Регистрация ооо в налоговой: Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Содержание

порядок прохождения процедуры в Москве под ключ недорого, юридические услуги по низкой цене быстро и удобно с lenadia.ru

Регистрация ООО в налоговой инспекции: порядок прохождения процедуры

Открывая свой бизнес, Вы сталкиваетесь с  отнюдь не самым лёгким этапом – регистрация ООО в налоговой инспекции. Главное во всём разобраться и правильно пройти регистрацию ООО в ИФНС, сформировать пакет документов, не допустив ошибок, которые могут привести к потере времени и денег.

Московская налоговая инспекция № 46 является главным органом по совершению всех регистрационных операций ООО. Инспекция даёт указания на пакет документов, требуемых для регистрации ООО. На основании предоставленных документов в инспекцию вносятся сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Реквизиты ИФНС России № 46:

Фактический адрес:

125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2

Cпособ проезда:

ст. м. «Волоколамская», автобус № 837 до остановки «Таксомоторный парк», маршрутное такси № 441

ст. м. «Сходненская», 1-й вагон из центра, маршрутное такси № 368; последний вагон из центра, автобусы № 678, № 199

ст.м «Тушинская», последний вагон из центра, автобусы № 2, № 266 до ост. «пл. Трикотажная»; автобусы № 88, №177 до остановки «17 Таксомоторный парк»

 

Время pa6oты:

Пepepыв:

пн:

7.00-21.00

без обеда

вт:

7.00-21.00

без обеда

cp:

7.00-21.00

без обеда

чт:

7.00-21.00

без обеда

пт:

7.00-19.45

без обеда

Прием документов о государственной регистрации в связи реорганизацией или ликвидацией юридических лиц осуществляется: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45


Прием запросов на выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выдача выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а также прием корреспонденции, обращений, заявлений, жалоб осуществляется:

 

 

Время pa6oты:

Пepepыв:

пн:

9.00-18.00

без обеда

вт:

9.00-20.00

без обеда

cp:

9.00-18.00

без обеда

чт:

9.00-20.00

без обеда

пт:

9.00-16.45

без обеда

Прием по вопросам государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляется:

с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00,
в пятницу с 9-00 до 16-45

Телефоны:

Секретаря: 8 (495) 955-99-87

Телефон Контакт-центра:8 (495) 276-22-22

Cправки по входящей корреспонденции: 8(495) 649-38-95

телефон предварительной записи для подачи документов о государственной регистрации юридических лиц:

8 (495) 955-99-96, 8 (495) 955-99-88

Факс:

8 (495) 649-36-99

Смотреть наши тарифы на регистрацию ООО можно по ссылке.


С февраля 2007 года Налоговая инспекция №46 не выдает оригиналы документов для регистрации ООО в ИФНС, а предоставляет по запросу клиента лишь копии, которые заверены налоговым органом. После регистрации, оригиналы Устава и Учредительного договора хранятся в территориальной налоговой инспекции. На данный момент учредители ООО имеют два варианта получить копии устава ООО и учредительного договора, заверенные налоговым органом:


— вместе с документами для подачи дела  на регистрацию ООО в ИФНС нужно приложить запрос в произвольной форме с просьбой выдать устав ООО, квитанцию об оплате госпошлины за выдачу оплаченной копии устава ООО и копию устава ООО – ксерокопию оригинала устава ООО;


— после того как налоговая инспекция №46 выдаст документы о регистрации ООО в ИФНС (свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, выписка из ЕГРЮЛ), те же действия с запросом, квитанцией об оплате пошлины и ксерокопией учредительного документа нужно произвести в территориальной налоговой инспекции – той, к которой вас отнесут в зависимости от юридического адреса организации, номер которой будет указан в свидетельстве ИНН.

Срок регистрации ООО в налоговой, регистрации ООО в ИФНС составляет 5 рабочих дней.

Может случиться так, что регистрация ООО в налоговой может занять 2 недели и более. Если налоговая не выдала уведомления из ПФР, ФСС и Росстата, нужно ехать туда самим и вставать на учёт, что займёт ещё 2-3 дня.

На подготовку всех документов уходит около недели(можно очень постараться и за пару дней подготовить). Срок регистрации ООО в налоговой составляет 5 рабочих дней. Бывает что в налоговой оформляют 2 недели и дольше. Далее если налоговая не выдала уведомления из ПФР, ФСС и Росстата, то нужно самим туда ехать вставать на учёт(еще 2-3 дня).
Подробнее: https://ipipip.ru/index4.php Если Вы хотите узнать всё о процедуре регистрации ООО в Москве пройдите по ссылке.

После регистрации ООО в ИФНС и получения зарегистрированных Учредительных документов, можно смело заказывать печать ООО и приступать к следующему шагу в старте своего бизнеса: открытие расчётного счёта в банке.

Юридическая компания «Оптима Лекс» с 2000 года специализируется в сфере регистрации ООО в Москве и Московской области.

Это позволило нам наработать большой практический опыт, сформировать коллектив профессионалов и оказывать нашим клиентам качественные услуги. Наша компания — это команда профессиональных юристов, которые окажут вам помощь в таких вопросах, как приобретение юридического адреса в Москве и юридического адреса в Московской области, ликвидация ООО. Мы также предлагаем большой выбор готовых фирм. Мы подготовим все необходимые документы и проконсультируем по всем интересующим вас вопросам.


Регистрация ООО в налоговой инспекции: порядок прохождения процедуры — звоните и заказывайте уже сегодня!

+7 (495) 419-06-63


Чем налоговики запугивают тех, кто пытается зарегистрировать ООО

Наш автор Марат Самитов размещает у себя истории подписчиков про отказ в регистрации ООО и дает советы, что делать в таких ситуациях.

Читайте самые запоминающиеся истории беспредела в налоговой.

«В Челябинске при подаче заявлений на регистрацию ООО налоговая сначала мучает человека в отдельном кабинете (номинал или нет, предлагает отказаться от регистрации ООО, запугивает законами и УК статьями, задаёт вопросы про будущий бизнес и требует знаний в бизнесе), затем за один день до выдачи документов вызывает в ИФНС по месте регистрации бизнеса (ЮА), (вызывает через звонок собственнику помещения) и начинает кошмарить вопросами (отдельно стоит 5 столов с людьми, которые мучают всех, кто регистрируется), все так же отговаривают регистрироваться, предлагают открыть ИП вместо ООО, впрямую называют людей номиналами и угрожают в случае регистрации компании каждые 2 недели проверки (понятно что такого не будет) и это все прямым текстом!

Затем отказывает по надуманным причинам (не указал в форме на регистрацию ООО и решении этаж, на котором находится офис). Таким образом ведётся борьба с теневой экономикой. Что делать и как быть? На сколько правомерны действия ИФНС? Как им противостоять?»

Что советует Марат Самитов:

С волками жить — по волчьи выть. По-другому они не понимают. Естественно, действия налоговиков в вашей ситуации неправомерны. Я бы посоветовал воспользоваться двумя способами одновременно.

1. В следующий раз, когда директор идет на такую встречу, пусть возьмет с собой видеокамеру и открыто снимает всю беседу (если сделать скрытую видео-съемку, не по закону). Я думаю, они будут гораздо более сдержаннее в высказываниях, и встреча закончится гораздо быстрее. Если видео-съемка их не смутит, то все снимаем, а потом пишем заявление в прокуратуру и УФНС по Челябинской области и прикладываем видео на флешке. Кстати, хорошо бы видео вышло в эфир на вашем местом телеканале, вам нужно показать, как работает налоговая в вашем регионе.

2. Чтобы получить не только моральное удовольствие от процесса, но и материальное, обжалуйте отказ в регистрации ООО в УФНС по Челябинской области, если откажут обжалуйте через суд. Видео опять же пригодится. В случае исхода дела в вашу пользу, вам будут обязаны зарегистрировать ООО и возместить расходы на юриста. После этого сотрудники налоговой инспекции почувствуют результат ваших усилий на собственном кармане в виде отсутствия премии.

Как реагируют подписчики:

1. Подала бы документы в эл.виде, подписав ЭЦП, три дня и готово. И даже не стала бы забирать оригиналы, пришлют сами на эл. почту.

2. Такая ситуация при регистрации ООО повсеместна. Кроме того, сейчас идёт борьба с налоговыми разрывами по НДС. Руководителей организаций вызывают в инспекцию и просят уточниться по конкретному контрагенту на определенную сумму. В противном случае, пугают выездной. Руководителю показывают 2 цифры: одна, если он сам уточнится за определенный квартал, вторая (в разы больше первой) если будет выездная, которая захватит больший период, чем один квартал. Как правило, в процентах 90 это блеф, т.е. выездной не будет, но некоторые ведутся, если чувствуют за собой грешок.

3. Избежать допросов и давления на стадии приема документов довольно просто: либо сдавать заявление через нотариуса (в Челябинск услуга стоит недорого — 1500, либо сдавать через МФЦ).

Регистрация ЮЛ | ФНС России

Юридическое лицо (ЮЛ) подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Государственная регистрация ЮЛ — акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемым посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации ЮЛ, иных сведений об ЮЛ в соответствии с Федеральным законом.

Моментом государственной регистрации юридического лица признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Решение о государственной регистрации ЮЛ, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Регистрация ООО в Москве

Общество с ограниченной ответственностью (кратко ООО) — самая распространенная организационно-правовая форма для создания своего бизнеса или открытия своего дела в России.

ООО подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

В городе Москве все фирмы (ООО) регистрируются в Межрайонной ИФНС N46. Регистрирующий орган одновременно с регистрацией производит постановку новой организации на налоговый учет в территориальную налоговую и на учет во внебюджетные фонды.

Любой гражданин РФ или иностранный гражданин может выступить учредителем и одновременно руководителем ООО в городе Москве, не зависимо от места прописки (регистрации) этого гражданина.

Для регистрации ООО в ИФНС №46 необходимо предоставить:

Подпись заявителя на заявлении о регистрации Р11001 должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Заявителями при регистрации ООО выступает учредитель или учредители создаваемого юридического лица, руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица.

Регистрация ООО в Москве с гарантией

Город Окленд | Налог на ведение бизнеса и лицензия для владельцев бизнеса и…

В. Кто должен платить налог на бизнес?

A. Все лица, ведущие бизнес в городе Окленд. Сюда входят владельцы коммерческой / промышленной и жилой арендуемой недвижимости (жилой, коммерческой и промышленной), розничные торговцы, оптовые торговцы, производители, сервисные компании, самозанятые лица, независимые подрядчики и предприятия, осуществляемые в пределах их дома, а некоммерческие организации должны подавать и платить ежегодный налог на бизнес.

В. Сколько стоит подать заявление на открытие налогового счета предприятия?

A. Невозвращаемый регистрационный взнос в размере 88,00 долларов США должен быть оплачен в течение 30 дней с даты начала бизнеса или аренды. Также необходимо внести взнос в размере 4 долларов США в государственный фонд доступа и образования для людей с ограниченными возможностями SB1186 и сбор в размере 3 долларов США за регистрацию и технологию. Общая сумма составляет 95 долларов США.

За просрочку подачи, опоздание на 30-60 дней добавьте 10%, опоздание более 61 дня добавьте 25% и простые проценты, добавьте 1% ежемесячно (регистрационный сбор + налог + штраф).

В. Требуется ли разрешение на зонирование?

A. Если ваш бизнес расположен в Окленде, вам необходимо получить разрешение на зонирование в Департаменте зонирования. Департамент зонирования находится по адресу: 250 Frank H. Ogawa Plaza, 2-й этаж, и с ним можно связаться по телефону (510) 238-3911. ПРИМЕЧАНИЕ: Вам не нужно платить за зонирование, если ваш бизнес расположен за пределами Окленда или если вы занимаетесь арендой недвижимости.

В. Я некоммерческая организация; я должен платить налог на бизнес?

А.Если вы являетесь некоммерческой федеральной организацией или организацией штата Калифорния, освобожденной от налогов, вы можете быть освобождены от уплаты налога на бизнес. Вы должны предоставить копию письма-решения Налоговой службы 501 (c) (3), подтверждающего освобождение от подоходного налога. Однако вам необходимо зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос.

В. Есть ли налоговые обязательства для бизнеса, расположенного в пределах города Окленд, но ведущего бизнес за пределами города?

А.Да. Однако вы можете распределить свои валовые поступления. Правила пропорционального распределения доступны в правилах финансового директора 7, 8, 9 или 10.

В. У меня есть часть собственности в Окленде, которую я хочу сдать в аренду. Нужна ли мне справка об уплате налогов?

A. Да, все владельцы собственности в Окленде, желающие сдать свою собственность в аренду, должны подать заявление и внести первоначальный регистрационный сбор в размере 95 долларов США, чтобы получить свидетельство о налогообложении бизнеса. Налог основан на годовом валовом доходе от аренды по ставке 13 долларов США.95 на 1000 долларов валового дохода от аренды. Если недвижимость предназначена для проживания или смешанного использования, вы также должны заполнить Заявление на получение платы за новую программу корректировки арендной платы (RAP). Если недвижимость на 100% является коммерческой / промышленной, заполнять это заявление (ПДП) не нужно.

В. Я снимаю комнату в своем доме. Нужна ли мне справка об уплате налогов?

A. Да, все лица, которые снимают или сдают комнаты в субаренду, должны получить справку об уплате налогов. Налог основан на валовом доходе от аренды по ставке 13 долларов США.95 на 1000 долларов валового дохода от аренды.

В. Существуют ли какие-либо исключения для домовладельцев, занимающих жилое помещение?

A. Да, домовладелец жилого дома, который снимает или сдает в аренду до трех комнат в своем основном месте проживания, или до двух дополнительных жилых единиц (ADU), или крытую квартиру в случае дуплексов, может иметь право быть полностью или частично освобожденным от уплаты налога на бизнес при аренде жилой недвижимости с 1 января 2020 года по 31 декабря 2030 года.Дополнительную информацию и заявку можно найти на https://www.oaklandca.gov/services/owner-occupied-residential-landlord-business-tax-refund.

В. Где я могу получить налоговое заявление?

A. Вы можете посетить наш сайт: https://ltss.oaklandnet.com/, чтобы зарегистрировать новый бизнес. Вы также можете получить заявление лично в налоговой инспекции предприятий, расположенной по адресу 250 Frank H. Ogawa Plaza # 1320, Oakland, CA 94612.

В. Каковы ваши часы работы?

А.Налоговая служба бизнеса открыта с понедельника, вторника, четверга и пятницы с 8:00 до 16:00. Среда, 9:30 — 16:00 по телефону (510) 238-3704 или по электронной почте [email protected] Вестибюль ЗАКРЫТ. Только по предварительной записи.

В. Как часто я обновляю свой налоговый счет?

A. Бизнес-налоги должны уплачиваться ЕЖЕГОДНО, не позднее 1 марта каждого года. Вы обязаны своевременно продлить свидетельство и / или уведомить налоговую инспекцию, если вы не получили свою ежегодную декларацию (декларации) о продлении.

В. Что делать, если мое продление задерживается?

A. Применяются штрафы и пени за просрочку. В течение 30 дней с опозданием добавляйте 10%, с опозданием более 31 дня добавляйте 25% и простые проценты добавляют 1% ежемесячно (налог + штраф).

В. Какие способы оплаты вы принимаете?

A. Мы принимаем наличные, чеки, денежные переводы, кассовые чеки, электронные чеки, кредитные карты (Mastercard, Visa и Discover).

В. Могу ли я заплатить по телефону или по факсу?

А.Нет, мы не принимаем платежи по кредитной карте по факсу или телефону. Вы можете посетить наш веб-сайт https://ltss.oaklandnet.com/, чтобы произвести оплату онлайн с помощью кредитной карты или электронного чека.

В. Начисляются ли какие-либо штрафы и / или проценты, если я не плачу или недоплачиваю свой бизнес налог?

A. Любой налог (или его часть), который остается неуплаченным после 1 марта, подлежит начислению пени и пени. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ.

В. Могу ли я запросить продление для подачи налоговой декларации?

А.Да. Вы должны запросить продление в письменной форме не позднее 1 марта текущего года. Это продление позволит вам снять налоговые обязательства по вашему бизнесу не позднее, чем через 45 дней с даты просрочки. Примечание: это расширение снимает только штраф; он не отказывается от процентов по налогу.

В. Я не знал о налоговых требованиях Окленда. Следовательно, я так и не получил справку о налогообложении бизнеса. Моя коммерческая деятельность существует уже некоторое время. Могу ли я платить штраф за просрочку платежа?

А.Да. Все неуплаченные налоги на бизнес подлежат полному начислению штрафов и процентов. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ.

В. Требуется ли от города уведомление о продлении?

A. Нет, городские власти не обязаны отправлять уведомление о возобновлении налога на бизнес, просрочку или иное уведомление или счет, и отказ от отправки такого уведомления или счета не влияет на действительность причитающихся налогов, штрафов или процентов. Обратитесь к OMC: https://library.municode.com/ca/oakland/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT5BUTAPERE_CH5.04BUTAGE_5.04.220NONORE

В. Что произойдет, если я не зарегистрируюсь и не уплачу бизнес-налог?

A. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО НАЛОГОВОМУ НАЛОГОВОМУ БИЗНЕСУ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ. УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ И / ИЛИ ЦИТАТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПУЩЕНО. Оформляется лицензия на АРЕНДУЮЩУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.

В. Я переплатил свой бизнес-налог. Как мне запросить возврат?

A. Заполните форму запроса на возврат налога с предприятий, когда вам нужно получить деньги обратно от города в связи с переплатой.Форма запроса на возврат

В. Почему меня просят указать мой пол, расу и этническую принадлежность в моей форме продления?

A. Демографические данные помогают городским властям оценивать политику в отношении капитала и позволяют нам предоставлять вам информацию о соответствующих возможностях финансирования или поддержки частного бизнеса. Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с Марисой Рая по адресу [email protected] Для получения дополнительной информации об экономическом развитии Окленда, включая ресурсы и поддержку вашего бизнеса, посетите https: // www.oaklandca.gov/departments/economic-and-workforce-development

В. Я не вижу свой вопрос.

A. Обратитесь в налоговую службу по телефону (510) 238-3704.

Зарегистрировать бизнес | Казначей и сборщик налогов

Деловая информация

Имя — Имя (имена), которые ваша организация использует для ведения бизнеса в Сан-Франциско. Для индивидуальных предпринимателей и полных товариществ, не зарегистрированных Государственным секретарем, это будет имя индивидуальных владельцев.Для других организаций укажите название организации, зарегистрированное госсекретарем Калифорнии.

Business Tax ID — Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) — это идентификационный номер, используемый налоговой службой (IRS) при администрировании налогового законодательства:

Номер социального страхования (SSN) — для индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер предприятия может совпадать с номером социального страхования (SSN) или ИНН, если применимо.

Федеральный идентификационный номер (FEIN, a.к.а. EIN) — FEIN требуется для всех партнерств, корпораций и LLC (однопользовательские LLC без FEIN могут использовать SSN). Этот номер можно получить в налоговой службе.

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) — ITIN — это номер для налоговой обработки, доступный только для определенных иностранцев-нерезидентов и резидентов, их супругов и иждивенцев, которые не могут получить SSN.

Тип организации — Описывает способ создания вашего предприятия.Для получения дополнительной информации о перечисленных типах организаций посетите http://businessportal.sfgov.org/ или обсудите это со своим налоговым специалистом.

Дата начала в SF — Дата начала хозяйственной деятельности организации в Сан-Франциско. Даты начала в будущем не допускаются.

Это смена владельца существующего бизнеса? Если вы регистрируете бизнес, который представляет собой смену владельца для существующего бизнеса (изменение типа организации или изменение сведений о владельце), и вам известен BAN ранее зарегистрированного BAN, нажмите Да.В противном случае нажмите Нет.

Смена типа собственности — Если эта регистрация произошла из-за смены собственника существующего бизнеса, выберите тип смены собственника: изменение типа организации или изменение формы собственности.

Бизнес-счет Номер существующего бизнеса — Если вы регистрируете бизнес, который представляет собой смену владельца для существующего бизнеса, введите БАН для существующего бизнеса. (измените тип организации или измените сведения о владельце), нажмите Да.В противном случае нажмите Нет.

Сведения о владельце — Владельцы имеют право вносить изменения в бизнес-аккаунт.

Имя владельца — Для владельцев, которые являются полными товариществами, не зарегистрированными в Государственном секретаре, перечислите полные имена всех партнеров. Для всех других владельцев, которые являются юридическими лицами, укажите название юридического лица, зарегистрированное Государственным секретарем. Для траста укажите опекуна в качестве владельца.

Регистрационный номер налогоплательщика (SSN, FEIN, TIN) — Все предприятия, включая некоммерческие, должны указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) хотя бы одного владельца.ИНН — это идентификационный номер, используемый налоговой службой (IRS) при администрировании налогового законодательства:

  • Номер социального страхования (SSN) — для индивидуальных предпринимателей идентификационный номер предприятия может совпадать с номером социального страхования физического лица. Номер безопасности (SSN) или ИНН, если применимо.
  • Федеральный идентификационный номер (FEIN, он же EIN) — FEIN требуется для всех партнерств, корпораций и LLC (однопользовательские LLC без FEIN могут использовать SSN).Этот номер можно получить в налоговой службе.
  • Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) — ITIN — это номер для налоговой обработки, доступный только для определенных иностранцев-нерезидентов и резидентов, их супругов и иждивенцев, которые не могут получить SSN.

Адрес электронной почты, номер телефона, почтовый адрес, город, штат, почтовый индекс — Контактная информация для каждого указанного владельца.

Информация о должностном лице — Деловые должностные лица — это физические лица, такие как корпоративный служащий, генеральный или управляющий партнер, член правления или член регистрирующего предприятия.Должностные лица, указанные в заявке на регистрацию бизнеса, имеют право вносить изменения в бизнес-аккаунт. Эта информация не требуется, и ее можно оставить пустой.

Контактная информация — Постоянное обновление контактной информации имеет решающее значение для получения уведомлений из этого офиса. Вся налоговая информация будет отправлена ​​этому лицу по указанному адресу. Чтобы обновить эту информацию после получения свидетельства о регистрации предприятия, посетите: Обновите информацию о компании

Имя получателя — полное имя лица, ответственного за налоговые вопросы.

Электронная почта / номер телефона — адрес электронной почты и рабочий номер телефона указанного контактного лица. Электронная почта будет использоваться для отправки налоговых документов и корреспонденции.

Почтовый адрес — Деловой почтовый адрес является ЕДИНСТВЕННЫМ адресом, на который этот офис будет отправлять документы и корреспонденцию, включая личный идентификационный номер (ПИН) для подачи и уплаты налогов, бизнес-лицензии, уведомления о продлении регистрации вашего бизнеса и возмещения. Допускается любой действующий почтовый адрес (включая почтовый ящик).У компании может быть только один почтовый адрес. Этот адрес не обязательно должен находиться в Сан-Франциско.

Информация о местонахождении

Название местонахождения, торговая марка или DBA — Каждое название места, вымышленное название компании («FBN») или имя DBA («Doing Business As») следует указывать отдельно. Если название места совпадает с названием вашей компании, укажите название вашей компании в этой строке. После регистрации в Управлении казначея и сборщика налогов все предприятия с одним или несколькими офисами в Сан-Франциско и использующими FBN должны зарегистрировать имя у клерка округа.

Номер предыдущего местонахождения предприятия — Если вы регистрируете предприятие, которое представляет собой смену владельца или изменение типа организации для уже существующего зарегистрированного предприятия, используйте этот инструмент, чтобы идентифицировать ранее зарегистрированные LIN (-ы) для конкретного (-ых) места (-ов). ) вы регистрируетесь. Это поле не обязательно.

Дата начала в SF — дата, когда регистрант начал свою коммерческую деятельность в Сан-Франциско в этом месте. Даты начала в будущем не допускаются.

Типы налогов / сборов — Выберите все применимые типы налогов / сборов для конкретного местоположения. Невозможность выбрать применимый вид налога или сбора может повлечь за собой штрафы и пени. Некоторые виды налогов, такие как налоги третьих лиц для операторов временного размещения, операторов парковок и поставщиков коммунальных услуг, имеют дополнительные требования. Дополнительные сведения об этих требованиях см. На странице «Другие налоги и сборы».

Примечание. Хозяин краткосрочной аренды жилья («хозяин») — это лицо, которое получает арендную плату в обмен на предоставление краткосрочного (менее 30 дней) жилья в жилой структуре.Некоторые хозяева получают оплату аренды через веб-сайт компании, а другие получают оплату напрямую от гостя. Если вы выберете «да», вам будет предложено ответить на некоторые дополнительные вопросы в конце заявки.

Деловые операции

Используя предоставленные категории, выберите все применимые деловые операции в каждом месте в Сан-Франциско, независимо от суммы валовых поступлений, которые, как ожидается, принесет эта деловая активность. Эта информация может быть общедоступной и использоваться для публикации информации о деловой активности в Сан-Франциско.

Для получения дополнительной информации о перечисленных кодах деловой активности (кодах NAICS) перейдите по ссылке: Деловая деятельность / Коды NAICS

Примечание: в НАИКС для использования SF добавлены категории 4 и 6 — «Биотехнология» и «Чистые технологии»: описаны в разделах 906.1 и 906.2 Кодекса коммерческого и налогового законодательства Сан-Франциско соответственно.

Если вы занимаетесь какой-либо коммерческой деятельностью, не указанной в списке, установите флажок рядом со строкой 20 и опишите деятельность или действия в отведенной для этого графе.

Расчетные расходы на заработную плату SF — Расчетная сумма расходов на заработную плату в Сан-Франциско, ожидаемая в течение текущего календарного года. Статья 12-A Кодекса деловых и налоговых правил Сан-Франциско содержит правила определения расходов на заработную плату в Сан-Франциско. Дополнительную информацию можно получить по адресу: Налог на расходы на заработную плату (PY)

Расчетные валовые поступления SF — Расчетная сумма валовых поступлений в Сан-Франциско, ожидаемая в текущем календарном году.Как правило, «валовая выручка» включает общие суммы, полученные или начисленные лицом из любого источника, включая, помимо прочего, суммы, полученные от продаж, услуг, сделок с недвижимостью, процентов, арендной платы, роялти, дивидендов, лицензионных сборов. , прочие сборы, комиссии и распределенные суммы от других хозяйствующих субъектов. Для помощи в оценке валовой выручки используйте Таблицу распределения и / или распределения в зависимости от вашей коммерческой деятельности, доступную по адресу: Gross Receipts Tax (GR)

Получает ли этот бизнес доход от аренды одного здания, состоящего из четырех или более жилых домов единицы измерения?

Арендодатель жилой недвижимости (арендодатель) должен подать отдельное заявление на регистрацию бизнеса для каждого здания с четырьмя или более квартирами для сдачи в аренду.Здания, отвечающие этим критериям, могут не входить в одно приложение в качестве разных местоположений и не могут быть включены в одно приложение в качестве различных бизнес-операций, будь то в этом или других местах. Арендодатели жилой недвижимости могут исключить 50% сумм, полученных от квартир с контролируемой арендной платой, при расчете валовой выручки. Дополнительная информация: Информация для арендодателей жилой недвижимости.

Вы создаете бизнес в качестве продавца (городской участник торгов / поставщик) или участвуете в процессах закупок с городом и округом Сан-Франциско?

Выбор «да» позволяет настроить бизнес для получения платежей от города и округа Сан-Франциско в качестве поставщика или получателя гранта.Дополнительную информацию о том, как получить право на ведение бизнеса с городом, см .: Стать поставщиком

Освобождены ли вы от регистрационного сбора?

От любой организации или лица, документально подтверждающего следующее, не требуется уплачивать регистрационный сбор, если только организация не участвует в пределах города в несвязанной торговле или бизнесе по смыслу Раздела 906 Статьи 12-A или Раздела 954 Статьи 12-A-1:

  1. Любая организация, имеющая официально признанное освобождение от налогообложения доходов в соответствии с разделами 501 (c), 501 (d) или 401 (a) Налогового кодекса 1986 года с поправками,
  2. As квалифицируется разделами 502, 503, 504 и 508 Налогового кодекса 1986 года с поправками;
  3. Лицо, получающее доход от аренды в связи с деятельностью кооперативной жилищной корпорации, как это определено в разделе 216 (b) Налогового кодекса 1986 года с поправками; одно жилое строение, состоящее менее чем из четырех единиц; или один жилой кондоминиум.

Лицо освобождается от уплаты регистрационного сбора, требуемого настоящим Разделом, если и в той мере, и только до тех пор, пока федеральный закон или закон штата запрещает взимать регистрационный сбор с такого лица. Если вы установите этот флажок, сотрудник свяжется с вами, чтобы запросить подтверждение вашего освобождения от налогов, прежде чем ваше заявление будет обработано.

Налоги и сборы

Налог на местный бизнес (ранее известный как профессиональная лицензия) требуется от любого физического или юридического лица, любого предприятия, или профессии в округе Бровард, если иное не оговорено особо.Налоговая квитанция для местных предприятий требуется для каждого места, где вы ведете свой бизнес, и по одной для каждой категории бизнеса, который вы ведете. Когда вы платите налог на местный бизнес, вы получаете налоговую квитанцию ​​на местный бизнес, которая действительна в течение одного года с 1 октября по 30 сентября. Ставки налога различаются в зависимости от классификации вашего бизнеса.

Определенное профессиональные бизнес-категории должны предоставить подтверждение действующих разрешений, государственной регистрации лицензии или другой профессиональной лицензии или сертификата от других государственных или окружных агентств до выдачи или продления налоговой квитанции для местного бизнеса. 20.45, Свод законов округа Бровард.

Налоговые квитанции для местных предприятий возврату не подлежат. Проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом, прежде чем пытаться получить квитанцию ​​об уплате налогов для местных предприятий округа Бровард, чтобы узнать о дополнительных местных налогах и / или требованиях лицензирования, зонирования или проверки.

Квитанция об уплате коммерческого налога освобождена (не требуется) от любых благотворительных, религиозных расходов; сбор средств, некоторые инвалиды, престарелые и вдовы с несовершеннолетними иждивенцами, ветераны, супруги ветеранов и некоторые военнослужащие, а также лица с низкими доходами.(Устав штата Флорида 205.055, 205.162, 205,191,192, 409.2554) Соискатели освобождения должны предоставить необходимую документацию, чтобы претендовать на освобождение. Особые исключения существуют для определенных предприятий, профессий и профессий, таких как сельское хозяйство, рыбные фермы, питомник растений (если вы владеете землей) и дневной уход на дому.

Уведомления о продлении рассылаются по почте действующим местным владельцам налоговых квитанций ежегодно 1 июля по указанному адресу. Годовой период продления — с 1 июля по 30 сентября.Все неоплаченные налоговые поступления с предприятий становятся просроченными 1 октября, и на них налагается штраф.

октябрь 1 10% штраф
ноября 1 15% штраф
декабрь 1 20% штраф + сбор в размере 10 долларов США
январь 1 903 + Сбор в размере 10 долларов США
1 февраля Штраф в размере 250 долларов США в соответствии со Статутом Флориды 205.053
1 марта Подано судебное дело

Если вы не получили уведомление о продлении, вам следует обратиться в информационный центр округа Бровард по телефону 954-831-4000. Факс: 954-357-5479.

Налогоплательщики, занимающиеся краткосрочной арендой, могут быть обязаны уплатить налог на развитие туризма. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

Нужна дополнительная информация?

Проверьте наши часто задаваемые вопросы
Электронная почта: businesstax @ broward.org

Или позвоните (954)831-4000 Факс (954)357-5479

Наш адрес:
Сборщик налогов округа Бровард
Отдел учета, налогов и казначейства

МЕСТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОТДЕЛ
Правительственный центр округа Бровард, комната A- 100
115 S. Andrews Ave.
Fort Lauderdale, FL 33301

RESOURCES

Справочник по налогам на предприятия города и муниципалитета округа Бровард
Cooper City
Форт-Лодердейл
Hollywood
Lauderdale Lakes
Помпано-Бич
Юго-западные ранчо
Уэстон

Еще города и муниципалитеты округа Бровард будут перечислены в ближайшее время!

* Если вы хотите, чтобы ваш город / муниципалитет был указан в списке, свяжитесь с Крисом Стотцем по телефону 954-357-7264.

Информация о подаче налоговой декларации и оплате

Требования к регистрации

Налог на получение лицензии на ведение коммерческой деятельности города Портленда и / или подоходный налог с предприятий округа Малтнома

Предприятия, которые работают в пределах города Портленд и / или округа Малтнома, должны зарегистрироваться для получения налоговых поступлений Подразделение налогового учета в течение 60 дней.

Обычно считается, что вы «ведете бизнес» в городе Портленд и / или округе Малтнома, если:

  • У вашего предприятия есть торговая точка в Портленде и / или округе Малтнома.
  • Ваш бизнес приходит в Портленд и / или округ Малтнома для оказания услуг.
  • У вашей компании есть складские запасы товаров в Портленде и / или округе Малтнома.
  • У вашей компании есть жилая или коммерческая недвижимость в аренду в Портленде и / или округе Малтнома.
  • Вы работаете не по найму и работаете в Портленде и / или округе Малтнома.

Чтобы узнать, находится ли ваше рабочее место в Портленде и / или округе Малтнома, посетите Portland Maps и введите адрес места работы.Если вы работаете в обеих налоговых юрисдикциях, вы, как правило, уплачиваете оба налога. Если вы ведете бизнес только в округе Малтнома (Грешем, Траутдейл, Корбетт и т. Д.), Вы все равно должны зарегистрироваться в налоговом управлении, но вы будете обязаны уплачивать только подоходный налог с предприятий округа Малтнома.

Metro Supportive Housing Services (SHS) Подоходный налог с предприятий

Предприятия с валовой выручкой более 5 миллионов долларов, действующие в пределах юрисдикции метро, ​​должны зарегистрироваться для получения налогового счета отдела доходов.

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, облагаемым налогом на коммерческую лицензию города Портленда и / или подоходным налогом округа Малтнома, вы не обязаны уплачивать подоходный налог с предприятий Metro SHS. Вместо этого, как индивидуальный предприниматель, вы будете обязаны платить подоходный налог с населения Metro SHS.


Требования к подаче налогов

Налоговые органы должны подавать свои налоговые декларации и уплачивать свои налоговые обязательства одновременно с подачей федеральных налоговых деклараций и налоговых деклараций штата (как правило, 15 апреля для налоговых деклараций за календарный год).

Налоговые декларации, освобожденные от уплаты налогов, также должны подавать комбинированную налоговую декларацию вместе с соответствующими налоговыми страницами.


Исключения

Если податель налоговой декларации имеет право на одно или несколько освобождений от налога на получение лицензии на ведение бизнеса в Портленде и / или подоходного налога округа Малтнома, он должен ежегодно подавать налоговую декларацию, чтобы запросить освобождение и предоставить подтверждающую информацию. налоговые страницы.

Некоторые налоговые органы освобождены от уплаты налогов в соответствии с кодексами подоходного налога с предприятий, административными правилами и политиками города Портленд и / или округа Малтнома.Эти исключения включают:

  • Валовой доход от бизнеса менее 50 000 долларов от всех коммерческих поступлений во всем мире.
    • Для налоговых лет, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты, валовой бизнес-доход менее 100 000 долларов США от всех коммерческих поступлений может иметь право на освобождение от подоходного налога с бизнеса округа Малтнома только .
  • Брокеры по недвижимости, работающие под контролем основного брокера.
  • Физические лица, единственный доход которых:
    • Заработная плата,
    • Прибыль от продажи основного места жительства,
    • Прибыль от продажи личного имущества, приобретенного для личного или домашнего использования, и / или
    • Прибыль от инвестиций (если не является частью бизнеса).
  • Корпорации, освобожденные от уплаты акцизного налога на корпорации штата Орегон согласно ORS 317.080 (как правило, некоммерческие корпорации).
  • Трасты, освобожденные от федерального подоходного налога в соответствии с § 501 IRC.
  • Лица, единственная деятельность которых связана с выращиванием или сбором урожая собственных сельскохозяйственных культур или скота.
  • Лица, эксплуатирующие выставочную будку в постоянной структуре менее 14 дней в налоговом году. В этих обстоятельствах требуется временная лицензия на ведение бизнеса.

Налоговый отдел отправит им уведомление с просьбой подать декларацию.Если налоговый инспектор не подаст свою объединенную налоговую декларацию, будут начислены гражданские штрафы и начнется сбор налогов.


Запрос на расширение файла

Если налоговый орган не может заполнить свою комбинированную налоговую декларацию к первоначальному сроку платежа, он может запросить шестимесячное продление для подачи своей комбинированной налоговой декларации. Это продление должно сопровождаться уплатой предполагаемого причитающегося налога, если это применимо. Это расширение только для файла. Нет продления для уплаты налогов на бизнес.

Сроки подачи налоговых деклараций и продлений основываются на конце финансового года, указанном в налоговой декларации.

15 декабря
Конец финансового года Срок платежа налоговой декларации Срок платежа продления
31 декабря (конец календарного года) 15 апреля 15 октября
31 января 903 15

15 ноября
28/29 февраля 15 июня 15 декабря
31 марта 15 июля 15 января
30 апреля августа 153
31 мая 15 сентября 15 марта
30 июня 15 октября 15 апреля
31 июля 15 ноября 15 мая 15 июня
30 сентября 15 января 15 июля 903 64
31 октября 15 февраля 15 августа
30 ноября 15 января 15 сентября

Допускается продление федерального налога или налога штата. Если налоговый инспектор запросил расширение для подачи в IRS или штат Орегон, он должен приложить свое федеральное / штатное расширение к своей комбинированной налоговой декларации и поставить отметку в поле «Федеральное продление». Все налоги на бизнес необходимо уплатить в установленный срок. Штрафы за просрочку платежа будут применяться к любому причитающемуся налогу, не уплаченному в установленный срок.


Изменения налоговой организации

Существующим предприятиям, которые изменили свою налоговую организацию (например, индивидуальному предпринимателю, который зарегистрировался в корпорации S), необходимо зарегистрировать новую налоговую организацию и получить новый номер налогового счета.


Закрытые или проданные предприятия

Когда бизнес продается, закрывается или больше не работает в пределах города Портленд и / или округа Малтнома, они должны уведомить налоговый отдел о закрытии своего налогового счета. При закрытии налогового счета предприятия податель налоговой декларации должен:

  1. Подать комбинированную налоговую декларацию за последний год ведения бизнеса в городе и / или округе.
  2. Заполните форму «О банкротстве» и приложите ее (или заявление с той же информацией) к комбинированной налоговой декларации.Обязательно предоставьте:
    • Имя и адрес нового владельца (если бизнес или собственность были проданы)
    • Прекратили ли вы всю коммерческую деятельность или только деятельность в городе Портленд и / или округе Малтнома
Не закрывайте бизнес налоговый счет если:
  • Имеется договор (рассрочка) продажи от продажи бизнеса. Этот доход считается постоянным доходом от бизнеса и требует ежегодной отчетности.
  • Налоговый инспектор владеет недвижимым имуществом и намеревается сдавать его в аренду или сдавать в аренду другим лицам.

Платежи

Ежеквартальные расчетные платежи

Налоговый орган должен уплачивать квартальные расчетные платежи для города Портленд и округа Малтнома, если текущие налоговые обязательства по любой налоговой программе будут составлять 1000 долларов США или больше, а налоговые обязательства налогового органа за предыдущий год за эта налоговая программа также составляла 1000 долларов или больше.

Каждый квартальный расчетный платеж должен составлять 25% (или более) расчетного налогового обязательства текущего года.

Для файлов календарного года расчетные платежи за квартал должны быть произведены:

  1. 15 апреля
  2. 15 июня
  3. 15 сентября
  4. 15 декабря *

Для лиц, подающих отчет за финансовый год, расчетные платежи за квартал должны быть произведены:

  1. 15-й день 4-го месяца налогового года
  2. 15-й день 6-го месяца налогового года
  3. 15-й день 9-го месяца налогового года
  4. 15-й день 12-го месяца налогового года *

* Обратите внимание, что четвертый квартальный расчетный срок платежа на один месяц раньше, чем 15 января, когда должен быть произведен расчетный расчетный платеж для физических лиц на федеральном уровне и в штате Орегон.

Налогоплательщику будет выплачиваться ежеквартальная процентная ставка за недоплату, если они должны будут производить ежеквартальные расчетные платежи и к сроку платежа за 4 квартал не осуществили четыре квартальных расчетных платежа, которые равны:

  • 100% обязательств предыдущего года , или
  • 90% обязательств текущего года

Проценты по этой недоплате рассчитываются по годовой ставке 10% за каждый квартал, когда платежи просрочены или меньше суммы, подлежащей выплате.

Планы платежей

Подразделение доходов признает, что иногда налогоплательщик не может полностью оплатить свои налоговые обязательства. Чтобы стимулировать выплату всех причитающихся сумм, налоговый отдел рассмотрит возможность заключения соглашения о плане платежей для обеспечения взыскания. Налогоплательщики не имеют права на план платежей, если налогоплательщик относится к одной из следующих категорий:

  • Налогоплательщик не выполнил план платежей с налоговым отделом в течение последних 2 лет.
  • Налогоплательщик направлен в городскую прокуратуру для подачи иска. Вместо этого они должны сделать признание в суде.

План платежей может быть утвержден, если у налогоплательщика нет другого способа финансирования этого долга (например, денежные авансы по кредитной карте, поступления от жилищного кредита, бизнес-займы и т. Д.). налоговые коды в течение срока действия плана платежей.

Требования к плану платежей

Как правило, за план платежей взимается комиссия в размере 25 долларов США.Подразделение доходов может обсуждать варианты плана платежей и давать согласие налогоплательщику при условии, что эти варианты соответствуют критериям, установленным ниже.

  • Если вы можете выплатить полную сумму своей задолженности в течение 12 месяцев, вы можете избежать уплаты сбора за заключение соглашения о плане платежей.
  • Если необходимо соглашение о плане платежей на срок более 24 месяцев, плата за установку увеличивается до 50 долларов, и требуется одобрение надзорного органа.

Если будут запрошены условия, выходящие за рамки этих, руководство Налогового управления рассмотрит предлагаемые альтернативные условия в индивидуальном порядке.

Срок исполнения плана платежей — 10-е или 25-е число месяца, по крайней мере, через 16 дней после даты создания плана платежей. В течение периода погашения проценты продолжают начисляться.

Все платежи должны быть произведены в установленный срок. Неуплата какой-либо части плана платежей к установленному сроку приведет к тому, что план платежей будет считаться неисполненным, и любой непогашенный остаток будет подлежать немедленной оплате.

Платежи, не полученные в течение 5 (пяти) рабочих дней после установленного срока, будут считаться просроченными.Подразделение доходов разрешит один просроченный платеж. Второй просроченный платеж приведет к немедленному погашению всего непогашенного остатка, и любой отказ от штрафа, предоставленный в соответствии с политикой оценки штрафа Налогового управления, будет немедленно восстановлен до непогашенного остатка.


Просроченные налоги

Если оплата причитающихся налогов или протест против увеличения налогов не поступил вовремя, налоговый отдел может начислить дополнительные проценты и штрафы, включая гражданские штрафы в размере 500 долларов за нарушение налоговых кодексов города и округа.Подразделение доходов также может начать деятельность по сбору остатка, причитающегося по вашему счету.

Если налоговый отдел направляет ваш счет в стороннее коллекторское агентство, к вашему долгу могут быть добавлены дополнительные сборы до 25% от общей суммы задолженности, и вы должны связаться с коллекторским агентством по поводу вашего долга.

Если налоговый отдел направит ваш счет в офис городского прокурора, к вашему долгу могут быть добавлены дополнительные судебные или юридические сборы.


Возврат

Возврат налогов, уплаченных городскими властями Портленда и округа Малтнома, обычно оформляется в течение 8–10 недель после подачи полной комбинированной налоговой декларации (с сопроводительными налоговыми страницами).Из-за большого количества писем для совмещенных налоговых деклараций, поданных в марте / апреле и сентябре / октябре, может потребоваться дополнительное время для оформления возврата.

Возврат будет осуществлен только в случае переплаты, дублирования платежей или платежа, произведенного без уплаты налога. Все запросы на возврат средств должны подаваться в письменной форме.

Онлайн-платеж, сделанный с понедельника по пятницу, может быть аннулирован в тот же день, что и платеж, отменив платеж до 16:00 по тихоокеанскому времени.


Изменения в подоходном налоге с предприятий округа Малтнома на TY2020

27 марта 2020 г.

Уважаемый податель налоговой декларации:

Благодарим вас за выбор ведения бизнеса в округе Малтнома.При поддержке таких предприятий, как вы, которые платят подоходный налог с предприятий (BIT), округ может предоставлять услуги, которые поддерживают социальные и медицинские услуги, общественную безопасность и благополучие нашего сообщества, и делают округ Малтнома одним из самых привлекательных мест в стране. жить, работать и вести дела.

Цель этого письма — уведомить вас о том, что Совет уполномоченных округа 19 марта 2020 года единогласно проголосовал за внесение трех изменений в код BIT округа. Для налоговых лет, начинающихся 1 января 2020 года или позднее, округ Малтнома: увеличивает ставку налога для BIT с 1.От 45% до 2,00%; увеличить освобождение от налога на валовую выручку с менее чем 50 000 долларов США до менее чем 100 000 долларов США; и увеличить максимальный размер вычета компенсации собственнику со 108 000 долларов США до 127 000 долларов США.

В 2020 налоговом году налогоплательщики, производящие расчетные квартальные платежи, могут и дальше избегать начисления квартальных процентов, уплатив 100% обязательств по BIT за предыдущий год. Налогоплательщики также могут избежать квартальных процентов, уплатив 90% от общей суммы обязательств по BIT за текущий налоговый год к первоначальной дате платежа по этой декларации BIT.Если налогоплательщик достигнет 90% -ного порога по ставке предыдущего года (1,45%) для 2020 налогового года, но не достигнет 90% -ного порога по новой ставке BIT (2,00%), квартальные проценты будут отменены. Налогоплательщики могут подать запрос об отказе от налогов вместе со своей комбинированной налоговой декларацией за 2020 год.

Если у вас есть какие-либо общие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с налоговым отделом города Портленда по телефону 503-823-5157, который управляет BIT от имени округа Малтнома.

С уважением,

Эрик Ареллано
Финансовый директор

Налог на бизнес | Город Форт-Лодердейл, Флорида

Обновление налоговой декларации предприятия

В целях консолидации сервисных центров и улучшения взаимодействия с соседями компания Business Tax переехала в Департамент устойчивого развития.

Новый адрес: 700 NW 19th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311.
. Номер телефона (954)828-5195, электронную почту можно отправлять по адресу [email protected] .
Новые часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:30

Пожалуйста, примите участие в этом опросе

Чтобы оценить влияние COVID-19 на местные бизнес-операции Флориды, мы просим компании принять участие в опросе по оценке ущерба для бизнеса.Чтобы принять участие в этом опросе, перейдите по ссылке https://floridadisaster.biz/

.

Часы работы и обслуживания клиентов

Налоговое управление предприятий находится по адресу:

700 NW 19 Ave.
Форт-Лодердейл, Флорида 33311
Часы работы: с 8:00 до 15:30, с понедельника по пятницу
Эл. Почта: [email protected]
Телефон: (954) 828-5195

Онлайн-платежи

Вы можете использовать нашу безопасную систему поиска налогов для предприятий и онлайн-платежей для оплаты любых сборов, связанных с налогом на предприятия.Обратите внимание, наш онлайн-сервис изменился. Этот документ предоставит вам информацию о том, как использовать новую платежную систему: Онлайн-платеж При совершении онлайн-платежа за продление, пожалуйста, используйте идентификатор продления, а не бизнес-идентификатор.

вариантов жилья для отпуска

Посетите нашу страницу аренды на время отпуска, чтобы получить дополнительную информацию о постановлении об аренде на время отпуска, разрешении, ходе регистрации и загрузить необходимые формы заявления. Обратите внимание; Налоговая служба не обрабатывает заявки на аренду жилья.Воспользуйтесь ссылкой выше, чтобы подать заявку.

Обзор и информация о платеже

1. Что такое бизнес-налог?

Бизнес-налог — это налог на привилегию заниматься или управлять любым бизнесом, профессией или занятием в пределах города. Вам нужно будет заплатить налог на бизнес, чтобы вести любой бизнес, расположенный в городе Форт-Лодердейл. В соответствии с местными законами и законами штата для ведения бизнеса в коммерческих или жилых помещениях требуется налог на бизнес.Квитанция об уплате налогов действительна с 1 октября по 30 сентября следующего года. Напоминания о вежливости отправляются по почте до истечения срока действия для перечисления оплаты за продление. Налоговая квитанция отправляется по почте после получения платежа. Квитанция об уплате налога должна быть вывешена на видном месте и видна публике и после проверки.

2. Кому нужно платить налог на бизнес?

Компания должна уплатить налог на бизнес до начала ведения бизнеса в коммерческом или жилом районе.Пожалуйста, прочтите Постановление о налогообложении предприятий или обратитесь в налоговую инспекцию для получения более подробной информации.

3. Где я могу получить налоговые бланки?

Формы в бумажном виде больше не принимаются. Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы подать заявку. Если требуется дополнительная информация, заполните соответствующий аффидевит. Если нам что-то понадобится, мы свяжемся с вами по указанному адресу электронной почты. Подробные инструкции по заполнению форм см. В этом документе: Application Instructions

4.Если у меня домашний бизнес, нужно ли мне платить налог на бизнес?

Да. Городские власти выдают квитанции об уплате налогов с предприятий из дома. Для ведения домашнего бизнеса требуется заполненное налоговое заявление в домашнем офисе. Пожалуйста, приложите к заявлению копию ваших водительских прав Флориды или удостоверения личности государственного образца. Вам также необходимо будет заполнить Аффидевит Министерства внутренних дел и приложить его к заполненному заявлению. Налоговая квитанция будет выдана, если предприятие соответствует требованиям города.

5. Нужен ли мне бизнес-налог для уличной торговли?

Да. Продажа или предложение на продажу любых продуктов питания, напитков, услуг или товаров на любой улице, переулке, тротуаре или в общественном парке в пределах города Форт-Лодердейл из любого фургона, грузовика, автомобиля, тележки, транспортного средства или любого другого другими способами на улицах, тротуарах или переулках города до тех пор, пока налоговая служба не выдаст надлежащую налоговую квитанцию ​​для местных предприятий.

Формы уличных торговцев

6.Нужен ли мне бизнес-налог, чтобы ходатайствовать от двери до двери?

Да. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо получить налоговую расписку. Кроме того, вы должны согласиться соблюдать разделы 23 и 8-73 Городского кодекса постановлений. Заявление на участие в солиситоре должно быть заполнено, первая страница подписана и возвращена. Пожалуйста, ознакомьтесь с Постановлением города, касающимся адвокатов. Информацию о привлечении благотворительной помощи см. В Постановлении города, конкретно касающемся благотворительной деятельности, и заполните аффидевит благотворительного солиситора.

7. Нужно ли мне платить городской налог на бизнес, если я плачу местный налог на бизнес округа Бровард?

Да. Предприятия, расположенные в пределах города, должны будут оплатить налоговую квитанцию ​​города Форт-Лодердейл до получения налоговой квитанции для местных предприятий округа Бровард.

8. Как я могу оплатить сборы по налогу на бизнес?

Сборы

можно оплатить онлайн с помощью Visa, MasterCard, American Express, по почте или в нашем офисе.

Для оплаты онлайн сначала найдите номер налогоплательщика своей компании с помощью функции поиска.Если есть какие-либо непогашенные комиссии, будет предложен безопасный вариант онлайн-оплаты. Через веб-сайт принимаются только платежи в полном объеме.

9. Что мне нужно делать, если я изменю свой служебный адрес или продам свой бизнес?

Если произойдет какое-либо из следующих событий, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] со следующей информацией:

  • Название компании (как старое, так и новое название, если название изменилось).
  • Служебный адрес (старый и новый).
  • Имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты владельца компании.
  • Копия купчей (если применимо).
  • Копия подписанного договора аренды (для нового адреса).

Если у вас есть вопросы, пишите на [email protected]

10. Можете ли вы предоставить мне некоторую информацию о Sidewalk Cafés?

11. У вас есть информация о распродажах товаров для отдыха на открытом воздухе?

12.У вас есть информация о новом запрете на использование пластиковой соломинки?

13. У вас есть список новых предприятий в городе Форт-Лодердейл?

Да, файлы, указанные ниже, можно загрузить на свой компьютер:

14. Как зарегистрировать жалобу на компанию?

Чтобы зарегистрировать жалобу на компанию или получить дополнительную информацию о компании до начала сотрудничества с ними, есть несколько мест, куда вы можете обратиться:

  • Отдел по делам потребителей округа Бровард, 115 S Andrews Ave — 954-765-5355
  • Лицензия на право работы в округе Бровард — 954-765-4697
  • Отдел алкогольных напитков и табака — 954-917-1330
  • Отдел гостиниц и ресторанов — 850-487-1395
  • Совет подрядчиков округа Бровард, 955 S Федеральное шоссе — 954-765-5108
  • Better Business Bureau — 561-842-1918
  • Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды — 800-435-7352
  • Департамент страхования Флориды — 800-435-7352
  • Офис финансового контролера Флориды — 800-298-0485
  • Программа закона лимона — 800-321-5366
  • Департамент безопасности дорожного движения автотранспортных средств — 850-488-2276
  • Комиссия по коммунальным услугам Флориды (коммунальные услуги) — 800-342-3553
Информация о лицензировании

| Департамент налогообложения

Предприятия, работающие на Гавайях, должны зарегистрироваться в Департаменте, чтобы получить лицензию, разрешение, регистрацию сертификата или освобождение от налогов (все это обычно именуется Департаментом как «лицензия»).В таблице ниже приведены типы лицензий, которые должны регистрироваться, частота регистрации и связанные с ними сборы

Тип налоговой лицензии Кто должен регистрировать Частота регистрации Комиссия
Лицензия генерального акцизного налога Любой, кто получает доход от ведения коммерческой деятельности в штате Гавайи, включая, помимо прочего: оптовую торговлю, розничную торговлю, сельское хозяйство, услуги, подрядные строительные работы, аренду личного или недвижимого имущества, доход от коммерческих процентов и роялти. единовременно 20 $ при регистрации
Свидетельство о постановке на учет временного жилья Любой, кто сдает временное жилье (например, дом, кондоминиум, гостиничный номер) временному лицу на срок менее 180 дней подряд единовременно 1-5 единиц: 5 долларов США
6+ единиц: 15 долларов США при регистрации
Свидетельство о постановке на учет временного жилья Менеджеры по плану таймшера Единовременная 15 долларов США за таймшер, при регистрации
Свидетельство о постановке на учет временного жилья Брокеры по временному размещению, туристические агентства или организаторы туристических поездок, которые заключают договоренности по предоставлению временного жилья по договорным договорным ставкам по контрактам, не принимающим в эксплуатацию. Единовременная 15 $ при регистрации
Свидетельство о регистрации арендованных автотранспортных средств, туристических автомобилей и автомобилей для совместного использования автомобилей Любое лицо, которое сдает в аренду моторные и / или туристические транспортные средства или управляет организацией по совместному использованию автомобилей. Единовременная 20 $ при регистрации
Лицензия дистрибьютора жидкого топлива Лица / предприятия, которые перерабатывают, производят, производят или смешивают жидкое топливо в штате или импортируют жидкое топливо в штат.
с намерением продать или использовать жидкое топливо в состоянии
Единовременная Без комиссии
Разрешение для розничных торговцев жидким топливом Любой, кто покупает жидкое топливо у лицензированных дистрибьюторов с намерением продавать жидкое топливо потребителям. Ежегодно обновлять
(31 декабря)
5 долларов в год
Налоговое разрешение на алкоголь Обладатели лицензии на продажу спиртных напитков в округе производителя, оптового продавца или пивоварни Ежегодно обновлять
(30 июня)
2 доллара.50 в год
Налоговая лицензия на сигареты и табак Любое лицо, которое распространяет сигареты или табачные изделия или вступает во владение сигаретами или табачными изделиями, которые не были приобретены у другого лицензиата или держателя разрешения на продажу табака Ежегодно обновлять
(30 июня)
2,50 доллара в год
Сигареты и табак — Разрешение на розничную торговлю табаком Любой, кто продает сигареты и табачные изделия потребителям.Требуется отдельное разрешение на продажу табачных изделий для каждого места розничной торговли (включая автомобили). Ежегодно обновлять
(30 ноября)
20 долларов в год на розничную точку

Деловая и налоговая информация | Кларксвилл, Теннесси

Просмотрите информацию о бизнес-лицензии на нашем веб-сайте самообслуживания для граждан. За все новые выданные лицензии взимается плата за бизнес-лицензию в размере 15 долларов США.

«Закон о налогообложении предпринимательской деятельности предусматривает налогооблагаемую привилегию продавать или заниматься любым видом деятельности, перечисленным в разделах 67-4-708 и 67-4-710 Кодекса Теннесси.Любой округ или зарегистрированный муниципалитет в Теннесси может взимать налог на привилегии с тех перечисленных видов деятельности, которые осуществляются в пределах его географических границ ». (Руководство по налогообложению предприятий штата Теннесси)

Лицензии на ведение бизнеса

Городской кодекс

требует, чтобы предприятия, соответствующие требованиям, обладали действующая бизнес-лицензия города Кларксвилл. Компании должны открыть свою лицензию в городе Кларксвилл лично или по почте. Для этого необходимо приложить копию действующего водительского удостоверения основного владельца в дополнение к плате в размере 15 долларов США.Заявление на регистрацию бизнес-лицензии

Продление бизнес-лицензий

Бизнес-лицензии на минимальную деятельность могут быть продлены путем уплаты ежегодного лицензионного сбора в размере 15 долларов США в наш офис.

Чтобы продлить стандартную бизнес-лицензию, вы должны подать и уплатить налог на бизнес в Департамент доходов штата Теннесси, используя их электронную систему подачи документов, которая называется https://tntap.tn.gov/eservices. Как только налог будет подан и уплачен, налоговая служба в мэрии получит уведомление и отправит вам копию вашей новой лицензии.За получение продленной стандартной бизнес-лицензии плата не взимается. С налоговым департаментом штата Теннесси можно связаться по телефону 800 / 342-1003 или 615 / 253-0600, если у вас возникнут вопросы, или вы можете отправить запрос о помощи по электронной почте на адрес [email protected]

Определение вашей классификации и налогового периода

Ваш налоговый период зависит от того, когда заканчивается финансовый год вашей компании. Для большинства предприятий это 31 декабря st . Компании, имеющие стандартную бизнес-лицензию, должны подавать и уплачивать свой налог на бизнес в Департамент доходов штата Теннесси не позднее пятнадцатого дня четвертого месяца после окончания налогового года.Срок действия вашей бизнес-лицензии истекает на пятнадцатый день пятого месяца после окончания предстоящего налогового года, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что ваши налоги поданы и уплачены своевременно, чтобы ваша бизнес-лицензия могла быть продлена.

Налоговое управление штата Теннесси

Для получения дополнительной информации о налоговом законодательстве штата Теннесси и другой информации, относящейся к налогу на бизнес, посетите https://www.tn.gov/revenue/taxes/business-tax.html Налогового управления штата Теннесси. .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *