Заполнение квитанции на сайте налоговой для ип: HTTP Status 404 – Not Found

Содержание

Распечатать квитанцию для банка на уплату налогов

Распечатать квитанцию для банка на уплату налогов

В СБИС можно автоматически сформировать и распечатать квитанцию, чтобы оплатить налог в банке. Реквизиты и суммы в платежных документах заполнятся данными из отчета.

  1. В отчете нажмите и выберите «Оплатить».
  2. СБИС сформирует платежные документы по каждому налогу, указанному в отчете. В строке с названием налога нажмите , отметьте флагом платежное поручение и кликните «Распечатать».

    Для индивидуальных предпринимателей дополнительно можно распечатать формы «ПД (налог)» и «ПД-4сб».

Оплатите налог в банке по квитанции или поручению.

Сохранить платежное поручение для клиент-банка

Если вы хотите оплатить налог с помощью клиент-банка, выгрузите платежное поручение из СБИС в электронном виде. Для этого в окне печати наведите курсор на файл «SBIS_to_kl.txt» и нажмите .

Сохраненный файл загрузите в свой клиент-банк и оплатите налог.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Отчетность через интернет».

Чтобы распечатать платежное поручение или квитанцию:

  • в «СБИС Электронная отчетность» — перейдите в раздела госоргана, выберите отчет, нажмите «Заплатить налог» и распечатайте форму.
  • в «СБИС Уполномоченная бухгалтерия» — в главном окне программы выберите отчет, нажмите «Заплатить налог» и распечатайте форму.

Распечатать с двумерным штрихкодом

Многие банки поддерживают оплату квитанций с двумерным штрихкодом. В нем содержатся все основные реквизиты — это позволяет произвести оплату быстрее.

Для печати квитанции с двумерным штрихкодом:

  1. В меню нажмите «Сервис» и выберите «Конфигурация задачи».
  2. На вкладке «Параметры ФНС» установите флаг «Печатать двумерный штрих-код в ПД».
  3. При печати в квитанции установите флаг «печатать с двумерным штрих-кодом».

Оплатите налог в банке с помощью распечатанной квитанции или поручения.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Отчетность через интернет».

Автозаполнение реквизитов платежек на перечисление налогов и взносов

В настоящее время пользователи «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0, подключенные к Интернет-поддержке, могут  автоматически заполнять реквизиты собственной организации по ИНН, реквизиты своих контрагентов по ИНН или по наименованию, а также платежные реквизиты своей налоговой инспекции по ее коду. Начиная с версии 3.0.39 платежные поручения на уплату налогов (взносов), в том числе пени, проценты и штрафы по налогам (взносам), также заполняются автоматически. 

 

Заполнение платежных поручений на уплату налогов или страховых взносов требует особой внимательности. Стоит допустить ошибку, и деньги не будут зачислены в срок, а налогоплательщику (плательщику страховых взносов) могут грозить санкции (штрафы, пени). Кроме этого, организация вовремя не получит справку об исполнении обязанности по уплате налогов, а такая справка может срочно потребоваться при получении кредита в банке или для участия в тендере. Таким образом, допущенные ошибки в платежных поручениях на уплату налогов и взносов влекут за собой негативные последствия для бизнеса.

Напоминаем, что индивидуальные предприниматели (ИП) могут уплачивать налоги и взносы наличными денежными средствами через кассу банка по квитанции по форме ПД-4сб (налог). На печатной форме нанесен с двумерный штрих-код (QR-код) по стандарту «Символы двумерного штрихового кода на документах для осуществления платежей физическими лицами». Такие квитанции принимаются к оплате в ряде банков и финансовых организаций, поддерживающих стандарт. Все остальные экономические субъекты уплачивают налоги, взносы и сборы только безналичным способом.

В «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 поддерживается автоматическое заполнение платежных поручений на перечисление налогов и взносов, а также квитанций на уплату налогов (взносов) наличными денежными средствами. Платежное поручение или квитанция могут формироваться следующими способами:

  • из списка Задачи бухгалтера на рабочем столе;
  • из помощника Уплата налогов и взносов, доступ к которому осуществляется из списка платежных поручений или из списка кассовых документов по кнопке Уплата налогов;
  • из помощника Уплата фиксированных взносов, доступ к которому осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Операции — ИП;
  • вручную из списка документов Платежные поручения или Выдача наличных по кнопке Создать.

При создании вручную платежного документа на уплату налогов (взносов) в поле Вид операции должен быть указан вид операции Уплата налога. В поле Налог

следует выбрать нужный налог или взнос из справочника Налоги и взносы (рис. 1).

Рис. 1. Создание платежного поручения на уплату налога 

Основные виды налогов и взносов добавляются в справочник Налоги и взносы автоматически: при выполнении настроек списка налогов и отчетов организации, а также по мере ввода данных об объектах налогообложения. Данные об этих налогах и взносах поддерживаются в актуальном состоянии обновлением информационной базы и недоступны для редактирования. Сведения о других налогах и сборах, регулярно уплачиваемых организацией, могут быть добавлены в перечень вручную. Разовые платежи в бюджет можно отразить без создания отдельного элемента справочника. Для этого используется специальный элемент Прочие налоги и сборы.

Поле Вид налогового обязательства платежного документа по умолчанию заполняется значением Налог или Взносы. При необходимости в поле

Вид налогового обязательства можно установить значения: Пени, Проценты, Штраф.

При изменении значений полей Налог и Вид налогового обязательства реквизит КБК динамически перезаполняется.

Остальные поля платежного документа по основным налогам и взносам заполняются автоматически при условии, что заполнены все необходимые реквизиты организации (ОКТМО, банковские реквизиты, платежные реквизиты налоговой инспекции и т.д.).

Показатель Налоговый период заполняется значением, который соответствует последнему завершенному налоговому (отчетному) периоду (или периоду, установленному для уплаты налога) при условии, что выбранная организация является плательщиком выбранного налога. Например, в поле Налоговый период автоматически установится значение прошлого квартала, если:

  • в поле Налог выбрано значение Налог на прибыль, региональный бюджет;
  • в регистре сведений Настройка списка налогов и отчетов указано, что авансы по налогу на прибыль уплачиваются ежеквартально.

Если в поле Налог выбрано значение НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента, то в поле Налоговый период автоматически установится значение прошлого месяца.

При создании платежного документа по кнопке Создать реквизит Дата документа (дата подписи налогоплательщиком декларации, представленной в налоговый орган) не заполняется. При необходимости реквизит Дата документа может быть заполнен вручную. Для этого следует перейти по ссылке в форму Реквизиты платежа в бюджет (рис. 2).


Рис. 2. Реквизиты платежа в бюджет

При необходимости в форме Реквизиты платежа в бюджет можно заполнить и другие поля: УИН (уникальный идентификатор начисления) и

Номер документа (например, номер требования налогового органа об уплате налога или сбора).

Для отражения уплаты в бюджет налога (сбора, взноса) в документе Списание с расчетного счета следует выбрать вид операции Уплата налога, указать наименование налога и вид исполняемого налогового обязательства. Счета учета, а также аналитика по видам платежей и уровням бюджета заполняются автоматически (рис. 3).


Рис. 3. Списание с расчетного счета

Классификатор КБК в программе приведен в соответствие Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, и оперативно обновляется при внесении изменений в Указания. 

Как в личном кабинете налогоплательщика распечатать платежку

Как оплатить налоги через личный кабинет налогоплательщика

  • Получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом.
  • Контролировать состояние расчетов с бюджетом.
  • Получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей.
  • Оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки – партнеры ФНС России.
  • Скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика.
  • Отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ.
  • Обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Оплата налогов через личный кабинет налогоплательщика: пошаговая инструкция

Оплачивать сбор через индивидуальный кабинет можно будет после получения данных для входа на сервис. По ним нужно будет один раз зайти на сайт. Затем можно изменить их на свои собственные данные. После этого налогоплательщик получит возможность распечатывать квитанции для оплаты их в финансовом учреждении или платить онлайн.

Где взять или распечатать квитанцию на оплату транспортного налога

Возможности личного кабинета налогоплательщика

Все направляемые через интернет-ресурс документы будут подписываться электронной подписью руководителя и примут равнозначную силу с бумажным вариантом, подписанным руководителем и заверенным печатью организации. Поэтому полученные из инспекции требования, например, об уплате налогов, являются обязательными к исполнению.

Компьютерная грамотность с Надеждой

Где получить квитанцию на оплату транспортного налога

ФНС РФ, осуществив все необходимые расчеты, в конверте отправляет уведомление об оплате госпошлины с приложенной к нему квитанцией на адрес регистрации автовладельца. Оба документа составляются по особым правилам. В уведомлении обязательно содержатся сведения о:

Как зарегистрироваться в налоговой, создать, работать в кабинете налогоплательщика, вход на налог ру

Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о постановке на учет физического лица (оригиналом или копией)/уведомлением о постановке на учет.

Одна из проблем у предпринимателей при перечислении налогов — ошибки при оформлении платежного поручения. Казалось бы, ничего сложного: набрать 20 цифр подряд, вписать в нужное поле и перечислить деньги. Однако ошибка хотя бы в одной цифре грозит тем, что деньги уйдут не туда. Как ИП оплатить налоги через интернет, быть уверенным в написании КБК, ОКТМО и других реквизитов? Поможет сервис ФНС — заплати налог.

Как заплатить налоги ИП

Предприниматель платит налоги и сборы либо один раз в квартал — это текущие или авансовые платежи, либо один раз в год — по итогам прошедших 12 месяцев. Он может воспользоваться такими способами:

Полезные документы для скачивания

1. Оформить бумажную квитанцию

Для этого возьмите заранее в ФНС бланк квитанции или заполните вручную, сходите в отделение любого банка и заплатите налог. Чаще всего для оплаты налогов и сборов используют Сбербанк. Минус такого способа в том, что в банках бывают очереди и придется заплатить дополнительную комиссию.

Через квитанции часто оплачивают предприниматели без расчетного счета. Это удобно, потому квитанция — аналог платежного поручения.

2. Через личный счет предпринимателя или с карты

Это удобно, потому что предприниматель может заплатить через интернет или мобильное приложение. Но оформлять платежку придется самому и вероятность ошибки остается.

Личный кабинет налогоплательщика — это канал общения и передачи данных между налогоплательщиком и государством.

Использование личного кабинета налогоплательщика(ЛКН) упрощает жизнь и помогает:

  • Узнать о наличии долгов и переплат по налогам -НДФЛ(налог на доходы с физических лиц), по налогу на имущество физических лиц, по транспортному и земельному налогам.
  • Отослать через кабинет любые документы. Все что связано с уведомлениями, сообщениями, заявлениями. Особенно это удобно, когда надо срочно передать заявление по льготам или подтвердить наличие налоговых вычетов. Кроме официального документа приложите сканированные копии реальных документов.
  • Оплатить налоги по ИНН бесплатно
  • Задать вопрос без посещения налоговой
  • Заполнить и переслать отчеты по форме 3-НДФЛ
  • Создать платежное поручение и самостоятельно оплатить налоги

4. Через специализированные сервисы. Например, этот.

1. Используя логин и пароль в регистрационной карте.

Пароль бывает сложный и состоит из нескольких знаков, взятых машиной наугад. Повторить его сложно и желательно поменять на свой пароль в течение первого месяца. Регистрационную карту вы получите в любой ФНС, предъявив документ, удостоверяющий личность.

2. С помощью электронно-цифровой подписи(ЭЦП).

ЭЦП — “живая” подпись человека, переведенная в электронный формат. Она выпускается для одного человека и виртуально подтверждает все действия, совершаемые с помощью электронной подписи. Она помогает быстро оплатить налоги ИП через личный кабинет налогоплательщика.

Для получения электронной подписи нужно подготовить документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, ОГРН ИП.

При оплате через интернет удобнее всего использовать сервис Федеральной Налоговой Службы — заплати налог.. На сервисе предприниматель платит налоги онлайн бесплатно без комиссий и дополнительных платежей.

Для этого заходим на сайт и выбираем раздел “Индивидуальным предпринимателям”. Затем нажимаем кнопку “Заполнить платежное поручение”, далее спускаемся вниз и нажимаем кнопку “Пропустить и перейти к заполнению платежного документа”.

В поле “Налогоплательщик” указываем “Индивидуальный предприниматель”. В поле “Расчетный документ” ставим точку на “Платежный документ” и нажимаем “далее”.

Предположим — ИП решил заплатить вмененку или ЕНВД. Чтобы не ошибиться при написании 20 цифр КБК, сначала выберите “Вид платежа”. В нашем случае — “Налог на совокупный доход” и в “Наименовании платежа” выбираем нужный налог “Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности”.

Цифры в поле “КБК” появились автоматически и вам останется только “Тип платежа” — платеж.

Теперь выберем сам налог, за который будем платить. Для начала ставим галочку в поле “Определить по адресу” и вносим адрес регистрации ИП. И снова в поле “ОКТМО” появятся нужные цифры. Вам останется только из таблицы выбрать “Код ИФНС” и нажать далее.

На следующей странице выбираем в “Основание платежа” текущий платеж. Это ТП — Платежи текущего года и указываем налоговый период и сумму платежа. Останется только внести личные данные — ФИО, ИНН и по желанию — адрес места жительства. Все, платежное поручение готово!

Вам останется только выбрать вид оплаты — наличный или безналичный расчет.

При наличном расчете вам нужно распечатать квитанцию и идти в любой банк. Теперь вы будете спокойны и уверены в том, что перечислили деньги на правильный КБК и ОКТМО, а не останутся в “невыясненных платежах”. Невыясненные платежи можно вернуть с помощью писем, но это долго и муторно.

При безналичном — платите налоги онлайн через представленные банки или сервис госуслуги. На сайте большой выбор банков и всегда можно подобрать подходящий вариант.

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

Каждому владельцу транспортного средства и имущества, необходимо вовремя оплатить соответствующие налоги. Но, для реализации этой обязанности, требуется распечатать квитанцию на оплату налога по ИНН.

Кто должен проводить расчет налогов

Большинство налогов, а в частности, транспортный, рассчитываются специалистами налоговых отделов. На основании данных расчета составляется документальное уведомление. В этом документе содержится:

  • сумма, которою обязан оплатить налогоплательщик;
  • этапы расчета этой суммы.

Кроме уведомления, гражданину направляют платежку по форме № ПД-4. Необходимая документация приходит получателю в виде заказного письма.

Обратите внимание, что после отсчета 6 дней с даты отправления письма, оно признается полученным.

На основании полученных документов он может оплатить денежные средства в ближайшем банковском отделении.

Однако в случае ее отсутствия человеку следует самостоятельно сформировать и распечатать налоговые квитанции по ИНН.

Способы получения квитанции

Получить платежки для оплаты налогов сейчас можно двумя способами:

После завершения процедуры вы сможете скачать форму квитанции и сформировать ее самостоятельно.

Квитанция по оплате транспортного и имущественного налогов

Квитанция, на основании которой осуществляется оплата налога за использование транспортного средства, формируется по форме ПД-4. Она должна быть доставлена плательщикам хотя бы за 30 календарных дней до последней даты оплаты. А согласно налоговому законодательству задолженность по транспортному налогу следует погашать до 1 декабря того года, за который выплачиваются деньги. Например, платеж на транспорт за 2017 год гражданину необходимо оплатить до наступления 1 декабря 2018 года.

Считается, что если уведомления о необходимости оплатить задолженность не было, то перечислять деньги не нужно. Но, как показывает практика, что сотрудники налоговой могут обрадовать гражданина, направив ему несколько “забытых” уведомлений сразу. Так, в следующем календарном году им будет предоставлено право требовать возмещения задолженностей за 2016, 2017 и 2018 годы. Именно поэтому автовладельцу лучше не рисковать, а поинтересоваться, как получить квитанцию на оплату транспортного налога, чтобы погасить задолженность самостоятельно.

Сформировать, а потом распечатать готовую квитанцию можно на официальном сайте налоговой службы. Для этого требуется:

  1. Открыть сервис “Оплата налогов физлиц”;
  2. Перейти на вкладку “Оформить запрос…”.

  1. На мониторе появится форма, в которой должны быть указаны такие сведения:
  • ФИО человека, что собирается оплачивать задолженность;
  • его идентификационный номер;
  • укажите вид налога, который собираетесь оплачивать;
  • адрес прописки плательщика;
  • величина платежа;
  • каким способом будет осуществлена оплата.

После заполнения всех данных будет открыта новая вкладка, где отобразится сформированная квитанция в формате PDF. Если этого не произошло, убедитесь, что у вас установлена программа Acrobat.

Открывшиеся квитанция на налог на имущество физических лиц или на транспортное средство может быть распечатана сразу или сохранена на флешку.

Что касается способа оплаты, то здесь предлагается два варианта – безналичный и наличный расчет. В последнем случае плательщика в 2018 году ожидает приятный бонус. Ему будет предоставлена возможность перечислить денежные средства, не оплачивая комиссию за платеж.

В первом случае гражданину необходимо посетить банковское отделение и оплатить там, предъявив кассиру распечатанную платежку.

К обязательным данным, которые должны присутствовать в документе, относят:

  • ФИО человека, который является плательщиком;
  • адрес, по которому прописан этот гражданин;
  • его идентификационный номер;
  • банк, в который будет перечислена оплаченная сумма;
  • день, до которого нужно перевести деньги;
  • размер платежа.

В 2018 году на квитанциях будет размещаться QR-код.

С его помощью человек сможет погасить задолженность по налогам в любом банкомате, где установлено устройство для считывания.

Как восстановить недавно полученную квитанцию

Если вы потеряли квитанцию, которую получили недавно, то восстановить ее можно одним из последующих способов:

После создания личного кабинета на одном из этих двух ресурсов, вам необходимо найти квитанцию и выполнить ее распечатку.

Где взять новый экземпляр квитанции по оплаченным давно налогам

Бывают ситуации, что налоги давно оплачены, а квитанции, подтверждающие этот факт уничтожены. Как доказать в таком случае проведение платежей? Для этого нужно:

  • обратиться в банк, в котором вы производили перечисление денежных средств;
  • попросить работника этого финансового учреждения предоставить документы, что подтверждают оплату задолженности;
  • ксерокопии документов необходимо направить в территориальное отделение налоговой службы, приложив письменное объяснение оплаты.

Выполнив вышеперечисленные шаги, вы сможете легко доказать оплаты, не выполняя повторное погашение задолженности по транспортному или имущественному налогу.

Регистрация Бизнеса под Ключ | Зарегистрировать предпринимательскую деятельность в любом регионе.

С чего начать, что делать, куда бежать? Этими вопросами задаются все начинающие предприниматели.

Наша компания специализируется на оказании юридических услуг в сфере предпринимательства более 10 лет. Наши специалисты готовы быть Вашими проводниками и консультантами не только в области права, но и в области бухгалтерии и финансов.

Мы предлагаем наименее затратный путь к регистрации Вашего бизнеса. Мы не только произведем все регистрационные действия всего за 3 500₽, но и максимально сэкономим Ваше время.

Вы сможете зарегистрировать свою организацию буквально за несколько минут.

Согласитесь, далеко не каждая организация, особенно в начале своей деятельности, готова нанять квалифицированного юриста и бухгалтера. Большинство людей при создании бизнес-плана даже не учитывает данных расходов, считая такие вопросы второстепенными проблемами.

Однако стоит отметить, что регистрация бизнеса является обязательным условием для законного осуществления предпринимательской деятельности, отсутствие таковой может повлечь применение уголовной и административной ответственности и, как следствие, повлечь за собой наказание, в лучшем случае — административного штрафа.

Регистрация бизнеса за три шага:

Для удобства заполните анкету на нашем сайте или отправьте документы по электронной почте.

Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения всех данных и оформления заявки.

Забрать комплект готовых документов Вы сможете у нас в офисе через 6 рабочих дней.

Регистрация бизнеса в Санкт-Петербурге, СПб в 2021 году

Регистрация ИП
(Индивидуального Предпринимателя)
В стоимость услуги входят:
  • Подготовка необходимого комплекта документов (заявление для налоговой инспекции, решение или протокол о создании общества, устав организации, приказ на директора, квитанция для оплаты государственной пошлины и при необходимости заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения).
  • Подбор видов экономической деятельности (кодов ОКВЭД).
  • Подача и получение комплекта документов в ИФНС.
  • Изготовление печати на простой оснастке.
  • Открытие расчётного счета в любом банке-партнере.
Дополнительно оплачиваются:
  • Услуги нотариуса либо выпуск Электронной Цифровой Подписи.
  • Госпошлина, если регистрация проходит через нотариальное заверение.
6 рабочих дней 2 000₽
Регистрация КФХ
(Крестьянского Фермерского Хозяйства)
6 рабочих дней 3 500₽
Регистрация ООО
(Общества с Ограниченной Ответственностью)
5 рабочих дней 3 500₽
Регистрация ЧОО/ЧОП
(Частной Охранной Организации)
5 рабочих дней 3 500₽
В стоимость услуги входит:
  • Бесплатная консультация
  • Заполнение формы Р11001 (Р21001) для ИФНС
  • Подбор кодов ОКВЭД
  • Создание устава, решения общего собрания участников общества (при создании ООО).
  • Консультация по системам налогообложения
  • Подача и получение документов в налоговой инспекции по Санкт-Петербургу
  • Изготовление печати на простой оснастке.
  • Открытие расчётного счета в любом банке-партнере.
Документы для регистрации:
  • Нужно предоставить все данные участников бизнеса, скан разворота паспорта с фотографией и данные по регистрации.
  • Данные на директора (так же, как и у учредителей) при регистрации общества с ограниченной ответственностью.
  • Подробно укажите данные по юридическому адресу, желательно приложить скан гарантийного письма и выписку из ЕГРН (для ИП не требуется).
  • Опишите своими словами виды экономической деятельности
  • Укажите, если будет применяться упрощенная система налогообложения
  • Укажите особенные требования к печати организации (ОГРН, ИНН, ОГРНИП, логотип), если таковые существуют, т.к. изготовление стандартной печати входит в стоимость
После регистрации Вы получаете:
  • Лист записи о внесении в ЕГРЮЛ (св-во ОГРН отменено с 01.01.2017 г)
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации предприятия
  • Устав (оригинал, заверенный ИФНС)
  • Решение либо протокол общего собрания участников о создании общества
  • Приказ о назначении генерального директора
  • Договор аренды (при заказе юридического адреса в нашей организации)
  • Коды статистики
  • Печать
  • Зарезервированный расчётный счет в банке

Регистрация бизнеса в Санкт-Петербурге составляет 5 рабочих дней (для ИП срок регистрации составляет 6 рабочих дней), согласно требованию закона, разумеется при расчете времени на регистрацию не следует учитывать день, когда Вы посещали нотариуса, для заверения подписи на документах или же прибавляем день на выпуск Электронной Цифровой Подписи для электронной регистрации.

После завершения процедуры регистрации бизнеса Вы получите все необходимые документы и зарезервированный расчётный счет в банке-партнере по вашему пожеланию.

ЭЦП или Нотариальное заверение

Совсем недавно для регистрации любого вида бизнеса заявители в обязательном порядке должны были заверить документы при помощи нотариуса, при этом в налоговую инспекцию при подаче документов прикладывалась квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию ООО в размере 4000₽.

Стоит отметить, что в случае отказа в регистрации компании (причин может быть масса: неправильно заполненные документы, малейшая ошибка в форме или любом другом документе, юридический адрес не вызывающий доверия у налоговой инспекции, учредитель или директор, у которого ранее могли быть проблемы с ПФР или ИФНС и т.д.), заявитель имел возможность перепадать документы в ИФНС без уплаты госпошлины только один раз, все последующие действия требуют очередной уплаты налога.

С 1 января 2019 г. благодаря ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ» от 29.07.2018 № 234-ФЗ оплата государственной пошлины отменена, если документы подаются в ИФНС в электронном виде через сайт налоговой инспекции. Все электронные документы так же должны иметь подпись заявителей, только уже в электронном виде.

Электронная Цифровая Подпись для регистрации бизнеса

Электронную подпись на физическое лицо для подачи документов в налоговую инспекцию возможно выпустить прямо у нас в офисе. Для этого потребуется присутствие учредителя с паспортом, страховым свидетельством и ИНН. Стоимость выпуска подписи 1000₽.

Если у Вас нет возможности личного присутствия, потребуется Ваше фото с разворотом паспорта на главной странице и фото с заявлением на выпуск подписи. Стоимость такой подписи 1500₽ на одного участника.

НАШИ БАНКИ-ПАРТНЁРЫ:

Компания «Питер Консалтинг» обладает обширным опытом регистрации бизнеса в Санкт-Петербурге различной направленности. Исключительно положительная практика работы позволяет нам гарантировать регистрацию в самые короткие сроки.

Мы всегда готовы оперативно отреагировать, как на разовое обращение наших клиентов, так и работать на договорной основе, оказывая вашей организации постоянную, квалифицированную и своевременную юридическую поддержку.

Какие записи мне следует вести

Вы можете выбрать любую систему учета, подходящую для вашего бизнеса, которая четко показывает ваши доходы и расходы. Бизнес, которым вы занимаетесь, влияет на тип документации, которую вам необходимо вести для целей федерального налогообложения. Ваша система ведения записей должна включать в себя сводку ваших деловых операций. Это резюме обычно делается в ваших деловых книгах (например, бухгалтерских журналах и бухгалтерских книгах). В ваших книгах должен быть указан ваш валовой доход, а также ваши вычеты и кредиты.Для большинства малых предприятий текущий счет является основным источником записей в бухгалтерских книгах.

Некоторые предприятия предпочитают использовать программное обеспечение для электронного бухгалтерского учета или какой-либо другой тип электронной системы для сбора и систематизации своих записей. Выбранная вами программа электронного бухгалтерского учета или электронная система должны соответствовать тем же основным принципам ведения учета, которые были упомянуты выше. Все требования, которые применяются к бумажным книгам и записям, также применимы к электронным записям.Для получения более подробной информации см. Публикацию 583 «Начало бизнеса и ведение документации».

Сопроводительные деловые документы

Покупки, продажи, начисление заработной платы и другие транзакции, которые у вас есть в вашем бизнесе, будут содержать подтверждающие документы. К подтверждающим документам относятся квитанции о продаже, оплаченные счета, счета-фактуры, квитанции, депозитные квитанции и аннулированные чеки. Эти документы содержат информацию, которую вам необходимо записать в свои книги. Эти документы важно сохранить, поскольку они подтверждают записи в ваших бухгалтерских книгах и налоговой декларации.Вы должны хранить их аккуратно и в надежном месте. Например, сгруппируйте их по годам и типу доходов или расходов.

Ниже приведены некоторые типы записей, которые вы должны хранить:

  • Валовая выручка — это доход, который вы получаете от своего бизнеса. Вам следует сохранить подтверждающие документы, в которых указаны суммы и источники вашей валовой выручки. Документы для валовой выручки включают следующее:
    • Кассовые ленты
    • Информация о депозите (продажа наличными и в кредит)
    • Квитанции
    • Счета
    • Формы 1099-MISC
  • Покупки — это товары, которые вы покупаете и перепродаете клиентам.Если вы производитель или производитель, сюда входит стоимость всего сырья или деталей, закупаемых для производства готовой продукции. В ваших подтверждающих документах должны быть указаны получатель платежа, уплаченная сумма, подтверждение платежа, дата совершения платежа, а также должно быть включено описание товара, чтобы показать, что сумма предназначалась для покупок. Документы на покупку включают следующее:
    • Аннулированные чеки или другие документы, подтверждающие платеж / переведенные электронные средства
    • Кассовые ленты
    • Квитанции и выписки по кредитным картам
    • Счета
  • Примечание. Для подтверждения всех элементов покупки может потребоваться комбинация подтверждающих документов.
  • Расходы — это расходы, которые вы несете (кроме покупок) для ведения вашего бизнеса. В ваших подтверждающих документах должны быть указаны получатель платежа, уплаченная сумма, подтверждение платежа, дата оплаты, а также должно содержаться описание приобретенного товара или полученной услуги, которое показывает, что сумма была покрыта коммерческими расходами. К расходным документам относятся:
    • Аннулированные чеки или другие документы, подтверждающие платеж / переведенные электронные средства
    • Кассовые ленты
    • Выписки со счета
    • Квитанции и выписки по кредитным картам
    • Счета
  • Примечание. Для подтверждения всех элементов расходов может потребоваться комбинация подтверждающих документов.
  • Путевые расходы, транспортные, развлекательные и подарочные расходы
    Если вы вычитаете командировочные, развлекательные, подарочные или транспортные расходы, вы должны иметь возможность доказать (обосновать) определенные элементы расходов. Для получения дополнительной информации см. Публикацию 463 «Путевые расходы, развлечения, подарки и автомобильные расходы».

  • Активы — это имущество, такое как машины и мебель, которым вы владеете и используете в своем бизнесе.Вы должны вести записи для проверки определенной информации о ваших бизнес-активах. Вам нужны записи для расчета годовой амортизации и прибыли или убытка при продаже активов. Документы на имущество должны содержать следующую информацию:
    • Когда и как вы приобрели активы
    • Закупочная цена
    • Стоимость любых улучшений
    • Раздел 179 произведен вычет
    • Отчисления на амортизацию
    • Вычеты за потери в результате несчастных случаев, например, убытков в результате пожаров или ураганов
    • Как вы использовали актив
    • Когда и как вы продали актив
    • Цена продажи
    • Расходы по продаже

    Следующие документы могут содержать эту информацию.

    • Счета-фактуры закупок и продаж
    • Заключительные отчеты по недвижимости
    • Аннулированные чеки или другие документы, которые идентифицируют получателя, сумму и подтверждение платежа / переведенных электронных средств
  • Налоги на трудоустройство
    Вы должны вести специальные записи по налогу на трудоустройство. Сохраняйте все трудовые книжки не менее четырех лет. Для получения дополнительной информации см. Ведение учета для работодателей и Публикацию 15 Циркуляра E Руководство по налогообложению работодателей.

Квитанция о налогообложении предприятий: как получить ее в 2021 году

С момента открытия вашего малого бизнеса — и даже раньше — вы платите налоги. Один из первых налогов, которые вы заплатите, дает вам зеленый свет от местного правительства на начало работы.


Обзор: Что такое налоговая квитанция?

Квитанция об уплате налога на прибыль предприятий является доказательством того, что местное правительство разрешило вам продавать товары и услуги.

Речь не идет о квитанции об уплате федеральными налогами вашей компании.Квитанция об уплате налога на бизнес — это знак того, что местное правительство одобряет то, что вы заплатили символическую плату за открытие своего дела.

Многие города и округа требуют, чтобы у вас была налоговая квитанция, прежде чем ваша компания откроет свои двери для публики. Получение налоговой квитанции — один из первых шагов в процессе регистрации бизнеса.

Местные органы власти взимают относительно низкий налог на бизнес — от 20 до 500 долларов — за квитанцию ​​об уплате коммерческого налога. Большинство правительств требуют, чтобы вы ежегодно продлевали его на ту же сумму.

Не все юрисдикции называют налоговую квитанцию ​​таким именем. Некоторые называют их справками о налогообложении предприятий, лицензиями на налогообложение предприятий или чем-то совершенно другим.

Ваше налоговое программное обеспечение может не сообщать вам об этом налоге на бизнес, поэтому проявите должную осмотрительность, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правила открытия бизнеса в вашем регионе.


Примеры налоговых поступлений для предприятий

Во многих (но не во всех) юрисдикциях требуется получение налоговых поступлений для предприятий до того, как вы начнете продавать продукты и услуги.Давайте посмотрим на несколько городов и округов, требующих налоговых деклараций для своих местных предприятий.

Орландо, Флорида

Компании, которые делят город с Disney и Universal Studios, должны уплатить местный налог на бизнес перед открытием.

Квитанция об уплате коммерческого налога в Орландо, называемая коммерческим налогом и сертификатом использования, стоит около 20 долларов и должна обновляться ежегодно. Владельцам бизнеса Орландо также нужна квитанция об уплате налога на ведение бизнеса в округе Ориндж.

Орландо, штат Флорида, для ведения деятельности большинства предприятий требуется квитанция об уплате налогов.Источник: orlando.gov.

Ломпок, Калифорния

Предприятия в Ломпоке платят от 30 до 475 долларов за квитанцию ​​об уплате налога, в зависимости от годового дохода компании. Город использует налоговые поступления для финансирования своих полицейских и пожарных служб, парков и программ отдыха, а также других местных служб.

Ломпок, Калифорния, финансирует местные услуги за счет поступлений от налога на прибыль предприятий. Источник: cityoflompoc.com.

Округ Фэйрфакс, Вирджиния

Этот округ на севере Вирджинии требует, чтобы предприятия уплачивали налог на получение лицензии на ведение бизнеса, профессиональную деятельность и получение профессиональных лицензий (BPOL) в течение первых 75 дней работы.

Сумма налога зависит от доходов бизнеса. Компании, приносящие 100 000 долларов или меньше, платят фиксированную плату, в то время как компании с более высокими доходами платят ставку, основанную на их отрасли.

Сумма коммерческого налогового поступления для компаний в округе Фэйрфакс, штат Вирджиния, зависит от валовой выручки. Источник: fairfaxcounty.gov.


Как получить коммерческую налоговую квитанцию ​​

Чтобы получить коммерческую налоговую квитанцию ​​для своей компании, выполните следующие действия.

1. Зарегистрируйте свой бизнес

Вам нужен бизнес, прежде чем вы сможете попросить местное правительство разрешить вам начать работу.Следуйте нашему руководству по регистрации бизнеса.

2. Подайте заявление на получение налоговой квитанции

Если у вас есть бизнес, заполните заявление на получение налоговой квитанции в вашем городе, округе или обоих городах.

Для заполнения заявки вам понадобится следующая информация:

  • Федеральный идентификационный номер работодателя (EIN), также называемый налоговым идентификатором предприятия
  • Идентификационный номер налогоплательщика штата
  • Имя владельца
  • Название компании
  • Рабочий адрес
  • Описание бизнеса
  • Контактная информация

Многие органы местного самоуправления имеют онлайн-заявки, в то время как другие требуют, чтобы вы отправляли их по почте в бумажном виде.Вам следует подождать несколько недель, чтобы получить решение по вашему заявлению.

3. Оплатите коммерческий налог

Вы должны будете оплатить квитанцию ​​об уплате коммерческого налога при подаче заявления или после получения разрешения, в зависимости от требований местного правительства.

После того, как вы получите одобрение и оплату, вы готовы открыть свой бизнес. В зависимости от типа учреждения, в котором вы работаете, и места, где находится ваша компания, вам может потребоваться разместить налоговую квитанцию ​​в таком месте, где ее смогут увидеть клиенты.

Нужна ли мне новая налоговая квитанция, если мой бизнес переезжает?

Ответить на этот вопрос для вашего конкретного предприятия можно на веб-сайте вашего местного самоуправления.

Изменение почтового адреса в пределах одной юрисдикции не всегда приводит к покупке новой налоговой квитанции. Если вы продаете свой бизнес другому лицу, новому владельцу может потребоваться оплатить перевод налоговой квитанции.

Срок действия налоговых поступлений от бизнеса истекает?

Большинство налоговых поступлений с предприятий длятся всего один год и требуют ежегодного обновления.Посетите веб-сайты налоговых органов вашего города и округа, чтобы узнать условия налоговых поступлений для вашей компании.

У меня несколько предприятий в одном городе. Нужны ли мне несколько налоговых деклараций?

Обычно вам нужна квитанция об уплате налогов для каждого бизнеса, которым вы управляете. Например, если у вас есть три предприятия, работающих в Орландо, штат Флорида, вам нужны три отдельных налоговых квитанции.

Посетите веб-сайт местного налогового инспектора, чтобы узнать о требованиях для вашего бизнеса.

Требуются ли налоговые квитанции во всех городах и округах?

Не во всех городах и округах требуются налоговые квитанции. Однако вполне вероятно, что ваш город или округ заставят вас заплатить за бизнес-лицензию до того, как вы начнете работать.

Не забывайте, что города и округа могут взимать налоги с жителей и предприятий в своей юрисдикции. Они могут добавить требование о получении налога на прибыль или ввести аналогичный налог под другим названием.

Освобождаются ли некоторые виды бизнеса от налоговых поступлений?

Ваша юрисдикция может освобождать определенные виды бизнеса от получения налоговых деклараций.Например, в Делтоне, штат Флорида, не требуются налоговые квитанции для некоммерческих библиотек, художественных галерей и музеев, открытых для публики.

Однако, как правило, домашние предприятия не освобождаются от налоговой декларации.


Местные налоги подлежат вычету в IRS

При подаче федеральной налоговой декларации вы можете вычесть налоговую квитанцию ​​как коммерческие расходы.

Как подать налоговую декларацию для малого бизнеса

Многие налогоплательщики опасаются подачи налоговой декларации. Что делать, если я ошибаюсь? Приведет ли моя налоговая декларация к проверке IRS? Если вы новичок в предпринимательстве, возможно, вас беспокоит подача налоговой декларации на малый бизнес в первый раз. Читайте дальше, чтобы узнать, как подготовить и подать налоговую декларацию для малого бизнеса.

Что такое налоговая декларация малого бизнеса?

Как и личная налоговая декларация, налоговая декларация малого бизнеса содержит информацию о доходах компании, налоговых вычетах и ​​налоговых платежах. Все предприятия несут ответственность за подачу налоговой декларации.Вы должны ежегодно подавать налоговую декларацию своей компании в IRS, чтобы рассчитать налоговые обязательства вашей компании.

В зависимости от вашего бизнеса и от того, какие вычеты вы хотите требовать, вам может потребоваться включить дополнительные документы при подаче налоговой декларации.

Например, приложите форму 8829 «Расходы на коммерческое использование вашего дома», если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и претендуете на налоговый вычет из домашнего офиса.

Как подать налоговую декларацию предприятия

Теперь, когда вы знаете о своих обязанностях по подаче налоговой декларации, вам необходимо понять, как подавать налоговую декларацию.

Узнайте, как подавать налоговую декларацию для бизнеса, используя следующие четыре шага.

1. Собрать документы для подачи налоговой декларации малого бизнеса

Первый шаг к подаче налоговой декларации — это знание того, как подготовить налоговую декларацию предприятия. Прежде чем подавать декларацию, соберите документы, которые помогут вам заполнить форму.

Для подачи декларации вам потребуется следующая информация:

  • Идентификационный номер налогоплательщика
  • Финансовая отчетность

Чтобы систематизировать свои записи в течение года, рассмотрите возможность использования программного обеспечения для онлайн-бухгалтерского учета.Обновляя свои книги и систематизируя записи, вы можете предотвратить начавшуюся в начале года борьбу с сортировкой документов.

Индивидуальный налоговый номер

Вы должны указать свою компанию в налоговой декларации. При подаче декларации укажите девятизначный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) вашей компании. Существует несколько типов TIN, включая номера социального страхования и идентификационные номера работодателя (EIN).

Если у вас есть сотрудники или вы структурируете свой бизнес как корпорацию или партнерство, у вас должен быть EIN.Вы можете подать заявку на получение EIN через веб-сайт IRS.

Вы потеряли идентификационный номер налогоплательщика? Сначала просмотрите старые документы, которые могут содержать ваш ИНН, например прошлую налоговую декларацию или заявление. Если вы по-прежнему не можете найти свой ИНН, обратитесь в IRS.

Финансовая отчетность

Для подачи вам необходимы полные финансовые записи, такие как финансовые отчеты и подтверждающие документы (например, квитанции).

Используйте свои финансовые записи, чтобы точно указать доходы и расходы своего бизнеса в налоговой декларации.Отчеты о прибылях и убытках, балансы и квитанции — это некоторые из записей, которые вам понадобятся для подачи вашей декларации.

В отчетах о прибылях и убытках отражены доходы и расходы вашего бизнеса за год. Используйте этот лист, чтобы заполнить раздел о доходах в налоговой декларации. И используйте перечисленные в заявлении расходы, чтобы потребовать списания, например, налогового вычета процентов по бизнес-кредиту.

Баланс вашего малого бизнеса показывает активы, пассивы и капитал. Вы должны использовать свои балансы с начала и до конца года, чтобы указать свой годовой доход от коммерческих операций в налоговой декларации.

Готовя налоговую декларацию, ищите в своих книгах документы, подтверждающие информацию. Подтверждающие документы особенно важны в случае аудита. Чем больше финансовых документов вы предоставите для подтверждения своих требований, тем лучше.

2. Определите, какая налоговая форма для малого бизнеса вам нужна

Чтобы подать налоговую декларацию, физические лица подают форму 1040, Индивидуальная налоговая декларация США. Какую форму должен заполнять ваш малый бизнес?

Налоговая форма, которую вы заполняете, зависит от структуры вашей компании.Каждый тип бизнес-структуры использует разные формы для отчета о прибылях и убытках.

Индивидуальные предприниматели должны использовать Приложение C «Прибыль или убыток от бизнеса» для подачи налоговой декларации. Вы должны приложить Приложение C к своей индивидуальной налоговой декларации. Некоторые малые предприятия могут использовать упрощенную версию Schedule C, известную как Schedule C-EZ.

Партнерства подают налоговую декларацию о своей компании, используя форму 1065 «Возврат дохода партнерства в США».И партнерство, и партнеры должны сообщать IRS о прибылях и убытках бизнеса. Партнерство распределяет между партнерами Таблицу K-1, Долю Партнера в доходе, Вычеты, Кредиты и т. Д. Затем партнеры используют Таблицу K-1 для заполнения частей своих индивидуальных налоговых деклараций.

Корпорации подают свои налоговые декларации по форме 1120, Корпоративная налоговая декларация США. Если ваш бизнес организован как S Corp, используйте форму 1120-S, Налоговая декларация США для S Corporation.

Общества с ограниченной ответственностью (ООО) используют разные формы в зависимости от того, как облагается бизнес. Когда вы создаете LLC, вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы ваш бизнес облагался налогом как корпорация. LLC, облагаемые налогом как корпорации, должны использовать Форму 1120. В противном случае LLC с одним участником подают Приложение C, а LLC с несколькими участниками — Форму 1065.

3. Знайте сроки, методы подачи и многое другое

Чтобы своевременно подать налоговую декларацию, вам необходимо знать, когда ее следует подавать.Срок подачи налоговой декларации зависит от структуры вашего бизнеса.

Сроки

Иногда крайний срок выпадает на выходные или праздничные дни. Если крайний срок подачи налоговой декларации выпадает на выходные или праздничные дни, крайний срок — следующий рабочий день.

15 марта: Партнерства и многосторонние LLC должны подать форму 1065 в IRS и разослать график K-1 партнерам до 15 марта. Корпус S должен подать форму 1120-S до 15 марта.

15 апреля: Индивидуальные предприниматели и ООО с одним участником, подающие Приложение C, должны подать заявку до 15 апреля.

Корпорации, у которых год заканчивается 31 декабря, также должны подать форму 1120 до 15 апреля.

Если вы владеете корпорацией, налоговый год которой заканчивается в дату, отличную от 31 декабря, срок платежа — 15-й день четвертого месяца после окончания налогового года. Однако, если ваш финансовый налоговый год заканчивается 30 июня, вы должны подать форму 1120 до 15 числа третьего месяца после окончания налогового года.

Способы подачи

Вы можете подать налоговую декларацию своей компании по почте или через электронную файловую систему IRS.В зависимости от вашего бизнеса вам может потребоваться подача электронного файла. Кроме того, вы можете производить налоговые платежи через электронную систему федеральных налоговых платежей (EFTPS) IRS.

Продление срока подачи заявок и порядок оплаты

Если вам нужно отодвинуть крайний срок подачи налоговой декларации, рассмотрите возможность подачи заявления о продлении налога на бизнес. А если вы не можете платить налоги при ведении бизнеса, подайте заявку на получение платежа в IRS.

4. Проконсультируйтесь со специалистом

Бухгалтерский учет для владельцев малого бизнеса может показаться немного устрашающим.Вы можете подумать о найме бухгалтера или специалиста по составлению налоговой декларации, который поможет вам подать налоговую декларацию. Бухгалтер может помочь вам точно подать, вычесть списания и потребовать удержания.

Упростите процесс подачи налоговой декларации с помощью обновленных и точных бухгалтерских книг. Используйте бухгалтерское онлайн-программное обеспечение Patriot для записи деловых операций. Затем передайте организованный файл своему бухгалтеру. Попробуйте программу бесплатно сегодня!

Эта статья была обновлена ​​с момента ее первоначальной публикации 29.11.2016.

Это не является юридической консультацией; Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.

Какие квитанции вам нужно сохранить как владельцу малого бизнеса?

Поступления — это боль. Легко позволить им выйти из-под контроля. Но независимо от того, являетесь ли вы новым индивидуальным предпринимателем или гордым владельцем S-Corp, хорошее ведение документации означает надежное хранение ваших чеков.

Но какие квитанции следует хранить? А в каком виде? И как долго? Мы ответим на все эти вопросы в этом посте.

Какие квитанции мне нужно оставить?

Согласно IRS, «Хорошие записи помогут вам отслеживать прогресс вашего бизнеса, готовить финансовую отчетность, определять источники дохода, отслеживать расходы, вычитаемые из налогооблагаемой базы, отслеживать вашу базу в собственности, готовить налоговые декларации и оказывать поддержку. предметы, указанные в ваших налоговых декларациях ».

И они это делают. Но то, что IRS прямо не упоминает, так это то, что, если вы не ведете правильные записи, вы можете попасть в горячую воду.Когда дело доходит до хранения квитанций для ведения учета, рекомендуется занять позицию «лучше перестраховаться, чем сожалеть» и сохранить все, что имеет отношение к вашему бизнесу. Также рекомендуется проконсультироваться по этому поводу со своим бухгалтером. Но в качестве основы вот несколько, которые вы обязательно должны соблюдать:

Опись

Покупаете инвентарь для продажи вашим клиентам? Или сырье для изготовления вещей на продажу? Затем держите документы, которые идентифицируют получателя платежа, сумму и подтверждение оплаты товаров.Если возможно, получите квитанцию ​​об этих покупках. Если по какой-либо причине вы не можете получить квитанцию, сохраните счет и аннулированный чек (доказательство того, что человек, которым вы его выписали, обналичил чек).

Активы

Ваши активы — это собственность, которой вы владеете и используете в своем бизнесе. Активы, как правило, представляют собой вещи, которые вы храните и используете из года в год, например мебель, компьютеры, автомобили или оборудование. Если вы когда-либо пытались самостоятельно распоряжаться активами по уплате налогов, вы знаете, что вам придется иметь дело со сложными понятиями, такими как «амортизация».”

По этой причине вам следует вести записи любого рода, когда вы тратите деньги на свои активы. Например, ведите учет, когда обслуживаете печь в пекарне или обновляете компьютеры компании. Вы также захотите вести учет, если продадите один из своих активов.

Принимайте Apple Pay и чиповые карты везде.

Заказать Квадратный бесконтактный и чип-ридер.

Прочие расходы

Большая часть ваших коммерческих поступлений, скорее всего, попадет в эту корзину.Эмпирическое правило здесь: «Если вы планируете списать это на налоги, вам лучше иметь документацию, подтверждающую, что вы действительно совершили эту покупку».

Хотя все компании разные, вот несколько примеров деловых покупок, которые вы можете совершить. Сохраните квитанции / счета, если вы потратите деньги на:

Реклама

Это может включать веб-хостинг, визитные карточки, рекламу в журналах или в Интернете, рекламные щиты и т. Д.

Расходы на легковые и грузовые автомобили

Если вы можете вычесть расходы на легковые и грузовые автомобили, возможно, вам придется хранить квитанции на такие вещи, как бензин и техническое обслуживание.Прочтите здесь, чтобы узнать больше о различных способах вычета расходов на автомобиль из ваших налогов и о методах ведения учета для обоих.

Расходы на образование

Вы должны получать дополнительное образование в своем бизнесе? Или вы пошли в класс, чтобы узнать что-то новое? Сохраните квитанцию ​​или счет, а также банковские записи, подтверждающие, что вы оплатили обучение.

Развлечения

Пригласите клиента на обед? Эти расходы могут не облагаться налогом, но будьте осторожны.Не храните квитанцию ​​просто так. Вы также должны вести записи, показывающие, что ваша деятельность была напрямую связана с бизнесом. На странице 10 этой публикации IRS есть дополнительная информация о вычете расходов на развлечения.

Сеть

Посетите конференцию или выставку? Как и в случае с расходами на образование, храните квитанцию ​​или счет и банковские документы в качестве доказательства покупки.

Канцелярские товары

Бумага для принтеров, скрепки, скрепки. Все они не облагаются налогом, поэтому сохраняйте чеки, когда идете в магазин канцелярских товаров!

Профессиональные услуги / Подрядчики

Платить юристу за подписание контракта или графическому дизайнеру за разработку нового логотипа? Сохраняйте счет-фактуру и квитанцию ​​при оплате счета.

Путевые расходы

Вы можете сесть в самолет, чтобы навестить клиента, или снять номер в отеле на несколько ночей, чтобы посетить конференцию. Хотя у IRS есть очень конкретные инструкции по вычету командировочных расходов, сохраняйте квитанции или счета для ваших командировочных расходов, если вы сможете вычесть всю поездку или ее часть.

В большинстве случаев достаточно квитанции, но иногда стоит сохранить счет. Скажем, например, вы вычитаете часть ипотечного кредита в качестве вычета из домашнего офиса.Поскольку вычету подлежит только часть ипотечного кредита, вы захотите показать, сколько на самом деле ушло на расходы, связанные с домашним офисом.

Как долго я должен хранить чеки?

Вы должны хранить квитанции до тех пор, пока налоговые органы, такие как IRS или налоговый департамент вашего штата, могут проверять вас. Большинство проверок может длиться только три года (с даты подачи налоговой декларации), но в некоторых ужасных случаях, когда подозревается мошенничество или серьезная недоплата налогов, IRS может проверять вас на шесть лет (опять же, с даты подачи ваша налоговая декларация).

Должен ли я сохранять действительную бумажную квитанцию?

Деловые квитанции за шесть лет — это много бумаги. Но, к счастью, ничто не говорит о необходимости хранить квитанцию ​​в ее оригинальной бумажной форме. Вы можете отправить их в архив или оцифровать. Тебе решать.

Организация квитанций

Существует ряд служб, которые помогут вам организовать и хранить чеки. Взгляните на такие инструменты, как Cam Scanner, NeatReceipts, Receiptmate и Shoeboxed, чтобы узнать, могут ли они быть полезны для вашего учета.

О TaxJar

Налог с продаж является сложным. Вот почему мы создали TaxJar — чтобы справиться с бременем налога с продаж, пока вы вернетесь к ведению бизнеса. TaxJar взимает налог с продаж, взимаемый со всех каналов, где вы продаете, компилирует ваши данные в готовые отчеты и может даже автоматически заполнять налоговые декларации для вас в 26 штатах (и это количество растет). Подпишитесь на 30-дневную бесплатную пробную версию TaxJar сегодня и ограничьте налог с продаж. И посетите Square App Marketplace, чтобы узнать больше о том, как связать свою учетную запись Square с инструментами TaxJar.

COVID-19: часто задаваемые вопросы DFA

Новости:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

Я получил грант в рамках программы Arkansas Ready for Business, администрируемой Министерством торговли штата Арканзас. Повлияет ли получение гранта Arkansas Ready for Business на мои подоходные налоги в штате Арканзас?

Программа грантов «Готовность к ведению бизнеса» штата Арканзас предусматривает прямые гранты предприятиям на покрытие расходов, связанных с обеспечением здоровья и безопасности сотрудников и постоянных клиентов.Получатели гранта могут использовать средства гранта для покрытия приемлемых расходов, в том числе:

• Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и бесконтактные термометры для сотрудников и клиентов
• Платежное оборудование в бесконтактных торговых точках (POS)
• Расходные материалы и дезинфицирующие средства для первоначальной глубокой очистки помещений и для использования на постоянной основе
• Расходы связанные с наймом третьей стороны для выполнения периодических услуг по глубокой очистке.
• Станции для дезинфекции рук
• Пополнение запасов необходимых расходных материалов / сырья
• Расходы, связанные с изменением конфигурации бизнеса в соответствии с рекомендованными руководящими принципами по охране здоровья и безопасности
• Вывески
• Маркетинг и
• Прочие единовременные расходы, связанные с возобновлением работы или возобновлением нормальной работы.

Получение гранта по программе Arkansas Ready for Business облагается индивидуальным или корпоративным подоходным налогом штата Арканзас, поскольку грант представляет собой чистый доход физического или юридического лица. Тем не менее, налогоплательщик может вычесть стоимость приемлемых расходов в рамках программы грантов, если эти расходы в противном случае квалифицируются как обычные и необходимые деловые расходы в соответствии с законодательством штата Арканзас о подоходном налоге. См. Ark. Code Ann. § 26-51-423 (а) (1).

Для получения дополнительной информации о требованиях к программе грантов Arkansas Ready for Business Grant Program, посетите сайт https: // www.arkansasedc.com/covid19.

Я получаю чек со скидкой от Министерства финансов США. Будет ли мой чек со скидкой на стимулы облагаться индивидуальным подоходным налогом штата Арканзас?

Нет. Чек со скидкой на выздоровление от нового коронавируса COVID-19 не облагается индивидуальным подоходным налогом штата Арканзас. В соответствии с разделом 2201 Закона о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (Закон CARES) Конгресс Соединенных Штатов утвердил скидки на восстановление в 2020 году для физических лиц.Эти выплаты в максимальной сумме 1200 долларов США на взрослого, отвечающего критериям (2400 долларов США для лиц, подающих совместную декларацию), и 500 долларов США на ребенка, отвечающего требованиям, не считаются налогооблагаемым доходом для целей индивидуального подоходного налога штата Арканзас. Налоговая служба предоставила дополнительную информацию о выплате возмещения за восстановление за 2020 год на следующем веб-сайте: https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know.

Открыты ли налоговые офисы для бизнеса?

Да, налоговые офисы по-прежнему открыты для бизнеса по всему штату, чтобы обслуживать вас, за исключением двух мест: Юго-Западный Литл-Рок и Фейетвилл (офисы временно закрыты, даты открытия будут объявлены здесь).DFA продолжает получать инструкции и рекомендации от канцелярии губернатора, Министерства здравоохранения штата Арканзас, а также от федерального правительства в целях поддержания надлежащих гарантий для граждан и сотрудников, продолжая оказывать услуги гражданам. Большинство услуг, связанных с Налоговым управлением, предлагаются в Интернете по адресу https://mydmv.arkansas.gov/. Доступные онлайн-услуги включают регистрацию автомобиля, заказ водительских прав на замену и заказ персонализированного номерного знака вместе со многими дополнительными услугами.


Продлит ли DFA крайний срок подачи заявок 15 апреля или период времени, в течение которого уплачиваются налоги?

Да. Губернатор Хатчинсон объявил о продлении на основании исполнительного распоряжения даты подачи декларации по индивидуальному подоходному налогу в 2019 году и даты уплаты индивидуального подоходного налога с 15 апреля 2020 года до 15 июля 2020 года. партнерство и совокупный доход. Арканзас не увеличил расчетные налоговые выплаты на 2020 год.Налоговая служба опубликовала руководство по адресу https://www.irs.gov/coronavirus. Распоряжение губернатора Хатчинсона можно найти по адресу https://governor.arkansas.gov/images/uploads/executiveOrders/200325_EO_20-09.pdf

Продлит ли DFA сроки подачи или уплаты других видов налогов?

Все налоги должны по-прежнему сообщаться и уплачиваться в соответствии с действующим законодательством штата Арканзас. Регулярные бизнес-операции DFA также включают возможность для физических и юридических лиц подавать и оплачивать свои налоги, включая продажи и использование, специальные акцизы и многое другое, через точку доступа для налогоплательщиков Арканзаса (ATAP) по адресу https: // atap.arkansas.gov.

Возврат государственного налога все еще обрабатывается?

DFA продолжает обработку возвратов. Никаких задержек не ожидается. Вы можете проверить статус возврата на https://atap.arkansas.gov.

Я планирую подать свою декларацию по индивидуальному подоходному налогу в штате Арканзас за 2019 год 15 июля, но я не знаю, как рассчитать и отправить свой расчетный квартальный налоговый платеж, который должен быть произведен 15 апреля. Какие рекомендации может дать DFA?

Ниже приведены альтернативы для определения расчетных налоговых платежей, которые не зависят от первоначального расчета налогов за 2019 год.Обратите внимание, что налогоплательщик также может рассчитывать налоги за 2019 год без подачи декларации до 15 июля 2020 года. Ниже приведены две альтернативы:

Выберите для своей первой квартальной оценки за 2020 год (срок погашения 15 апреля) такую ​​же сумму, что и оценка за 2019 год, а затем скорректируйте последние три квартальные оценки с учетом изменений дохода. Если доход налогоплательщика за январь-март 2020 года существенно увеличился или уменьшился по сравнению с 2019 годом, то скорректируйте первый расчетный платеж соответствующим образом.

Для налогоплательщиков, которые также имеют доход W-2, налогоплательщик может корректировать свои удерживаемые суммы в течение года в качестве еще одного инструмента для уплаты налогов.

Кроме того, форма DFA AR1000ES — Расчетные ваучеры и инструкции по налоговой декларации на 2020 налоговый год — доступна по следующей ссылке:

https://www.dfa.arkansas.gov/images/uploads/incomeTaxOffice/AR1000ES_IndividualEstimatedTaxVouchers_2020.pdf

Если вы подлежите штрафу за недоплату расчетного налога при подаче вашей индивидуальной налоговой декларации за 2020 год в Арканзасе в 2021 году, вы можете подать в DFA запрос об отказе от штрафа, используя форму, доступную по следующей ссылке:

https: // www.dfa.arkansas.gov/images/uploads/incomeTaxOffice/IITPenaltyWaiverRequest_RE.pdf


Проводятся ли еще встречи и общественные слушания DFA?

Пожалуйста, уточняйте статус в конкретном отделе DFA, проводящем встречу.


Открыты ли офисы алиментов на детей?

Вестибюли Управления по обеспечению алиментов временно закрыты для публики.Сотрудники будут по-прежнему доступны в обычные рабочие часы по телефону и электронной почте. Чтобы получить контактную информацию о местном отделении, перейдите на сайт www.childsupport.arkansas.gov и нажмите «Обратиться в службу поддержки детей». В течение этого времени полученные выплаты алиментов будут обработаны как можно быстрее и отправлены получателю. .


Прежде чем отправиться в DFA или в налоговую инспекцию, я хотел бы увидеть полный список услуг, предлагаемых в Интернете.

Администрация акцизного налога
• Заполните любую государственную налоговую декларацию
• Налоговую регистрацию для всех типов налогов
• Инструменты поиска для местных налоговых ставок
• Доступна вся статистическая информация
• Доступен список всех налоговых правил
• Доступны юридические заключения
• Доступны решения по административным слушаниям
• Совершайте онлайн-платежи с помощью ATAP

Управление автотранспортных средств и водителей
• Предварительная регистрация нового транспортного средства
• Продление регистрации транспортного средства
• Передача права собственности на транспортное средство
• Заказ персонального номерного знака
• Расчетная ставка налога с продаж
• Регистрация и уплата налога с продаж
• Оплатить непогашенный остаток
• Дублирующая регистрация транспортного средства
• Проверить статус титула
• Международный план регистрации (IRP) — Онлайн-регистрация
• CDL — Медицинское свидетельство
• Уведомление об изменении адреса
• Запросить водительские права
• Заказать дубликат водительских прав
• Обновить Предпочтение по уведомлению о продлении — электронная почта или текст
• Запросить письмо о допуске водителя
• Оплатить сборы за восстановление

Управление подоходного налога
• Подайте любую государственную налоговую декларацию
• Совершайте онлайн-платежи с помощью ATAP
• Найдите и распечатайте 1099-G’s
• Посмотрите налоговую декларацию о доходах и статус возврата
• Доступны все формы налоговой декларации
• Бесплатно Электронный файл вашего индивидуального подоходного налога доступен

Обеспечение соблюдения алиментов
• Проверьте статус вашего дела по алиментам
• Выплачивайте алименты
• Общайтесь с персоналом OCSE
• 67% платежей принимаются и выплачиваются в электронном виде и могут управляться удаленно


У меня административное слушание перед DFA, но я избегаю личного контакта. Что мне делать?

DFA стремится предоставлять гибкие услуги.Если у вас запланировано слушание по протесту против уплаты налогов в Офисе слушаний и апелляций DFA, вы можете потребовать, чтобы сотрудник по слушаниям провел протест по телефону с использованием письменных документов или отложил слушание на более поздний срок, связавшись с Офисом слушаний и апелляций по адресу: (501) 682-7003. Обратите внимание, что слушание по делу о закрытии предприятия нельзя откладывать на более поздний срок, а вместо этого можно провести по телефону.


Если у вас запланировано слушание по контролю за водителями, вы можете потребовать, чтобы слушатель провел слушание по телефону или отложил слушание на более поздний срок, связавшись с Управлением по контролю за водителями Литл-Рока по телефону (501) 682-1631.Список местных офисов управления водителями доступен по адресу https://www.dfa.arkansas.gov/office-locations/driver-control-offices. Обратите внимание, что если вы запросите отсрочку слушания, приостановление ваших водительских прав не будет отложено.

Вы также можете связаться с Департаментом по телефону или электронной почте с дополнительными вопросами. Веб-сайт DFA по адресу https://www.dfa.arkansas.gov/ позволит вам идентифицировать офис или отдел и их прямые контактные данные.

Налоговая квитанция для местных предприятий

Налоговая квитанция для местных предприятий:

Квитанция об уплате налогов для местных предприятий Кодекс Оцеола № 323A28, глава 13, статья II Квитанции об уплате налогов для местных предприятий

Налоговая квитанция для местных предприятий выдается налоговым инспектором на право ведения любого бизнеса, профессии или занятия в округе, независимо от классификации бизнеса.Любой поставщик товаров или услуг, в том числе индивидуальный предприниматель или домашний бизнес, должен получить коммерческую налоговую расписку для работы. Налоговая расписка должна быть получена для любой коммерческой LLC, корпорации или вымышленного имени, зарегистрированного в государстве.

Прежде чем будет выдана налоговая квитанция для местных предприятий округа Оцеола, предприятие должно соответствовать всем условиям, требуемым правилами города, округа, штата или федерального агентства, которые применяются к этому предприятию или занятию.Все предприятия подлежат утверждению департаментами зонирования, гигиены окружающей среды и строительства. В зависимости от местонахождения компании могут взиматься следующие дополнительные сборы:

• Сборы за разрешение на зонирование для налоговых поступлений от местных предприятий:

Жилой бизнес — Обзор занятий на дому …. $ 100,00

Коммерческий бизнес — Разрешение на занятие арендатором … $ 478,00

В округе Оцеола бизнесу, расположенному в черте города, для работы требуется как муниципальная лицензия, так и местная налоговая квитанция округа.С городами Киссимми и Сент-Клаудом можно связаться, используя следующую информацию:

Налог на коммерческую деятельность города Киссимми

www.kissimmee.org

407-518-2120

101 N. Церковь ул.

Киссимми, Флорида 34741

Деловой налог города Сент-Клауд

www.stcloud.org

407-957-7297

1300 9-я улица

St Cloud, FL 34769

• Плата за получение налоговой квитанции от местных предприятий для нового бизнеса составляет:

1/10 — 3/31…. $ 30.00 (квитанция за 12 месяцев)

01.04 — 30.06 …. $ 15.00 (квитанция за 6 месяцев)

01.07 — 30.09 …. $ 45.00 (квитанция за 18 месяцев)

Существующие налоговые квитанции для местных предприятий обновляются ежегодно в размере 30 долларов США с 1 июля по 30 сентября. Неспособность обновить или обновить налоговую квитанцию ​​для местных предприятий влечет за собой уплату платы за просрочку платежа, а также штрафов, налагаемых Правоприменительным кодексом округа. Если у вас есть ЛЮБЫЕ изменения, которые необходимо внести в существующую налоговую квитанцию ​​для местных предприятий, вы должны связаться с налоговой службой по телефону (407-742-4000) или посетить главный офис налоговой инспекции, расположенный по адресу 2501 E.Мемориальное шоссе Ирло Бронсона в Киссимми. Все предприятия должны иметь действующую налоговую квитанцию ​​для местных предприятий.

• Штрафы за продление применяются, если продление не продлено до 30 сентября.

Октябрь …. $ 3,00 (Общая сумма: 33,00 $)

Ноябрь … 4,50 доллара США (Всего к оплате: 34,50 доллара США)

декабрь … $ 6,00 (общая сумма: $ 36,00)

января … 7,50 долларов США (Общая сумма платежа: 37,50 долларов США — максимальная комиссия 7,50 долларов США)

Налоговая квитанция для местных предприятий:

Выход из бизнеса / Пожарная продажа:

Любое физическое или юридическое лицо, которое желает провести или рекламировать «Огненную распродажу», «Распродажу для прекращения бизнеса» или любую ликвидационную продажу (Любая продажа, по мнению общественности, при продаже всего имеющегося в наличии товара, бизнес прекратится и будет прекращен.) Требуется штатом Флорида (Закон Флориды 559.20) для подачи заявки и приобретения разрешения на прекращение деятельности.

Заявления о выходе из бизнеса / пожарной распродаже доступны в главном офисе налоговой инспекции.

К заявке должна быть приложена копия предлагаемой рекламы, действующая налоговая квитанция на местный бизнес округа (если применимо, городская лицензия на занятие трудовой деятельностью) и копия текущего инвентарного перечня товаров для продажи.Требуемый сбор составляет 50 долларов США (пятьдесят долларов). Если заявка отклонена, такая оплата будет удержана как и для расходов на изучение утверждений, содержащихся в таком заявлении, и заявителя.

Перед выдачей разрешения необходимо уплатить все материальное личное имущество и налоги на недвижимость (если применимо). Разрешение действительно в течение не более 60 дней подряд, считая воскресенье и любые официальные выходные дни после его выдачи.

Часто задаваемые вопросы

Для получения дополнительной информации см. Наши часто задаваемые вопросы ниже. Щелкните каждый вопрос, чтобы получить ответ и дополнительную информацию.

Налог на прибыль и поступления от бизнеса (BIRT) | Сервис