Среднесписочная при открытии ооо: Отчёт о среднесписочной численности для вновь созданных организаций

Содержание

Среднесписочная численность работников при открытии ООО

Среднесписочная численность при открытии ООО, сведения о которой подаются по предусмотренным законодательством правилам, играет первостепенную роль при определении, каким образом, в письменном или электронном виде, подавать отчетность. О том, когда и как направлять указанные сведения при открытии ООО, расскажем в нашей статье.

Фото: Фотобанк Лори

Среднесписочная численность при открытии ООО: на какую дату указывать

Налоговыми нормами (п. 3 ст. 80 НК РФ) предусмотрена обязанность вновь созданного ООО представлять сведения о среднесписочной численности (далее — ССЧ) наемного персонала. Такие сведения должны быть представлены не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем создания ООО, по унифицированной форме.

ВАЖНО! ООО считается созданным с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ (п. 8 ст. 51, п. 4 ст. 57 ГК РФ, п. 2 ст. 11, ст. 16 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, письмо Минфина России от 13.11.2015 № 03-02-08/65770).

Представить ССЧ при открытии ООО необходимо даже в том случае, если у общества отсутствуют наемные работники.

Вновь созданное ООО при представлении сведений о ССЧ работников должно указывать ее по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (приказ ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/[email protected]).

Например, общество «Альпа» образовалось 15.09.2016. По состоянию на 01.10.2016 в нем трудилось 14 человек. Значит, не позднее 20.10.2016 обществу следует представить ССЧ исходя из того, что на отчетную дату были заняты 14 человек.

Как рассчитывается среднесписочная численность при открытии ООО

Правила расчета ССЧ при открытии ООО закреплены в приказе Росстата от 28.10.2013 № 428 (далее — приказ № 428).

Согласно п. 81.8 приказа № 428, чтобы рассчитать ССЧ за часть рабочего месяца (в том числе для только что созданного общества), нужно разделить списочную численность работников за все дни работы в неполном месяце (вместе с выходными и праздничными днями) на общее число календарных дней в этом месяце.

Например, ООО «Альпа» начало работу 25.09.2016. С учетом 5-дневной 40-часовой рабочей недели сотрудники общества трудятся 8-часовой рабочий день.

Дата

Списочная численность составила

25.09.2016

20

26.09.2016

20

27.09.2016

26

28.09.2016

26

29.09.2016

28

30.09.2016

30

Среднесписочная численность работников ООО «Альпа» за сентябрь равна 5 чел. ((20 + 20 + 26 + 26 + 28 + 30 / 30 кал. дн.).

ВАЖНО! Сотрудники, осуществляющие деятельность на условиях неполного рабочего времени, при определении ССЧ учитываются пропорционально отработанному времени (п. 81.3 приказа № 428).

Полный список субъектов, включаемых в расчет ССЧ, приведен в п. 79 приказа № 428, а лица, не учитываемые при расчете ССЧ, перечислены в пп. 80, 81.1 приказа.

Образец ССЧ при открытии ООО: какую дату ставить при заполнении отчетной формы

При заполнении отчетной формы в строке «Среднесписочная численность по состоянию на» необходимо указать 1-е число месяца представления данных.

ССЧ работников необходимо отражать в целых единицах, то есть при получении нецелого числа его необходимо округлить по общим математическим правилам.

Образец формы сведений о среднесписочной численности можно скачать по ссылке: среднесписочная численность при открытии ООО — образец. 

За непредставление сведений о ССЧ общество понесет налоговую (п. 1 ст. 126 НК РФ), а директор ООО — административную (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ) ответственность. 

Таким образом, во избежание налоговой и административной ответственности данные об ССЧ при открытии ООО должны быть поданы по унифицированной форме не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем создания ООО.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Среднесписочная при открытии ООО

После открытия и регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) необходимо совершить ряд определенных действий: открыть расчетный чет, уведомить Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. Среди обязанностей руководителя вновь открытого общества с ограниченной ответственностью так же есть обязанность направить в Налоговую инспекцию среднесписочную численность работников организации.

Налоговый кодекс устанавливает, что при открытии ООО среднесписочная численность работников должна быть отправлена не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем открытия ООО. По действующему законодательству среднесписочная численность работников заполняется по специально утвержденной форме и может быть как в бумажном виде, так и на электронном носителе (в зависимости от численности работников). Но в соответствии с изменениями, которые были внесены в Налоговый кодекс Федеральным законом № 134-ФЗ от 28 июня 2013 года, с 1 января 2014 года все организации обязаны представлять среднесписочную численность работников в электронном виде вне зависимости от численности работников. Исключение будут составлять:

  • Организации, не являющиеся плательщиками НДС;
  • Фирмы, освобожденные от уплаты НДС;
  • Организации, численность работников которых менее 100 человек.

Данные предприятия смогут представлять среднесписочную на бумажном носителе, но при условии что они не получают счета-фактуры при реализации товаров, работ, услуг. Компании, получающие такие счета-фактуры, обязаны перейти на передачу среднесписочной численности работников в электронной форме с 01.01.2015 г.

Среднесписочная численность работников представляется в Налоговую инспекцию при открытии общества с ограниченной ответственностью по форме № 1-Т (одна из форм государственного статистического наблюдения). По общему правилу сведения в форме заполняются налогоплательщиком. Некоторые графы в конце формы заполняются работником Налоговой инспекции.

Юристы компании «Ордин и К» уже несколько лет работают в данной сфере. Юристы нашей компании предлагают вам квалифицированную юридическую помощь по следующим направлениям:

  • Юридические консультации;
  • Оформление документов;
  • Представительство интересов в суде;
  • Представительство в органах государственной власти;
  • Разрешение споров.

За получением квалифицированной юридической помощи обращайтесь к юристам фирмы«Ордин и К».

Среднесписочная численность ИП без работников: нужно ли сдавать отчет

Малые и крупные предприятия обязаны отправлять в ИФНС сведения о среднесписочной численности работников. Нужно ли сдавать ИП без работников такой отчет? Какие сроки отведены налоговым законодательством? Ответы – в нашей консультации.

Роль сведений

Отчет о среднесписочной численности – это документ, который включает показатель среднего количества сотрудников, работающих на коммерсанта в течение года. Цели его представления в ИФНС таковы:

    1. Возможность контролировать правомерность статуса экономического субъекта. Например, среднесписочная численность для ИП, владеющих маленькими фирмами, не может превышать 15 человек.

  1. Установить способ представления той или иной отчетности. Например, мелким организациям разрешено подавать 6-НДФЛ в бумажном или электронном виде, а крупным – только в электронном.
  2. Налоговикам проще контролировать страховые взносы в фонды.

Далее по ссылке можно скачать с нашего сайта актуальный бланк сведений о количестве персонала и посмотреть образец его заполнения.

Сроки подачи

Сведения о среднесписочной численности сотрудников нужно сдать в налоговую инспекцию не позднее 20 января 2018 года (включительно). Так сказано в п. 3 ст. 80 НК РФ. Этот отчет будет за 2017-й год, поскольку документ представляют раз в год.

Соблюдать требование о сроке обязаны все организации – ООО, ЗАО, ПАО и др.). Причем независимо от наличия или отсутствия работников.

Если процедура регистрации юрлица прошла совсем недавно, то отчет отправляют до 20-го числа месяца, который идет после месяца открытия.

Подробнее об этом см. «Когда сдавать отчет о среднесписочной численности за 2016 год».

Что касается бизнесменов, то сведения о среднесписочной численности работников ИП подают при условии, что:

  1. стоят на учете в качестве нанимателя;
  2. используют наемный труд.

К ним предъявляют аналогичное требование по сроку (кроме правила следующего месяца после создания/реорганизации).

Рассматриваемый отчет ИП сдают в ИФНС по месту жительства.

Подсчет:

включается ли ИП в среднесписочную численность

Как правило, отчет составляют на основании табеля учета рабочего времени: суммируют количество присутствующих сотрудников за каждый рабочий день и полученный результат делят на количество календарных дней месяца. Затем данные по каждому месяцу делят на 12.

При расчете показателя рекомендуем руководствоваться требованиями Росстата (Приложение № 1 к приказу № 580 2014-го года).

Обратите внимание:

  • брать во внимание нужно только персонал на трудовом договоре;
  • самого индивидуального предпринимателя включать в среднесписочную численность не нужно.

При составлении отчета о среднесписочной численности работников ИП не учитывают персонал, который:

  • ведет трудовую деятельность за пределами РФ;
  • переведен в другую организацию;
  • работает по ученическому договору;
  • находятся в декретных отпусках и др.

Когда нет персонала:

сдают ли ИП среднесписочную

Нередко коммерсанты самостоятельно ведут свои хозяйственные дела, не нанимая людей или привлекая членов семьи (друзей) без заключения трудового договора. В этом случае сдавать рассматриваемый отчет не нужно. Аналогичное правило действует при заключении договоров только гражданско-правового толка.

Освобождение от сдачи среднесписочной по ИП без работников возможно на основании п. 3 ст. 80 НК РФ. Эта норма устанавливает круг лиц, которые обязаны сдавать в ИФНС отчет о среднем количестве персонала за год: ЮЛ и ИП, использующие наемный труд.

Таким образом, штраф за непредставление отчета или нарушение срока грозит только коммерсантам, которые заключали трудовой договор. ИП без работников среднесписочную численность за 2017 год не подают. Поэтому, в случае получения уведомления с подобным требованием нужно сообщить налоговикам об ошибке.

Уведомление О Среднесписочной Численности Работников 2021: изменения и поправки

Автор Виктория Андреевна На чтение 10 мин. Просмотров 5 Опубликовано

2019-11-21

Как составить отчет «Сведения о среднесписочной численности работников»

Ежегодный срок подачи данной формы — не позднее 20 января года, следующего за отчетным. Среднесписочная численность работников за 2021 год — бланк должен быть сдан в налоговую инспекцию до 22 января (срок сдачи перенесен на понедельник 22 января, так как 20 и 21 января — выходные дни). Сведения о среднесписочной численности работников (бланк) 2021 должны быть поданы в территориальную ИФНС до 21.01.2021 (день сдачи также будет перенесен в связи с тем, что 20.01.2021 — воскресенье).

Сведения о среднесписочной численности работников (бланк скачать можно далее) предоставляется работодателем в территориальную ИФНС по месту регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Срок сдачи среднесписочной численности 2021

Для уточнения формата представления налоговой отчетности. Если не превышено пороговое значение в 100 человек, то налогоплательщик может сдавать декларации в ФНС на бумажных носителях (это правило не распространяется на декларации по НДС), а при численности более 100 человек налогоплательщикам доступен только электронный вариант подачи отчетных форм.

Для действующих субъектов хозяйствования предусмотрен 20-тидневный интервал для подачи данных после завершения отчетного года. В 2021 году отчитаться за 2021 год надо будет не позже 21 января 2021 года. Смещение крайнего срока сдачи с 20 числа на 21 обусловлено совпадением крайней даты срока с выходным.

Сведения о среднесписочной численности работников: образец заполнения, бланк

Если отчет заполняется организацией, то у нее в ИНН содержится только 10 цифр, и оставшиеся в конце две незаполненные клетки нужно прочеркнуть. У предпринимателей нет кода КПП — они это поле не заполняют, а также прочеркивают.

  • На общих основаниях для действующих организаций и предпринимателей — до 20 января идущего за отчетным года. Если эта дата приходится на выходной либо праздник, то сдача передвигается вперед на ближайший рабочий день; Таким образом в 2021 году форму необходимо предоставить до 22 января.
  • Среднесписочная численность работников при открытии ООО также обязательна к расчету, как и для давно действующих. Только в этом случае по закону произвести расчет и предоставить сведения нужно до двадцатого числа идущего далее месяца после внесения сведений в ЕГРЮЛ. После этого новые организации должны на общих основаниях подать сведения о среднем числе сотрудников по завершении года. Таким образом, форма КНД 1110018, содержащая среднюю численность, подается ими дважды за первый год.
  • Если происходит закрытие предпринимательства либо юридического лица — отчет необходимо отправить в день исключения из реестра.

Отчёт о среднесписочной численности для вновь созданных организаций

Единственный значимый показатель отчёта СЧР – это среднесписочная численность, подсчитанная в соответствии с Указаниями № 772. Если сведения сдаются за прошедший календарный год, то в полях даты указывают 1-ое января текущего года. Сведения подписывает руководитель юридического лица, но это может сделать и доверенное лицо. При сдаче отчёта по доверенности надо вписать реквизиты этого документа и приложить копию.

Срок сдачи сведений о среднесписочной численности установлен статьей 80 НК РФ. Согласно ей сдать эту форму надо не позднее 20 января текущего года за предыдущий календарный год. Но срок сдачи отчёта о среднесписочной численности новых организаций (юридических лиц, которые только что созданы или реорганизованы) — не позже 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором организация была зарегистрирована или реорганизована.

Формула расчета численности работников и калькулятор

п. 3 ст. 80 НК РФ; Письмо ФНС России от 09.07.2021 № ЧД-6-25/[email protected]
форма утверждена Приказом ФНС России от 29.03.2021 № ММ-3-25/[email protected]
формат представления сведений утвержден Приказом ФНС России от 10.07.2021 № ММ-3-13/[email protected]
приложение к Письму ФНС России от 26.04.2021 № ЧД-6-25/[email protected]
п. 3 ст. 80 НК РФ
ст. 20 ТК РФ
статьи 58, 59 ТК РФ; п. 9 Указаний по заполнению формы. № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников», утв. Приказом Росстата от 13.10.2021 № 258 (далее — Указания )
п. 9 Указаний
пп. 9.1 — 9.25 Указаний
п. 11.1 Указаний
пп. 10.1, 10.2 Указаний
п. 8 Указаний
ст. 93 ТК РФ; п. 11.3 Указаний
п. 11.3 Указаний
статьи 74, 92 ТК РФ; п. 11.3 Указаний
п. 11.4 Указаний
п. 11.6 Указаний
Письмо Минфина России от 05.05.2021 № 03-02-08/28
п. 1 ст. 126 НК РФ
ст. 2.4 КОАП РФ, ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ
ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2021 № 212-ФЗ «О страховых взносах. »
пп. 76 — 81 Указаний по заполнению форм. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников». утв. Приказом Росстата от 24.11.2021 № 435
п. 86 Указаний. утв. Приказом Росстата от 12.11.2021 № 278

Поэтому если у вас один не полностью занятый работник в месяце из 22 рабочих дней работал по 6 часов каждый рабочий день. А другой — по 4 часа и только 10 рабочих дней, то они приравниваются к одному полностью занятому работнику при нормальной продолжительности рабочего дня 8 часов:

Отчет о среднесписочной численности работников в 2021 году

В абзаце 6 пункта 3 статьи 80 НК РФ указано, что ИП могут не сдавать отчет о среднесписочной численности работников в 2021 году, если они не привлекали наемный персонал в отчетном периоде. Соответственно, нулевой формы отчета о среднесписочной численности не существует.

В обязанности индивидуальных предпринимателей, а также организаций входит сдача отчета, содержащего сведения о среднесписочной численности работников за прошедший календарный год. Об этом свидетельствует норма статьи 80 Налогового кодекса РФ. Отчет нужно сдавать в унифицированной форме в определенные действующим законодательством сроки.

Штраф за непредоставление сведений о среднесписочной численности 2021

Для подтверждения законности применения выбранного специального налогового режима, а также права организаций и предпринимателей сдавать отчетность по налогам на бумажном или электронном носителе, указанные субъекты обязаны регулярно передавать в ИНФС сведения о количестве своих сотрудников. Указанные данные рассчитываются по определенной форме и подаются на бланке, образец которого закреплен Приказом ФНС в 2021 году. Ниже мы рассмотрим вопрос о том, какие санкции для компаний может повлечь несвоевременная сдача среднесписочной численности.

Отчет о числе работников (с указанием усредненных показателей за год) предоставляется до 20 января года, который следует за отчетным. В случае если указанный день является выходным, самый поздний срок подачи таких сведений подлежит переносу на ближайший рабочий день после него.

Уведомление о среднесписочной численности работников 2021

Если компания начинает или завершает деятельность или временно приостановила работу, должен быть тот, кто готовит и подписывает отчетность.Даже по «пустой» фирме нужно отчитываться, и для этого нужен руководитель.Так бывает ли ООО без работников и какую отчетность должны сдавать такие компании?

Налоговая отчетность ООО без работников включает в себя те же декларации, что и отчетность ООО с сотрудниками: Эти отчеты сдаются в ФНС по месту регистрации ООО.Если вам удобнее сдавать отчетность онлайн, не выходя из дома, это можно делать в веб-сервисе Контур. Сервис сформирует отчеты автоматически на основе данных бухгалтерского и налогового учета, проведет проверку, вам останется только нажать кнопку отправки.После этого сервис сообщит о приеме отчетов в контролирующих органах.Однако нужно помнить, что по ЕНВД нулевой декларации не бывает: этот налог не зависит от выручки, а рассчитывается по физическим показателям.

Уведомление О Среднесписочной Численности Работников 2021

Согласно п. 3 ст. 80 НК РФ, каждое предприятие, имеющее в своем штате сотрудников, с которыми заключены трудовые договора, обязано ежегодно предоставлять отчет — сведения о среднесписочной численности работников, форма которого утверждена Приказом ФНС России № ММ-3-25/[email protected] от 29.03.2021. Бланк о среднесписочной численности работников (скачать бланк можно на нашем сайте) имеет установленный регистр по КНД — 1110018.

Для действующих субъектов хозяйствования предусмотрен 20-тидневный интервал для подачи данных после завершения отчетного года. В 2021 году отчитаться за 2021 год надо будет не позже 21 января 2021 года. Смещение крайнего срока сдачи с 20 числа на 21 обусловлено совпадением крайней даты срока с выходным.

Сведения о среднесписочной численности за 2021 год

Данная форма подается не только по итогам года. Сведения о численности налоговики ждут от вновь созданных компаний, а также от реорганизованных. Создав или реорганизовав фирму, подать сведения о численности следует до 20-го числа месяца, идущего за месяцем регистрации или реорганизации компании. Например, если ООО «Сток» зарегистрировано 18.01.2021, сдать сведения по установленной форме нужно не позднее 20.02.2021.

Для этого вычислите, сколько работников числилось за каждый календарный день, сложите полученные цифры и разделите на число календарных дней в месяце. В расчет берутся все работники, в том числе нетрудоспособные из-за болезни, командированные и пр.

Форма сведений о среднесписочной численности работников – бланк формы за 2021 год

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются организациями в налоговый орган не позднее 20 января текущего года. В 2021 году 20 января выпадает на понедельник. Поэтому сведения о среднесписочной численности сотрудников за 2021 год нужно подать не позднее этой даты.

При подтверждении достоверности и полноты показателей, указанных в Сведениях, представителем налогоплательщика отражается полное наименование организации либо фамилия, имя и отчество физического лица — представителя налогоплательщика в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Шпаргалка по расчету среднесписочной численности работников

Организации и ИП, не являющиеся представителями малого бизнеса, сдают в органы статистики форму № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». В некоторых случаях вместо нее представляется форма № 1-Т с таким же названием. В числе прочих показателей в этих отчетах необходимо указывать среднюю численность, которая включает в себя среднесписочную численность работников.

Также учитываются внутренние совместители, то есть работники, одновременно занимающие несколько должностей в одной компании. Обратите внимание: независимо от количества совмещаемых должностей такого сотрудника нужно учитывать один раз по месту основной работы. То же правило применяется и к работникам, получающим более одной ставки — их также следует учитывать как единицу. Полный перечень работников, попадающих в среднесписочную численность, приведен в пункте 77 Указаний.

Сведения о среднесписочной численности работников

В среднесписочную численность включаются работники, трудовые отношения с которыми оформлены по ТК РФ. Это условие позволяет многим работодателям находить компромисс между требованиями закона и собственными интересами. Например, компании на патенте требуется новый сотрудник — скажем, бухгалтер, — но у руководства нет возможности включить его в среднесписочную численность. В этой ситуации фирма может оформить трудовые отношения по договору ГПХ или вообще передать бухгалтерскую работу специалисту на аутсорсе.

Если численность сотрудников в компании за предыдущий год превысила 100 человек, то фирма должна сдавать отчетность в ФНС только в электронном виде. Если численность сотрудников не превышает 100 человек, предприниматель может предоставить отчеты на бумаге.

Уведомление о среднесписочной численности работников 2021

Поэтому ООО без наемных работников или ООО с одним работником может применять ОСНО, УСН или же упомянутый выше ЕНВД.Отсутствие работников не освобождает от сдачи бухгалтерской отчетности и отчетов по выбранному режиму налогообложения.Все ООО, попадающие под критерии малого бизнеса, могут сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность, которая сдается в те же сроки, что и полная, то есть до 31 марта года, следующего за отчетным.Налоговая отчетность ООО без работников включает в себя те же декларации, что и отчетность ООО с сотрудниками: Эти отчеты сдаются в ФНС по месту регистрации ООО.Если вам удобнее сдавать отчетность онлайн, не выходя из дома, это можно делать в веб-сервисе Контур. Сервис сформирует отчеты автоматически на основе данных бухгалтерского и налогового учета, проведет проверку, вам останется только нажать кнопку отправки.После этого сервис сообщит о приеме отчетов в контролирующих органах.Однако нужно помнить, что по ЕНВД нулевой декларации не бывает: этот налог не зависит от выручки, а рассчитывается по физическим показателям.Поэтому при приостановке деятельности на ЕНВД нужно подать заявление о снятии с учета — это избавит временно не работающее ООО от уплаты налога.ООО ставится на учет в качестве работодателя автоматически, сразу после регистрации.Поэтому даже при отсутствии работников ООО должен сдавать отчетность за сотрудников в ФНС, ПФР и ФСС.

Срок сдачи — последний день месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом.Расчет по страховым взносам в налоговую сдают все ООО независимо от наличия или отсутствия работников.Если сотрудников нет, заполняются только разделы с обобщенной информацией.

В каком штате лучше всего создавать ООО?

Решение о том, где создать компанию с ограниченной ответственностью (LLC), связано с множеством различных факторов, включая налоги, нормативное бремя, доступность рабочей силы и многое другое. В этой статье мы рассмотрим лучшие штаты для создания LLC с точки зрения общего бизнес-климата.

Что такое общество с ограниченной ответственностью?

Подобно индивидуальным предпринимателям или товариществам, LLC является некорпоративным юридическим лицом — доход от бизнеса течет к владельцам и инвесторам в качестве личного дохода.Однако, как и корпорация, LLC предоставляет ограниченную ответственность — ответственность владельца (ов) ограничена суммой их инвестиций в компанию.

Если вы подумываете о создании LLC, на карте ниже показаны 10 лучших и 10 худших состояний, из которых можно составить единое целое. При составлении рейтинга учитываются такие важные факторы, как ставка корпоративного налога, ставка индивидуального подоходного налога, ставка налога с продаж, средняя ставка налога на имущество и уровень безработицы по штатам.

10 лучших штатов для создания ООО

Ниже приведены 10 штатов с наибольшим рейтингом для создания LLC.Рейтинги строго основаны на деловом климате и не учитывают такие факторы образа жизни, как здравоохранение, образование, инфраструктуру, уровень преступности, погоду и т. Д.

Указанные ставки налогов и безработицы приведены по состоянию на июнь 2018 года и могут измениться в любое время. Ставки корпоративного и индивидуального налога взяты с веб-сайтов правительства штата (по ссылке). Уровни безработицы взяты из Бюро статистики труда. Средние эффективные ставки налога на имущество рассчитываются с помощью smartasset.

Обратите внимание, что в некоторых штатах отдельные округа и муниципалитеты взимают собственный налог с продаж в дополнение (или вместо) к общегосударственному налогу с продаж.

1. Вайоминг

  • Ставка корпоративного налога: 0 процентов
  • Ставка индивидуального подоходного налога: 0 процентов
  • Ставка налога с продаж: 4,00 процента
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 0,61 процента (в среднем по стране 1,19 процента)
  • Уровень безработицы: 4,0 процента

При отсутствии корпоративных или индивидуальных подоходных налогов и низкой ставке налога с продаж Вайоминг занимает первое место в стране по созданию LLC.

2. Аляска

  • Ставка корпоративного налога: 9,4 процента
  • Ставка индивидуального подоходного налога: 0 процентов
  • Ставка налога с продаж: 0 процентов (муниципалитеты могут взимать до 7 процентов)
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1,19 процента
  • Безработица: 7,3 процента

3. Южная Дакота

  • Ставка корпоративного налога: 0 процентов
  • Ставка индивидуального подоходного налога: 0 процентов
  • Ставка налога с продаж: 4.50 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1,32%
  • Безработица: 3,2 процента

4. Флорида

  • Ставка корпоративного налога: 5,5 процента
  • Ставка индивидуального подоходного налога: 0 процентов
  • Ставка налога с продаж: 6,00 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1,02 процента
  • Безработица: 3,8 процента

5. Невада

  • Ставка корпоративного налога: 0 процентов
  • Ставка индивидуального подоходного налога: 0 процентов
  • Ставка налога с продаж: 6.85 процентов (в масштабе штата — на местном уровне может достигать 8,265 процента)
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 0,77 процента
  • Безработица: 4,7 процента

6. Монтана

  • Ставка корпоративного налога: 6,75%
  • Ставка индивидуального подоходного налога: от 1 процента до 6,9 процента, в зависимости от дохода
  • Ставка налога с продаж: 0 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 0,87 процента
  • Безработица: 3.8 процентов

7. Нью-Гэмпшир

  • Ставка корпоративного налога: 7,9 процента
  • Налог на коммерческие предприятия: 0,72 процента
  • Ставка индивидуального подоходного налога: 0 процентов (5 процентов на дивиденды и процентный доход)
  • Ставка налога с продаж: 0 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 2,19 процента
  • Безработица: 2,7 процента

8. Юта

  • Ставка корпоративного налога: 5 процентов
  • Ставка индивидуального подоходного налога: 5 процентов
  • Ставка государственного налога с продаж: 4.7 процентов (общая ставка налога с продаж в Солт-Лейк-Сити составляет 6,85 процента)
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 0,67 процента
  • Безработица: 3,0 процента

9. Орегон

  • Ставка корпоративного налога: 6,6 процента на первый миллион долларов дохода, 7,6 процента на доход свыше 1 миллиона долларов
  • Ставка индивидуального подоходного налога: от 5 процентов до 9,9 процента, в зависимости от дохода
  • Ставка налога с продаж: 0 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1.27 процентов
  • Безработица: 4,0 процента

10. Индиана

  • Ставка корпоративного налога: 6 процентов (будет снижена до 4,9 процента к 2021 году)
  • Ставка индивидуального подоходного налога: 3,23 процента + ставки налога округа от 0,01 до 0,021 процента
  • Ставка налога с продаж: 7 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 0,87 процента
  • Безработица: 3,3 процента

10 худших государств для создания ООО

Ниже приведены 10 наименее желательных состояний для создания LLC, начиная с худших:

1.Нью-Джерси

  • Ставка корпоративного налога: 9,00 процентов (7,5 процента для чистой прибыли в размере 50 001–100 000 долларов, 6,5 процента для чистой прибыли в размере 50 000 долларов или меньше)
  • Ставка индивидуального подоходного налога: варьируется от 3,5 процента для дохода в размере 35 000 долларов США или более до 8,97 процента для дохода в размере 500 000 долларов США или более. Доход свыше 5 миллионов долларов облагается налогом в размере 10,75%.
  • Ставка налога с продаж: 6,625 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 2,4 процента
  • Безработица: 4,3 процента

Благодаря высоким корпоративным, индивидуальным налогам, налогам с продаж и налогам на недвижимость в Нью-Джерси самый сложный деловой климат в стране.

2. Калифорния

  • Ставка корпоративного налога: 8,84 процента
  • Максимальная ставка индивидуального подоходного налога: 13,3 процента (для налогооблагаемого дохода, превышающего 1 000 000 долларов США)
  • Ставка налога с продаж: 7,25 процента
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 0,79 процента
  • Безработица: 4,2 процента

3. Нью-Йорк

  • Ставка корпоративного налога: 6,50 процента (0 процентов для квалифицированных производителей)
  • Ставка индивидуального подоходного налога: колеблется от 4.От 0 процентов до 8,82 процента для доходов в размере 1 077 550 долларов США или более (холостые) или 2 155 350 долларов США или более (совместная регистрация в браке)
  • Ставка налога с продаж: 4,00 процента (8,875 процента с продаж + налог на использование в Нью-Йорке)
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1,65 процента (0,80 процента в Нью-Йорке)
  • Безработица: 4,5 процента

4. Коннектикут

  • Ставка корпоративного налога: 9 процентов
  • Ставка индивидуального подоходного налога: от 3 до 6 процентов.99 процентов для доходов более 500 000 долларов США
  • Ставка налога с продаж: 6,35 процента
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 2 процента
  • Безработица: 4,4 процента

5. Миннесота

  • Ставка корпоративного налога: 9,80%
  • Ставка индивидуального подоходного налога: от 5,35 процента до 9,85 процента для доходов свыше 266 700 долларов США
  • Ставка налога с продаж: 6,875 процента (до 8,375 процента в некоторых муниципалитетах)
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1.19 процентов
  • Безработица: 3,1 процента

6. Огайо

  • Ставка корпоративного налога: 0 процентов
  • Налог на коммерческую деятельность: 0,26 процента для предприятий с валовой выручкой от 1 миллиона долларов в год
  • Ставка индивидуального подоходного налога: колеблется от 0 долларов для доходов менее 10 000 долларов США до 8 178 долларов США + 5 процентов от дохода свыше 213 000 долларов США.
  • Ставка налога с продаж: 5,75 процента (до 8 процентов в некоторых муниципалитетах)
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1.55 процентов
  • Безработица: 4,5 процента

7. Мэриленд

  • Ставка корпоративного налога: 8,25 процента
  • Ставка индивидуального подоходного налога: до 5,75 процента для доходов свыше 300 000 долларов США. Округа также взимают дополнительный подоходный налог в размере от 1,75 до 3 процентов.
  • Ставка налога с продаж: 6,00 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1,21 процента
  • Безработица: 4,3 процента

8. Луизиана

  • Ставка корпоративного налога: от 4 до 8 процентов для налогооблагаемого дохода свыше 200 000 долларов США
  • Максимальная ставка индивидуального подоходного налога: 6 процентов
  • Ставка налога с продаж: 4.45 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 0,51 процента
  • Безработица: 4,7 процента

9. Вермонт

  • Ставка корпоративного налога: максимум 8,50% для налогооблагаемого дохода свыше 25 000 долларов США
  • Ставка индивидуального подоходного налога: до 8,95 процента для доходов свыше 416 650 долларов США
  • Ставка налога с продаж: 6,00 процентов (до 7 процентов в некоторых муниципалитетах)
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1,71%
  • Безработица: 2.8 процентов

10. Айова

  • Ставка корпоративного налога: от 6 до 12 процентов для доходов от бизнеса свыше 25 000 долларов США (самая высокая в стране) *
  • Максимальная ставка индивидуального подоходного налога: 8,98%
  • Ставка налога с продаж: 6,00 процентов
  • Средняя эффективная ставка налога на имущество: 1,49 процента
  • Безработица: 2,8 процента

* Айова в настоящее время работает над принятием закона о снижении максимальной ставки корпоративного налога до 9.8 процентов к 2021 году.

Сколько стоит создание ООО?

Компания с ограниченной ответственностью является популярным выбором для многих стартапов из-за простоты работы, налоговой гибкости и защиты личных активов, которые они предоставляют. Стоимость создания LLC варьируется в зависимости от штата и может включать в себя сбор за создание штата, плату за резервирование имени и плату за публикацию в дополнение к текущим ежегодным государственным пошлинам.

Сборы за учреждение государственного ООО

Чтобы создать ООО, Устав организации (называемый Сертификатом организации, Сертификатом о создании или Уставом.в некоторых штатах) будут поданы в государственное агентство (как правило, госсекретарю). Стоимость подачи устава для LLC составляет от 40 до 500 долларов.

Перед подачей заявки вам необходимо убедиться, что название LLC доступно для регистрации, так как каждое юридическое лицо должно иметь уникальное название.

Помимо различных сборов за регистрацию LLC, вы можете понести плату за обслуживание, если вы пользуетесь услугами бизнес-юриста или учредительной компании для создания своей LLC. Несколько компаний, создающих ООО, предоставляют бесплатные услуги, которые могут дать новым владельцам малого бизнеса дополнительное спокойствие при регистрации их ООО.

Помимо государственных сборов за оформление LLC, существует ряд других расходов и требований к регистрации для создания LLC, которые вам, возможно, придется учитывать.

Комиссия за резервирование названия компании

Возможность зарезервировать имя LLC доступна в каждом штате (за определенную плату). Алабама — единственная страна, которая требует, чтобы имя было зарезервировано по цене от 10 до 28 долларов. Резервирование имени необязательно во всех других штатах, но обычно не стоит затрат, если только не пройдет некоторое время, прежде чем вы планируете создать свою LLC.

Сборы за публикацию

В некоторых штатах, таких как Аризона, Джорджия, Небраска, Невада, Нью-Йорк и Пенсильвания, требуется, чтобы новые ООО публиковали юридическое объявление, уведомляющее общественность о создании ООО в местной газете и предоставляющее письменные показания о публикации. Стоимость публикации варьируется в зависимости от штата и газеты.

Годовые сборы

После создания LLC в большинстве штатов также взимается плата за подачу годового отчета (иногда называемого периодическим отчетом или информационным сообщением).В большинстве штатов взимается ежегодная плата, хотя в некоторых штатах плата за отчетность отсутствует. Подача годового отчета и уплата любых сборов необходимы для поддержания хорошей репутации LLC и защиты ответственности.

В некоторых штатах также существует так называемый годовой налог на франшизу, который представляет собой ежегодный налог на привилегию ведения бизнеса в этом штате.

Операционное соглашение

Некоторые штаты требуют заключения Операционного соглашения, которое представляет собой письменные правила работы LLC.Даже для тех штатов, где он не требуется, обычно рекомендуется иметь его, чтобы свести к минимуму внутренние разногласия между участниками LLC, как распределяются прибыли и убытки и т. Д.

Текущие сборы

В большинстве штатов вам придется продлить LLC и подать годовой отчет. Государственная пошлина за продление LLC составляет от 0 до 500 долларов в год. Кроме того, есть несколько дополнительных затрат на управление ООО.

Услуги зарегистрированного агента: Зарегистрированный агент — это физическое или юридическое лицо, которое принимает Сервисное обслуживание от имени LLC.Во многих случаях агентом выступает владелец или член семьи; однако наем коммерческого зарегистрированного агента может обеспечить дополнительную конфиденциальность для участников. Ежегодные гонорары зарегистрированного агента обычно составляют от 100 до 125 долларов.

Бизнес-лицензии: Независимо от юридического лица могут потребоваться различные лицензии и разрешения, такие как идентификационный номер налогоплательщика, бизнес-лицензия, свидетельство о занятости и другие. Узнайте больше о лицензиях и разрешениях в вашем штате.

Федеральный идентификационный номер работодателя — Хотя подача заявки на EIN бесплатна, большинству LLC необходимо будет подать ее для налоговых целей и открыть банковский счет.

Создание ООО в другом государстве

Когда вы просматриваете список затрат на открытие LLC в каждом из приведенных ниже штатов, часто возникает вопрос, почему я не формирую компанию в самом дешевом штате или форме в одном из «популярных» штатов, таких как Делавэр, Невада или Вайоминг. Хотя формирование в другом штате может иметь преимущества, более чем вероятно, что это будет стоить больше налогов, сборов и времени на администрирование, чем те выгоды, которые предоставляют другие государства.

Даже после учета законов штата и штатов, в которых отсутствует подоходный налог, обычно лучше всего создавать ООО в том штате, в котором вы проживаете.

Создавая LLC в другом штате, вы не только в конечном итоге платите государственные пошлины за подачу заявки из другого штата, но вам, вероятно, придется зарегистрироваться в качестве иностранного LLC в том штате, в котором вы проживаете, сверх дополнительных сборов при работе с несколькими штатами. .

Не хотите самостоятельно создавать ООО?

Услуги по созданию

LLC, такие как IncFile или IncAuthority, помогут вам создать вашу LLC, чтобы вы знали, что все было сделано правильно. Платите только госпошлины!

Некоторые люди сочтут стоимость открытия ООО слишком дорогой и вместо этого захотят создать ИП.Изучите различия между LLC и индивидуальным предпринимателем, чтобы увидеть, какой из них вам подходит.

Когда и почему вы должны создавать ООО

Если у вас есть бизнес — индивидуальное предприятие или партнерство — вам следует серьезно подумать о его создании в рамках ООО. Он предоставит вам правовую защиту, аналогичную корпоративной, но позволит вам вести свою компанию как малый бизнес.

Что такое ООО?

LLC — это сокращение от общества с ограниченной ответственностью.Это бизнес-структура, которая обеспечивает бизнесу с ограниченной ответственностью (аналогично корпорации), но эту структуру легче создать и проще поддерживать. Он также предоставляет бизнесу сквозной режим учета доходов для целей налогообложения, аналогичный тому, который применяется в индивидуальном предпринимательстве или партнерстве.

Ограниченная ответственность собственника

Отсюда термин «ограниченная ответственность» в ООО. ООО обеспечивает защиту владельцев ООО, ограничивая личную ответственность владельца.Как правило, это означает, что бизнес-долги, причитающиеся бизнесу, и другие требования к бизнесу, включая залоговые права и судебные иски, ограничиваются активами самого бизнеса. Те, кто имеет такое право удержания в отношении бизнеса, не могут преследовать личные активы владельца (ов) бизнеса в большинстве штатов и при большинстве обстоятельств.

Эта защита, однако, не распространяется на незаконные действия, совершенные владельцами LLC, а также может быть потеряна в случае определенных случаев халатности со стороны владельцев.

Транспортировка подоходного налога

В отличие от корпорации, LLC не считается отдельной организацией для целей налогообложения прибыли. Владелец (и) LLC сообщает о результатах своей деятельности, включая прибыль или убыток, в своих налоговых декларациях, как если бы они были индивидуальными предпринимателями или товариществами. Специально для LLC возврат не осуществляется.

Как создать ООО

Создание ООО — довольно простой процесс, особенно по сравнению с учреждением корпорации.На самом деле это многоступенчатый процесс, который выглядит примерно так:

Выберите название компании

Здесь есть два соображения, первое — выбрать имя, которое не дублирует название существующей LLC в вашем штате. Ваш штат сообщит вам, приемлемо ли выбранное вами имя.

Второе соображение заключается в том, что название вашей компании должно соответствовать требованиям штата в отношении названий LLC. Как правило, это означает, что в названии вашей компании должно быть указано «LLC» или «общество с ограниченной ответственностью».Могут быть и другие требования в зависимости от штата, в котором вы пытаетесь создать свою LLC.

Создать и сохранить статьи организации

Название этого документа может немного отличаться от одного штата к другому, но это основной документ, который устанавливает ваше ООО.

Статья может быть довольно простой — на самом деле, в вашем штате может быть стандартная форма, которая позволит вам заполнить пробелы. Запрашиваемая информация будет простой и базовой, такой как название вашей LLC, адрес и, как правило, имена владельцев бизнеса.В некоторых случаях каждый владелец должен будет подписать документ, но в других может быть назначен один владелец, который будет подписывать самостоятельно.

Назначить зарегистрированного агента

В большинстве штатов требуется, чтобы одно лицо действовало в качестве зарегистрированного агента LLC. Зарегистрированный агент — это лицо, представляющее LLC, и назначенное для получения любых юридических документов, касающихся судебного процесса. Зарегистрированный агент обычно является одним из владельцев LLC.

Оплата необходимых сборов

Размер сборов, необходимых для регистрации вашего ООО, будет зависеть от штата, в котором вы живете.Это может быть всего от 100 долларов в одних штатах до нескольких сотен долларов в других.

Опубликовать уведомление о намерении создать ООО

Это требование только в некоторых штатах. Ваш штат может потребовать, чтобы вы опубликовали в местной газете официальное уведомление о своем намерении создать ООО. Сотрудники газеты могут помочь вам в составлении этого уведомления. Вам может потребоваться опубликовать уведомление несколько раз в течение недель или месяцев, после чего вам, возможно, придется подать заявление о публикации в штат.

Если вам нужно быстро запустить LLC, публикация такого типа уведомления может задержать процесс. Обязательно уточните у своего штата, является ли это требованием, и, если это так, выделите достаточно времени для его выполнения.

Создать операционное соглашение LLC

Это, вероятно, самая сложная часть создания LLC, но хорошая новость заключается в том, что документ не обязательно должен быть подан в государство. Тем не менее, вы должны заключить операционное соглашение для своей LLC, чтобы избежать конфликтов в дальнейшем.

Даже этот документ может быть относительно простым и не обязательно должен быть подготовлен юристом (хотя это никогда не бывает плохой идеей в случае ООО с несколькими владельцами).

Целью операционного соглашения является разъяснение прав и обязанностей каждого владельца ООО. Он очень похож на корпоративный устав или партнерские соглашения, которые в значительной степени предназначены для обеспечения основы для разрешения конфликтов или передачи права собственности между партнерами, как существующими, так и новыми.

Операционное соглашение должно предусматривать права и обязанности владельцев, количество голосов, процентную долю в бизнесе (включая разделение прибыли и убытков) и расписание собраний владельцев. Очень подробное операционное соглашение может даже включать в себя обязанности по управлению между несколькими владельцами.

Соглашение может быть настолько подробным, насколько вам нужно, но это необходимый документ, если есть вероятность каких-либо разногласий между владельцами по поводу владения или управления LLC.

И пусть вас не пугают требования к форме. Часто их можно получить в офисах штата или с помощью обычного поиска в Интернете (просто убедитесь, что они относятся к вашему штату). В противном случае вы всегда можете проверить LegalZoom.com или одного из их конкурентов, чтобы получить недорогие проформы юридических документов.

Как ООО может принести пользу малому бизнесу

Вероятно, наиболее очевидным преимуществом создания ООО является защита ваших личных активов путем ограничения ответственности ресурсами самого бизнеса.В большинстве случаев LLC защитит ваши личные активы от претензий к бизнесу, в том числе судебных исков.

Это позволяет владельцу малого бизнеса — индивидуальных предпринимателей и товариществ — получить защиту с ограниченной ответственностью, аналогичную той, что предлагают корпорации, но без затрат и сложности, которые несут корпорации. Например, в рамках LLC вам не нужно будет подавать отдельную налоговую декларацию для вашего бизнеса. Ваши доходы и расходы будут по-прежнему отражаться в вашей индивидуальной налоговой декларации либо в Приложении C для индивидуальных предпринимателей, либо в Приложении E для партнерств.

Существует также налоговая льгота для ООО. Это особенно верно в отношении «корпораций C», которые IRS признает независимыми организациями. Налоги должны быть сначала уплачены с чистой прибыли корпорации, прежде чем этот доход будет распределен между владельцем, где он снова будет облагаться налогом на индивидуальном уровне. Это так называемое двойное налогообложение, которого вы можете полностью избежать с помощью LLC. (Вы также можете избежать этого с помощью Корпорации подраздела S, но это все равно будет включать сложную настройку, а также постоянные требования к соблюдению и регистрации.)

Еще одно преимущество — это что-то вроде «мягкого» преимущества: наличие слов «LLC» или «Limited Liability Company» в названии вашей компании может сделать ваш бизнес более официальным. Это означает, что бизнес зарегистрирован в государстве, и в какой-то мере более существенен как юридическое лицо.

Если у вас небольшой бизнес, индивидуальное предприятие или товарищество, вам следует серьезно задуматься о создании ООО. Это позволит вам получить важную юридическую защиту ваших личных активов, не нарушая управление и поток доходов вашего бизнеса.

Подробнее

Корпорация с ограниченной ответственностью и единоличное предприятие

Понимание плюсов и минусов корпорации с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимательства, жизненно важно перед началом нового бизнеса
Кеннет Дж. Блум
Каждый апрель мы празднуем Неделю малого бизнеса и мечтаем владение бизнесом все еще живо и хорошо для многих людей, как молодых, так и старых.Сегодня все, от тех, кто рано выходит на пенсию до недавних выпускников колледжей, страдают от предпринимательской ошибки.

Тем не менее, многие новые предприятия открываются без надлежащего понимания финансовых и юридических последствий. Есть много законных способов структурировать новый бизнес, например, партнерства, S-корпорации и обычные корпорации. Однако наиболее распространенными формами являются Корпорация с ограниченной ответственностью (ООО) и ИП. Хотя ИП является самой простой и наиболее популярной формой открытия бизнеса, она может не предоставлять предпринимателям юридических и налоговых преимуществ, которые предоставляет ООО.

Как индивидуальный предприниматель, вы указываете чистую прибыль или убыток от бизнеса по подоходному налогу с физических лиц «собственника». Как правило, индивидуальные предприниматели владеют малым бизнесом или бизнесом, работающим неполный рабочий день, без сотрудников. Создание индивидуального предприятия ничего не стоит.

В отличие от индивидуального предпринимательства, ООО представляет собой гибрид партнерства и корпоративной формы, что позволяет защитить ответственность корпорации с налоговыми преимуществами партнерства. LLC — это отдельная коммерческая организация, которой владеют инвесторы, известные как участники.Им управляют либо сами участники, либо назначенные менеджеры.
Если LLC имеет правильную структуру, доход от LLC облагается налогом непосредственно участникам по их ставкам.

Одним из ключевых преимуществ LLC по сравнению с индивидуальным предпринимателем является то, что ответственность участника ограничена суммой их инвестиций в LLC. Таким образом, участник не несет личной ответственности по долгам ООО. Индивидуальный предприниматель будет нести ответственность по долгам, возникшим у бизнеса. Кредиторы могут обратиться за домом, автомобилем и другим личным имуществом индивидуального предпринимателя, чтобы погасить долги.

Если вы планируете стать индивидуальным предпринимателем, вам следует сначала создать D.B.A. («вести дела как») с офисом клерка округа. Это D.B.A. гарантирует, что никто другой не ведет бизнес под вашим именем или названием вашей компании в округе, и позволяет вам открывать банковские счета, подавать заявки на кредитные карты и ссуды для малого бизнеса и другие жизненно важные бизнес-услуги под вашим вымышленным именем.

Несмотря на то, что между индивидуальным предпринимателем и ООО есть много различий, есть некоторые вещи, которые одинаковы с точки зрения бизнеса.Например, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или единственным «членом» LLC, вы должны будете указать свои доходы и расходы в Приложении C формы 1040. Чистый доход будет облагаться налогом независимо от того, снимаете ли вы наличные деньги от бизнеса или нет. Деловые расходы будут вычитаться из вашего валового дохода, а не в виде отдельных вычетов. Вы должны вести полные записи о своих доходах и расходах, чтобы иметь возможность получать отчисления в полном объеме, на которые вы имеете право.Расходы могут включать автомобильный пробег для деловых поездок, развлечений, питание во время деловых поездок, офисное оборудование или расходы на домашний офис. Если вы оплачиваете расходы на медицинское страхование, вам также будет разрешено вычесть 100 процентов стоимости страховых взносов в качестве деловых расходов.

Если вы нанимаете сотрудников в качестве индивидуального предпринимателя или ООО, вам также потребуется идентификационный номер налогоплательщика, а также вы должны будете удерживать и платить различные налоги на заработную плату. Если вы не нанимаете сотрудников, вы сможете использовать свой номер социального страхования в качестве идентификационного номера налогоплательщика.

В то время как единоличное владение отражает LLC в некоторых областях, LLC имеет явные преимущества в области правовой защиты и ответственности. Создание LLC будет стоить в среднем 1000 долларов, но эта стоимость того стоит по сравнению с тысячами долларов, за которые вы могли бы нести ответственность как индивидуальный предприниматель.

Если вы в настоящее время являетесь индивидуальным предпринимателем или планируете в ближайшее время начать малый бизнес, я настоятельно рекомендую потратить деньги и стать ООО.

Открытие новой независимой аптеки 101

% PDF-1.7 % 1 0 obj > эндобдж 2 0 obj > поток 2017-09-27T10: 15: 15-07: 002017-09-27T10: 15: 15-07: 002017-09-27T10: 15: 15-07: 00Appligent AppendPDF Pro 5.5uuid: c50bd1b4-a6d6-11b2-0a00- 782dad000000uuid: c50bef76-a6d6-11b2-0a00-301de662fe7fapplication / pdf

  • Открытие новой независимой аптеки 101
  • Prince 9.0 rev 5 (www.princexml.com) AppendPDF Pro 5.5 Linux Kernel 2.6 64bit 2 октября 2014 Библиотека 10.1.0 конечный поток эндобдж 5 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 223 0 объект >] / P 72 0 R / Pg 11 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 224 0 объект >>] / P 72 0 R / Pg 11 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 222 0 объект >] / P 71 0 R / Pg 11 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 225 0 объект >] / P 73 0 R / Pg 11 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 434 0 объект >>] / P 437 0 R / Pg 17 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 435 0 объект >>] / P 437 0 R / Pg 17 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 436 0 объект >>] / P 437 0 R / Pg 17 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 438 0 объект >>] / P 437 0 R / Pg 17 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 442 0 объект >>>] / P 441 0 R / Pg 17 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 443 0 объект >>>] / P 180 0 R / Pg 17 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 221 0 объект >] / P 54 0 R / Pg 10 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 54 0 объект > эндобдж 10 0 obj > / Шрифт >>> / Повернуть 0 / StructParents 0 / Tabs / S / Type / Page >> эндобдж 464 0 объект [463 0 R] эндобдж 475 0 объект > эндобдж 476 0 объект > эндобдж 477 0 объект > эндобдж 478 0 объект > эндобдж 479 0 объект > эндобдж 486 0 объект > эндобдж 487 0 объект > поток H \ ͎ @ = OQEn $ dy

    Все, что вам нужно знать

    Если вы хотите знать, сколько времени требуется для создания LLC, вы должны быть знакомы с процессом создания LLC, а также понимать что правила различаются в зависимости от штата.Читать 3 мин.

    1. Сколько времени нужно, чтобы создать ООО
    2. Время обработки ООО
    3. Ускоренное оформление
    4. Создание ООО

    Обновлено 28 октября 2020 г.:

    Сколько времени нужно, чтобы создать ООО

    Если вы хотите знать, сколько времени требуется для создания LLC, вы должны быть знакомы с процессом создания LLC, а также понимать, что правила различаются в зависимости от штата. ООО, также называемое обществом с ограниченной ответственностью, состоит из участников (владельцев), которые обычно управляют и контролируют повседневную деятельность ООО.В некоторых штатах предусмотрены правила и положения, касающиеся LLC и обязательств участников.

    Даже если вы создадите ООО, оно может иметь структуру, аналогичную корпорации с точки зрения ограниченной ответственности, но при этом работать аналогично партнерству с точки зрения налогообложения. Имейте в виду, что в штатах есть разные уставы в отношении создания, регистрации и других требований LLC.

    LLC Время обработки

    Время обработки LLC действительно зависит от штата, в котором вы создаете свою LLC.Однако обычно это занимает от 7 до 10 рабочих дней; в других штатах это может занять 4-6 недель, например, в Аризоне на обработку ваших документов уходит примерно 22-27 рабочих дней. Некоторые штаты выдают одобрение сразу после получения устава организации, при этом время обработки может составлять всего 3 рабочих дня. Это также зависит от времени года, в которое вы решите создать свое ООО. Некоторые штаты оказываются более загруженными в определенное время года, что может вызвать задержку в создании вашего ООО.По этой причине не забудьте соответствующим образом спланировать, чтобы вы знали, сколько времени может потребоваться для создания вашей LLC, прежде чем вы сможете начать вести бизнес в этом штате.

    Ускоренная обработка

    Если вы хотите запросить ускоренную или срочную обработку, вы можете сделать это, заплатив дополнительную плату. Опять же, размер дополнительной платы зависит от штата, но запрос ускоренной обработки может сократить процесс до 10 рабочих дней.

    Если вы запросите ускоренную обработку, ваша заявка будет рассмотрена раньше других.Кроме того, после того, как офис государственного секретаря закончит свою проверку, результаты будут сообщены вам в кратчайшие сроки. Имейте в виду, что ваша LLC не получит одобрение автоматически. Например, если у вас нет необходимой документации или если название вашей компании не соответствует требованиям штата, вашему LLC будет отказано.

    Некоторые примеры ускоренной подачи документов государством включают:

    • Делавэр, который предлагает различные варианты ускоренного обслуживания за дополнительную плату, т.е.е. обработка на следующий день доступна за дополнительные 50 долларов США, обработка в тот же день доступна за дополнительные 100 долларов США, двухчасовая обработка доступна за дополнительные 500 долларов США, а часовая обработка доступна за дополнительную плату в размере 1000 долларов США.

    • В Аризоне время обработки обычно составляет 22–27 рабочих дней. Однако при запросе ускоренного рассмотрения время обработки составит около 7–12 рабочих дней за дополнительную плату в размере 35 долларов США.

    Создание ООО

    Хотя вы хотите знать, сколько времени займет создание вашего ООО, вам также необходимо знать шаг, необходимый для того, чтобы начать вести бизнес через свое ООО.Помимо выбора названия вашей компании (которое доступно для использования и не используется кем-либо другим), вам необходимо подать документы организации. Это документ, который отправляется Государственному секретарю для обработки и утверждения. Сам документ включает различную информацию о бизнесе, включая имена участников / даты рождения / адреса, имя / адрес зарегистрированного агента, цель бизнеса и подписи участников и агента.

    После того, как вы заполнили и отправили устав организации, полезно составить рабочий договор.Не во всех штатах требуется этот документ, но его полезно иметь, так как это будет юридически обязательный документ, определяющий процесс принятия решений и другие важные операции бизнеса, то есть решения по управлению бизнесом и финансами.

    Вам также потребуется получить идентификационный номер работодателя (EIN). Это номер, который IRS предоставит вам для деловых целей. Этот номер необходим для открытия корпоративных банковских счетов, бизнес-кредитных карт и создания системы расчета заработной платы для сотрудников.

    Вам также может потребоваться получить лицензию и разрешения в зависимости от типа отрасли, в которой вы работаете. Обязательно ознакомьтесь с законами штата и местной юрисдикции о ведении бизнеса для получения такой информации.

    Если вам нужна помощь в изучении времени, необходимого для создания вашего LLC, или если вам нужна помощь в создании LLC, вы можете опубликовать свои юридические потребности на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

    ООО «Как оформить недвижимость»

    Ключевые выводы


    Какие фундаментальные ошибки допускают инвесторы при создании ООО « Недвижимость» ?

    Инвестиции в недвижимость предлагают множество выгодных преимуществ по сравнению с другими инвестиционными инструментами. С другой стороны, это также может подвергнуть инвесторов в недвижимость рискам и подводным камням, о существовании которых они даже не подозревали. Тем не менее, создание ООО по недвижимости (общества с ограниченной ответственностью) — одна из наиболее важных вещей, которые инвесторы могут сделать, чтобы обезопасить себя от внешнего вмешательства.

    ООО по недвижимости — это корпоративная структура, цель которой не только защитить вас от судебного преследования, если что-то пойдет не так, но и защитить ваши личные активы, такие как дом, личный банковский счет или инвестиции. Создав ООО, занимающееся недвижимостью, инвесторы и их уважаемые компании будут рассматриваться в корпоративном мире как две отдельные сущности, что поможет защитить их от личной ответственности в случае возникновения долгов или судебных исков со стороны бизнеса. Наряду с защитой ООО, занимающееся недвижимостью, предлагает инвесторам уникальные налоговые преимущества, а также гибкость для удовлетворения растущих потребностей их бизнеса.

    Что такое ООО по недвижимости?

    ООО по недвижимости — это зарегистрированное юридическое лицо, которое позволяет инвесторам приобретать и владеть недвижимостью таким образом, чтобы защитить их от личной ответственности. Это означает, что инвестор покупает и продает недвижимость, а также ведет другой бизнес от имени ООО, а не как физическое лицо. В случае, если какие-либо внешние юридические или физические лица предъявят претензию, лица, стоящие за организацией, могут избежать личной ответственности. Кроме того, владельцам собственности разрешено создавать отдельные LLC для каждой отдельной собственности, что означает, что они могут избежать перекрестной ответственности между объектами недвижимости.

    ООО «Недвижимость» против страхования ответственности

    Если инвесторы решат, что процесс создания LLC не стоит той защиты, которую он предоставит в случае судебного иска, они могут вместо этого полагаться на страхование ответственности. Страхование ответственности — это доступный вариант, но эти полисы могут быть рискованными, поскольку они будут включать исключения и ограничения для защиты, которую они предлагают. В целом, LLC становятся все более популярными благодаря преимуществам, которые они предлагают инвесторам в недвижимость.

    Ограничение личной ответственности

    Одно из самых больших преимуществ, которые LLC предлагают инвесторам, — это ограничение личной уязвимости, с которой они столкнутся, если будет возбужден судебный иск против собственности, которой они владеют. Например, если инвестор лично владеет недвижимостью, они будут указаны в иске, в результате чего их личные активы останутся уязвимыми в ходе судебного разбирательства по делу. Однако, если собственность принадлежит ООО, инвесторы могут уменьшить свою личную ответственность в судебном процессе. Вместо того, чтобы защищать свои личные активы, ответственность по делу будет ложиться на ООО, создавая защитный барьер между инвестором и его личной собственностью.



    [Хотите научиться переворачивать дома? Зарегистрируйтесь, чтобы посетить БЕСПЛАТНЫЙ курс по недвижимости и узнать, как начать, прямо здесь, в вашем районе. ]



    Как создать ООО в сфере недвижимости за 6 шагов

    Начало инвестирования в недвижимость За последнее десятилетие популярность LLC выросла именно благодаря уникальным преимуществам, которые нельзя игнорировать. Создать ООО по недвижимости несложно; скорее, это вопрос исследования и организации.Ниже приводится краткий обзор необходимых шагов, которые могут различаться в зависимости от штата.

    1. Изучите правила вашего штата о создании LLC.

    2. Выберите название компании и выполните поиск, чтобы убедиться, что его еще нет.

    3. Подайте документ «Устав организации», который можно найти на домашней странице вашего государственного секретаря.

    4. Создайте операционное соглашение для вашего LLC, в котором описывается, как ваша организация будет организована и работать.

    5. Узнайте, требует ли ваш штат публикации заявления о намерении в местной газете.

    6. Получите все необходимые лицензии и разрешения на ведение бизнеса, а также подайте заявление на получение идентификационного номера налогоплательщика через IRS.

    Положение о научных исследованиях

    Формирование LLC будет незначительно отличаться от штата к штату, при этом сборы и правила могут быть изменены. Большинство инвесторов предпочитают регистрироваться в пределах штата, в котором они ведут бизнес, хотя некоторые выбирают регионы с более «мягкими» законами о бизнесе, такие как Делавэр или Невада.Обратите внимание, что если у вас есть физическое присутствие или вы ведете бизнес в разных штатах, вам придется зарегистрировать иностранное ООО в каждом из этих мест. Выбор состояния полностью зависит от вас, просто обязательно изучите процесс, прежде чем начинать. Вся эта информация будет доступна на веб-сайте государственного секретаря вашего региона.

    Выберите название компании

    Правильное название компании важнее, чем вы думаете. Он не только должен привлекать потенциальных клиентов, но также должен быть уникальным для регистрации в качестве LLC.Прежде чем выходить в Интернет, запишите несколько возможных вариантов, чтобы проверить их наличие. Один из лучших советов, которым следует следовать, когда вы называете свой бизнес, — не ставить себя в известность. Создание ООО — это только начало вашего бизнеса в сфере недвижимости, поэтому выберите название компании с потенциалом. Когда у вас есть несколько кандидатов, убедитесь, что они еще не приняты. Наиболее частая причина отклонения заявок на LLC — проблемы с названиями компаний.

    [Для получения дополнительной информации о выборе правильного названия компании обязательно посмотрите это видео.]

    Файл «Устав организации»

    Устав компании LLC — это, по сути, план бизнеса. В нем должны быть указаны название компании, основной адрес, дата начала, владельцы бизнеса (называемые «участниками») и краткое описание бизнеса. Как я уже упоминал выше, особенности могут различаться в зависимости от штата. Помня об этом, убедитесь, что вы включили каждую из необходимых частей, прежде чем подавать свой Устав в канцелярию Государственного секретаря.Это также часть процесса, когда владельцы бизнеса обязаны платить любые сборы, связанные с открытием LLC. Получение ответа из их офиса может занять несколько недель, но если все будет отправлено правильно, проблем с утверждением возникнуть не должно.

    Создайте операционное соглашение

    Не во всех штатах потребуется операционное соглашение, хотя в любом случае неплохо создать его как часть вашего бизнес-плана. Штаты, которые действительно требуют, включают Калифорнию, Делавэр, Мэн, Миссури и Нью-Йорк.В то время как в других штатах действуют другие правила, действующее соглашение может пригодиться независимо от того, где вы живете. По сути, в нем говорится, как бизнес разделен между участниками и как решения будут приниматься внутри компании. Кроме того, он также может описать, что произойдет, если один из участников решит покинуть компанию. Одним из самых больших преимуществ создания ООО является то, что оно может предложить защиту от нескольких негативных ситуаций. Та же логика применима к операционному соглашению: оно защищает участников бизнеса, предвидя возможные сценарии, которые могут нанести вред бизнес-структуре.

    Опубликовать намерение подать файл

    Есть только три штата, которые требуют подачи заявления о намерении: Аризона, Небраска и Нью-Йорк. Это означает, что если вы создаете ООО в одном из этих трех штатов, вам необходимо опубликовать в местной газете объявление о своем намерении создать ООО в этом штате. Обычно инвесторы публикуют объявления в газете в течение трех-шести недель. Затем газета отправит обратно Аффидевит публикации, который необходимо будет отправить в канцелярию государственного секретаря.

    Получение лицензий и разрешений

    ООО «Инвестиции в недвижимость» — это, как правило, не единственное назначение, которое вам понадобится, чтобы открыть свои двери для бизнеса. Почти все штаты будут иметь отдельные лицензии и разрешения, необходимые для ведения бизнеса. Это может быть общая лицензия на ведение бизнеса, разрешение на налог с продаж, профессиональная лицензия и многое другое. Опять же, на ваши вопросы по этой части процесса обычно можно ответить, проведя небольшое онлайн-исследование. Я рекомендую начать с U.S. Веб-сайт администрации малого бизнеса и оттуда.

    5 основных ошибок, которых следует избегать при запуске инвестиций в недвижимость ООО

    Хотя создание ООО, занимающегося недвижимостью, чрезвычайно важно для защиты, начальные этапы его создания также могут быть очень пугающими для новичков. Кроме того, инвесторы допускают несколько распространенных ошибок. Чтобы лучше понять сложность ООО в сфере недвижимости, ниже перечислены самые большие ошибки, которых необходимо избегать при создании ООО:

    • Не начинать процесс создания ООО до заключения новых сделок.

    • Выбор неправильной структуры ООО для вашего бизнеса.

    • Объединение личных и коммерческих средств или неэтичных действий.

    • Не консультируйтесь с профессионалом по поводу лучших корпоративных и налоговых структур для вашего бизнеса.

    • Отсутствие надлежащих шагов и должной осмотрительности, рекомендованных при создании ООО.

    Ожидание создания вашего ООО

    Цель ООО по недвижимости — юридически отделить себя от бизнеса.При первом запуске, даже если вы еще не завершили сделку, совершенно необходимо начать необходимые шаги по созданию ООО в сфере недвижимости. Этот инвестиционный зонтик предоставит инвесторам преимущества защиты активов LLC в сфере недвижимости и позволит им немедленно сократить свой налогооблагаемый доход на связанные с бизнесом расходы. Добавление ООО в сфере недвижимости также может помочь укрепить доверие к бизнесу инвестора, поскольку такая корпоративная структура обеспечит элемент профессионализма и доверия, которого не будет у других конкурентов.

    Начинающим инвесторам важно не только нажать на спусковой крючок при открытии LLC, но и понять, что LLC регулируются законами отдельных штатов. Это означает, что в зависимости от штата, в котором вы зарегистрировали свое ООО, требования к регистрации и защита, которую они предлагают, будут отличаться от штата к штату. Например, Невада является популярным местом для открытия бизнеса LLC, поскольку штат предлагает оптимальные законы о защите активов.

    Игнорирование корпоративных слоев

    Еще одна ошибка, которую обычно допускают инвесторы при создании ООО, занимающегося недвижимостью, — это неправильный выбор структуры ООО.В результате инвесторы могут не в полной мере воспользоваться всеми доступными им налоговыми льготами.

    Вообще говоря, LLC являются «сквозными» организациями, что означает, что владельцы платят налоги с прибыли компании через свои собственные налоговые декларации. Это в основном позволяет инвесторам обходить корпоративные налоги, включая двойное налогообложение. Однако, поскольку существует множество различных вариантов инвестирования в недвижимость, от покупки и удержания, аренды, переоборудования до оптовой продажи, важно отметить, что есть также дочерние компании LLC.

    Дочерняя компания ООО, занимающаяся недвижимостью, позволяет инвесторам с различными инвестициями распределять активы своей компании по разным коммерческим структурам, помогая еще больше снизить риски. Эта практика довольно проста и похожа на создание ООО по недвижимости. Для получения дополнительной информации, включая правила открытия ООО, инвесторам рекомендуется посетить SBA.Org.

    Пронзание корпоративной вуали

    Основным преимуществом создания ООО, занимающегося недвижимостью, является способность организации обеспечивать дистанцию ​​между вами и бизнесом, не отказываясь при этом от контроля.

    Хотя создание ООО, занимающегося недвижимостью, может обеспечить ряд преимуществ, включая защиту ответственности, в нем также может быть отказано в случае ненадлежащего обращения. ООО — это просто оболочка корпоративной структуры, а это значит, что этого будет недостаточно, чтобы избежать личной ответственности. Для тех, кто занимается мошенничеством или чаще всего смешивает личные и коммерческие средства, этот корпоративный щит может быть разрушен, что сделает вас уязвимыми для ответственности. При объединении средств чрезвычайно сложно доказать, что ваша LLC фактически является отдельным от вас лицом.Тем не менее, важность разделения деловых и личных финансов не имеет себе равных, поскольку этот небольшой побочный шаг может нарушить условия ООО по недвижимости.

    Не нанимают специалиста

    Есть время и место, чтобы сделать все самостоятельно, как инвестору, но не тогда, когда речь идет о юридическом или налоговом сегменте вашего бизнеса. Важность консультации с юристом и налоговым консультантом неоспорима, поскольку эти опытные профессионалы предоставят лучший совет в будущем.

    Как предприниматель в сфере недвижимости, важно помнить, что ваши навыки лежат в другом месте. Хотя изучение информации о корпоративных структурах и налоговых лазейках имеет свое место, ваше время и усилия лучше потратить на другие отделы бизнеса. Доверьте это профессионалу, чтобы у вас было больше времени, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень. Имея правильную команду и людей, ваша ООО по недвижимости не только укрепит ваше положение как бизнеса, включая полную защиту, но и предоставит ему возможность получить все доступные налоговые льготы.

    Отсутствие должной осмотрительности

    Несомненно, самая большая ошибка, которую делают инвесторы при создании ООО в сфере недвижимости, — это неспособность провести необходимую комплексную проверку. Хотя для успешного открытия бизнеса требуются время, усилия и мотивация, все это можно стереть (и даже больше) без соответствующей правовой структуры. Принятие надлежащих мер, включая планирование и меры предосторожности, жизненно важно при начале вашей карьеры в сфере недвижимости, но особенно при создании ООО в сфере недвижимости.Помните, что этот важный шаг касается не только того, как вы и ваш бизнес будете облагаться налогом, но и того, как он будет защищен в случае возникновения юридических проблем. Потратьте время на то, чтобы понять основы ООО и то, как это применимо к вам и вашему бизнесу, предоставит инвесторам наилучшие возможности для достижения успеха как сейчас, так и в будущем.

    Часто задаваемые вопросы о ООО по недвижимости

    В значительной степени из-за их сложной природы, только опытные владельцы бизнеса имеют тенденцию понимать «входы и выходы» того, что такое LLC и как они формируются.С другой стороны, потенциальные инвесторы часто не знают, как работают эти юридические лица. Новым инвесторам не дается роскошь многолетнего опыта, и им нелегко усвоить используемые концепции. В результате слишком многие современные инвесторы в недвижимость узнают о юридической структуре своих компаний методом проб и ошибок, что, мягко говоря, рискованно.

    Вместо того, чтобы подвергать один из наиболее важных аспектов любого бизнеса в сфере недвижимости ненужному риску, инвесторам лучше учиться у своих предшественников.В частности, инвесторы могут получить огромную выгоду, задав правильные вопросы, не последние из которых описаны ниже:

    Можно ли купить недвижимость с ООО?

    Компаниям по недвижимости, зарегистрированным в рамках ООО, разрешено покупать недвижимость. Фактически, LLC предоставляют инвесторам один из самых универсальных способов укрыть свои налоги и защитить свои активы. С помощью LLC опытным владельцам бизнеса может быть даже разрешено оставить себе больше денег, которые они зарабатывают, когда придет время подавать налоговые декларации.

    Почему вы должны сдавать недвижимость в аренду в ООО?

    Не только арендуемая недвижимость должна быть передана в ведение ООО, но и каждая недвижимость в соответствующем портфеле должна иметь свое собственное отдельное ООО. Не только регистрация в качестве LLC предоставит инвесторам большие налоговые льготы и защиту активов, но и каждая последующая LLC обеспечит еще один уровень защиты. Создание ООО для каждого объекта недвижимости «изолирует» их друг от друга, эффективно снижая риски.

    В каком штате лучше всего создавать ООО по продаже недвижимости?

    В то время как лучший штат для создания ООО в сфере недвижимости является субъективным и зависит от личных устремлений инвестора, Невада — отличное место для создания ООО в сфере недвижимости.Помимо предоставления владельцам бизнеса множества преимуществ, связанных с сегодняшними ООО, те, которые созданы в Неваде, получают дополнительный уровень защиты. В частности, Невада позволяет ООО создавать так называемые «серийные ООО». Согласно LegalZoom, «The Series LLC позволяет устанавливать ограждения с ограниченной ответственностью внутри LLC. Например, ООО, занимающееся недвижимостью, может владеть несколькими объектами недвижимости и создать ряд ООО таким образом, чтобы предотвратить изъятие одной собственности в счет погашения долгов другой собственности.”

    Должны ли вы жить в том же штате, что и ваше ООО?

    Компании по недвижимости могут свободно создавать ООО в любом штате по своему выбору, за некоторыми исключениями. Владельцы бизнеса обычно подают документы в том штате, в котором они в настоящее время работают, чтобы избежать путаницы в налоговых требованиях, но иногда может быть стоит подать в другом штате. Принимая решение для себя, учитывайте налоговое законодательство штата.

    Сколько стоит создать ООО по недвижимости?

    Стоимость создания ООО, занимающегося недвижимостью, зависит от государства, в котором оно зарегистрировано, и шагов, предпринятых для создания юридического лица.Индивидуальные государственные пошлины за подачу заявки могут сильно различаться, но обычно составляют от 50 до 500 долларов. Эта цена, однако, представляет собой всего лишь регистрационный сбор. Дополнительные сборы могут потребоваться за ваш собственный федеральный идентификационный номер налогоплательщика или в случае, если вы нанимаете юриста или используете веб-сайт регистрации в Интернете.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *