Сроки подачи декларации 3 ндфл: Cроки сдачи 3 НДФЛ 2021, срок подачи декларации 3 НДФЛ для физических лиц

Содержание

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты


Так как наш сайт посвящен только получению налоговых вычетов (имущественных, социальных и стандартных), то срок подачи декларации 3-НДФЛ будет касаться только этих случаев.

 

По статье 229 Налогового Кодекса РФ декларация о доходах по форме 3-НДФЛ предоставляется согласно установленному законом сроку до 30 апреля года, следующего за отчетным. Налоговых вычетов данное обязательство не касается.

 

Что же касается деклараций 3-НДФЛ на получение социального, имущественного и стандартного налогового вычета, то здесь нет жестких нормативов по ее предоставлению в налоговую инспекцию, вы можете сдать её в любое время, в любой месяц, и число. Однако ряд правил все же необходимо соблюдать.

 

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц предоставляются после окончания налогового периода, который совпадает с окончанием календарного года.

 

Т.е. подать декларацию 3-НДФЛ на получение вычета за 2019 год вы можете только в 2020 году. При этом вы можете сдать её в любое время года, здесь нет определенной даты до которой вы должны её подать.

Но есть одно НО!

 

Налогоплательщик может подать декларацию на налоговые вычеты только за 3 налоговых периода, предшествующих году подачи заявления

 

Пример: вы работаете и ваш доход облагается ставкой 13%, вы купили квартиру в 2015 году, и только в 2020 году решили получить имущественный вычет. В этом случае вы сможете подать декларацию 3-НДФЛ на вычет только за 2019, 2018 и 2017 года, так как 2015 и 2016 год не попадают в три налоговых периода, предшествующих году подачи заявления

 

Что же касается стандартных налоговых вычетов то вы их можете получить даже раньше окончания календарного года обратившись к вашему работодателю, написав заявление (которое вы можете скачать перейдя по ссылке).

До какого числа подаем декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет?

Сразу после новогодних каникул во всей налоговых инспекциях страны закипит работа — ответственные товарищи пойдут массово сдавать декларации 3-НДФЛ. Ведь все ж помнят про 30 апреля. Вот и стараются заранее отнести документы, чтобы не попасть в апрельский коллапс. И это правильно. Но не для всех.

Те, кто сдает документы на налоговый вычет, могут сделать это В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА! Дата 30 апреля — не для вас!

Единственное, о чем вы должны помнить — налог можно вернуть за последние три года. Вот сейчас, например, осталась последняя неделя для возврата налога за 2016 год. В 2020 году этого сделать уже будет нельзя.

Так для кого установлен срок 30 апреля?

Для тех, кто обязан отчитаться о полученном доходе. Продали в прошлом году квартиру или машину? Заработали на аренде гаража?  Милости просим в налоговую строго до 30 апреля. Иначе штрафы и всеобщее порицание.

Пример:

Допустим, в 2019 году вы купили квартиру. Не нужно с первых дней нового года бежать по инстанциям, дергать бухгалтерию и нагружать ксерокс. Сделайте все неторопливо — у вас вагон времени — весь 2020 год. А еще 2021 или 2022. А если зарегистрируете Личный кабинет на сайте ФНС — тогда и визит в инспекцию будет не нужен, все документы можно отправить в электронном виде.

Торопимся к 30 апреля в том случае, если в одну декларацию включаем налоговый вычет и полученный в прошлом году доход. Тут уже без вариантов — раз есть доход, есть и ограничение по дате.

Пример:

В 2019 году вы продали машину и купили квартиру. В 2020 году в декларацию 3-НДФЛ за 2019 год попадает доход от продажи машины и информация на вычет за квартиру. Передать документы в налоговую инспекцию нужно до 30 апреля 2020 года.

На нашем сайте все расписано подробно — когда и за какие годы можно получить имущественный вычет. Велком!

Ставьте лайки и подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые выпуски! Скоро расскажем о покупке квартиры с использованием материнского капитала и о том, как правильно оформить налоговый вычет.

Когда сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2019 год

ФНС вновь предупредила налогоплательщиков, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики на 3 месяца продлен срок представления деклараций, срок подачи которых приходится на март — май 2020 года.

По нормам НК РФ, отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, физическим лицам необходимо до 30 апреля 2020 года.

Таким образом, в 2020 году декларацию 3-НДФЛ с отражением доходов, полученных в 2019 году, следует направить до 30 июля. При этом уплатить в бюджет сумму НДФЛ, указанную в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Для ИП, работающих в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях и внесенных в реестр субъектов МСП, срок уплаты НДФЛ за 2019 год, исчисленный с доходов от предпринимательской деятельности, продлен на 3 месяца – до 15 октября 2020 года.

В своем сообщении ФНС также напоминает, что на граждан, представляющих 3-НДФЛ за 2019 год только для получения налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации – 30 июля 2020 года — не распространяется. Они могут направить ее в налоговый орган в течение всего года.

БУХПРОСВЕТ

Декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ сдают в ИФНС индивидуальные предприниматели, применяющие ОСНО, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой. Наряду с ними декларацию сдают физлица, с которых налоговые агенты не смогли удержать НДФЛ.

Также 3-НДФЛ сдается при получении дохода от продажи имущества или имущественных прав, при получении в дар недвижимого имущества или транспортных средств и при получении дохода в виде выигрышей. Самозанятые физлица, применяющий специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (НПД), декларацию 3-НДФЛ по общему правилу не представляют.

Это объясняется тем, что доходы, в отношении которых налогоплательщик уплачивает НПД, не подлежат отражению в налоговой декларации 3-НДФЛ. Вместе с тем при получении иных доходов, подпадающих под НДФЛ, самозанятые обязаны сдавать декларацию 3-НДФЛ. Например, декларацию нужно сдать, когда самозанятый получил подарки или получил доход от зарубежных источников. С 2020 года декларация сдается по форме, утвержденной приказом ФНС от 07.10.2019 № ММВ-7-11/[email protected]

кто ее представляет и в какие сроки

Что такое справка (декларация) 3-НДФЛ? Это форма налоговой отчетности для физических лиц, включающая в себя всю годовую историю доходов, расходов, льгот и налоговых вычетов. Так, если в один год Вы продали машину, купили квартиру, оплатили свое лечение и обучение детей, то Вы должны все это отразить в одной декларации, а не в 4-х разных.

Для чего ее требуют налоговые органы и зачем мне ее сдавать? Вам необходимо заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ, чтобы сообщить государственным органам о полученном от сделки доходе, а так же заявить о наличии права на льготу или налоговый вычет, а налоговики, опираясь на данные, указанные в справке 3-НДФЛ смогут рассчитать (проверить Ваш расчет) сумму налога, подлежащего уплате (возврату) из бюджета.

Кто обязан сдавать декларацию 3-НДФЛ? Физические лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, нотариусы, адвокаты, индивидуальные предприниматели), получившие в отчетном периоде доход, с которого не был удержан налог. В остальных случаях обязанности по представлению отчетности в налоговые органы нет. Однако если Вы захотите заявить имущественный или социальный налоговый вычет, заполнить справку 3-НДФЛ придется. Разница будет лишь в том, что обязанность представить декларацию 3-НДФЛ должна быть исполнена до 30 апреля года, следующего за отчетным, а в добровольном порядке (для получения налоговых вычетов) Вы можете представить декларацию в течение всего года без ограничений.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ

в обязательном порядке в добровольном порядке
Получен доход от реализации имущества, подлежащего обязательному декларированию Право на возврат НДФЛ из бюджета по имущественному или социальному налоговому вычету
до 30 апреля 365 дней в году

 

Что должно быть отражено в налоговой декларации 3-НДФЛ? Все полученные за год доходы с указанием источников доходов, суммы исчисленного и перечисленного НДФЛ, суммы налога, подлежащие доплате (возврату) из бюджета. В случае, когда заявляется налоговая льгота, то соответственно, заполняются дополнительные листы декларации.

В каком виде сдать декларацию 3-НДФЛ и как подготовить? Вариантов подготовки и подачи в налоговые органы справки 3-НДФЛ в настоящее время достаточно много: можно получить бланки в любом налоговом органе бесплатно и заполнить их самостоятельно, подготовить и распечатать с помощью специальной бесплатной программы, размещенной на официальном сайте ФНС России, наконец, подготовить с помощью этой же программы декларацию непосредственно в своем личном кабинете. Сдать декларацию 3-НДФЛ можно лично, через представителя, по почте и через личный кабинет налоговой, прикрепив файл. Также наша компания «Юрпрофит» предлагает профессиональную помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ в Москве.

Срок сдачи налоговой декларации 3-НДФЛ и уплаты налога

Опубликовано 26. 08.2020

Уплатить налог следует до 15 июля года, который следует за отчетным. Например, вы обязаны заплатить налог за 2019 год. Сделать это надо по 15 июля 2020 года .

Срок сдачи налоговой декларации – до 30 апреля года, следующего за отчетным. Например, по итогам 2019 года представить налоговую декларацию вы обязаны до 30 апреля 2020 года включительно. Если вы вдруг по какой-то причине не успеваете лично прибыть в налоговую инспекцию (например, находитесь далеко от налогового органа), вы имеете право подать пакет документов через почтовое отделение ценным письмом с описью вложения. Факт отправки документов по почте подтвердит опись (почтовая опись), вернее почтовый штамп, на котором будет определена дата сдачи декларации. Кроме того вы можете отправить сканы документов через Личный кабинет на сайте ФНС.

Срок для возврата налога – бывают случаи, когда налоговый агент (брокер) удержал налог в большей сумме, чем следовало.

Тогда вы имеете право на возврат излишне уплаченной суммы налога. Для этого надо подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. Но ограничительных сроков в данном случае нет.

Сложно понять, положен ли вам вычет?
Вас бесплатно проконсультируют

Приведем пример: у вас по итогам 2019 года брокер не учел суммы убытка по операциям с ценными бумагами, которые вы получили в прошлом 2018 году и удержал с вас НДФЛ в большей сумме. Чтобы вернуть налог, вам надо заполнить декларацию 3-НДФЛ, в которой показать доход, убытки прошлого года и ту сумму лишнего НДФЛ, которую с вас уже удержали. В противном случае налоговый орган не будет знать, какую сумму налога вам надо вернуть.

Подавать такую декларацию вы имеете право в течение всего 2020 года. Если вы не хотите подавать ее в 2020 году, вы можете сделать это в следующем – 2021 году. Но помните, что вернуть налог можно только за три года, которые предшествуют году, в котором подано заявление о возврате НДФЛ.

Например, вы решите обратиться за возвратом только в 2022 году. И вы опоздаете, потому что (возьмем данные нашего примера) в 2021 году можно вернуть налог за 2021, 2020 и 2019 годы.

Получите вычет

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Другие статьи по теме:

Налоговая декларация 3 ндфл за 3 года

2 ноября 2020

5

Ирина Ерёмина

Налоговый консультант

8 минут чтения

20445

Если Вам необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать за 3 года, Вы можете это сделать на сайте Налогия в интернет-программе для заполнения деклараций 3-НДФЛ.  Вам необходимо только ответить на простые и несложные вопросы, которые Вам задаст программа. В каждой декларации Вы указываете свои доходы и расходы того года, который соответствует году Вашей декларации. Начинать заполнение декларации 3-НДФЛ следует с того года, в котором возникло право на вычет (но не более 3-х предыдущих периодов).

Имущественный вычет за 3 года

По общему правилу право на имущественный вычет возникает в год приобретения жилья. В случае, если Вы приобрели квартиру в 2018 году, то и вычетом Вы можете воспользоваться в отношении доходов, которые получите в этом году.

В некоторых случаях возможно получение вычета в отношении расходов на приобретение жилья за 3 предыдущих года.

Например, если Вы купили квартиру в 2012 году, и решили подать декларацию в 2018 году, Вы вправе оформить декларацию 3-НДФЛ за все годы, начиная с 2012 года. 

Но так как, возврат излишне уплаченного налога предусмотрен только за три последних налоговых периода (года), то в 2018 году для возврата налога можно заявить вычет только в отношении доходов за 2015, 2016 и 2017 годы.

Заполнение декларации 3-НДФЛ начинайте с более раннего периода – с 2015 года. Затем, если Ваших доходов недостаточно для того, чтобы использовать весь вычет за 2015 год, Вы переносите остаток вычета в следующую декларацию 3-НДФЛ, за 2016 год, и так далее.

К общему правилу имеются исключения. Налоговое законодательство позволяет пенсионерам переносить остаток вычета не только на последующие периоды, но и на предыдущие (не более трех периодов). 

Порядок предоставления вычета при покупке жилья пенсионером зависит чаще всего от наличия дохода, который облагается налогом. Так как пенсия не облагается НДФЛ, в большинстве ситуаций получить имущественный вычет пенсионеру при покупке квартиры можно только при наличии других источников доходов, облагаемых НДФЛ. Такими источниками являются не только заработная плата, но и любой налогооблагаемый источник дохода, например, доходы от аренды жилья, продажи имущества.

Таким образом, если право на получение вычета у пенсионера наступило в 2017 году (при приобретении недвижимости по договору долевого участия право на вычет наступает с момента оформления акта приема-передачи квартиры, в других случаях с момента регистрации права собственности на жилье), он может вернуть налог за год, в котором наступило право на вычет (2017 год) и еще за три налоговых периода (2016, 2015, 2014 годы), предшествующих году, в котором образовался переносимый остаток вычета.

Другие налоговые вычеты (социальный, инвестиционный) можно получить только в отношении доходов тех налоговых периодов, в которых у Вас имелись расходы, которые предусматривают такие вычеты. Заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать за 3 года можно и в отношении таких вычетов.

Например, если Вы в 2018 году вспомнили, что в 2015 году Вы оплачивали лечение зубов или другие медицинские услуги, а в 2016 и 2017 годах оплачивали платные занятия Вашего ребенка в школе, то Вы можете в отношении таких расходов заявить налоговый вычет и вернуть налог.

Составление декларации 3-НДФЛ

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ меняется практически ежегодно. Поэтому при оформлении декларации 3-НДФЛ для подачи за 3 года Вам потребуется использовать бланки, соответствующие отчетному году. То есть на бланке, который был предусмотрен для отчетности за 2015 год оформляете Вашу декларацию за 2015, на бланке за 2016 год – декларацию за 2016 год и т.д.)

Заполняя заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога в отношении каждого налогового периода (года) рекомендуем указывать последовательную нумерацию заявлений. Не принципиально, какое из заявлений о возврате налога будет первым. Это может быть заявление о возврате налога за 2017 год, а может и за 2015.

Необходимые документы для получения налогового вычета за 3 года

Для получения налоговых вычетов помимо декларации 3-НДФЛ Вам потребуется представить в налоговый орган документы, подтверждающие Ваше право на вычеты.

Если Вы получаете вычет на обучение, то такими документами будут: договор, документы, подтверждающие оплату, лицензия образовательной организации. Расходы на приобретение квартиры могут подтверждаться договором купли-продажи, договором на ипотечный кредит, распиской продавца о получении денег и т.п.

При подаче декларации 3-НДФЛ лично в налоговый орган при себе необходимо иметь удостоверение личности (для граждан РФ это паспорт) и оригиналы документов, приложенных к декларации, для их сличения с копиями специалистом налоговой инспекции. Если декларацию и документы Вы будете направлять по почте, то из оригиналов прилагаете только полученные специально для вычета справки: 2-НДФЛ, справка об уплаченных процентах по ипотечному кредиту, справка медицинской организации установленной формы об оплате медицинских услуг и т.п.). Иные документы прилагаются в копиях. Заверять такие копии не требуется. Заметим, налоговый орган вправе затребовать у Вас оригинал документа для удостоверения соответствия копий подлинникам.

При подачи декларации 3-НДФЛ через Интернет или личный кабинет налогоплательщика Ваши документы будут заверены Вашей электронной подписью.

Способы заполнения и сдачи декларации

Декларации 3-НДФЛ можно подать за 3 года в налоговый орган следующими способами:

  1. Сдать лично по адресу Вашего места жительства (этот адрес указан у Вас в паспорте).
  2. Отправить по почте.
  3. Направить через Интернет с помощью нашего сайта www.nalogia.ru, а также через личный кабинет налогоплательщика.

По почте налоговая декларация направляется письмом с описью вложения. Для этого подготовьте опись вложения (ниже есть шаблон в двух форматах), распечатайте ее в двух экземплярах и подпишите оба экземпляра.

На почте работник почты проставит на обоих экземплярах описи штамп и свою подпись и положит один экземпляр описи в конверт с декларацией. Один экземпляр описи останется Вам, и с его помощью Вы сможете при необходимости подтвердить, что Вы отправили декларацию и когда Вы ее отправили.

Дополнительно, Вы можете отправить декларацию с уведомлением о вручении получателю (то же письмо с описью и с уведомлением). В таком случае у Вас будет дополнительное доказательство того, что декларация получена налоговым органом.

По почте Ваша декларация может быть направлена другим лицом, никакой доверенности для этого не требуется. Однако декларацию и опись вложения Вы должны подписать лично.

С помощью нашего сайта www.nalogia.ru Вы можете легко и просто, ответив на несложные вопросы, заполнить и скачать, а затем декларацию 3-НДФЛ подать за 3 года в налоговую инспекцию как в бумажном виде, так и в электронном, воспользовавшись нашей услугой «Подать онлайн». В процессе заполнения и после доступны консультации специалиста по телефону и в чате нашего сайта. Вы также можете воспользоваться услугой «Под ключ», при которой мы заполним и подадим Вашу декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган в электронном виде.

Крайний срок по федеральному подоходному налогу 2020 г.

Каждый, кто подает федеральный подоходный налог за 2019 налоговый год, должен будет получить свои декларации до крайнего срока подачи. Первоначальный крайний срок был 15 апреля 2020 года, но он был перенесен на 15 июля 2020 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Это единственная общая дата, к которой большинству файловых компаний необходимо получить доход; у вас может быть другой крайний срок, если вы подали заявку на продление или если вы являетесь корпорацией.Вот краткое изложение всех сроков, которые вам нужно отслеживать.

Крайний срок по федеральному подоходному налогу 2020 года для налоговых деклараций за 2019 год

Крайний срок подачи налоговой декларации по федеральному подоходному налогу за 2019 год, также известный как налоговый день, — среда, 15 июля 2020 г.

Во избежание каких-либо сборов за позднюю подачу налоговой декларации вам необходимо подать налоговую декларацию до 15 июля. Если вы отправляете декларацию по почте, она должна быть проштампована по почте 15 июля или раньше. Вот график возврата налогов, чтобы вы могли понять, когда ожидать возврата после подачи заявки.

Если вы не можете подать налоговую декларацию к установленному сроку, вам необходимо подать заявление о продлении налогов до 15 июля 2020 г.

Людям, которые все еще хотят внести взносы на индивидуальный пенсионный счет (IRA) в 2019 налоговом году, все равно необходимо внести взносы до 15 апреля 2020 года. Также необходимо включить эти взносы в вашу налоговую декларацию. Неважно, вносите ли вы взносы до уплаты налогов или после уплаты налогов. Таким образом, даже если вы вносите деньги в Roth IRA (деньги после уплаты налогов) и не планируете требовать каких-либо вычетов или кредитов из этого взноса, вам необходимо указать это в своей федеральной налоговой декларации.

С другой стороны, 15 апреля 2020 года также является крайним сроком для самозанятых лиц, которым необходимо внести свои первые квартальные расчетные налоговые платежи в 2020 налоговом году. Вы можете подать информацию о предполагаемых платежах с помощью формы 1040-ES. Другие предполагаемые сроки уплаты налогов — 15 июня 2020 г. для второго квартала, 17 сентября 2020 г. для третьего квартала и 15 января 2021 г. для четвертого квартала.

Крайний срок, если вы получили налоговое продление

Если вы подали заявление о продлении федерального подоходного налога за 2019 год, у вас есть дополнительные шесть месяцев для отправки налогового отчета.Таким образом, крайний срок для тех, у кого есть продление налога, — 15 октября 2020 года.

Крайние сроки уплаты налогов для предприятий

Если вы представляете бизнес, срок подачи налоговых форм будет зависеть от того, какой у вас бизнес. 15 марта 2020 г. — крайний срок для S-корпораций (форма 1120S) и партнерств (1065) для подачи своих налоговых форм. Если вы подадите заявку на продление, у вас будет шесть дополнительных месяцев, что приведет к крайнему сроку до 17 сентября 2020 г.

Крайний срок для большинства C-корпораций (форма 1120) и любых других юридических лиц, подающих форму 1040, такой же, как и стандартный налоговый крайний срок — 15 апреля 2020 года.Крайний срок подачи заявки на продление срока — 15 октября 2020 г.

C-корпорации с финансовым годом, заканчивающимся 30 июня, могут иметь другой крайний срок уплаты подоходного налога. В этом случае лучше проконсультироваться с налоговым специалистом, чтобы убедиться, что вы подаете заявку в установленный срок.

Сроки подачи государственного налога на подоходный налог за 2019 год

Большинство штатов требует от налогоплательщиков подавать налоговые декларации штата по дням уплаты налогов. Это легко запомнить, потому что это тот же крайний срок, что и крайний срок по федеральным налогам.Однако есть пять штатов (Делавэр, Гавайи, Айова, Луизиана и Вирджиния), которые устанавливают другой крайний срок. Еще девять штатов не имеют подоходного налога. Вы можете увидеть крайний срок для каждого штата и округа Колумбия в таблице ниже.

Сроки подачи государственного подоходного налога на 2020 год (для налоговых деклараций за 2019 год)
Алабама 15 апреля 2020
Аляска Государственный возврат не требуется
Аризона 15 апреля 2020
Арканзас 15 апреля 2020
Калифорния 15 апреля 2020
Колорадо 15 апреля 2020
Коннектикут 15 апреля 2020
Делавэр 30 апреля 2020
Округ Колумбия 15 апреля 2020
Флорида Государственный возврат не требуется
Грузия 15 апреля 2020
Гавайи 20 апреля 2020
Айдахо 15 апреля 2020
Иллинойс 15 апреля 2020
Индиана 15 апреля 2020
Айова 1 мая 2018 г.
Канзас 15 апреля 2020
Кентукки 15 апреля 2020
Луизиана 15 мая 2020
Мэн 15 апреля 2020
Мэриленд 15 апреля 2020
Массачусетс 15 апреля 2020
Мичиган 15 апреля 2020
Миннесота 15 апреля 2020
Миссисипи 15 апреля 2020
Миссури 15 апреля 2020
Монтана 15 апреля 2020
Небраска 15 апреля 2020
Невада Государственный возврат не требуется
Нью-Гэмпшир Государственный возврат не требуется
Нью-Джерси 15 апреля 2020
Нью-Мексико 15 апреля 2020
Нью-Йорк 15 апреля 2020
Северная Каролина 15 апреля 2020
Северная Дакота 15 апреля 2020
Огайо 15 апреля 2020
Оклахома 15 апреля 2020
Орегон 15 апреля 2020
Пенсильвания 15 апреля 2020
Род-Айленд 15 апреля 2020
Южная Каролина 15 апреля 2020
Южная Дакота Государственный возврат не требуется
Теннесси Государственный возврат не требуется
Техас Государственный возврат не требуется
Юта 15 апреля 2020
Вермонт 15 апреля 2020
Вирджиния 1 мая 2020 г.
Вашингтон Государственный возврат не требуется
Западная Вирджиния 15 апреля 2020
Висконсин 15 апреля 2020
Вайоминг Государственный возврат не требуется

Итог

Крайний срок подачи налоговых деклараций для большинства налогоплательщиков за 2019 год — вторник, 15 апреля 2020 г.Этот же крайний срок применяется ко многим предприятиям, включая корпорации C. Если вам нужно больше времени для подачи налоговой декларации, вы можете запросить продление. Продление налога дает вам шесть дополнительных месяцев и приближает крайний срок уплаты налогов до 15 октября 2020 года. Подоходный налог штата в основном уплачивается в налоговый день, как и федеральный подоходный налог. Однако есть пять штатов с другим (более поздним) крайним сроком, а также девять штатов без подоходного налога.

Советы по подаче налоговой декларации

  • Хороший способ добиться успеха — это планировать уплату налогов в течение года.Таким образом вы избежите неожиданностей, связанных с налоговым временем. Если вам нужна помощь в управлении налогами, вы можете нанять финансового консультанта, который специализируется на налогах. Инструмент сопоставления, такой как SmartAsset’s SmartAdvisor, может помочь вам найти человека, с которым можно работать и удовлетворить ваши потребности. Сначала вы ответите на ряд вопросов о своей ситуации и целях. Затем программа сузит ваши варианты от тысяч консультантов до трех зарегистрированных консультантов по инвестициям, которые соответствуют вашим потребностям. Затем вы можете прочитать их профили, чтобы узнать о них больше, взять интервью у них по телефону или лично и выбрать, с кем работать в будущем.Это позволяет вам найти подходящий вариант, в то время как программа выполняет большую часть тяжелой работы за вас.
  • Подача налоговых деклараций больше не должна быть головной болью благодаря множеству простых в использовании и доступных по цене услуг по регистрации налоговых деклараций. Вот разбивка двух самых популярных услуг: H&R Block и TurboTax.

Фото предоставлено: © iStock / alfexe, © iStock / Bychykhin_Olexandr, © iStock / mediaphotos

Дерек Сильва, CEPF® Дерек Силва полон решимости сделать личные финансы доступными для всех.Он пишет для SmartAsset по различным темам личных финансов, выступая в качестве эксперта по пенсионным вопросам и кредитным картам. Дерек является членом Общества совершенствования бизнес-редактирования и письма и сертифицированным преподавателем в области личных финансов® (CEPF®). Он имеет степень Массачусетского университета в Амхерсте и работал учителем английского языка в португальском автономном регионе Азорские острова. Послание, которое, как надеется Дерек, люди извлекут из его сочинений, звучит так: «Не забывайте, что деньги — это всего лишь инструмент, который поможет вам достичь ваших целей и вести образ жизни, который вы хотите.”

Штраф за несвоевременную подачу декларации о доходах — несвоевременная декларация

Правительство дает своим налогоплательщикам 4 месяца окна для консолидации данных о своих доходах и подачи налоговых деклараций каждый год оценки (A.Y.) — с 1 апреля по 31 июля за предыдущий год. В этом году из-за пандемии во всем мире срок подачи ITR на 2019-20 финансовый год был продлен до 10 января 2021 года. Поскольку для подачи ITR требуется всего несколько минут, это более чем разумно. Помимо своевременной уплаты налогов, мы также должны подавать декларации в установленный срок, иначе мы столкнемся с последствиями.В этой статье мы обсудим штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации.
  1. Срок подачи ITR за год оценки 2019-20
  2. Сборы за просрочку подачи документов u / s 234F
  3. Преимущества своевременной подачи ITR
  4. Последствия несвоевременной подачи заявки
  5. Как подать декларацию
  6. Что делать, если я пропущу срок?

1. Срок подачи ITR за год оценки 2019-20

Для оценочного года 2019-20 крайний срок подачи декларации — 31 августа 2019 года.Многие налогоплательщики полагают, что, если они заплатили налоги, у них больше нет никаких обязательств. Однако несоблюдение срока подачи заявок на ITR имеет юридические последствия. Начиная с 2017-18 финансового года, за подачу деклараций после установленной даты будет взиматься плата за позднюю подачу.

2. Пошлины за просрочку подачи документов, шт. 234F

Начиная с 2017-18 финансового года, за подачу деклараций после установленного срока, то есть 31 августа 2019 года, в соответствии с разделом 234F будет применяться плата за позднюю подачу документов. Максимальный штраф составляет рупий.10.000. Если вы подадите ITR после установленной даты (31 августа), но до 31 декабря, будет взиматься штраф в размере 5000 рупий. Для деклараций, поданных позднее 31 декабря 2019 г., размер штрафа будет увеличен до 10 000 рупий. Небольшим налогоплательщикам предоставляется послабление — ИТ-отдел заявил, что если общий доход не превышает 5 лакхов, максимальный штраф, взимаемый за просрочку, составит 1000 рупий.
Обобщая раздел 234F:
Плата за просрочку подачи документов в соответствии с разделом 234F
E- Дата подачи Общая прибыль Менее 5,00 000 рупий Общая прибыль Свыше 5,00 000 рупий
До 31 августа 2020 года 0 0
С 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 20 г. 1000 рупий 5000 рупий
С 21 января по 31 марта 1000 рупий рупий 10 000

3.Преимущества своевременной подачи ITR

Своевременная подача ITR заставляет вас чувствовать себя ответственным и довольным собой, но на этом преимущества не заканчиваются. Своевременная подача ITR может принести вам больше пользы:

1. Easy Loan Approval

Подача ITR поможет людям, когда им нужно подать заявку на ссуду на транспортное средство (двух- или четырехколесный), жилищный кредит и т. Д.

2. Требование возврата налога

Если вам необходимо возмещение от Департамента подоходного налога, вы должны подать налоговую декларацию вовремя, чтобы получить возмещение как можно раньше.

3. Доказательство дохода и адреса

Налоговую декларацию о доходах можно использовать в качестве подтверждения вашего дохода и адреса — обязательно при подаче заявления на ссуду или визу.

4. Быстрое оформление визы

Большинство посольств и консульств требуют, чтобы вы предоставили копии налоговых деклараций за последние пару лет во время подачи заявления на визу.

5. Перенести убытки на будущее

Если вы подадите налоговую декларацию в установленный срок, вы сможете перенести убытки на последующие годы.Это может быть использовано для зачета дохода в ближайшие годы.

6. Избегать наказания и судебного преследования

Сотрудник по подоходному налогу может возбудить уголовное дело на срок от 3 месяцев до 2 лет и со штрафом, если вы не подадите ITR. Если налог, который вы должны, превышает Rs. 25 лакхов, срок может быть увеличен до 7 лет. Вышеуказанное разбирательство не может быть начато, если чистый налог к ​​уплате не превышает рупий. 3000. Кроме того, сотрудник по подоходному налогу может наложить штраф в размере до 50% от суммы налога в случае занижения дохода.

4. Последствия несвоевременной подачи

Помимо штрафа, наложенного ИТ-отделом, налогоплательщик может столкнуться с другими последствиями в случае несвоевременной подачи декларации:

а. Невозможно зачесть убытки

Возникшие убытки (кроме утраты имущества дома) не могут быть перенесены на последующие годы. Вы не можете засчитать эти убытки против будущих прибылей, если возврат не был подан в установленный срок. Однако, если есть убытки в отношении собственности дома, перенос убытков разрешен.

г. Проценты за просрочку подачи декларации

Помимо штрафа за несвоевременную подачу, до даты уплаты налогов будут взиматься проценты по разделу 234A в размере 1% в месяц или его часть. Важно отметить, что ITR не может быть подана без уплаты налогов. Начисление процентов начнется с даты, наступающей сразу после срока платежа, то есть 31 августа 2019 года для AY 2019-20. Итак, чем дольше вы ждете, тем больше платите.

г. Отсроченный возврат

Если вы имеете право на получение от правительства возмещения излишне уплаченных налогов, вы должны подать декларацию до установленного срока, чтобы получить возмещение как можно скорее.

5. Как подать декларацию

Подача налоговой декларации никогда не была такой простой. Все, что вам нужно, это форма 16. Войдите в Cleartax, чтобы подать декларацию — это займет всего семь минут!

6. Что делать, если я пропущу срок?

В случае, если налогоплательщик пропустит срок подачи декларации, он может подать ее с опозданием. Запоздалый отчет может быть подан либо до конца соответствующего года оценки, либо до завершения оценки, в зависимости от того, что наступит раньше.За текущий оценочный год просроченная декларация может быть подана в любое время до 31 марта 2021 года, если лицо, принимающее участие в оценке, не подает свою декларацию 31 августа 2020 года или ранее.

Часто задаваемые вопросы

Срок подачи налоговой декларации для физических лиц продлен до 10 января 2021 года с даты последнего продления 31 декабря 2020 года.

  • Если я подам декларацию в сентябре 2020 года за 2020-2021 авг., Будут взиматься проценты по разделу 234A?

    Проценты по разделу 234F будут начислены с первоначальной даты платежа, то есть 31 июля 2020 года, если налоговое обязательство превышает сумму рупий.1,00,000.

Простая и точная подача ITR на ClearTax

Файл за 7 минут | Минимальный ввод данных | 100% безбумажный

Статьи о соответствующем подоходном налоге

  • Портал Департамента подоходного налога — Руководство по входу и регистрации
  • yieldtaxindiaefiling.gov.in — Руководство по электронной подаче налоговой декларации
  • Электронная подача подоходного налога с помощью ClearTax
  • Подоходный налог и ставка за 2018-19 финансовый год
  • Проверьте свой статус возврата подоходного налога онлайн

Когда крайние сроки подачи налоговой декларации в 2020 году?

Обновлено 17.04.20

Поскольку пандемия коронавируса все еще идет полным ходом, отслеживание всех изменений налоговых сроков для малого бизнеса может превратиться в работу с частичной занятостью.В марте IRS объявило, что налогоплательщики обычно должны до 15 июля 2020 г. подать и уплатить федеральный подоходный налог, первоначально подлежащий уплате 15 апреля. Штраф за просрочку подачи, штраф за просрочку платежа или проценты не взимаются.

Даже с новыми датами, почти каждый месяц вам необходимо подавать какие-то документы или платежи в IRS и вашим сотрудникам. Как только вы уложитесь в один крайний срок, пора беспокоиться о следующем. Чтобы помочь вам оставаться организованным в этом году, особенно с учетом всех изменений, мы обозначили наиболее важные сроки подачи налоговой декларации, которые еще предстоит пройти в 2020 году, чтобы вы могли достичь каждого из них, имея свободное время.

Сроки расчетных налоговых платежей

Вы не можете ждать, пока вы заполните налоговую декларацию. Вместо этого IRS просит вас четыре раза в год присылать платежи, которые приблизительно определяют сумму вашей задолженности. (Индивидуальные собственники, партнеры и акционеры S-корпорации должны произвести эти расчетные платежи, если они ожидают, что они будут иметь задолженность не менее 1000 долларов за год. Для корпоративных владельцев минимальная сумма составляет 500 долларов.) Сумма расчетных платежей должна составлять 100% от суммы вашей задолженности. заплатили за год до этого в виде налогов, или не менее 90% от того, что вы должны в конечном итоге за 2020 год.

Если вы опаздываете с платежом или не платите достаточно, IRS взимает пени с неоплаченного остатка, начиная с первого дня вашего опоздания. Чтобы избежать штрафа IRS, вы можете использовать краткосрочную ссуду для бизнеса в течение кварталов, когда у вас мало денег.

15 января 2020 г. : Четвертый платеж по налогам 2019

15 июля 2020 г. : Первый взнос по налогам 2020 г.

15 июля 2020 г. : Второй платеж по налогам 2020 г. *

* Помимо продленного срока предполагаемого налогового платежа на 15 апреля, это также распространяется на снижение расчетного налогового платежа, подлежащего уплате 15 июня 2020 года.Это означает, что любое физическое или юридическое лицо, у которого есть расчетный налоговый платеж за квартал, подлежащий уплате 1 апреля 2020 года или после этой даты, но до 15 июля 2020 года, может подождать до 15 июля, чтобы произвести этот платеж без штрафных санкций.

15 сентября 2020 г. : Третий платеж по налогам 2020 г.

15 января 2021 года : Четвертый платеж по налогам на 2020 год

Срок сдачи налоговой декларации

Сроки подачи налоговой декларации в 2020 году зависят от структуры вашего бизнеса.Некоторые крайние сроки приходятся на 16 марта (партнерство и корпорация S), а другие обычно приходятся на 15 апреля (корпорация C и индивидуальное предпринимательство). Нужна помощь в понимании различных структур? Ознакомьтесь с этим руководством по налогам на малый бизнес.

В случае LLC вы выбрали статус при его первом создании: S-корпорация, C-корпорация, партнерство или юридическое лицо, не являющееся юридическим лицом, которое работает как индивидуальное предприятие. Вам необходимо соблюдать крайний срок налогообложения бизнеса и процесс выбранного вами статуса.

Какую бы структуру вы ни использовали, вы также должны будете подать собственную налоговую декларацию до 15 июля.

Партнерства : 16 марта 2020 г. Владельцы товариществ должны уже подать форму 1065 в IRS и форму K-1 каждому партнеру, показывая их долю дохода или убытков.

Корпорации S : 16 марта 2020 г. Владельцы корпорации S должны были уже подать форму 1120-S в IRS и форму K-1 каждому акционеру.

Корпорации C : 15 июля 2020 г.Владельцы корпорации C должны отправить форму 1120 в IRS.

Индивидуальные предприниматели : 15 июля 2020 г. Индивидуальные предприниматели сообщают о своей прибыли / убытке в Приложении C и отправляют форму вместе со своей личной налоговой декларацией.

ООО : Срок зависит от выбора ООО. Следуйте процессу корпорации S, процессу корпорации C, процессу партнерства или индивидуального предпринимательства в зависимости от выбранного вами статуса.

Индивидуальная налоговая декларация : 15 июля 2020 г.

Сроки продления налоговой декларации

Если вам нужно больше времени на подготовку налоговой декларации и выяснение возможных списаний налогов, вы можете запросить продление в IRS.

Компании, которым требуется дополнительное время, должны заполнить форму 7004. Расширение файла не является расширением для уплаты причитающихся налогов. Налогоплательщики, запрашивающие дополнительное время для подачи документов, должны оценить свои налоговые обязательства и уплатить причитающиеся налоги до 15 июля 2020 г., крайнего срока, чтобы избежать дополнительных пени и штрафов.

Стандартные сроки налогообложения предприятий следующие:

S корпорации : 15 сентября 2020 г.

Партнерство : 15 сентября 2020 г.

Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица LLC : 15 октября 2020 г.

Корпорации C : 15 октября 2020 г.

Чтобы запросить продление, индивидуальные предприниматели и владельцы LLC, не являющиеся юридическими лицами, должны подать форму 4868 онлайн до первоначальной даты возврата.Партнерство, владельцы корпораций C и S должны подать форму 7004.

Продление дает вам больше времени на подготовку декларации, но не больше времени для уплаты налогов. Вам по-прежнему необходимо платить предполагаемые налоги в соответствии с обычными сроками, в противном случае IRS взимает штраф за просрочку платежа. Однако он не будет взимать штраф за непредоставление документов до истечения продленного срока

.

Сроки налогообложения занятости и заработной платы

Если у вас есть сотрудники на малом предприятии, вам необходимо уплатить несколько налогов от их имени.Во-первых, вам необходимо заплатить FUTA по Федеральному закону о налоге на безработицу. Кроме того, вам необходимо собирать налоги FICA (Федеральный закон о страховых взносах) с зарплаты сотрудников и покрывать долю налога FICA работодателя. Они идут на оплату Medicare и Social Security.

В течение года вы должны будете перечислять эти налоги в IRS. Обычно крайний срок — последний день месяца, но если крайний срок приходится на выходные, он переносится на следующий рабочий день. Вам также необходимо заполнить информационные отчеты о том, сколько вы собрали и заплатили.

Сроки оплаты FUTA

  • 31 января 2020 г. (последний платеж по налогам 2019 г.)
  • 30 апреля 2020 г. (первый платеж по налогам 2020 г.)
  • 31 июля, 2020
  • 2 ноября 2020
  • 1 февраля 2021 г. (последний платеж по налогам 2020 г.)

Подайте форму 940 : 31 января 2020 г. В этой форме для отчетности приводится сводная информация о налогах, уплаченных за 2019 г. Если вы своевременно внесли все платежи FUTA за 2019 г., вы должны подать их до 10 февраля.

Сроки оплаты FICA

Сроки оплаты FICA зависят от суммы налога, которую вы подаете. Если ваша заявленная сумма FICA за последний налоговый год составила 50 000 долларов или меньше, вы платите ежемесячно. Если ваши налоги FICA превышают 50 000 долларов, вы вносите депозит каждые пол недели.

Ежемесячный график депозитов : 15 -е число каждого месяца. Если 15 выпадает на выходные, то в следующий понедельник.

График еженедельных депозитов : Если вы платите сотрудникам в среду, четверг и / или пятницу, подайте налоги до следующей среды.Если вы платите сотрудникам в субботу, воскресенье, понедельник и / или вторник, отправьте заявку до следующей пятницы.

Файловая форма 941 :

  • 31 января 2020
  • 30 апреля 2020
  • 31 июля, 2020
  • 2 ноября 2020

Налоговые формы сотрудников и подрядчиков

Когда вы нанимаете сотрудников и независимых подрядчиков, эти работники должны знать свой общий доход и размер удержания, чтобы подготовить свои собственные налоговые декларации. Вы отправляете эту информацию сотрудникам через W-2 и подрядчикам через 1099.

IRS также нужна эта информация, чтобы убедиться, что работники заплатили правильную сумму налога. Если вы опаздываете в указанные сроки подачи документов, IRS взимает штраф.

31 января 2020 г. : Последний день отправки сотрудникам их W-2, а подрядчикам — их 1099. Вы также должны отправить формы W-2 в Управление социального обеспечения и 1099 в IRS вместе с формой 1096.

28 февраля 2020 г .: Крайний срок для отправки по почте 1099, которые сообщают о чем-либо, кроме компенсации, не связанной с сотрудниками (подрядчиком).Также необходимо подать форму 1096 в IRS.

31 марта 2020 г .: Крайний срок для отправки в электронном виде 1099 сообщений, в которых сообщается о чем-либо, кроме компенсации, не связанной с сотрудниками. 1096 не требуется.

Оставайтесь организованными в 2020 году

Поскольку пандемия привела к изменениям с приближающимися крайними сроками налогообложения в 2020 году, это руководство можно использовать в качестве контрольного списка для наиболее распространенных крайних сроков подачи налоговой декларации на предприятия, но есть и другие. Полный список можно найти в календаре IRS на 2020 год.В начале каждого месяца вы должны записывать приближающиеся сроки. Таким образом, вы не будете спешить с отправкой форм или платежей в последнюю секунду, когда вы рискуете получить штраф за опоздание.

Если вы работаете с налоговым специалистом, посмотрите, смогут ли они назначить ваши будущие крайние сроки при составлении вашей налоговой декларации. Приняв эти шаги и отметив изменения в сроках до 2020 года, управление налогами станет на одну вещь меньше, о которой нужно думать в оставшейся части года.

Заявление об отказе от ответственности:

На дату публикации, хотя информация, представленная в этой статье, является точной, ее не следует рассматривать как налоговую или юридическую консультацию.Пожалуйста, посетите веб-сайт IRS для получения обновленной информации. Вам также следует проконсультироваться со своим налоговым, юридическим или финансовым консультантом относительно потребностей вашего конкретного бизнеса.

Крайний срок подачи налоговой декларации

2019/2020 — Продление срока подачи налоговых деклараций ROS

Крайний срок уплаты подоходного налога 2019/2020 — Продление срока подачи налоговых деклараций ROS

Крайний срок подачи налоговой декларации (AKA Form 11) для дохода за 2019 год — 31 st of Октябрь 2020 г. Если вы подаете и платите налоги онлайн, крайний срок — середина ноября.

В этом году Налоговое управление решило продлить этот крайний срок до четверга, 10 декабря 2020 года.

В эти даты или ранее вы должны:

  1. Оплатить предварительный налог за 2020 год
  2. Подать заявление на 2019 год. декларация о подоходном налоге (например, форма 11)
  3. Оплатите остаток подоходного налога за 2019 год.

Налоговые декларации о доходах заполняются самозанятыми людьми и людьми, которые имеют только или их основной источник дохода: 1) доход от аренды, ) инвестиционный доход, 3) иностранный доход, 4) платежи по содержанию, 5) сборы, освобожденные от PAYE, и / или вы получили прибыль от опционов на акции или поощрения акций.

Из этого руководства вы узнаете, что вам нужно сделать до истечения срока подачи налоговой декларации 2020 года и что делать, если вам понадобится помощь.

Мы знаем, что крайний срок уплаты налогов может стать источником стресса для некоторых владельцев бизнеса, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь поговорить с нашей группой обслуживания клиентов, чтобы обсудить аутсорсинг ваших бухгалтерских обязанностей. Мы всегда рады помочь предприятиям с их налоговыми обязательствами.

1) Убедитесь, что вы зарегистрированы для ROS.

ROS — это онлайн-служба налоговой службы, которая используется для просмотра и управления вашими налогами на бизнес вместе с налоговой комиссией Ирландии.Вам следует убедиться, что вы зарегистрированы в ROS, чтобы вы могли воспользоваться продлением их крайнего срока, что может быть очень полезно для занятых владельцев бизнеса.

(Напоминаем, что если вы подаете бумажную форму 11, крайний срок — 31 st октября. Если вы платите и подаете в ROS, крайний срок обычно — середина ноября.)

Когда вы подаете через ROS налог, который вы должны заплатить, будет рассчитываться автоматически на основе предоставленной вами информации (например, самооценки). Это удобнее, чем отправка бумажной формы 11, потому что вам не нужно ждать ответа от Revenue.

Если вы предпочитаете не заботиться о процессе налоговой декларации, вы можете привлечь бухгалтера. Однако, если у вас не так много чеков или транзакций, вы можете подумать о том, чтобы вернуть их самостоятельно. Поговорите с нашей командой обслуживания клиентов, чтобы узнать больше о наших бухгалтерских услугах. Будем рады помочь!

2) Соберите свои записи

Как самозанятый человек, у вас уже должны быть финансы вашего бизнеса отдельно от ваших личных финансов. Если вам нужна помощь в этом отделе, ознакомьтесь с нашим руководством по перемещению ваших учетных записей в Интернет с помощью Xero.

Чтобы подать налоговую декларацию, вам необходимо собрать следующие документы:

  1. Деловые квитанции — для подтверждения ваших деловых расходов
  2. Счета-фактуры
  3. Банковские выписки

Этот процесс называется бухгалтерским Важно, чтобы это было сделано правильно, чтобы вы уплатили правильную сумму налога в конце года. Ведя надлежащие бухгалтерские книги и записи, вы можете быть уверены, что сводите к минимуму свои налоговые счета в максимально возможной степени.

Если вы не знаете, как правильно подготовить налоговую декларацию, поговорите с нашей службой поддержки клиентов. Мы рады обсудить наши услуги для индивидуальных предпринимателей в Ирландии.

3) Проверьте свой банковский баланс

Если вы новый владелец бизнеса, возможно, вы не слышали о предварительном налоге (PT) (это авансовый платеж по налогу в следующем году). Если вы не знали о предварительном налоге, у вас может не хватить денег для уплаты налоговых обязательств и обязательств PT.

На примере 2020 года PT рассчитывается на основе 3 вариантов:

1) 90% налоговых обязательств за 2020 год

2) 100% налога, подлежащего уплате за 2019 год

3) 105% налога, причитающегося за 2018

Поскольку подоходные налоговые декларации подлежат подаче за предыдущий год (т.е. Налоговая декларация за 2020 год предназначена для дохода, полученного в 2019 году), возможно, вы не накопили никаких денежных средств для оплаты налогового счета.

Если вы знаете, что у вас возникнут проблемы с уплатой налоговых обязательств заранее, вам следует немедленно связаться с налоговой службой. Вы можете подать заявку на поэтапную выплату.

Если вы передаете свои бухгалтерские обязательства на аутсорсинг, вам следует обратиться к своему бухгалтеру и сообщить ему о вашей ситуации. Они могут действовать от вашего имени с налоговой службой и заполнить необходимую декларацию для выполнения платежного соглашения.

4) Рассмотрение на следующий год

Наконец, когда дело доходит до подачи налоговой декларации в конце года, вам также следует подумать о том, как будет развиваться ваш бизнес в следующем году.

Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе:

Стоит ли инвестировать в бухгалтерское программное обеспечение?

Если у вас есть много квитанций и счетов, которые нужно пройти в конце года, вы можете подписаться на программное обеспечение онлайн-бухгалтерского учета, чтобы сэкономить время на бухгалтерском учете.Это также помогает вам легче управлять своим денежным потоком, поэтому дает вам больше контроля над своими финансами.

Примете ли вы персонал?

Если ваш бизнес растет, вы можете нанять своего первого сотрудника, который будет выполнять некоторые обязанности. Когда вы набираете персонал, вам необходимо зарегистрироваться в качестве работодателя в Revenue. Вам также необходимо использовать систему расчета заработной платы и убедиться, что вы подаете правильные декларации PAYE.

Accountant Online может вам в этом помочь. У нас есть специальная сертифицированная команда по расчету заработной платы IPASS, которая всегда рада помочь вам с расчетом заработной платы.

Подготовка к сроку подачи налоговой декларации 2020 г. может стать источником стресса для некоторых предприятий, но при правильном управлении она может пройти в мгновение ока. До следующего года.

Для подготовки; мы рекомендуем вам выполнить следующие 3 шага:

  1. Заблаговременно заблаговременно соберите воедино все свои документы по вашему бизнесу, счета-фактуры продаж и покупок, банковские выписки, чековые книги, кассовые документы и т. д. В идеале используйте программное обеспечение онлайн-бухгалтерского учета для записи ваших документов.
  2. Принесите их своему бухгалтеру как можно скорее, чтобы он / она успел подготовить ваши счета и обсудить с вами ваши налоговые обязательства. Когда вы настраиваете бухгалтерское программное обеспечение, вы можете поделиться своей учетной записью со своим бухгалтером, чтобы у них был легкий доступ.
  3. Если вы считаете, что ваша ответственность будет значительной, поговорите со своим бухгалтером о способах минимизации вашего счета или о поэтапной оплате с Revenue.

В Accountant Online мы можем помочь вам подготовить и подать налоговую декларацию.Начните с разговора с нашей командой по обслуживанию клиентов о вашем бизнесе, и мы будем рады обсудить с вами наши услуги.

Позвоните нам по телефону +353 (0) 1 905 9364 или напишите нам по адресу [email protected]

Авторские права

© Copyright 2020 Accountant Online