Сдача отчетов в налоговую: Представление налоговой и бухгалтерской отчётности | ФНС России

Содержание

Бухгалтерская отчетность в налоговую и ПФР


После государственной регистрации ИП или юридического лица возникает обязанность по сдаче отчетности в налоговую и иные государственные контролирующие органы (пенсионный фонд, статистика и прочее).

Сегодня законодательством предусмотрено несколько способов сдачи отчетов в налоговую, а именно лично или через представителя, по почте с описью вложения, с помощью телекоммуникационных каналов связи. Кроме этого, Налоговым кодексом предусмотрена обязанность юридического лица по сдаче электронной отчетности, если штат за отчетный период превысил 100 человек. Разберем каждый из вышеуказанных способов.

1. Личный визит в инспекцию для сдачи отчета

Сегодня это устаревший способ сдачи отчетности, но для некоторых работников является до сих пор самым надежным и проверенным. Налогоплательщик лично либо через представителя (по доверенности) осуществляет сдачу отчетности своему инспектору на бумажных носителях в двух экземплярах. На одном экземпляре инспектор проставляет отметку о приеме отчета. Если отчет предоставляется в электронном виде на магнитных носителях (флешка, диск, дискета), то есть необходимость дублирования документа на бумажном носителе.

Основным преимуществом такого способа является сдача отчета точно в срок без ожидания подтверждения о его получении. Кроме этого при личном визите инспектор тут же сможет указать на существующие недочеты и ошибки, которые можно исправить сразу же либо переделать отчет и сдать снова. Недостаток личной сдачи отчета является потеря времени в очередях и возможность наличия технических ошибок при заполнении формы на бумаге.

2. Почтовое отправление отчета налоговой отчетности

Этот способ используется со времен принятия нового Налогового кодекса, и существенно разгрузил коридоры налоговых органов. При отправке отчета почтой законодательство требует обязательно наличие описи вложения, в противном случае отчет не будет рассмотрен инспектором.

Опись – это документ, который содержит описание содержимого конверта. Именно на описи проставляется дата отправления, которая является датой сдачи отчета в налоговую инспекцию. Поэтому рекомендуется не терять квитанцию почтового отделения, т.к. именно она может спасти в случае, если отчет не попадет в руки инспектору в срок.

Положительными качествами такого способа является экономия времени, т.к. не нужно лично посещать инспекцию. Минус – зависимость от работы почты (сроки доставки, неправильно заполненные документы).

3. Сдача бухгалтерского отчета в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Самый молодой с растущей популярностью способ. Сегодня существует два способа сдачи отчетности: через Интернет и в специализированных центрах по защищенным каналам связи.

Специальные телекоммуникационные компании заключают договора с налоговой службой, согласно которым являются посредниками между налогоплательщиком и налоговой инспекцией. Кроме этого такие компании могут заключить договор с налогоплательщиками, на основании которого выписывается доверенность на имя компании на предоставление отчетности в налоговую инспекцию.

Если сдача отчетности происходит в офисе телекоммуникационной компании, то услуга по передаче электронной отчетности является бесплатной. Если же телекоммуникационная компания оказывает услугу по передаче отчетности через интернет, то услуга платная.

Для составления отчета с последующей сдачей по телекоммуникационным каналам необходимо установить программное обеспечение СБиС, которое предоставляют специализированные компании. Такое программное обеспечение постоянно обновляется в зависимости от изменения законодательства либо форм отчетности. Как правило, такая программа легко сочетается с уже установленными программами на компьютере работника (бухгалтерскими, кадровыми, управленческими).

Несомненным преимуществом такого способа является удобство. Уже не нужно выжидать свое время в очередях к инспектору. На своем рабочем месте можно составить отчет, загружая данные с необходимых для этого программ, не пропуская при этом сроков и соблюдая все формы отчетности. Все это уменьшает возможность допущения ошибок в отчете и оптимизирует работу. Появляется больше времени на выполнение других рабочих задач. Благодаря высокому уровню шифровки и кодировки передаваемой информации, риск попадания данных недоброжелателям минимален. Недостаток способа – зависимость от работы телекоммуникационных компаний, дополнительные расходы на установку программного обеспечение и на его обслуживание.

Рассмотренные выше способы сдачи отчета в налоговую разнообразны, имеют свои преимущества и недостатки. Право выбора остается за налогоплательщиком, обязанностью которого остается своевременная сдача отчета.

Сдача отчетности через Интернет в Тюмени | «Русская компания»

Многие помнят, каким длительным и трудоемким процессом была не так давно сдача отчетности в налоговую инспекцию, причем значительную часть времени занимало ожидание в очереди.

Принятие в 2002 году закона № 1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», разрешающего отправку отчетности через интернет без дублирования на бумаге очень упростило сдачу налоговой отчетности. В Тюмени все большее количество бухгалтерских служб предприятий понимает преимущество сдачи отчетности через интернет. А к 2015 году абсолютно все организации будут обязаны сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность только в электронном виде.

Сдача отчетности через Интернет в Тюмени имеет немало преимуществ. Это, в первую очередь, возможность быстро и просто отправлять документацию в любые контролирующие органы в любое, а не только в приемное время. Согласно закону, сдача отчетности через Интернет в Тюмени может осуществляться только при условии криптографической защиты информации документооборота.

Программы, обеспечивающие сдачу отчетности через Интернет в Тюмени, гарантируют юридическую чистоту документооборота и защиту от несанкционированного доступа.
ООО «Русская компания» является лицензированным и сертифицированным спецоператором связи и входит в список удостоверяющих центров, аккредитованных соответствующими госорганами РФ. ООО «Русская компания» предлагает комплекс услуг электронной отчетности — сдачу отчетности через Интернет в Тюмени посредством программного обеспечения СБИС Электронная Отчетность с профессиональным сопровождением. Комплекс программного обеспечения СБИС Электронная отчетность отвечает всем требованиям, предъявляемым к сдаче отчетности через Интернет в Тюмени.

История возникновения и развития электронной отчетности

Впервые сдача налоговой отчетности по каналам связи была опробована в США, в 1986 г.

В первом эксперименте участвовало три города. В следующем году в него включилось еще четыре. В 1988 году в программе участвовало уже 14 штатов. Подобный успех стал возможным благодаря идее привлечь частные компании. Уже тогда отчеты поступали в главный государственный налоговый орган – Службу внутренних доходов (IRS) — от авторизованных посредников (обычно аудиторских компаний), к чьим услугам по формированию отчетности традиционно прибегают американцы. Сформированный отчет посредник отправлял в местное отделение IRS, за что взимал плату. Однако после отправки отчета в электронном виде, налогоплательщикам приходилось распечатывать свои формы, подписывать их и посылать по почте письмом. К тому же в первые годы IRS не имела технической возможности переправлять отчеты из региональных отделений в Вашингтонский штаб через Интернет — вся информация копировалась на магнитные ленты и доставлялась по почте.

Настоящим толчком развития системы, позволившим обеспечить широкий охват налогоплательщиков данной услугой, стала разработка крупными информационными компаниями программного обеспечения для подготовки и отправки отчетности. Качественные продукты повысили удобство пользования и уровень подключений.

Под конец 90-х налогоплательщики получили возможность, используя одобренное IRS программное обеспечение, отправлять отчеты из дома через специализированных операторов связи. Операторы обеспечивали техническую поддержку и играли роль арбитра и защищали интересы налогоплательщика в спорах между гражданином и государством. В 1998 году 500000 отчетов было отправлено из дома. Через год цифра достигла 2,5 млн.

Вслед за США преимуществами электронного взаимодействия налоговых органов и граждан воспользовались и другие страны. Налогоплательщики Канады, Германии, Великобритании, Австралии и многих других стран, список которых постоянно растет, подготавливают и передают свои отчеты электронно с помощью программных разработок частных компаний.

Прайс-лист на услуги электронной отчетности


Сдача налоговой отчётности в ФНС


Организации и индивидуальные предприниматели должны сдавать налоговую отчётность в ИФНС. Причём большинство из них обязаны делать это в электронном виде. Это возможно как через сайт Федеральной налоговой службы, так и с использованием сервисов операторов электронного документооборота. 

Налоговая отчётность – это документы, которые содержат сведения об исчислении и уплате налогов физлицами, ИП и организациями. Она включает в себя налоговую декларацию и налоговый расчёт авансового платежа. Отметим, что для каждого налога – отдельная форма декларации.

В связи со сложной для экономики ситуацией в стране, связанной с пандемией коронавируса, сроки сдачи некоторой отчётности перенесли. Например, срок сдачи декларации по ЕНВД за 1-й квартал 2020 года был перенесён на три месяца. Теперь отправить эту отчётность можно до 20 июля. 

И это не единственное послабление от государственного регулятора, связанное с коронавирусом. За переносами сроков следует внимательно следить – в разделе Базы знаний компании Такском. Также можно уточнить в самой налоговой по отчётности и её срокам сдачи в мае-июне 2020 года.

Кто сдаёт отчётность в ИФНС в электронном виде

В текущем, 2020 году, все плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) должны сдать отчётность в налоговую через интернет. Отправлять в электронном виде декларации и расчёты авансовых платежей обязаны также предприятия с численностью сотрудников 100 и более человек – вне зависимости от применяемого режима (ОСНО/УСН/ЕНВД).

Что касается отчётности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), то отправка отчётности через интернет сулит тем организациям, в которых трудоустроены 25 и более человек. В 2020 году предстоит сдача двух отчётов – 2-НДФЛ (ежегодно) и 6-НДФЛ (ежеквартально).

Кто должен сдавать декларации электронно: подробный перечень

Итак, в 2020 году сдачу отчётности через интернет в виде деклараций в обязательном порядке осуществляют:
— все плательщики НДС, в том числе налоговые агенты;
— налогоплательщики, у которых среднесписочная численность сотрудников за предшествующий календарный год свыше 100 человек;
— вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность сотрудников свыше 100 человек;
— крупнейшие налогоплательщики – вне зависимости от среднесписочной численности сотрудников.

Список крупнейших налогоплательщиков формируется не разово: ИФНС ежегодно обновляет его исходя из определенных критериев (Приказ МНС России от 16.04.2004 № САЭ-3-30/[email protected]).

Кто должен сдать новую отчётность по страховым взносам

В 2020 году отправка такой отчётности, как единый расчёт по страховым взносам, закреплена в обязательном порядке за:
— плательщиками страховых взносов, у которых среднесписочная численность сотрудников, в пользу которых производятся выплаты и другие вознаграждения, за предшествующий расчётный период свыше 25 человек;
— вновь созданными организациями, у которых численность вышеуказанных сотрудников также свыше 25 человек.

Эти категории организаций и ИП должны отчитаться в налоговый орган по форме КНД 1151111. 

Как сдать отчётность через сайт налоговой

Сайт инспекции налоговой содержит сервис, используя который налогоплательщики в рамках пилотного проекта могут отправлять налоговую и бухгалтерскую отчётность.

В отправке отчётности через сайт ФНС нет ничего сложного, однако есть свои подводные камни. Так, пускай и сдать налоговую отчётность там можно бесплатно, сделать это всё равно невозможно, если у вас нет электронной подписи. Её нужно будет приобрести дополнительно в Удостоверяющем центре. С этой точки зрения, вероятно, выгоднее сразу приобрести сервис оператора ЭДО – например, компании Такском. Во все тарифы для электронной отчётности включена электронная подпись и КриптоПро для работы с ней.
 
Кроме того, чтобы отправить налоговую отчётность через сайт ИФНС, все данные предстоит ввести вручную, на что уйдёт немало времени. А в системе оператора ЭДО многие данные по вашему предприятию подгрузятся автоматически. 

Однако помимо отчётности через сайт ФНС, есть и другие способы, чтобы сдать электронно отчёт. Так, на IT-рынке существуют сервисы операторов ЭДО, с помощью которых без проблем можно осуществить отправку налоговой отчётности через интернет.

Сдача отчётности через интернет: решение компании Такском

Отправить отчётность в налоговую и не только можно через сервис компании Такском Онлайн-Спринтер. Что он собой представляет?

Это онлайн-кабинет, для доступа в который нужен лишь персональный компьютер, стабильно работающий интернет и электронная  подпись. Вход осуществляется по логину и паролю, быстро и легко. Дополнительного ПО устанавливать не требуется.

В абсолютно все тарифные планы компании для отчётности через интернет входит безлимитная отправка документов во все подразделения ИФНС. Однако отчётность в налоговую – не единственный вид отчётности, которую обязаны сдавать налогоплательщики. Также можно выбрать более расширенный тариф или дополнительно подключить обмен и с другими контролирующими органами: ФСС, Росстатом, РПН, Центробанком. 

Что ещё входит в тарифы

В сервис встроен календарь бухгалтера: он персональный для каждого конкретного пользователя. Календарь напомнит о приближающихся сроках сдачи по каждому виду отчёта. 
 
Текстовые подсказки по заполнению форм отчётов сократят время и силы бухгалтера, а автоматическая система проверки на ошибки не даст отправить некорректно заполненный документ. 

Реализована сверка с бюджетом: во всех тарифах Такском предоставляет справки о состоянии расчетов с ИФНС и ПФР, акты сверки, выписки операций, перечень отправленной отчётности и другие документы.

Электронный документооборот с контрагентами Такском также внедрил в свой  софт. Это неограниченное количество входящих документов и выгодный пакет на исходящие. Обмен УПД и счетами-фактурами за несколько кликов.

Сверка по НДС – ещё одно из преимуществ ПО компании Такском. Пользователь сможет сверить книги покупок и продаж, журналы учёта счетов-фактур, сформировать ответы на автотребования ФНС.

В сервисе есть и оценка вероятности проверки: по 12 критериям сопоставляется финансово-хозяйственная деятельность организации с рисками.

Сдача кадровой отчётности также имеется в функционале ПО Такскома. В Онлайн-Спринтере есть и возможность подключить дополнительное рабочее место – для сотрудника отдела кадров. В сервисе уже реализована работа с электронными больничными и новыми формами отчётов по электронным трудовым книжкам СЗВ-ТД и СЗВ-М.

Акции компании

Такском предлагает новым клиентам сдать отчёт в налоговую через интернет бесплатно в ходе акции «Тест-драйв». Это отличная возможность познакомиться с Онлайн-Спринтером в пробный период.

Компания предлагает 30 дней бесплатной отправки отчётности через интернет во все подразделения госорганов и свободного тестирования сервисов. Отправить заявку на тест-драйв можно по ссылке.

Также компания предлагает скидки для группы компаний – при подключении двух и более организаций. Размер скидки зависит от числа организаций на абонентском обслуживании. 

Сдача налоговой отчётности через интернет: тенденция времени

В заключении отметим, что за последние несколько лет наблюдается устойчивый тренд на перевод документооборота с госорганами в электронный вид. Причём это касается не только компаний, которые по закону уже обязаны отправить отчётность в электронной форме, но и тех, кто пока может делать это на добровольной основе. 

Ведь сдать отчётность в налоговую через интернет гораздо удобнее, чем путём личного визита в НО или отправкой по почте России. Сдавая свою отчётность электронно, вы избегаете изнуряющих очередей при личных посещениях инспекции, исключаете спорные ситуации с госорганом о сроках отправки отчётов по почте. 

У сдачи отчётности через интернет есть плюсы и для контролирующих органов. Они экономят время на обработку бумажных отчётов от налогоплательщиков и быстрее приводят всё к единым форматам.

О других возможностях электронной отчётности, последних законодательных изменениях и новых акциях компании читайте в специальном разделе Базы знаний компании Такском.

Отправить

Запинить

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Сдача налоговой отчетности через интернет

30.06.2021

Реализованы изменения формы и формата представления «Сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» в соответствии с Постановлением Правления ПФР от 27.10.2020 № 769п

30.06.2021

Реализованы изменения форм Счет-фактура и УПД в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 534

30.06.2021

Реализованы изменения формата и формы налоговой декларации по НДС в соответствии с Приказом Федеральной налоговой службы от 26.03.2021 № ЕД-7-3/[email protected]

21.04.2021

Обновлён Формат представления отчетности ОФР (номер версии формата RU:5.04)

02.04.2021

Новая декларация по ЕСХН. Приказ № ЕД-7-3/[email protected] вступил в силу 29.03.2021

29.03.2021

Функционал «Многобазовые операции 6-НДФЛ» приведен в соответствие новому формату 5.01 (для отчетности начиная с 1 кв. 2021 года)

При печати справок о доходах (2-НДФЛ) в том числе за 2021 год открыта кнопка «Реестр» как для справки одному получателю, так и для всех получателей (в связи с большой популярностью реестра)

18.03.2021

Реализована новая форма декларации по налогу на имущество организаций. Приказ ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-21/[email protected]

25.02.2021

Добавлено новое сообщение в ФНС «Сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам».

05.02.2021

Добавлена статистическая форма «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» (№ 1-предприниматель)

20.01.2021

Добавлена статистическая форма «Сведения о численности и заработной плате» № 1-Т с возможностью вывода на печать

14.01.2021

Реализована возможность заполнения данных из доходов для формы 6-НДФЛ за 2021 отчетный год

11.01.2021

Размер МРОТ с 01.01.2021 установлен в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ

Расчет больничных, приходящихся на 2021-й год, производится в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2020 № 478-ФЗ

сдача годовой бухгалтерской отчетности в налоговую в Москве, Твери и Санкт-Петербурге

Важно! Некорректная отёчность, содержащая ошибки, является основанием для ФНС провести камеральную или выездную проверку.

Избежать нежелательных последствий при сдаче отчетности можно, если доверить ее составление профессионалам.

Отчетность компаний на ОСН

Состав пакета отчетности каждого конкретного предприятия определяется режимом его налогообложения.

Самый большой объем отчетности сдают компании на ОСН. Их отчетность можно разделить на несколько групп:

  • Налоговые декларации. Помимо прибыли и НДС в эту группу могут входить отчеты по имуществу, транспортному налогу, земле.
  • Отчеты для внебюджетных фондов.
  • Другая отчетность в ФНС. К ней относятся формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, расчеты страховых взносов и информация о среднесписочной численности.
  • Финансовая отчетность. Она включает бухгалтерский баланс и другие формы отчетов, отражающие финансовые результаты деятельности компании. Предоставлять финансовую отчетность следует в налоговую и Росстат.

Стоимость услуг по подготовке и сдаче бухгалтерской отчетности

Система налогообложения, применяемая в организации Тариф «Спящий» Тариф
«Главный бухгалтер»
Тариф «Статистика»
Основная система налогообложения

5 000 RUB/кв

от 15 000 руб/кв от 3 000 руб/кв
Упрощенная система налогообложения 3 000 руб/кв от 10 000 руб/кв от 1 500 руб/кв
ИП 3 000 руб/год от 5 000 руб/кв 3 000 руб/год
Тариф «Спящий» Бывают ситуации, когда по разным причинам компания оказывается в «спящем» режиме — деятельность не ведется, но при этом никто не отменяет сдачу налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. Для таких компаний мы предлагаем тариф «спящий» — подготовка и сдача в электронном виде нулевой отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС.
Тариф «Главный бухгалтер» Вам отлично подойдет этот тариф, если у вас уже есть бухгалтер или менеджер, который занимается всей первичной документацией, но его знаний недостаточно, чтобы подготовить налоговую декларацию, посчитать налоги, подготовить бухгалтерскую отчетность. В этом случае Вы можете воспользоваться нашими услугами именно в отчетный период.
Тариф «Статистика» Подготовка ежемесячной, квартальной и годовой статистической отчетности в соответствие с законодательством Российской Федерации. Стоимость услуги зависит от видов деятельности, которыми занимается компаний, а также от численности сотрудников. В зависимости от этого компания может быть отнесена к крупному, среднему, малому или микропредприятию, для каждой из групп существует свой набор отчетов.

Отчетность компаний на УСН

Упрощенцам работать значительно легче, поскольку законодательство освобождает их от некоторых видов налогов, а, соответственно, и необходимости сдавать по ним отчеты.

Основной отчет для них — декларация по УСН.

Отчетность в фонды при наличии наемных работников также является необходимой. А о среднесписочной численности работников и их доходах следует также отчитаться в налоговую, заполнив формы 6-НДФЛ, 2-НДФЛ.

При наличии у компании транспорта и земли, являющихся объектами налогообложения, потребуется сдача отчетности в ФНС.


Узнайте стоимость годовой налоговой отчетности для вашей компании. Обращаем ваше внимание, что стоимость услуг для каждого клиента рассчитывается индивидуально.
Для расчета точной стоимости мы направляем клиенту анкету, на основание которой мы можем выдать максимально достоверное коммерческое предложение.

Тарифы могут комбинироваться и дополнять друг друга.


Бесплатно подключим вас к серверу сдачи отчетности в электронном виде

 

Отчетность компаний на ЕНВД

Также как и упрощенцы, вмененщики не платят ряд налогов. Данный спецрежим освобождает от уплаты НДС и прибыли.

Их основной отчет — декларация по ЕНВД.

Наемные работники, которых вмененщики должны иметь не более 100, обязывают к сдаче отчетности в фонды и ФНС в полном объеме, так же как и компании на ОСН.

Отчетность ИП

На состав отчетности предпринимателей так же, как и компаний влияет выбранная форма налогообложения (общая или упрощенная). Предприниматели, имеющие работников должны подготовить отчеты в ПФР И ФСС, а также отчитаться налоговой об их численности и выплаченном доходе.

Обратите внимание! Даже если предприниматель не вел деятельность и не получал доходов, предоставлять отчетность все равно необходимо. Такая отчетность называется нулевой, но при этом не всегда она имеет нулевые показатели.

Наши специалисты составят и проведут сдачу годовой бухгалтерской отчетности в налоговую для предприятий любых форм собственности и систем налогообложения, а также ИП.

Сдача налоговой отчетности удаленно. Электронная налоговая отчетность налогоплательщика через интернет. Поможем в сдаче налоговой отчетности через интернет.

Одной из проблем любой компании является процесс документооборота, включающий создание, обмен, согласование и хранение. И чем больше компания, тем больше документов необходимо составить, обработать и систематизировать. Если раньше все юридически-значимые документы создавались на бумажных носителях, то теперь все больше компаний переходят на электронные системы документооборота и сдачу электронной отчетности через интернет. Сдача отчетности через интернет – существенно удобнее, быстрее и, как следствие, выгоднее, чем обычная сдача при личном посещении контролирующих органов. В прошлом постепенно остаются большие архивы с бумажными документами, ведь современные технологии позволяют хранить все документы даже крупной компании на одном компьютере. Системы электронного документооборота и сдача налоговой отчетности через сеть Интернет позволяют не только экономить время, но и денежные средства компании. Компьютеры и развитие Интернета позволили предприятиям обмениваться документами, невзирая на расстояния и даже время суток. Особым пунктом в таком обмене документами стоит электронная отчетность налогоплательщика через Интернет.

Сдача налоговой отчетности в электронном виде

Налоговая отчетность через Интернет несомненно значительно выгоднее и удобнее устаревающих способов сдачи налоговой отчетности через личное посещение инспекции. Электронная отчетность налогоплательщика экономит время, позволяет бухгалтеру тщательнее проверять свои отчеты и не торопиться бросать все текущие дела только потому, что инспекция заканчивает работу в 18:00. Налоговая отчетность через интернет избавит ваш персонал от многочисленных поездок в налоговый орган для сдачи отчетов или получения выписок для подготовки к сверке расчетов. Сдача налоговой отчетности через интернет позволяет снизить вероятность ошибок, сократить время, затрачиваемое на подачу отчетных документов, избавиться от необходимости хранения большого количества бумажных документов.

Безопасная электронная отчетность через интернет

Многие, кто впервые сталкиваются с системой сдачи отчетности через интернет, боятся потерять данные или слишком большой сложности при работе с системой электронного документооборота. Спешим заверить, что все данные при сдаче отчетности через интернет передаются через специальные защищенные (зашифрованные) каналы связи и точно доходят до адресатов. И при этом программы, обеспечивающие работу с системой сдачи электронной отчетности через интернет, достаточно просты в освоении. Обучить работе с программой электронной сдачи налоговой отчетности через интернет можно любого сотрудника вашей компании. Также не стоит бояться, что ваши данные украдут злоумышленники или эти данные каким-либо образом попадут к случайным лицам. Все электронные документы передаются в зашифрованном надежными криптографическими алгоритмами виде и хранятся на специальных компьютерах, доступ к которым строго ограничен. Только определенные люди могут работать со такими документами, только наличие лицензионной установленной программы позволяет не работать с данными, и только наличие специального закрытого ключа, который есть только у конкретного налогового органа, позволяет прочитать зашифрованный документ. Система сдачи налоговой отчетности через Интернет – это прогресс для вашего предприятия и вашего бизнеса.

Рекомендуем использовать для сдачи отчетности по каналам связи систему Контур.Экстерн.

Подробнее о сервисах Контур.Экстерн
Цены
Заявка на подключение

Подготовка и сдача налоговой отчетности в Екатеринбурге, цены в 2021 году

  1. услуги сдачи отчетности по УСН, ОСНО, ЕНВД
  2. подготовка отчетности для ООО и ИП

Налоговая отчетность – это важнейшая составляющая бухгалтерского учета, которая представляет собой итог деятельности физического или юридического лица за конкретный период.

Налоговая отчетность содержит важнейшую информацию о финансовых данных налогоплательщика и характеризует состояние обязательств, связанных с исчислением и уплатой налогов.

Сдача отчетности в Екатеринбурге предполагает использование следующих налоговых режимов:

  • Общая система налогообложения (ОСНО)
  • Упрощенная система налогообложения (УСН)
  • Единый налог на вмененную стоимость (ЕНВД)

Сдача бухгалтерской отчетности является обязательной процедурой для любой организации, вне зависимости от ее организационно-правовой формы – будь то индивидуальный предприниматель (ИП) или предприятие (ООО, ЗАО и др.).

Налоговая отчетность ИП зависит от выбранного им режима налогообложения. Наиболее популярна среди индивидуальных предпринимателей налоговая отчетность УСН, не обязывающая платить НДС, НДФЛ и налог на имущество. Для организаций, имеющих статус юридического лица, УСН заменяется уплатой единого налога, который рассчитывается на основе доходов за отчетный период. Немаловажно отметить, что сдача отчетности для ИП и юридических лиц осуществляется в строго установленные сроки.

Куда сдается отчетность?

После заполнения налоговых деклараций и других документов, необходимо сдать налоговую отчетность в следующие государственные органы:

  • ФСС (Фонд Социального Страхования)
  • ФНС (Федеральная Налоговая Служба)
  • ПФР (Пенсионный Фонд)

Основная задача ФНС – вести учет налогоплательщиков, контролируя полноту и своевременность исчисления налогов. Сдача отчетности в ФСС и ПФР подразумевает контроль над уплатой единого социального налога, а также учет платежей в Пенсионный Фонд РФ. 
Сдача отчетности для ИП и юридических лиц производится разными способами. Можно выслать отчеты по почте, сдать документы самостоятельно либо переслать их в электронном виде через сеть Интернет.

Сдача отчетности через Интернет – наиболее современный и удобный способ решения проблем, связанных со сдачей отчетности в налоговые органы. Благодаря появлению новой электронной системы, сдача отчетности в налоговую инспекцию или сдача отчетности в ФСС стала доступной, простой, оперативной и, что немаловажно, безопасной процедурой. Сдача отчетности через Интернет позволяет оперативно передать документы в электронном виде и сэкономить при этом  огромное количество времени.

Каковы мои требования к подаче годового отчета?

Все штаты налагают обязательства по представлению отчетности на свои отечественные и иностранные коммерческие предприятия. Они также наказывают компании, которые не соблюдают требования, поэтому так важно знать это требование соответствия.

Что такое годовой отчет?

Уставные субъекты хозяйствования, в том числе коммерческие корпорации, некоммерческие корпорации, компании с ограниченной ответственностью (LLC), товарищества с ограниченной ответственностью (LP) и товарищества с ограниченной ответственностью (LLP), как правило, обязаны подавать информационный отчет в регистрационный офис юридического лица, в котором они были созданы. государства и каждого иностранного государства, в котором они имеют право вести бизнес.

Цель требования — предоставить общественности, инвесторам, регистрационному офису и другим государственным учреждениям информацию, необходимую для поиска и связи с компаниями, созданными или ведущими бизнес в штате.

Обычно это называется требованием к годовому отчету по очевидным причинам — в большинстве случаев информация должна предоставляться каждый год, а документ, доставленный в регистрационный офис, называется годовым отчетом. Тем не менее, есть несколько штатов, где подача осуществляется раз в два года, и несколько штатов, где документ называется иначе, чем «годовой отчет», даже если он должен быть подан ежегодно.Например, в некоторых штатах это называется «Информационное сообщение», «Периодический отчет» или «Ежегодная регистрация».

Требуемая информация

Информация, которую необходимо указывать в годовом отчете, отличается от штата к штату. Он также может отличаться в пределах штата от типа бизнес-сущности к типу бизнес-сущности. Уставы хозяйствующих субъектов предписывают минимально необходимое содержание. Регистрационному офису может быть разрешено запрашивать дополнительную информацию, которая поможет в процессе подачи.Однако обычно в отчете должно быть указано как минимум:

  • Юридическое название компании
  • В случае иностранной компании — вымышленное название, под которым она квалифицирована, если таковое имеется.
  • Адрес главного офиса в штате, если таковой имеется
  • Адрес главного офиса, где бы вы ни находились
  • Имя зарегистрированного агента
  • Юридический адрес
  • Имена и служебные адреса директоров и должностных лиц (для корпорации), менеджеров и членов (для LLC) или партнеров (для LP или LLP)

Данные для подачи

Государства также сильно различаются, когда дело доходит до деталей подачи документов.Например:

  • В некоторых штатах требуется, чтобы годовые отчеты подавались до установленной календарной даты. В других штатах срок оплаты зависит от годовщины образования или квалификации.
  • В некоторых штатах для каждой компании готовятся формы, напечатанные с самой последней имеющейся информацией. Другие предоставляют пустые формы, которые необходимо заполнить.
  • В некоторых штатах информационный отчет может быть доставлен в регистрационный офис в бумажной форме или в электронном виде. Другие будут принимать только отчеты, поданные в электронном виде.
  • В большинстве штатов требуется внести плату за подачу отчета. Плата может быть фиксированной или переменной. Переменная ставка может основываться на объявленных акциях корпорации, количестве участников LLC, партнеров LP или LLP или на каком-либо другом основании. В некоторых штатах некоммерческие корпорации не взимают комиссию или взимают меньшую комиссию.

Отсутствие подачи

Штаты налагают штрафы на компании, не соблюдающие требования к годовому отчету. Если отчет не будет подан в установленный срок, взимается штраф за просрочку.Продолжающееся несоблюдение требований может привести к утрате хорошей репутации компании-нарушителя. Это означает, что государство не будет выдавать справку о хорошей репутации и не подавать на нее документы. Дальнейшее несоблюдение требований может привести к административному роспуску местной компании и административному лишению права ведения бизнеса иностранной компании, что означает потерю многих преимуществ работы в качестве LLC или корпорации.

Вот еще несколько важных вещей, которые нужно знать о годовых отчетах:

Несоблюдение крайнего срока годового отчета может повлиять на финансирование. LLC или корпорация, пропустившая крайний срок, может потерять свой статус «хорошей репутации» в государстве, что может ограничить ее возможности финансирования. Многим кредиторам и источникам финансирования может потребоваться хорошая репутация, и они попросят вас подтвердить это, предоставив сертификат о хорошей репутации.

Отсутствие подачи заявки может привести к потере предложения по контракту. Отказ подать заявку может привести к потере хорошей репутации, а это может стоить компании заявки. Правильное представление своевременных годовых отчетов помогает поддерживать хорошую репутацию компании в государственной отчетности и помогает ей добиваться успеха.

Требования к годовому отчету остаются в силе, даже если вы прекратили вести бизнес в определенном штате. Даже если компания прекращает вести бизнес в штате, где она ранее была зарегистрирована, она все равно должна продолжать подавать там документы до тех пор, пока она должным образом не выйдет из штата. В противном случае возможны штрафы в виде непредставления документов.

Подача налоговой декларации штата не касается требований к годовому отчету. Государственные годовые отчеты и декларации по государственному подоходному налогу — это разные вещи.Даже если один уже был подан, другой все равно нужно подать.

Вам все равно нужно подать заявление, даже если вы никогда не получали уведомления. Хотя некоторые штаты отправляют уведомления с напоминаниями, но не все. В любом случае вам все равно придется подавать требуемые годовые отчеты. Вы должны соблюдать установленные сроки и вовремя подавать документы. Наличие бизнес-лицензии не отменяет требований к подаче годового отчета. Получение или продление бизнес-лицензии — это не то же самое, что подача годового отчета.Даже если у компании есть все необходимые лицензии на ведение бизнеса, ей все равно необходимо подавать годовые отчеты.

Требования к подаче годового отчета остаются в силе даже после создания вашей компании. Так же, как налоговые декларации и бизнес-лицензии, регистрация и регистрация компании отличаются от годовой отчетности. После создания ООО или корпорации «следующим шагом» является подача государственных годовых отчетов.

Заключение

Законы о государственных корпорациях, LLC, LP и LLP обычно требуют подачи отчета в государственную регистрацию.Чтобы избежать серьезных штрафов, лица, ответственные за соблюдение требований в каждой компании, подпадающей под это требование, должны предпринять все необходимые шаги для обеспечения своевременного и полного представления этих отчетов.

Для получения дополнительной информации о годовых отчетах см. Разрушители мифов о годовом отчете, наши решения для годового отчета или поговорите с нами сегодня.

Как сообщить о мошенничестве с налогами

Каждый год вы сохраняете квитанции, отслеживаете свои расходы и — когда наступает апрель — платите налоги.Но что, если вы знаете кого-то, кто не так честен, как вы? Кто-то, кто экономит на своих доходах или искажает информацию, чтобы попасть в нижнюю скобку.

По оценкам налоговой службы (IRS), американцы недоплачивают налоги примерно на 441 миллиард долларов в год. Правоприменительные меры привели к взысканию около 60 миллиардов долларов. Этот процесс требует привлечения тысяч налоговых инспекторов, агентов и специальных агентов. К сожалению, этот тип принуждения происходит каждый год и часто охватывает несколько предыдущих лет.В конце концов, большая часть налоговых денег в размере 381 миллиард долларов все еще остается невыплаченной.

Определенно существует разрыв между уклоняющимся от налогов и налоговым управлением. Убегающие обычно становятся уязвимыми из-за ошибки с их стороны или по наводке постороннего. Если вы хотите помочь закрыть этот пробел, вы можете. Но зачем вам это делать и как это делается?

Ключевые выводы

  • Несмотря на усилия IRS, оно по-прежнему упускает доход из-за занижения налогов на прибыль физическими и юридическими лицами.
  • При сообщении о мошенничестве с уплатой налогов IRS потребуется конкретная информация, такая как тип нарушения и наличие книг или записей.
  • Уклонение также должно быть достаточно значительным с финансовой точки зрения, чтобы IRS начало расследование.
  • IRS не хочет, чтобы вы нарушили закон, чтобы помочь найти налогового мошенника.
  • Завершение расследования по делу об уклонении от уплаты налогов может занять несколько лет, и если обвинительный приговор отсутствует, компенсация не присуждается.

Почему нужно помогать IRS?

Никто не любит платить больше своей справедливой доли налогов, чтобы компенсировать другим, которые намеренно уклоняются от уплаты налогов.Почему бы тем, кто уклоняется от уплаты налогов, не отказываться от части своих доходов в пользу вещей, приносящих пользу общему благу, таких как дороги и канализация, когда вы это делаете? Сообщить о мошенничестве с налогами — это все равно, что заявить о воровстве: вы просто просите его заплатить за то, что они пытаются получить бесплатно бесплатно.

Собери доказательства


IRS вряд ли будет преследовать кого-то без уважительной причины. Если время и ресурсы будут потрачены, шансы на то, что усилия приведут к окупаемости, должны быть хорошими.Помимо определения того, кто, что, где, когда и почему человек уклонился от уплаты налогов, IRS потребуется конкретная информация (тип нарушения, наличие книг или записей и т. Д.). детали просто недостаточно хороши.

Также убедитесь, что уклонение достаточно финансово. Например, заявление о том, что ваш сосед не сообщил, что он заработал 50 долларов за услуги няни, не заинтересует IRS. С другой стороны, если вы работаете в крупном бизнесе, который, как вы подозреваете, занижает свои доходы, IRS, вероятно, будет очень заинтересован.

Свисток о налоговом мошенничестве


IRS может выплачивать вознаграждения в обмен на ценную информацию, которая приводит к сбору налогов, штрафов, процентов или других сумм с несоблюдения налоговых требований. Существуют различные типы вознаграждений в зависимости от уровня дохода и классификации уклоняющегося (бизнес или физическое лицо).

IRS, вероятно, решит сосредоточить свои усилия на этих более крупных делах, потому что они приносят больше прибыли. Также было высказано предположение, что люди с более высоким доходом чаще мошенничают и за более высокие суммы денег, в основном потому, что они, как правило, зарабатывают больший доход, о котором сообщают сами.

Защитите свои активы


Фабрикация жалобы назло нежелательному соседу, который фактически платит налоги, — не лучший способ отомстить. Когда вы подписываете форму IRS, предоставляющую свой отчет, вы заявляете: «Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я изучил это приложение, мое сопроводительное заявление и подтверждающую документацию, и утверждаю, что такое заявление является верным, правильным и полным для насколько мне известно. «Вы не хотите, чтобы вас признали виновным в лжесвидетельстве.

Keep It Legal


Врываться в офис генерального директора на работе, чтобы получить доказательства, подтверждающие ваше заявление, — не лучшая идея. IRS не хочет, чтобы вы нарушили закон, чтобы помочь найти мошенника. Однако, если вы работаете бухгалтером в компании, которая жульничает по налогам, и часть вашей работы связана с работой с документами, которые доказывают, что компания жульничает, эти документы будут приемлемы для подачи в IRS.

Хотя IRS хочет сохранить вашу конфиденциальность, если дело против человека, о котором вы сообщаете, дойдет до суда, вас могут попросить выступить в качестве свидетеля.Если вас устраивает такая возможность, укажите свое имя в отчете.

Причины не сообщать о мошенничестве


Если ваша «информация» на самом деле всего лишь предположение, вероятно, лучше держать ее при себе. Как объяснялось ранее в этой статье, у IRS нет ресурсов, чтобы следовать вашей догадке.

Если вы сами являетесь налоговым мошенником, возможно, лучше будет оставаться в стороне. Ничто не говорит о том, что налоговые декларации людей, заявляющих о мошенничестве со стороны других лиц, будут проверяться более тщательно.Тем не менее, само собой разумеется, что вы не захотите делать что-либо, чтобы привлечь внимание IRS к себе, если вы не соблюдаете его правила.

Если вы помогли спланировать или инициировать обман человека, о котором вы сообщаете, было бы разумно дважды подумать. Если вы решили сообщить о преступлении, в котором участвовали, будьте готовы к последствиям и определенно не ждите вознаграждения.

Как и во многих других государственных процессах, необходимо преодолеть множество бюрократических проволочек.Поэтому, если вы ищете быстрые деньги, вы можете поискать в другом месте. На завершение расследования по делу об уклонении от уплаты налогов может потребоваться несколько лет — и если обвинительный приговор не будет вынесен, компенсация не будет. Налоговое управление США не только должно определить вину, но и фактически взыскать причитающуюся сумму перед выплатой вам. Более того, если IRS определит, что ваши чаевые не «существенно способствовали обнаружению Службой и возмещению налогов», вы не получите вознаграждение.

Также важно отметить, что при некоторых обстоятельствах, например при соблюдении конфиденциальности между адвокатом и клиентом, вы не сможете сообщить о мошенничестве с уплатой налогов.

Прочие соображения


Если вы заработали награду за разоблачение, о ней нужно будет сообщить при подаче налоговой декларации. Если вы даете известие своему работодателю и не планируете менять место работы, аудит IRS может изменить вашу рабочую ситуацию. крайне неприятно. Это не значит, что вы не должны сообщать о мошенничестве, но это необходимо учитывать.

Что дальше


Если вы решите сообщить о человеке или компании, которых вы подозреваете в мошенничестве, используйте форму IRS 3949-A.В этой форме запрашивается основная информация об уклоняющемся от уплаты налогов, о котором вы сообщаете, о типах нарушений, которые, по вашему мнению, были совершены, о деталях нарушения и о том, как вы узнали о нем.

Если вы не хотите заполнять эту форму, вы также можете просто написать письмо в IRS. Если вы указываете свое имя и хотите получить возможность получить награду, также отправьте форму IRS 211, которая является заявлением на получение награды.

Итог


Недоплата федерального подоходного налога (и, соответственно, подоходного налога штата) является серьезной проблемой.IRS поощряет людей присылать советы, разрешая анонимные представления и предлагая щедрые вознаграждения информаторам, которые хотят идентифицировать себя. Если вы можете обосновать свои утверждения и готовы принять возможные последствия визга, сообщение о налоговом мошенничестве может быть прибыльным не только для правительства, но и для вас.

Годовой отчет

и налоговые инструкции — Подразделение корпораций

Нажмите здесь, чтобы уплатить налоги / Годовой отчет

ЗАПИШИТЕ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И ОПЛАТИТЕ НАЛОГ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Это приложение доступно ежедневно с 8:00 до 23:45 по восточному времени.При вводе данных используйте только английскую версию символов, иначе это может привести к неточной записи в вашем годовом отчете.

Платежная информация


Если оплата производится кредитной картой, нажмите «Отправить» только один раз, а если нажать несколько раз, это может привести к дублированию списаний с вашей кредитной карты.

Электронный платеж (дебетовый ACH)
Требуется для всех транзакций на сумму свыше 5 000,00 долларов США .

Идентификационный номер банка 1225092400

Кредитная карта

  • Виза
  • Мастер-карта
  • Американский экспресс
  • Откройте для себя

Информация о годовом отчете корпорации и сборы по налогу на франшизу


Годовой отчет компании

Все действующие годовые отчеты отечественных корпораций и налоги на франшизу за предыдущий год подлежат оплате ежегодно не позднее 1 марта и должны быть поданы онлайн.Непредставление отчета и уплата необходимых налогов на франшизу приведет к штрафу в размере 200 долларов США плюс 1,5% ежемесячных процентов по налогам и штрафам.

Сборы за подачу годового отчета:

Начиная с 1 сентября 2019 г., плата за подачу годового отчета или годового отчета с поправками составляет ниже:

Ставки налога на франшизу:
Минимальный налог в настоящее время составляет 175 долларов США при использовании метода разрешенных акций, а минимальный налог при использовании метода предполагаемой номинальной стоимости капитала составляет 400 долларов США.00 с максимальным налогом в размере 200 000,00 долларов США для обоих методов, если он не был идентифицирован как крупный корпоративный податель документов, то их налог будет составлять 250 000,00 долларов США. Налоги начисляются, если корпорация активна в записях Подразделения корпораций в любое время с 1 января по 31 декабря текущего налогового года.

Методика расчета налога на франшизу

Иностранные корпорации


Иностранные корпорации должны подавать годовой отчет государственному секретарю штата Делавэр не позднее 30 июня каждого года.Требуется оплатить регистрационный сбор в размере 125 долларов США. Если годовой отчет и денежный перевод не будут получены в установленный срок, к пошлине за подачу заявки будет добавлен штраф в размере 125 долларов США.

LLC / Партнерская налоговая информация


Все отечественные и иностранные компании с ограниченной ответственностью, товарищества с ограниченной ответственностью и общие товарищества, созданные или зарегистрированные в Делавэре, обязаны платить ежегодный налог в размере 300 долларов США. Годовой отчет не требуется.

Ежегодные налоги за предыдущий год подлежат уплате не позднее 1 июня.Неуплата необходимых ежегодных налогов приведет к штрафу в размере 200 долларов США плюс 1,5% ежемесячных процентов по налогам и штрафам. Альтернативные налоги на юридические лица не пропорциональны. Годовые налоги начисляются, если предприятие активно участвует в записях Подразделения корпораций в любое время с 1 января по 31 декабря текущего налогового года.

Вопросы при заполнении годового отчета онлайн Часто задаваемые налоговые вопросы

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О НАЛОГАХ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Отдел корпораций рекомендует потребителям остерегаться обманных предложений.Юридические лица штата Делавэр должны с подозрением просматривать любую корреспонденцию, отправляемую по обычной или электронной почте, которая не поступает напрямую от штата или зарегистрированного агента организации в Делавэре.

Примеры обманных ходатайств

Офис государственного секретаря тесно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании мошеннических действий. Если коммерческое предприятие штата Делавэр получило такое предложение или отправило платеж в результате получения этого запроса, заполните форму жалобы и немедленно свяжитесь с отделом защиты прав потребителей Генеральной прокуратуры по телефону (302) 577-8600 или 1-800. -220-5424.

Пожалуйста, свяжитесь с Отделом корпораций Делавэра по телефону (302) 739-3073, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу ходатайства.

Помощь по сайту Контакты | Политика конфиденциальности


Автоматический обмен — Организация экономического сотрудничества и развития

Требования к отчетности по странам в юрисдикциях-участницах инклюзивной системы

В таблице ниже содержится информация о национальных правовых рамках для отчетности по странам (CbC) по всему миру.Он обеспечивает общую картину для налоговых администраций и групп МНП в отношении первых отчетных периодов, наличия суррогатной регистрации, в том числе в материнской юрисдикции, и местной отчетности. Эта таблица содержит информацию, полученную на данный момент от участников, и будет обновляться по мере того, как участники Inclusive Framework продолжат завершать работу над своими структурами отчетности CbC.

Заявление об ограничении ответственности: информация в этой таблице просто подтверждает, присутствуют ли эти элементы в законодательстве или административной практике соответствующей юрисдикции.Чтобы подтвердить, соответствует ли реализация какого-либо конкретного элемента юрисдикцией минимальному стандарту BEPS Action 13, см. Последний экспертный обзор BEPS Action 13 этой юрисдикции, проведенный Inclusive Framework on BEPS.

Сноски

1. В Бразилии местная подача заявок была приостановлена ​​за отчетные финансовые годы, начинающиеся в 2016 году, при определенных условиях.
2. Британские Виргинские острова опубликовали руководство по приостановке местной подачи заявок до внесения изменений в законодательство, отменяющих требование
3.В Китайской Народной Республике местная подача заявок была приостановлена ​​на отчетные финансовые годы, начинающиеся в 2016 году.
4. Добровольная подача суррогатных материнских документов родителей доступна или была доступна для более ранних финансовых лет.
5. Местная подача заявок приостановлена.
6. В Катаре от конечных материнских компаний в принципе требуется подавать отчет CbC за отчетные финансовые годы, начинающиеся 1 января 2017 года или после этой даты. Однако в отношении отчетных финансовых лет, начинающихся до 1 января 2018 года, это обязательство отменяется, если Группа MNE подает отчет CbC в другой юрисдикции через суррогатную материнскую организацию при соблюдении определенных условий.7. Конечная материнская организация, резидент Вьетнама, должна подготовить отчет CbC в течение 90 дней после окончания отчетного финансового года. Во всех случаях отчет CbC должен быть подан в течение 15 рабочих дней с момента получения запроса от налоговой администрации.
8. Вьетнам не применяет местную регистрацию на основании минимального стандарта BEPS Action 13. Однако, если организация-резидент является членом группы МНП и конечная материнская организация этой группы МНП обязана подавать отчет CbC в юрисдикции ее проживания, внутреннее законодательство Вьетнама предусматривает, что организация-резидент должна получить копию этот отчет CbC к дате, когда должна быть подана его налоговая декларация, и быть готовым предоставить его в налоговую администрацию по запросу, за исключением случаев.

Требования к уведомлению об отчетности по странам

В таблице ниже представлен обзор того, какие члены Inclusive Framework ввели требования для субъектов в группах MNE уведомлять налоговую администрацию юрисдикции о том, будет ли подан отчет CbC. Это включает в себя основную информацию, например, кто является предметом требования, крайний срок для уведомлений и используемый формат.

Заявление об ограничении ответственности: Эта таблица основана на последней информации, предоставленной каждой юрисдикцией в ОЭСР.Хотя это полезный инструмент, позволяющий группам МНП выявлять потенциальные требования к уведомлению в юрисдикциях, где у них есть субъекты, решение о том, требуется ли уведомление, и условия, прилагаемые к любому уведомлению, должны основываться на требованиях группы МНП. собственное толкование закона и / или руководства каждой юрисдикции. Любые вопросы, касающиеся требований к уведомлению в конкретной юрисдикции, следует направлять в налоговую администрацию или другой соответствующий орган в этой юрисдикции.

Дополнительная информация

State License Search — Как мне отправить квартальный отчет о налогах и / или заработной плате моего работодателя?

Как мне подать квартальный отчет моего работодателя по налогам и / или заработной плате?

Агентство: Агентство по страхованию от безработицы
(ранее — Ежеквартальный налоговый отчет работодателей UIA 1020, Подробный отчет UIA 1017 по заработной плате и UIA 1020-R, Ежеквартальный отчет работодателя о возмещении расходов)

Форма МАУ 1028, Квартальный отчет о заработной плате / налоге работодателя

Каждый календарный квартал МАУ рассылает каждому участвующему работодателю форму UIA 1028 «Квартальный отчет о заработной плате / налоге работодателя».Подробная информация о заработной плате должна быть предоставлена ​​для каждого застрахованного работника, которому была выплачена заработная плата в течение календарного квартала. Эта форма отправляется по почте примерно за 30 дней до отправки заполненной формы в МАУ. Однако, если вы не получили форму UIA 1028, работодатель обязан своевременно подать отчет. Вы можете получить пустую копию формы UIA 1028 на веб-сайте МАУ по адресу www.michigan.gov/uia, по факсу, позвонив в Управление омбудсмена работодателей (OEO) МАУ по телефону 1-855-4UIAOEO (855-484- 2636) .

Форму UIA 1028 также можно подать онлайн, выбрав опцию «Управление бизнесом» на веб-сайте Michigan Business One Stop и выбрав задачу «Файл и ежеквартальная оплата налогов». Выбор этой задачи свяжет вас с онлайн-услугами, предлагаемыми МАУ через Michigan Web Account Manager (MiWAM). Если у вас в настоящее время нет учетной записи MiWAM, вы можете зарегистрировать ее и открыть дверь ко многим онлайн-сервисам, предлагаемым МАУ.

Форма 1028 должна быть получена МАУ или подана через MiWAM не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием календарного квартала.Отчет должен составляться за каждый календарный квартал, даже если у вас не было застрахованных работников, вы не платили заработную плату в течение квартала или не имели налогов, подлежащих уплате за квартал. Срок сдачи:

Первая четверть — 25 апреля

Вторая четверть — 25 июля

Третья четверть — 25 октября

Четвертый квартал — 25 января

Форму можно также отправить по адресу:

Агентство по страхованию от безработицы

Налоговая служба

а / я 33598

Детройт, Мичиган 48232-5598

С вопросами относительно подачи отчетов обращайтесь в офис омбудсмена работодателей по нашей бесплатной горячей линии в рабочие часы: 1-855-4UIAOEO (855-484-2636), 8:30 a.м. до 16:30 в будние дни или по электронной почте [email protected]

Электронные напоминания МАУ о сроках платежа и выписке

До наступления ежеквартальной даты платежа по МСА 1028 «Ежеквартальный отчет о заработной плате / налогах работодателя» работодатель может получить напоминание по электронной почте.

Работодатель может подписаться на получение напоминания по электронной почте за 10 или 25 дней до ежеквартальной даты платежа. Чтобы зарегистрироваться, войдите в Интернет, выбрав опцию «Управление бизнесом» на веб-сайте Michigan Business One Stop и выбрав «Электронные напоминания о выписке и сроках платежа».Выбор этой задачи свяжет вас с онлайн-услугами, предлагаемыми МАУ через Michigan Web Account Manager (MiWAM). Если у вас в настоящее время нет учетной записи MiWAM, вы можете зарегистрировать ее и открыть дверь ко многим онлайн-сервисам, предлагаемым МАУ.

С вопросами относительно любых платежей обращайтесь в офис омбудсмена работодателей по нашей бесплатной горячей линии по телефону 1-855-4UIAOEO (855-484-2636) с 8:30 до 16:30. в будние дни или по электронной почте [email protected]

Контактная информация:

Свяжитесь с нами

Пересмотрено: 12/2013

Сообщить о налоговом мошенничестве | Налоговое управление штата Нью-Хэмпшир

Цель горячей линии по вопросам налогового мошенничества — побудить людей сообщать информацию о налоговом мошенничестве с гарантией того, что их жалобы и / или обвинения будут рассмотрены и, при необходимости, расследованы своевременно.

Что такое налоговое мошенничество? О чем следует сообщить на горячую линию по вопросам налогового мошенничества?

Примеры налогового мошенничества, о которых следует сообщать, включают:

  • Неподача налоговой декларации
  • Неуплата или неправильная отчетность по налогам
  • Мошеннические схемы возврата и подготовки к возврату
  • Ошибочные заявки на недвижимость и программы налоговых льгот
  • Уклонение от уплаты налогов
  • Нелицензионные предприятия
  • Неучтенные выплаты работникам
  • Незарегистрированная прибыль
  • Незарегистрированный или необлагаемый налог на питание и арендную плату

Кто управляет горячей линией?

В отделе аудита Департамента налоговой администрации действует горячая линия.

Что я могу ожидать, позвонив на горячую линию по вопросам налогового мошенничества?

Когда человек обращается по горячей линии, он или она может ожидать, что сотрудники горячей линии запросят подробности обвинения. Контактная информация не требуется. Из-за законов о конфиденциальности Департамент не может предоставлять обновленную информацию о статусе любого обзора предоставленной информации.

Могу ли я сообщить о налоговом мошенничестве по почте?

Да, вы можете сообщить о налоговом мошенничестве в письменной форме в Департамент, заполнив и отправив по почте форму AU-39 «Отчет о налоговом мошенничестве».

Вы также можете отправить анонимный отчет о налоговом мошенничестве в режиме онлайн, используя онлайн-портал Департамента, Granite Tax Connect

.

Всем, кто желает сообщить в штат Нью-Гэмпшир о налоговом мошенничестве или налоговом злоупотреблении, рекомендуется немедленно связаться с горячей линией. Анонимная информация принимается. Полученная информация позволит предотвратить дальнейшее налоговое мошенничество.

Отдел аудита налогового управления
Attn. Директор по аудиту
А / я 1388
Concord, NH 03302-1388
TaxFraudHotline @ dra.nh.gov
(603) 230-5030
(603) 230-5949 (факс)

Какие налоговые отчеты на конец года должны быть подготовлены бизнесом? | Малый бизнес

Налоговая служба требует, чтобы компании представляли определенные налоговые отчеты в конце каждого года. Количество и тип необходимых отчетов зависят от платежей, произведенных компанией в течение года, и ее статуса работодателя. В дополнение к отчетам, требуемым IRS, у каждого предприятия также есть требования к отчетности на конец года в налоговый департамент штата, в котором находится предприятие.

Налоговая декларация о доходах

Основной декларацией, необходимой для всех предприятий, является декларация по подоходному налогу. В этом отчете указывается валовой доход предприятия, за которым следуют расходы, отчисления и кредиты предприятия для расчета чистой прибыли компании. Валовой доход бизнеса равен всей валовой выручке от продаж и другим источникам дохода, таким как процентный и инвестиционный доход. Из этой цифры вычитаются вычеты и кредиты, и в результате получается чистая прибыль, на которой основан налог на прибыль компании.

Налоговые декларации о занятости

Если на предприятии есть сотрудники, необходимо подать несколько отчетов на конец года. Большинство компаний подает налоговые декларации о заработной плате ежеквартально по форме IRS 941, но если вы нанимаете сельскохозяйственных рабочих или задолжали IRS менее 1000 долларов США по налогу на заработную плату в течение года, вам может потребоваться подавать годовую декларацию вместо ежеквартального отчета. IRS уведомит вас, если ваша компания должна подавать декларацию ежегодно, поэтому продолжайте использовать форму 941, если вы не получите это уведомление.Если не требуется годовая форма занятости, в конце года необходимо подать форму 941 за четвертый квартал, а также форму 940, ежегодную налоговую декларацию IRS по федеральному налогу на безработицу или FUTA. Формы W-2 должны быть предоставлены каждому сотруднику, а сводка ваших общих результатов W-2 должна быть представлена ​​в форме W-3. Копия каждой индивидуальной формы W-2 также должна быть предоставлена ​​в Администрацию социального обеспечения в качестве приложения к форме W-3.

Возвращает информацию

Если в течение года компания производит определенные платежи физическим лицам или другим предприятиям, такие как выплаты процентов, компенсация за услуги, арендные платежи и дивиденды, компания должна предоставить информацию о платеже как получателю, так и IRS.Эти платежи сообщаются в том, что IRS называет «информационным возвратом», или, что более часто называется, формой серии «1099». Другие информационные формы включают форму 1098 для выплаты процентов по ипотеке и форму 1098-T для оплаты обучения студентов. Если компания должна выпустить информационную форму, она также должна подготовить сводный отчет по форме 1096 и приложить его к отдельным информационным формам, включенным в сводку формы 1096.

Отчеты штата

Помимо федеральных налоговых отчетов на конец года, которые компания предоставляет в IRS, компания также должна предоставлять отчеты на конец года в штат, в котором она ведет свою деятельность.Требуются декларации по подоходному налогу на конец года, а также декларации штата о занятости, если подоходный налог штата удерживался с сотрудников в течение года. Также требуются отчеты государственного страхования от безработицы. Бизнесу также может потребоваться подать другие государственные отчеты в конце года, в зависимости от того, какой вид бизнеса ведет компания. Возврат в этой категории может включать отчеты по налогу с продаж и акцизному налогу. В каждом штате действуют разные налоги на свой бизнес, поэтому, если вы не уверены, какие отчеты на конец года нужно подавать в штат, обратитесь в налоговый департамент своего штата и проверьте.Если вы подали отчетность по определенным видам налогов в течение года, вам также необходимо будет подать отчет или сводку по тем же видам налогов в конце года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *