о том, как правильно посчитать НДС 20% в Microsoft Excel.

К рассмотрению я предлагаю несколько вариантов базовых сценариев обсчета НДС:

 

 

Выделение НДС 20% из суммы

Для примера, возьмем сумму  в ячейке B1 в 1 000 едениц, с которой мы и будем производить расчеты. Допустим нам нужно выделить для нее величину налога на добавленную стоимость. Для этого нам нужно эту сумму умножить на налоговую ставку, т.е. С1 * 20%:

Так же может быть и еще вариант, когда в сумму уже включен налог и нам нужно его выделить из суммы, тогда формула расчета будет выглядеть так B1/120%*20%:

 

Прибавление НДС 20% из суммы

Теперь рассчитаем полную сумму с учетом налога. Чтобы прибавить НДС необходимо к сумме (100%) добавить выделенный налог (20%), другими словами умножить ее на 120%, в итоге получаем B1*120%:

 

Вычитание НДС 20% из суммы

В этом варианте нам известна сумма С1, но в ней уже учтен налог в 20%.
Так как итоговая сумма составляет 120% (как в примере выше), то чтобы вычесть НДС и получить сумму без учета налога, нам необходимо разделить ее на 120%, т.е. B1/120%:

Для удобства и наглядности расчетов предлагаю вам скачать файл примера расчетов НДС 20% по которому и была подготовлена данная статья.

На сегодня это всё, о чем я хотел написать. Всем удачи!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Pinterest

Польский калькулятор НДС — VATCalculator.eu

Этот очень простой польский калькулятор НДС рассчитывает значения НДС и может использоваться как калькулятор обратного НДС для расчета цен с учетом НДС и без учета НДС.

Выберите обычную или пониженную ставку налога на добавленную стоимость, а затем введите любую известную цифру:

  • Стоимость НДС — будет рассчитана цена с НДС и цена без НДС
  • цена с НДС — будет рассчитана сумма НДС и цена без НДС
  • цена без НДС — будет рассчитана сумма НДС и цена с НДС

Какая ставка НДС в Польше?

Текущая ставка НДС в Польше составляет 23% для большинства товаров и услуг.Также сверхнизкая ставка НДС 5 % для некоторых периодических изданий и книг, некоторых продуктов питания, некоторых сельскохозяйственных товаров и 8 % пониженная ставка НДС на поставки определенных продуктов питания, медицинских товаров, гостиничных услуг и общественного жилья.

Как рассчитать НДС в Польше вручную

Стандартная Ставка НДС (23%) рассчитать очень просто. Все, что вам нужно сделать, это умножить сумму без НДС на 0,23.

Стоимость без НДС: 50 zł

Сумма НДС: 50 злотых * 0.23 = 11,5

злотых

Для получения суммы с НДС умножьте сумму без НДС на 1,23

Стоимость без НДС: 20

злотых

Сумма с учетом НДС: 20 злотых * 1,23 = 24,6 злотых

Разделите сумму с НДС на 123 и умножьте на 23, чтобы получить часть НДС суммы с НДС

Стоимость с учетом НДС: 12,3 zł

НДС: 12,3 зл. / 123 * 23 = 2,3 зл.

Разделите цену с НДС на 123 и умножьте результат на 100, чтобы получить сумму без НДС , зная значение с НДС

Стоимость с учетом НДС: 123 zł

НДС: 123 злотых / 123 * 100 = 100 злотых

Налог на добавленную стоимость на польском языке

Налог на добавленную стоимость на польском языке называется Podatek od towarów i usług , а аббревиатура — PTU .

История налога на добавленную стоимость в Польше

Год Пониженная ставка НДС Стандартная ставка НДС
1993 7% 22%
2000 3%, 7% 22%
2011 5%, 8% 23%

КАК РАССЧИТАТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПО НДС

В нашем апрельском налоговом бюллетене мы обсуждали, как Китай увеличил скидки по НДС в шесть раз со второй половины 2008 года.В нашу фирму поступили запросы об основах расчета скидки по НДС. Для полноты изложения мы изложили в этом налоговом бюллетене основные моменты общего принципа НДС в Китае и основы для расчета возмещения НДС.

  1. Общий принцип НДС

Определение

НДС взимается со всех единиц и физических лиц, занимающихся продажей товаров, оказанием услуг по обработке, ремонту и замене в Китае или импортом товаров в Китай. территория Китая.

Ставки налога

Существует два типа налогоплательщиков для целей НДС: общие налогоплательщики и мелкие налогоплательщики.

Для обычных налогоплательщиков НДС взимается по ставке 17% с оборота продаж товаров и оказания услуг по переработке и техническому обслуживанию.

Для мелких налогоплательщиков с 1 января 2009 года НДС взимается по ставке 3% от полученного оборота.

С 1 января 2009 года порог для обычного плательщика НДС снижен с 1 миллиона юаней до 0 юаней.5 миллионов для промышленных налогоплательщиков и от 1,8 до 0,8 миллионов юаней для коммерческих налогоплательщиков.

Ставки налога на добавленную стоимость варьируются в зависимости от налогооблагаемой деятельности / классификации. Мы хотели бы выделить налоговые ставки в таблице ниже:

Налогооблагаемая деятельность / классификация Налоговая ставка
Продажа товаров, услуги по переработке, ремонту и замене, импорт товаров 17% (базовая ставка)
Продажа и импорт:
  • Пищевое зерно и пищевые растительные масла;
  • Водопроводная вода, отопление, охлаждение, горячая вода, угольный газ, сжиженный уголь / древесный уголь для бытового использования;
  • Книги, газеты и журналы;
  • Корма, химические удобрения, сельскохозяйственные химикаты, сельскохозяйственная техника и полиэтиленовая пленка для сельскохозяйственных целей; и
  • Прочие товары, предписанные Государственным советом
13% (сниженная ставка)
Мелкие налогоплательщики 3%
Экспортные товары 0%

Налог к ​​уплате

Формула уплаты налога для мелких налогоплательщиков

Формула уплаты налога для мелких налогоплательщиков очень проста.Входящий НДС не подлежит вычету, и любой НДС, уплаченный при покупке, станет стоимостью товаров, проданных мелкими налогоплательщиками.

Налог к ​​уплате = доход с продаж x ставка налога (3% с 1 января 2009 г.)

Формула уплаты налога для обычных налогоплательщиков

НДС к уплате = исходящий НДС — входящий НДС

Входящий НДС

Входной НДС НДС, уплачиваемый или оплачиваемый налогоплательщиками, которые покупают товары или получают налогооблагаемые трудовые услуги. Обычно сумма входящего НДС указывается в счетах-фактурах, когда налогоплательщик покупает товары у местных поставщиков, или указывается в свидетельствах об уплате таможенных пошлин, когда налогоплательщик импортирует товары у зарубежных поставщиков.

В некоторых случаях входящий НДС не подлежит зачету. Обстоятельства включают:

  • Без получения действительных подтверждающих документов, таких как действительные счета-фактуры НДС;
  • Очень плохие системы бухгалтерского учета и налоговой отчетности;
  • Не признается общим налогоплательщиком, например мелким налогоплательщиком;
  • Приобретенные товары / услуги по ремонту и переработке относятся к объектам, освобожденным от налогообложения, таким как производство экспортируемых товаров;
  • Приобретенные товары / услуги по ремонту и переработке предназначены для коллективного блага или индивидуального потребления;
  • Товар понес ненормальные убытки.

Выходной НДС

Выходной НДС — это НДС, уплачиваемый налогоплательщиками, которые продают товары или предоставляют налогооблагаемые трудовые услуги. Входные и выходные налоги рассчитываются на основе стоимости покупки и продажи товаров соответственно.

Формула выходящего НДС выглядит следующим образом:

Выходной НДС = оборот или налогооблагаемая стоимость x ставка налога

В оборот включаются все суммы и дополнительные расходы (например, льготы, проценты за просрочку платежа, лизинговые сборы за упаковочные материалы и т. Д. ) взимается с покупателей.

Как рассчитать возврат НДС при экспорте — метод «Освобождение, кредит, возврат» («ECR»)

База налоговых возмещений для экспортных товаров очень сложна. Возмещение НДС за экспортируемые товары относится к системе возмещения НДС, уже уплаченного или подлежащего уплате в Китае экспортеру, или предоставления экспортёру освобождения от НДС. Такая система возврата НДС называется методом «Освобождение, кредит, возврат» («ECR»). Вкратце, НДС, подлежащий уплате обычным налогоплательщиком НДС по методу ECR, определяется по следующей формуле:

НДС к уплате = Выходной НДС при продажах на внутреннем рынке — [Общий входящий НДС — НДС, не освобожденный от налогов и не подлежащий возмещению]

Не освобожденный и не подлежащий зачету НДС = (Экспортные продажи — связанный импорт) x (ставка НДС — применимая ставка возмещения)]

Связанный импорт относится к импорту сырья или товаров, которые будут использоваться для производства экспортируемых товаров.Вообще говоря, таможенные пошлины и импортный НДС не облагаются таможенным импортом.

Преобладающая ставка выходящего НДС для обычных налогоплательщиков составляет 17%, тогда как применимые ставки возмещения различаются для разных продуктов.

Согласно приведенной выше формуле, если предприятие экспортирует товары с более высокими скидками по НДС, это приведет к уменьшению суммы необлагаемого и не подлежащего зачету НДС. Это приведет к снижению подлежащего уплате НДС. Если НДС к уплате отрицательный, есть шанс подать заявку на возмещение НДС с учетом применимых пороговых значений.

Обратите внимание, что на практике расчет ECR более сложен, чем приведенная выше формула, поскольку предприятия могут осуществлять передачу заводов или косвенные экспортные продажи, в соответствии с которыми товары считаются экспортируемыми для таможенных целей, в то время как они физически передаются другому лицу в Китай для дальнейшей обработки. С административной точки зрения, при подаче заявления на возмещение экспортного НДС необходимо соблюдать соответствующие таможенные, налоговые и валютные правила КНР, а также получать необходимые документы.В противном случае, даже если товары были физически экспортированы, возмещение экспортного НДС не допускается.

  1. Наше наблюдение и предложение

Повышение ставок возмещения НДС при экспорте снизит производственные затраты предприятий, ориентированных на экспорт, и повысит их конкурентоспособность. В то же время предприятия должны обращать внимание на соблюдение требований НДС в целях соблюдения последних налоговых правил КНР и выполнения требований налоговых органов КНР.

Предприятия должны тщательно представлять в налоговые органы КНР достаточную и действительную документацию, такую ​​как экспортные счета-фактуры, записи таможенного оформления, валютные квитанции, формы проверки / отмены и т. Д., Чтобы получить возмещение экспортного НДС.

Помимо соблюдения налогового законодательства, предприятия могут пожелать оценить сочетание своих внутренних продаж и экспортных продаж, местонахождение своих операций, поток своей цепочки поставок и другие факторы, чтобы максимально использовать льготные налоговые режимы.

Предприятиям рекомендуется проконсультироваться с налоговыми консультантами, чтобы разработать эффективную с точки зрения налогообложения операционную структуру и проводить регулярные налоговые проверки состояния здоровья.

Java: программа калькулятора НДС в двух направлениях

Программа на Java для расчета НДС, налога на добавленную стоимость. НДС — это налог, который взимается с потребителя при покупке товара или услуги.

НДС — это многоэтапный налог, взимаемый на каждом этапе производства. Хотя налог взимается с производителей или предприятий (для простоты понимания), на самом деле его платит потребитель или конечный пользователь.

Что делают предприятия, чтобы избежать бремени этого налога, так это учитывать его в стоимости продукта. Таким образом, они могут позволить себе платить налоги правительству, фактически не платя ничего из своего кармана. Любое лицо, которое зарабатывает деньги, совершая сделки с товарами или услугами сверх 500000 рупий, должно зарегистрироваться по НДС.

Ставки НДС различаются в зависимости от провинции, в частности, в Индии государства должны были взимать НДС.

Расчет НДС

НДС рассчитывается путем вычета входящего налога из исходящего налога.Предварительный налог — это сумма налога, которая складывается после приобретения сырья, необходимого для производства его товаров и услуг. Выходной налог — это сумма, которая складывается после продажи товаров и услуг.

Расчет НДС —

НДС = Исходящий налог — Предварительный налог

Пример НДС:

Предположим, Викас владеет молочной фермой и продает молочные продукты, чтобы заработать. Ему потребуется много сырья в виде кормов, лекарств и т. Д.Теперь все, что он тратит на содержание молочной фермы, облагается предварительным налогом, а все, что облагается налогом на прибыль, можно назвать выходным налогом.

Теперь НДС устраняет двойную уплату налога для физического лица, которое является производителем товаров или услуг, взимая его только один раз.

НДС

также можно рассчитать в Excel, и это очень широко используемый метод расчета НДС.

Налог на добавленную стоимость (НДС) против налога с продаж

Даже если и для налога с продаж, и для НДС применяется одна и та же ставка налогообложения, НДС по-прежнему является лучшим методом налогообложения, поскольку он включает в себя все различные процессы на стадии производства и продажи и в значительной степени устраняет лазейки, когда дело доходит до налогообложения.

Программа на Java для расчета НДС — налог на добавленную стоимость

НДС или налог на добавленную стоимость — это налог, добавляемый к количеству определенного продукта, который означает увеличение его стоимости во время его производства и распределения. Наша программа здесь или постановка задачи — написать код для определения НДС для определенного набора входных значений.

Требуемые входные значения — это продажная цена у оптового продавца, процент НДС и наценка продажной цены у розничного продавца.Эти значения могут быть как целыми, так и дробными, и поэтому мы делаем нас из типа данных double.

Для того, чтобы любой код был эффективным, всегда лучше, чтобы код был динамическим, а не какое-либо фиксированное значение. Итак, мы используем класс Scanner в Java, который считывает входные данные во время выполнения с экрана консоли, а не передает значение непосредственно в коде.

Сначала мы создаем объект, ссылающийся на класс Scanner, который является классом ввода системы. Используя этот объект, мы читаем входные значения во время выполнения типа double с помощью его метода nextDouble ().Это можно сделать следующим образом:

Вход сканера = новый сканер (System.in);

salesprice = input.nextDouble ();

за = input.nextDouble ();

Маржа = input.nextDouble ();

Имея в своем распоряжении исходные данные, необходимо выполнить определенные шаги, чтобы рассчитать итоговый НДС. Сначала мы рассчитываем входной налог, используя продажную цену от оптовика и процент НДС.Формула для расчета предварительного налога:

inputtax = ((за / 100) * цена продажи);

Затем, используя наценку продажной цены от розничного продавца, мы добавляем эту наценку к нашей предыдущей продажной цене.

цена продажи + = маржа; // цена продажи = цена продажи + маржа;

Это наша недавно найденная цена продажи.Затем мы рассчитываем исходящий налог, используя эту продажную цену и тот же процент НДС. Формула та же.

outputtax = ((за / 100) * цена продажи);

Наш желаемый НДС, который также является двойным, есть не что иное, как разница между входным налогом и выходным налогом. Это дает нам увеличение стоимости продукта. Затем его можно сохранить в другой переменной и отобразить на экране вывода как итоговый НДС или налог на добавленную стоимость.

НДС = outputtax-inputtax;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

140002

14

18

19

20

21

22

импорт java.io. *;

импорт java.util.Scanner;

класс НДС

{

public static void main (String args [])

{

double per, inputtax, outputtax, vat, salesprice, Margin;

Вход сканера = новый сканер (System.in);

System.out.println («\ nВведите продажную цену от оптового продавца:»);

salesprice = input.nextDouble ();

System.out.println («\ nВведите процент НДС:»);

за = ввод.nextDouble ();

inputtax = ((за / 100) * цена продажи);

продажная цена + = входной налог;

System.out.println («\ nВведите маржу продажной цены от продавца:»);

Маржа = input.nextDouble ();

Цена продажи

+ = Маржа;

outputtax = ((за / 100) * цена продажи);

НДС = outputtax-inputtax;

System.out.println («\ nНалог на добавленную стоимость:» + НДС);

}

}

Выход:

Введите продажную цену от оптового продавца:

1000

Введите процентную ставку НДС:

10

Введите цену продажи Маржа от продавца:

7

Налог на добавленную стоимость: 10 .700000000000003

Калькулятор налога на добавленную стоимость

В вашем браузере отключен JavaScript.
Вам необходимо включить его, чтобы использовать наши калькуляторы на основе JavasSript.

Этот калькулятор позволяет быстро рассчитать НДС при продаже. Просто введите сумму продажи, местную ставку НДС и выберите, чтобы добавить или вычесть НДС из продажи. Ставки НДС для десятков стран мира указаны под калькулятором.

Сегодняшние ставки местных сбережений

В следующей таблице показаны текущие ставки для сберегательных счетов, промежуточных текущих счетов, компакт-дисков и счетов денежного рынка. Используйте фильтры вверху, чтобы установить начальную сумму депозита и выбранные вами продукты.

Глобальные ставки НДС

Вот текущие ставки налога на добавленную стоимость для многих стран по состоянию на 2018 год.

Страна Оценить
Австралия 10%
Бельгия 21%
Дания 25%
Франция 19.6%
Германия 19%
Греция 23%
Индия 13,5%
Ирландия 23%
Израиль 18%
Италия 22%
Малайзия 10%
Мексика 16%
Нидерланды 21%
Новая Зеландия 15%
Норвегия 25%
Пакистан 16%
Филиппины 12%
Польша 23%
Румыния 24%
Сингапур 7%
Южная Африка 14%
Испания 21%
Швеция 25%
Турция 18%
Соединенное Королевство 20%

Продажи мультфильмов

Изменить настройки конфиденциальности

В вашем браузере отключен JavaScript.
Вам необходимо включить его, чтобы использовать наши калькуляторы на основе JavasSript.

Программное обеспечение для расчета налога с продаж

— Avalara

Avalara AvaTax — это быстрое, простое, точное и автоматизированное решение для глобального налогообложения

Avalara AvaTax — это быстрое, простое, точное и автоматизированное решение для глобального налогообложения

Упрощенное и автоматизированное

Наш инновационный облачный продукт для расчета налога с продаж, AvaTax, определяет и рассчитывает последние ставки в зависимости от местоположения, позиции, законодательных изменений, правил и т. Д.

Настройте AvaTax, чтобы платить только за то, что вам нужно. Используйте AvaTax для автоматического расчета ставок по следующим видам налогов:

Преимущества расчета налогов с AvaTax

Узнайте, почему тысячи компаний по всему миру доверяют Avalara автоматизацию транзакционных налогов.

Наша команда экспертов по исследованию нормативных требований, расположенных по всему миру, а также автоматические обновления искусственного интеллекта помогают вам быть уверенными в соблюдении налоговых требований.

Платите только за то, что вам нужно

Продукты и решения, адаптированные к вашему типу налогов и отрасли, означают, что вы не платите за ненужные вещи.

Наслаждайтесь надежной доставкой данных, когда они вам больше всего нужны, даже при максимальной загрузке. В течение Киберпонедельника 2019 года у Avalara не было простоев или падений производительности, несмотря на увеличение количества звонков на 298%.

Расширенные правила транзакций

Настройте свой продукт для пакетов, заказов на несколько товаров и продаж в разных местах.

Наша команда экспертов по исследованию нормативных требований, расположенных по всему миру, а также автоматические обновления искусственного интеллекта помогают вам быть уверенными в соблюдении налоговых требований.

Платите только за то, что вам нужно

Продукты и решения, адаптированные к вашему типу налогов и отрасли, означают, что вы не платите за то, чем не пользуетесь.

Наслаждайтесь надежной доставкой данных, когда они вам больше всего нужны, даже при максимальной загрузке.В течение Киберпонедельника 2019 года у Avalara не было простоев или падений производительности, несмотря на увеличение количества звонков на 298%.

Расширенные правила транзакций

Настройте свой продукт для пакетов, заказов на несколько товаров и продаж в разных местах.

Геопространственное нацеливание означает более точные ставки налога с продаж в США и адреса доставки для всех ваших клиентов в США.

Интегрирован для многоканального использования

Более 1000 интеграций с подписанными партнерами гарантируют, что ваше решение будет работать с несколькими системами в разных отделах, так что все ваши команды будут иметь доступ к актуальной информации.

Обеспечьте соблюдение налоговых требований для вас и ваших сотрудников, где бы вы ни находились.

Профили для нескольких предприятий

Управляйте соблюдением налоговых требований для всех своих предприятий с помощью одного экземпляра AvaTax, нашего облачного расчетного продукта.

Геопространственное нацеливание означает более точные ставки налога с продаж в США и адреса доставки для всех ваших клиентов в США.

Интегрирован для многоканального использования

Более 1000 интеграций с подписанными партнерами гарантируют, что ваше решение будет работать с несколькими системами в разных отделах, так что все ваши команды будут иметь доступ к актуальной информации.

Обеспечьте соблюдение налоговых требований для вас и ваших сотрудников, где бы вы ни находились.

Профили для нескольких предприятий

Управляйте соблюдением налоговых требований для всех своих предприятий с помощью одного экземпляра AvaTax, нашего облачного расчетного продукта.

Найдите подходящее решение для расчета налогов для того, что и где бы вы ни продавали

Продукты и решения для соблюдения налогового законодательства для предприятий любого типа и размера

Найдите подходящее решение для расчета налогов для того, что и где бы вы ни продавали

Продукты и решения для соблюдения налогового законодательства для предприятий любого типа и размера

AvaTax для налога с продаж и использования

Автоматизация и экономия времени при расчете налога с продаж

Наша обширная база данных автоматически обновляется, и информация отправляется в вашу систему в режиме реального времени.

Автоматизация налога с продаж и использования с помощью AvaTax рассчитывает ставки в нескольких юрисдикциях, налоговые ставки для конкретных продуктов, налоговые каникулы, правила доставки и обработки и многое другое.

Узнайте, как AvaTax помогает вашему бизнесу обеспечивать соответствие актуальным данным с большей степенью точности.

Выполните интеграцию с существующей системой и автоматически примените различные налоговые ставки

Скорость отслеживания изменений для каждого адреса с геопространственным таргетингом

Отслеживайте нексус и получайте оповещения в каждом штате с помощью нашей интерактивной карты

Экспорт и создание консолидированных отчетов по налоговым обязательствам и льготам в США

Рассчитывайте НДС быстрее и точнее, чтобы улучшить соблюдение налоговых требований в ЕС и США.К.

Снизить подверженность несоблюдению и аудиторскому риску

Оптимизация ресурсов для повышения эффективности с помощью автоматизации и передовых технологий

Интеграция для беспроблемной установки с существующими продуктами Avalara, пакетным программным обеспечением (таким как системы ERP и POS) и пользовательскими приложениями

Быстро и легко начать

Подключайтесь и интегрируйтесь с существующими системами

AvaTax предоставляет вам доступ к единой центральной платформе для согласованных и высокоточных ставок и правил налога с продаж в процессе создания заказов и выставления счетов.

Совместимость с широко используемыми платформами торговых площадок

Более 1000 партнерских интеграций с подписью

Простое подключение к системам бухгалтерского учета, CRM, POS и корзине покупателя

Быстрая и простая интеграция с ERP

Быстро и легко начать

Подключайтесь и интегрируйтесь с существующими системами

AvaTax предоставляет вам доступ к единой центральной платформе для согласованных и высокоточных ставок и правил налога с продаж в процессе создания заказов и выставления счетов.

Совместимость с широко используемыми платформами торговых площадок

Более 1000 партнерских интеграций с подписью

Простое подключение к системам бухгалтерского учета, CRM, POS и корзине покупателя

Быстрая и простая интеграция с ERP

Наше программное обеспечение для расчетов позволяет суммировать ваши математические данные

Готовы помочь вашей компании правильно рассчитать налоги? Есть вопросы по расчету с Avalara? Поговорите с одним из наших специалистов по косвенному налогообложению сегодня.

Наше программное обеспечение для расчетов позволяет суммировать ваши математические данные

Готовы помочь вашей компании правильно рассчитать налоги? Есть вопросы по расчету с Avalara? Обратитесь к одному из наших специалистов по налогам с продаж сегодня.

Настройте свой набор налоговых решений. Мы покажем вам, как это сделать.

У вас также будет возможность начать звонок сейчас или запланировать звонок на удобное для вас время.

Представитель Avalara проверяет вашу информацию и скоро свяжется с вами.

Если вам нужна срочная помощь в наши рабочие часы, свяжитесь с нами по телефону +44 (0) 1273 022400.

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите.Подробнее

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

{{/если}} {{#if showLinks}} {{#if showIncremental}} {{#if previousPage}} {{еще}} {{/если}} {{/если}} {{#if showList}} {{/если}} {{#if showIncremental}} {{#if nextPage}} {{еще}} {{/если}} {{/если}} {{/если}}

Тарифы и расчеты — Налоговое управление Гайаны

GRA eServices — это онлайн-налоговая служба Налогового управления Гайаны.

1. Перейдите на сайт eServices и щелкните Register for an Account. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы должны использовать свой ИНН (например, 123456789) при заполнении поля имени пользователя на этом этапе. Нажмите Зарегистрироваться для создания учетной записи.

2. Заполните данные и нажмите Submit my Registration.

3. Ссылка для активации будет отправлена ​​на указанный вами адрес электронной почты. Щелкните Подтвердить адрес электронной почты.

4. Затем вы можете перейти к входу в свою учетную запись, щелкнув опцию Войти в мою учетную запись .Введите имя пользователя (ИНН, например, 123456789) и пароль, который вы указали, и нажмите «Войти». После входа в систему перейдите к оставшимся шагам , чтобы загрузить необходимые документы и завершить процесс регистрации.

5. Перейдите в Входящие и выберите Новое сообщение .

6. Для Subject выберите Taxpayer eServices Registration из раскрывающегося списка.

7. Перечислите подтверждающие документы, которые вы загрузите в окно сообщения .

8. В разделе «Добавить вложение» перетащите или выберите файлы на своем компьютере, чтобы загрузить их. После завершения нажмите Отправить сообщение.

9. GRA получит ваше заявление и подтверждающие документы и рассмотрит его.
В случае каких-либо расхождений GRA свяжется с вами по электронной почте или по телефону для разъяснений и любых дальнейших действий, которые могут потребоваться. Если нет расхождений, вы получите уведомление о том, что ваше дело закрыто.

10.Последний шаг: После этого вы можете войти в систему электронных услуг и выполнять свои налоговые операции.

Примечание: Срок действия ссылки для активации истекает в течение тридцати шести (36) часов с момента создания ссылки. Чтобы процесс прошел гладко, рекомендуется выполнить все шаги в отведенное время. Если срок действия ссылки для активации истек, вам придется повторить процесс регистрации.

Калькулятор НДС

, налог на добавленную стоимость Великобритании в 2021 году, Великобритания

Бесплатный калькулятор НДС для Великобритании

Формулы для расчета НДС Соединенного Королевства

Рассчитайте сумму НДС, выбрав подходящую ставку и применив следующую формулу: Сумма без НДС x ( Ставки НДС /100)

Сумма налога (с НДС) складывается из суммы без НДС + Сумма НДС

Как рассчитать налоги для резидентов Великобритании (НДС) в 2021 году

Когда компания продает товар или услугу покупателю, он выставляет ему счет на сумму налога (включая налог), который включает цену без налогов + НДС (налог на добавленную стоимость).

Расчет налога на добавленную стоимость по соответствующей ставке

Стандартная ставка НДС (20%)

Стандартный налог НДС применяется ко всем операциям по продаже товаров или услуг, которые не относятся к другим уровням. НДС увеличился с 17,5% до 20% 4 января 2011 года.

Пониженная ставка (5%)

Пониженный налог на добавленную стоимость применяется к определенным продуктам и услугам, таким как детские автокресла, материалы для энергосбережения и энергии, используемой в доме, никотин и другие продукты, помогающие бросить курить, и многое другое.

Ставка НДС 0%

Многие продукты и услуги освобождены от налогов, такие как публикации (книги, журналы и т. Д.), Финансовые услуги, некоторые продукты и услуги в области здравоохранения и многое другое.

См. Ставку НДС для товаров и услуг Великобритании

Единая ставка в 2021 году

Чтобы рассчитать ставку НДС, которую вы как предприятие будете использовать, воспользуйтесь калькулятором фиксированной ставки для Великобритании.

НДС

Пороговая сумма регистрации НДС, которая определяет, должно ли физическое или юридическое лицо регистрироваться в качестве плательщика НДС, останется прежней на уровне 85 000.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *