Проверить название ооо на уникальность налоговая: узнать о регистрации по фамилии учредителя

Содержание

узнать о регистрации по фамилии учредителя

Вашей компании приходится работать со многими партнерами. И здесь не нужно пренебрегать проверкой так называемого контрагента. Мы расскажем вам, как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой, так как мошенники могут выдавать себя за организацию или учредителя компании, которой никогда не существовало.

Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:

1. Заходим на портал Федеральной налоговой службы. Здесь есть доступный каждому сервис, с помощью которого можно узнать данные интересующей вас компании.

2. Открываем специальную вкладку «Электронные услуги», затем заходим в подраздел «Проверь себя и контрагента».

В появившуюся форму нужно вписать данные, которые имеются, лучше всего, чтобы это была не дата открытия компании, а ИНН или ОГРН. Можно написать только наименование контрагента, но тогда поиск будет длинным. Система может выдать огромное количество компаний с одноименным названием, и понять, где та, которую вы ищете, будет трудно. Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для грамотной проверки необходимо:

  • точное наименование компании;
  • фамилии учредителей ООО;
  • ОГРН компании;
  • ИНН компании.

В сервисе можно узнать, как называется ООО, и другие реквизиты компании по фамилии учредителя. Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.

Поиск реквизитов ООО

Как можно точно узнать необходимые реквизиты компании? Если вы заключите предварительное соглашение с контрагентом, там будут прописаны все необходимые данные. Или же, пользуясь каким-либо из признаков (название компании либо ОГРН), можно запросить данные в ЕГРЮЛ.

В реквизиты любой фирмы входит:

  • адрес, где она зарегистрирована;
  • местонахождение;
  • ИНН;
  • ОГРН;
  • счет в банке, где он открыт.

На сайте налоговой есть возможность не только проверить, существует ли компания, а также найти другую важную информацию: когда она была открыта, кто учредитель, где находится, менялся ли юридический адрес и т.д. Никогда не ленитесь проверять всю информацию о будущих партнерах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Название ООО Основные требования | Бизнес-Консультант

Выбираем название ООО (наименование ООО) перед регистрацией в налоговом органе

Название ООО — это первое, на что обращают внимание Ваши деловые партнеры, органы государственной власти, покупатели, клиенты.

Иначе говоря, как Вы судно назовёте, так оно и поплывет. Придумать наименование организации необходимо до момента создания, вместе с видами деятельности.

В соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

  •  У юридического лица при открытии должно быть указано полное фирменное наименование с организационно-правовой формой.
  • Могут быть указаны: сокращенное наименование, фирменное наименование. А также название ООО  на языке народов РФ и на иностранном языке.

Название ООО Основные моменты

Создание общества не предусматривает процедуру проверки названия на уникальность. Как это было совсем недавно.

Однако, в соответствии с ч.3 ст.1474 ГК РФ нельзя использовать название организации схожее с наименованием другого юридического лица. При аналогичной деятельности.

Недопустимо совпадение названия Вашего общества с наименованием другого если данное название зарегистрировано как товарный знак. Вам могут предъявить иск за незаконное использование интеллектуальной собственности.

Кроме того, чтобы получить разрешение на использование в названии компании слов и словосочетаний: «Россия», «Российская Федерация», «Москва» и т.д., а также производных от них необходимо обратиться в Министерство Юстиции (ст. 1473 – ГК РФ).

Как правило, название ООО указывает на его сферу деятельности, либо носит нейтральный характер.

Возможно использование в качестве наименования фирмы иностранных слов или словосочетаний в русской транслитерации.

Во избежание смешных толкований, настоятельно рекомендуем перед использованием в названии иностранных слов узнать их значение в русском и в родном языке.

 

В соответствии со статьей 1473 ГК РФ:

Фирменное наименование

  1. Общество выступает в гражданском обороте под своим фирменным названием.

Оно определено в его учредительных документах. Включено в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование ООО должно содержать:
  • Указание на его организационно-правовую форму.
  • Название юридического лица.
  • Название не может состоять только из слов, определяющих род деятельности.

Организация обязана иметь полное наименование. Может иметь сокращенное фирменное  название на русском языке.

Компания вправе также иметь полное и сокращенное фирменное название на языках народов РФ и  иностранных языках.

Фирменное название юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать:

  • Иностранные слова в русской транскрипции.
  • В транскрипциях языков народов РФ.

Исключение составляют термины и аббревиатуры, отражающих организационно-правовую форму.

 В фирменное наименование нельзя включать:

1) Полные или сокращенные официальные названия иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований.

2) Полные или сокращенные официальные названия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

3) Полные или сокращенные названия международных и межправительственных организаций.

4) Полные или сокращенные наименования общественных объединений.

5) Обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

В случае отзыва разрешения на включение в название ООО официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, юридическое лицо в течение трех месяцев обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить юридическому лицу, фирменное название которого не соответствует требованиям пунктов 3 или 4 настоящей статьи, иск о понуждении к изменению фирменного наименования.

 

В соответствии со статьей 1474 ГК РФ

Исключительное право на фирменное наименование

  1. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного названия в качестве средства индивидуализации каким угодно способом.  В том числе его указанием на бланках, вывесках, в счетах и иной документации, в рекламе и объявлениях, на товарах и упаковках.

Фирменные названия ООО защищены исключительным правом если они включены в единый государственный реестр юридических лиц.

  • Распоряжение исключительным правом на фирменное название не допустимо.
  • Не допустимо использование фирменного названия, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения. При осуществлении указанными юридическими лицами аналогичной деятельности.
  • При этом фирменное название второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем первой организации.
  • Организация, нарушившая правила предыдущего пункта, обязана по требованию правообладателя прекратить использование фирменного названия в отношении аналогичных видов экономической деятельности. Возместить причиненные убытки.

 

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ

Действие исключительного права на фирменное название на территории РФ

  1. На территории РФ действует исключительное право на фирменное название ООО, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.
  2. Исключительное право возникает в момент государственной регистрации ООО. Прекращается в момент исключения фирменного названия из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица, либо изменением наименования.

 

В соответствии со статьей 1476 ГК РФ

Соотношение прав на фирменное название ООО с правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания

  1. Название ООО может быть использовано правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения. Оно охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения. Это же справедливо в отношении отдельных элементов названия.
  2. Наименование организации  моет быть использовано правообладателем в его товарном знаке и знаке обслуживания. Оно охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

 

Если у Вас возникли ещё какие либо вопросы в процессе открытия своего дела, то Вы всегда можете обратиться к специалистам Агентства «Бизнес-Консультант».

Мы бесплатно поможем Вам открыть ООО в минимальные сроки.

Вас может заинтересовать:

 

РАЗВИВАЙТЕ ВАШ БИЗНЕС, А РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОВЕРЬТЕ НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Выбираем название ООО (наименование ООО) перед регистрацией в налоговом органе

Фирменное наименование юридического лица | Виды

ОГЛАВЛЕНИЕ:

• Составляющие фирменного наименования              • Соблюдение уникальности наименования

• Виды наименований ООО + ограничения                 • Как защитить фирменное название

Если вы собираетесь организовать коммерческое предприятие, помните, что оно должно иметь фирменное наименование, которое всегда состоит из организационно-правовой формы и непосредственно «имени». Такое название отличает одну компанию от других.

 

Составляющие фирменного наименования

Как было указано выше, наименование состоит из нескольких частей.

  • Первая часть – основная – говорит о типе и деятельности фирмы, характеризует ее правовое направление. Иногда в этой части могут указываться еще какие-то нюансы. Пример: общество с ограниченной ответственностью.
  • Вторая часть – это специальное обозначение организации. Его еще называют вспомогательным. Именно по нему предприятия отличаются между собой. Эта часть включает обязательную и дополнительную составляющую. Обязательное добавление — это «имя», номер, географическое положение или же другое обозначение. Например, распространенное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Вернисаж». Второй частью в этом названии является «Вернисаж». Но эта часть может состоять не только из одного слова, но и иметь такие дополнения, как «универсальный», «региональный» и др. Пример второй части с добавлениями: «Универсальный торговый дом «Золотое кольцо».

Пример полного фирменного названия: Акционерное общество закрытого типа «Центральная московская лизинговая компания». Из него составляющими являются:

Часть наименованияОбразец
Основная часть (организационно-правовая форма)Акционерное общество закрытого типа
Вспомогательная часть (само имя), включающая в себя:
— обязательную частьМосковская лизинговая компания
— дополнительную частьЦентральная

 

Виды наименований организации

Статья 1473 ГК России в пункте 3 указывает на то, что предприятию разрешается использовать до шести видов названий:

  1. Одно в полном и одно в сокращенном виде на русском языке.
  2. Одно в полном или одно в сокращенном виде на любом языке народов, входящих в РФ.
  3. Одно в полном и одно в сокращенном виде на иностранном языке.

Внимание! Единственно обязательным для любой организации является вариант полного фирменного наименования.

Сокращенное название содержит аббревиатуру организационно-правовой формы, а также само наименование предприятия (полное или сокращенное). Примеры фирменного названия:

Полное русскоязычное наименованиеОткрытое акционерное общество «Звезда»
Сокращенное русскоязычное наименованиеОАО «Звезда»
Полное англоязычное наименованиеZvezda Open Joint Stock Company
Сокращенное англоязычное наименованиеZvezda OJSC

 

Ограничительные нюансы при составлении наименования

Согласно ст. 1473 ГК РФ, пункта 4 не включают в название следующие словесные обозначения:

  • Наименования других стран, как полные, так и сокращенные. Производные от них тоже нельзя использовать.
  • Названия органов государственной власти, федеральных органов, служб местного самоуправления.
  • Названия общественных организаций.
  • Названия и обозначения, которые противоречат нормам общественной морали.

Без специального разрешения запрещается использовать слова «Россия» и «Российская Федерация», производные от них. Их употребление разрешить может только Минюст РФ.

Получить такую возможность можно, если:

  • организация имеет представительства в большей части субъектов России;
  • организация является одним из крупнейших плательщиков налога;
  • компания является хозяйствующим субъектом, лидирует на рынке конкретного товара или же имеет долю на рынке этого товара больше 35-ти процентов;
  • в собственности государства РФ находится более 25-ти процентов голосующих акций (или уставного капитала) субъекта хозяйствования.

Нельзя также использовать названия городов, слова «олимпийский» и другие подобные слова, в том числе производные от них.

Употреблять в наименовании название города возможно в случае специального разрешения на использование государственной символики.

Можно использовать иностранные слова в наименовании организации в русскоязычном формате. Но из них нельзя использовать термины, которые отображают организационно-правовую форму. Важно! Слова должны быть только в русской транскрипции.

Пример. Название «Открытое акционерное общество «Metal Steel» — неверно. Правильно – «Открытое акционерное общество «Метал Стил».

Определенные виды деятельности также необходимо указывать в наименовании. Это обязательно для кредитных, ломбардных и других организаций.

 

Соблюдение уникальности при выборе наименования

Пункт 3 статьи 1474 ГК РФ гласит о том, что нельзя использовать фирменное наименование, тождественное фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если:

  • организации занимаются аналогичной деятельностью;
  • наименование вашего предприятия было включено в ЕГРЮЛ позднее, чем название другого.

Начиная с 2002 года, налоговой инспекцией не осуществляется проверка уникальности планируемого названия организации. Но, несмотря на это, всегда остается вероятность того, что фирма, имеющая такое же название, но зарегистрированная ранее, может подать на вас в суд. Поэтому проверяйте уникальность на специальных ресурсах в Интернете. В частности, это можно сделать на сайте налоговой службы.

 

Регистрация названия юридического лица

Когда вашей фирме выбрано уникальное название, то его можно регистрировать в ЕГРЮЛ. Это происходит во время регистрации самой организации. С этого момента возникает право на фирменное наименование.

Помните, что на одно лицо регистрируют только одно фирменное название.

 

Как защитить фирменное название

Чтобы усилить правовую защиту фирменного наименования, рекомендуют регистрировать название компании, как товарный знак.

Товарный знак – это специальное обозначение, которое индивидуализирует товар или услугу. Чаще всего он выражается в словесной или изобразительной форме.

Поэтому лучше выбрать для предприятия наименование, которое можно зарегистрировать в виде товарного знака. Таким образом, в случае возникновения споров, легче защитить свои права на название. С одной стороны, наименование охраняется, как запатентованный товарный знак, с другой – как фирменное название. Это своего рода двойная защита.

Пример. Известная крупнейшая японская компания, которая производит электронику и часы «Citizen» имеет одно и то же словесное обозначение, как в фирменном наименовании, так и в торговой марке.

При регистрации фирменного названия в качестве товарного знака обладатель прав имеет следующие преимущества:

  • В отличие от просто фирменного названия, наименованием, которое зарегистрировано, как товарный знак, можно распоряжаться: продать, передать в качестве наследства, отдать в залог или же предоставить в пользование. Правообладатель может осуществлять это на коммерческой основе.
  • Владелец такого вида наименования может запрещать использование в сети Интернет доменного имени в зоне .ru, которое схоже с его фирменным названием.
  • Конкурентным юридическим лицам можно запрещать использовать торговую марку не только в суде, но и в досудебном порядке. Это осуществляется посредством обращения в правоохранительные или антимонопольные службы, а также в патентное ведомство.
  • Чтобы из-за границы не производился ввоз контрафактной продукции, которая выпускается под товарным знаком правообладателя, можно внести торговый знак в таможенный реестр.

Законный обладатель прав всегда может требовать от нарушителя возместить убытки, возникшие по причине нелегального использования фирменного наименования, которое зарегистрировано, как товарный знак.

ООО Налоговая классификация | UpCounsel 2020

Все новые владельцы LLC должны учитывать налоговую классификацию LLC для своего бизнеса. ООО может быть классифицировано различными способами для целей налогообложения. 9 мин читать

1. Варианты налоговой классификации LLC
2. Отсутствие влияния на защиту личных активов
3. Преимущества корпоративной налоговой классификации
4. Структура управления
5. Варианты для LLC, облагаемых налогом как корпорации
6. Как выбрать налоговую классификацию вашего LLC
7.Заполнение формы W-9
8. Государственная налоговая классификация для ООО

Обновлено 21 октября 2020 г.

Все новые владельцы LLC должны учитывать налоговую классификацию LLC для своего бизнеса. В отличие от некоторых других форм бизнеса, LLC может быть классифицирована различными способами для целей налогообложения. Три основных варианта налоговой классификации LLC включают неучтенные юридические лица, товарищества и корпорации. В корпоративной классификации два подварианта включают корпорацию C и корпорацию S.Некоторые из этих классификаций требуют, чтобы формы были поданы в IRS, в то время как другие выполняются по умолчанию.

Наилучшая классификация LLC и ее владельцев будет зависеть от ряда факторов, таких как размер бизнеса, цели участников и финансовые планы LLC. Большинство людей при принятии этого решения учитывают защиту личных активов, стоимость формирования, структуру управления и требования к обслуживанию.

Варианты налоговой классификации ООО

У

LLC есть несколько вариантов того, как они будут классифицироваться для целей налогообложения, поскольку они являются гибридными организациями, сочетающими в себе преимущества различных форм бизнеса.LLC созданы, чтобы быть гибкими организациями, и эта гибкость распространяется и на налоговую классификацию. Поскольку они являются гибридами, созданными в соответствии с законодательством штата, IRS не признает LLC как отдельные, уникальные типы бизнеса для целей налогообложения.

Эти классификации просто указывают, как предприятие будет облагаться налогом. Они не меняют тип сущности. Другими словами, выбор классификации налогообложения корпораций в IRS не превращает LLC в корпорацию. Бизнес по-прежнему является ООО для всех неналоговых целей, но он облагается налогом как корпорация.Владельцы по-прежнему называются участниками, операционное соглашение по-прежнему является регулирующим документом и так далее.

  • Незарегистрированное лицо. ООО можно классифицировать как транзитные организации для целей налогообложения. Это в основном означает, что они будут рассматриваться как индивидуальные предприниматели, где LLC и владельцы считаются одним и тем же в налоговых целях. Согласно этой классификации, единственный владелец LLC в основном самозанятый для целей налогообложения и должен подавать и платить те же налоговые формы для самозанятых лиц, что и физические лица, фрилансирующие или ведущие бизнес от своего личного имени.
  • Партнерство. LLC с несколькими участниками могут быть классифицированы как партнерства в налоговых целях. Подобно ООО, облагаемым налогом как неучтенные организации, ООО, облагаемым налогом как партнерство, рассматриваются как транзитные организации, а индивидуальные владельцы облагаются налогом на прибыль и убытки ООО. Согласно этой классификации, даже если владельцы ООО фактически не получают свой процент от прибыли (они остаются на банковском счете ООО), они все равно облагаются налогом на эту прибыль, как если бы они ее получили.

    В отличие от классификации неучтенных организаций, в соответствии с классификацией партнерств, LLC сама по себе должна от своего имени сообщать определенную информацию в IRS, даже если сама организация не облагается налогом.LLC также должна подготовить определенные формы и отправить их владельцам, чтобы помочь им в их собственных документах.

  • Корпоративная классификация. LLC любого размера, включая LLC с одним участником, могут классифицироваться как корпорации в налоговых целях. Если они выберут этот вариант, то и у LLC, и у отдельных лиц будут требования к отчетности. Однако, если будет выбран статус s-корпорации, корпорации не будут платить федеральные налоги на прибыль; вместо этого они будут переданы владельцам LLC, которые включат их в свои индивидуальные налоги.

LLC, рассматриваемая как юридическое лицо или товарищество, не являющееся юридическим лицом, должно подать форму 1065 во время налогообложения и выпустить Приложение K-1 для каждого члена с подробным описанием его или ее доли в прибыли и убытках.

Независимо от того, какую классификацию вы выберете, потраченные на бизнес средства не облагаются налогом. Эти расходы, которые могут включать начальные расходы, командировочные расходы, оборудование, рекламу и другие вычитаемые расходы, можно «списать», тем самым снизив процент вашего дохода, который облагается налогом на прибыль и самозанятость.

Не влияет на защиту личных активов

Налоговая классификация ООО не влияет на защиту с ограниченной ответственностью. LLC имеют такую ​​же защиту по всем классификациям, как и по законам штата. Например, несмотря на то, что индивидуальные предприятия обычно не имеют защиты с ограниченной ответственностью для своих владельцев, LLC, которая облагается налогом как индивидуальное предпринимательство, поддерживает ограниченную защиту ответственности для своих владельцев.

LLC по-прежнему защищает индивидуальные активы своих владельцев, поскольку они считаются отдельными от активов LLC для юридических целей.Ограниченная ответственность не является абсолютной защитой, и при определенных обстоятельствах, например, при совершении мошенничества владельцем через ООО, владельцы ООО могут по-прежнему нести личную ответственность.

Преимущества корпоративной налоговой классификации

Владельцы

LLC иногда неохотно выбирают корпоративный налоговый статус из опасения двойного налогообложения или более сложных документов. Тем не менее, статус корпорации — лучший вариант для некоторых ООО, и его следует учитывать. Кроме того, компетентные налоговые и юридические консультанты часто могут помочь LLC юридически избежать большого бремени двойного налогообложения.

LLC, которым часто необходимо поддерживать значительную прибыль на своих счетах LLC, являются основными кандидатами на получение выгоды от выбора статуса корпоративного налогообложения. Если LLC сохраняет на своем счете 75000 долларов США или меньше, стоимость удержания этих денег в качестве прибыли ниже, чем если бы они облагались налогом как сквозной доход, потому что налоговые ставки по ним ниже, чем налог на самозанятость, который необходимо было бы уплатить. .

В дополнение к возможности экономии денег, LLC, облагаемые налогом как корпорации, имеют возможность предлагать сотрудникам льготы, такие как планы опционов на акции, которые недоступны для других LLC.Эти стимулы могут быть ключевыми инструментами найма при найме руководителей и сотрудников для ООО.

Структура управления

Структура управления — это наиболее существенное различие между ООО и корпорацией, и поэтому ее необходимо учитывать внимательно. Корпорация состоит из акционеров, директоров и должностных лиц, обычно включая президента, секретаря и казначея. Корпорации должны придерживаться определенных правил о правах, обязанностях и обязанностях для каждой из этих ролей.

Структура управления ООО гораздо более гибкая. Компаниями этого типа могут управлять участники или менеджеры, назначенные участниками. Вы можете назначать офицеров, но это не обязательно. У ООО нет акционеров или советов директоров.

Корпорации также должны соблюдать строгие требования к ведению документации, которые не применяются к LLC.

Варианты для LLC, облагаемых корпоративным налогом

Большинство LLC, которые выбирают налогообложение как корпорации, должны принять второе решение: классифицировать ли их как корпорацию C или корпорацию S.По умолчанию IRS классифицирует бизнес как корпорацию C, но соответствующая LLC может подать форму 2553, выбрав вместо этого классификацию как корпорация S.

C Corporation. Корпорация C — это традиционная корпоративная форма, которая может иметь любое количество акционеров или членов. Владельцы корпораций C облагаются налогом на доходы физических лиц в размере доли прибыли, которую они получают от бизнеса. Кроме того, сама корпорация облагается налогом независимо от физического лица.Основным недостатком корпораций является возможность «двойного налогообложения» — налогообложения прибыли на корпоративном уровне и, в случае распределения, на индивидуальном уровне.

Корпорации

C подают свои корпоративные налоговые декларации по форме 1120. Их владельцы обычно получают зарплату, как и любые другие сотрудники, и сообщают о своих доходах в форме W-2. Владельцы также могут получать выплаты независимо от их заработной платы и также должны сообщать о них в своих индивидуальных доходах.

Владельцы должны быть осторожны, решая, сколько платить себе в качестве заработной платы.Если заработная плата не соответствует отраслевым нормам и кажется, что она увеличивается, чтобы избежать уплаты налогов на корпоративный доход, IRS имеет право реклассифицировать зарплату как распределение дивидендов. Дивиденды не являются вычетом расходов для корпорации, но получающий их владелец все равно должен платить налоги с получаемых дивидендов.

S Корпорация . Корпорации S на самом деле не являются отдельным типом бизнес-единиц от корпораций C. «S-корпорация» — это просто налоговая классификация, признанная IRS.

Корпорации, имеющие менее 100 акционеров и отвечающие некоторым другим требованиям (например, наличие членов, которые являются гражданами США или иностранцами-резидентами и имеют только один тип акций), имеют право подавать форму 2553 в IRS, решившую классифицироваться как корпорации S. Основным преимуществом S-корпораций является то, что они рассматриваются IRS как «сквозные» налоговые субъекты. Владельцы LLC, облагаемые налогом как S-корпорации, оплачивают свою процентную долю прибыли и убытков LLC в своих декларациях о подоходном налоге с физических лиц.Они должны платить налог на самозанятость с заработка. Владельцы могут использовать убытки LLC для компенсации доходов, полученных из других источников.

Многие владельцы S-корпораций применяют стратегию налоговой экономии, при которой они платят себе зарплату от корпорации, уплачивают соответствующие налоги на занятость по мере их поступления, а оставшуюся прибыль используют для распределения. Распределение не облагается налогом на самозанятость, поэтому владельцы могут сэкономить большие деньги, если они законно и эффективно применяют эту стратегию.

Время выборов .LLC, которая решает облагаться налогом как корпорация S, должна подать заявление о своем выборе в IRS либо в течение 75 дней с момента создания, либо в течение 75 дней с начала нового налогового года. В противном случае по умолчанию LLC будет облагаться налогом как корпорация C. LLC ограничены в том, как часто они могут изменять свою налоговую классификацию.

Соображения при принятии решения. Ниже приведены некоторые соображения, о которых могут подумать владельцы бизнеса при выборе между S-корпорацией и корпоративным статусом налоговой классификации C для своих LLC:

  • Владельцы LLC не могут использовать убытки для компенсации прочего дохода с корпорациями C, потому что они не являются сквозными организациями, поэтому убытки остаются исключительно с LLC.
  • Проблем с двойным налогообложением часто можно избежать для корпораций C, классифицирующих LLC, путем стратегической выплаты заработной платы для компенсации прибыли LLC.
  • Если заработная плата выплачивается в конце года единовременно, а не посредством обычных процедур расчета заработной платы, собственники могут быть обложены налогом на самозанятость.
  • Заработная плата облагается налогом на самозанятость, а также подоходным налогом.

Как выбрать налоговую классификацию вашего ООО

Классификация по умолчанию .Если вы не предпримете никаких действий, IRS установит правила по умолчанию о том, как ваша LLC будет классифицироваться для целей налогообложения в зависимости от того, сколько у нее членов (владельцев). По умолчанию LLC с несколькими участниками облагаются налогом как партнерства, а LLC с одним участником облагаются налогом как индивидуальные предприниматели как неучтенные организации. Если вы выберете налогообложение в качестве корпорации в своей форме 8832 и не предпримете никаких других действий, по умолчанию IRS будет рассматривать вашу организацию как корпорацию C.

Выбор классификации не по умолчанию .Если вы не хотите, чтобы правила по умолчанию применялись к вашей LLC, вы должны заполнить форму IRS 8832. В форме вы выберите, как вы хотите, чтобы ваша LLC классифицировалась в налоговых целях. В большинстве случаев форма должна быть подана в течение 75 дней с момента создания LLC или, если этот срок пропущен, в течение 75 дней следующего налогового года. В некоторых случаях будут отмечены поздние выборы. Обязательно проконсультируйтесь с необходимыми консультантами, прежде чем принимать решение и заполнять форму 8832, потому что налоговый статус обычно можно изменить только раз в пять лет.

Выбор статуса S Corporation. Как упоминалось выше, если вы хотите выбрать статус корпорации S для своей корпорации, вы должны подать форму IRS 2553 в IRS в те же 75-дневные сроки, что и ваша форма 8832.

Завершение вашего W-9

Распространенный источник путаницы для LLC — это то, как правильно заполнить свои W-9 на основе их налоговой классификации. К счастью, это не так уж и сложно. Все, что вам нужно сделать, это следовать этим простым правилам:

  • ООО, которые облагаются налогом как неучтенные организации, должны отметить поле «физическое лицо / индивидуальный предприниматель».Несмотря на то, что они считаются LLC для всех других целей, им не следует ставить галочку в поле «Ограниченная ответственность».
  • LLC, которые решили облагаться налогом как корпорации, должны отметить «общество с ограниченной ответственностью» и написать букву, соответствующую их типу корпорации, на бланке рядом с полем. Другими словами, корпорации C должны писать букву «C», а корпорации S должны писать букву «S.»
  • LLC, облагаемые налогом как партнерство, должны отметить «общество с ограниченной ответственностью» и написать «P» в пустом поле.
  • LLC, которые принадлежат другому бизнесу, находятся в сложной ситуации и должны попросить своего налогового консультанта заполнить форму W-9.
  • Введите требуемую основную информацию, такую ​​как ваше имя, название и адрес вашего ООО, а также подпишите и поставьте дату в форме.

Государственная налоговая классификация для ООО

Поскольку законы сильно различаются от штата к штату, трудно дать общее руководство по налогам штата. Однако LLC должны знать, что в дополнение к своим федеральным налоговым обязательствам они несут ответственность за заполнение соответствующих налоговых форм и уплату соответствующих сборов на уровне штата.

В целом, штаты склонны следовать классификации, избранной на федеральном уровне, поэтому часто используются похожие формы. Ряд штатов взимают дополнительные налоги и / или сборы с LLC, работающей на их границах. Проконсультируйтесь с налоговым советом вашего штата, вашим бухгалтером или налоговым юристом, чтобы получить рекомендации по обязательствам вашего ООО по налогам и сборам.

Если вы все еще не уверены в том, какая налоговая классификация лучше всего подходит для вашей LLC, или если вы иным образом можете получить пользу от надежной юридической консультации, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel.UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel пришли из юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

Ваше имя доступно? | Как сделать бесплатный поиск названия LLC

Знаете ли вы, что каждый штат требует, чтобы каждое LLC и корпорация имели уникальное название от других? Узнайте больше о требованиях к названию LLC, рекомендациях и о том, как узнать, доступно ли название компании.

При формировании ООО, Устав или Организация, которые в некоторых штатах называются Уставом или Сертификатом о создании, являются документом, используемым для регистрации хозяйствующего субъекта. Эта регистрация осуществляется у государственного секретаря, иногда называемого Отделом корпораций, Государственным департаментом и т. Д. В Уставе организации информация о бизнесе, такая как название компании, адрес, зарегистрированный агент, участники и т. Д., В зависимости от штат.

Прежде чем создавать ООО, мы хотим сначала узнать, используется ли название компании.Для этого нам нужно начать с бесплатного поиска по названию компании на веб-сайте государственного секретаря штата, где будет формироваться LLC. Ссылки на каждый веб-сайт государственного секретаря и инструкции о том, как выполнить поиск по названию LLC, перечислены ниже.

Требования к названию

В каждом штате свои требования к названиям компаний с ограниченной ответственностью. Некоторые из общих требований включают:

Обозначение — Обозначение — это уникальный идентификатор, используемый в конце названия корпорации или LLC для определения того, чем является бизнес.Для LLC доступны общие обозначения: Компания с ограниченной ответственностью, Компания с ограниченной ответственностью, LLC, L.L.C., LC или L.C.

Запятая после названия компании разрешена, но не обязательна. Например, «Cowboy Cleaners LLC» и «Cowboy Cleaners, LLC» приемлемы.

Уникальность — Каждый штат требует, чтобы каждое ООО, корпорация и товарищество с ограниченной ответственностью имело уникальное имя. Проверка того, что считается уникальным, зависит от состояния, но обычно его называют именем, которое до степени смешения не похоже на другие имена.

Несколько примеров общих вещей, которые не делают имя уникальным :

Множественное и не множественное число — «Cowboy Cleaners» и «Cowboy Cleaners»
Тип хозяйственной организации — «Cowboy Cleaners, LLC» »И« Cowboy Cleaners, Inc »
Неопределенные статьи, такие как« A »,« An »и« The ». -« Cowboy Cleaners, LLC »и« Cowboy Cleaners, LLC »
Alpha Numeric -« 3 Cleaners, LLC »и« Three Cleaners, LLC »
Обманчиво похожие -« Cowboy Cleaning, LLC »и« Cowboy Cleaners, LLC »

Другие соображения по названию LLC

Поиск товарного знака — Прежде чем остановиться на имени, вы хотите убедитесь, что он не защищен федеральным товарным знаком.Узнайте, как выполнить поиск по названию торговой марки.

Поиск домена — Посмотрите, доступно ли доменное имя, такое же или близкое к названию вашей компании. Помимо возможности защитить это имя для использования, оно может выявить конкурента, обладающего правами на товарный знак. Выполните поиск по доменному имени здесь.

Идентификационные номера налогоплательщика: простое руководство

Идентификационный номер налогоплательщика представляет собой строку цифр, которую IRS использует, чтобы отличить ваш бизнес от других 28 миллионов малых предприятий в США.

Но это не однозначный номер.Несколько различных типов идентификационных номеров могут выполнять роль налогового идентификатора вашего бизнеса.

Вот как узнать, нужен ли вам идентификационный номер налогоплательщика, как его получить и какие типы доступны.

Что такое идентификационный номер налогоплательщика?

«Идентификационный номер налогоплательщика», также известный как ИНН — это термин, используемый IRS для обозначения любого типа номера, который вы используете для идентификации своей компании.

Этот номер можно использовать для подачи налоговой декларации. Кроме того, вам понадобится идентификационный номер налогоплательщика, чтобы открыть бизнес-счет или получить ссуду в банке.

Нужен ли мне идентификационный номер налогоплательщика?

Если вы управляете индивидуальным предприятием без сотрудников или отдельным лицом LLC, вам не нужен идентификационный номер налогоплательщика для подачи налоговой декларации.

Всем другим бизнес-структурам, включая любые компании с сотрудниками, нужны идентификационные номера налогоплательщика для подачи налоговой декларации.

И, как уже упоминалось, вам понадобится идентификационный номер налогоплательщика для коммерческих банковских операций.

Почему вы должны получить идентификационный номер налогоплательщика сейчас

Даже если вам сейчас не нужен идентификационный номер налогоплательщика для подачи налоговой декларации (например,g., в настоящее время у вас нет сотрудников), в ваших интересах получить его, как только вы начнете бизнес. Лучше всего подать заявку на EIN.

Почему спешка? Получение EIN бесплатно и не требует много времени и усилий. Это дает вам возможность развивать свой бизнес в будущем. Когда вы в конечном итоге решаете, что пора открыть счет в банке, нанять сотрудников или реструктурировать свой бизнес, у вас все готово. Получение идентификационного номера налогоплательщика сейчас сэкономит вам шаг позже, когда ваши руки будут заняты, помогая вашему бизнесу расти.

Нужна помощь в настройке ITIN? Пусть BenchTax позаботится о самых важных вещах. Налоговый эксперт возьмет на себя тяжелую работу, так что вы сможете сосредоточиться на своем бизнесе. Узнать больше .

Три типа идентификационного налогового номера

Возможно, у вас уже есть идентификационный номер налогоплательщика, но вы даже не знаете его.

Существует три типа идентификационных номеров, которые могут служить вашей идентификацией в налоговых целях:

Либо ваш SSN, либо ITIN может служить вашим идентификационным номером налогоплательщика.И SSN, и ITIN имеют дополнительные возможности помимо отслеживания вашего бизнеса.

Однако EIN необходим, если вы хотите нанимать сотрудников. Вот как выбрать номер налогоплательщика, который вам подходит.

SSN как идентификационный номер налогоплательщика

SSN — это наиболее распространенный вид личного идентификационного номера в США. Только граждане США, постоянные жители и работающие не иммигранты могут получить SSN.

Вам нужен SSN для номера:

  • открыть лицевой счет в банке
  • принять на работу
  • оформить паспорт
  • подать заявку на получение федерального студенческого кредита
  • подать заявление на получение льгот по программе Medicare и социального обеспечения
  • ходатайствовать о государственной помощи, например о страховании от безработицы
  • проверьте свой кредитный рейтинг

Как получить SSN

Администрация социального обеспечения США (SSA) предоставляет SSN.Чтобы получить его, посетите местный офис SSA.

Чтобы подать заявление на получение SSN, вам понадобится как минимум свидетельство о рождении в США или паспорт США.

Plus, если он у вас есть, вы также должны предоставить водительские права США или другое удостоверение личности государственного образца.

Если вы не можете получить эти документы, вы можете предоставить SSA:

  • карточка медицинского страхования
  • Военный билет США
  • школьный билет
  • Постановление об усыновлении
  • полис страхования жизни
  • документ о браке (в случае изменения фамилии)

Вы можете предоставить ксерокопию любого из этих документов, но она должна быть проверена агентством, выдавшим.

Остались вопросы? У SSA есть дополнительная информация об идентификационных документах SSN.

Использование вашего SSN в качестве идентификационного номера налогоплательщика

Если вы управляете индивидуальным предприятием без сотрудников или индивидуальным ООО, ваш SSN по умолчанию используется в качестве вашего идентификационного номера налогоплательщика.

Уже используете свой SSN для подачи налоговой декларации? Мы рекомендуем подать заявку на EIN. Он заранее подготовит вас на случай, если вы решите нанять сотрудников или изменить структуру своего бизнеса.

ITIN как налоговый идентификационный номер

Если вы не имеете права на получение SSN, IRS может вместо этого предоставить вам ITIN.

Как правило, вы можете получить ITIN, если ваш номер:

  • иностранец-нерезидент
  • иностранец, постоянно проживающий в США
  • иждивенец или супруга гражданина США или иностранца-резидента
  • иждивенец или супруга владельца визы, не являющейся иностранцем

Вы можете использовать ITIN только для целей налоговой отчетности. ITIN нельзя использовать для:

  • получить разрешение на работу в США
  • получают пособие по социальному обеспечению
  • имеют право на иждивенца для получения налоговой льготы на заработанный доход

Как получить ИНН

Чтобы получить ITIN, вам необходимо подать форму IRS W-7, заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика IRS.

В форме W-7 вы должны предоставить:

  • текущее имя и имя при рождении (если различаются)
  • дата рождения
  • место рождения
  • Документы, удостоверяющие личность, такие как паспорт, водительские права или удостоверение личности государственного образца (оригинал или заверенные копии)
  • иностранный статус или иммиграционные документы (оригиналы или заверенные копии)

Вы можете отправить форму W-7 лично или по почте. IRS предоставляет личные адреса и почтовые адреса.

Использование вашего ITIN в качестве идентификационного номера налогоплательщика

Хотя вы можете использовать свой ITIN для подачи налоговой декларации для своего индивидуального предпринимателя или LLC, мы рекомендуем получить EIN. Вам не нужно быть гражданином США, чтобы получить EIN, и он может принести вам пользу в будущем по мере расширения вашего бизнеса.

EIN в качестве идентификационного номера налогоплательщика

Хотя это называется «идентификационный номер работодателя», вам не обязательно иметь сотрудников, чтобы получить EIN. На самом деле, вам лучше получить EIN, прежде чем нанимать сотрудников — это быстро и легко, и как только вы решите привлечь сотрудников к работе, у вас уже будет все необходимое для этого.

Вам нужен EIN для подачи налоговой декларации, если ваш бизнес:

  • ИП с сотрудниками
  • ООО с сотрудниками
  • товарищество, с сотрудниками или без них
  • Корпорация, с сотрудниками или без них

Как правило, вам также нужен EIN для:

  • открыть счет в коммерческом банке
  • подать заявку на кредит для бизнеса
  • получить бизнес-лицензию или разрешение
  • отчитываться и платить федеральные налоги на заработную плату

Как получить EIN

Получить EIN можно быстро и относительно просто.Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как получить EIN.

Внесение изменений в ваш идентификационный номер работодателя (EIN)

Имейте в виду, что не думайте, что он высечен на камне только потому, что у вас есть EIN — бывают случаи, когда вам может потребоваться изменить EIN. Есть и другие случаи, когда ваш EIN может остаться прежним, но вам все равно нужно будет уведомлять IRS об изменениях в вашем бизнесе.

Если у вас есть EIN, вам необходимо связаться с IRS в том случае, если:

  • вы меняете название своей компании *
  • вы меняете свой служебный адрес *
  • ваша компания сменила владельца
  • изменения в команде управления бизнесом
  • ваша компания меняет типы сущностей *

* В этом случае ваш EIN не меняется, но IRS все равно нужно уведомить

Если вы не уверены, нужно ли вам уведомлять IRS об изменении, посетите их страницу об изменениях EIN.

Как уведомить IRS об изменении названия компании или адреса

Вы можете сообщить IRS об изменении названия вашей компании и / или адреса при подаче налоговой декларации. То, как вы это делаете, зависит от типа налоговых форм, которые вы заполняете.

Как уведомить IRS об изменении типа хозяйствующего субъекта

Чтобы изменить тип вашего предприятия, заполните форму IRS 8832. Вы используете ту же форму, если выбираете другой налоговый статус (например, если вы являетесь ООО, но хотите подать заявку как корпорация).

Как изменить свой EIN через IRS

Для всех других значительных бизнес-изменений вам необходимо запросить у IRS изменение вашего EIN.

В идеале это должно быть написано на фирменном бланке компании. Ваше письмо должно включать:

  • ваш текущий EIN
  • Ваше текущее название компании
  • ваш текущий служебный адрес
  • имя владельца и главного должностного лица

Куда отправить письмо об изменении EIN

Адрес, на который вы отправляете письмо об изменении EIN, зависит от того, в каком штате находится ваша компания.

Если ваша компания находится в:

  • Коннектикут
  • Делавэр
  • округ Колумбия
  • Иллинойс
  • Индиана
  • Кентукки
  • Мэн
  • Мэриленд
  • Массачусетс
  • Мичиган
  • Нью-Гэмпшир
  • Нью-Джерси
  • Нью-Йорк
  • Северная Каролина
  • Огайо
  • Пенсильвания
  • Род-Айленд
  • Южная Каролина
  • Вермонт
  • Вирджиния
  • Западная Вирджиния или
  • Висконсин

Отправьте письмо об изменении EIN на номер:

Налоговая служба

Stop 343G, Цинциннати, Огайо 45999

Или вы можете отправить его по факсу 859-669-5748.

Если ваша компания находится в:

  • Алабама
  • Аляска
  • Арканзас
  • Аризона
  • Калифорния
  • Колорадо
  • Флорида
  • Грузия
  • Гавайи
  • Айдахо
  • Айова
  • Канзас
  • Луизиана
  • Миннесота
  • Миссисипи
  • Миссури
  • Монтана
  • Небраска
  • Нью-Мексико
  • Северная Дакота
  • Оклахома
  • Орегон
  • Южная Дакота
  • Теннесси
  • Техас
  • Юта
  • Вашингтон
  • Вайоминг или
  • в любое место за пределами США

Отправьте письмо об изменении EIN на номер:

Налоговая служба

в M / S 6273, Огден, Юта 84201

Или вы можете отправить его по факсу 801-620-7116.

ИНН

Чтобы подать налоговую декларацию штата, вам потребуется идентификационный номер налогоплательщика штата.

Когда вы регистрируете свою компанию в Департаменте доходов вашего штата, вы также должны подать заявку на получение идентификационного номера. Этот процесс зависит от штата, но он похож на подачу заявки на получение федерального номера EIN.

Хотя всем компаниям нужен идентификационный номер налогоплательщика, конкретный тип, который вы будете использовать, зависит от того, какой у вас бизнес, а также от вашего статуса U.С. Гражданин, резидент или иностранец.

Однако во всех случаях проще всего подать заявку на EIN. Это сэкономит вам работу в будущем, и вы можете использовать его для открытия коммерческого банковского счета или займа денег для своего бизнеса. Наша статья о том, как получить номер EIN, разбивает этот процесс на простые термины.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.